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MATRIZ DE RIESGO

ENSAYO DE GTC 45

ELABORADO POR

YAHIR ORLANDO RAMON VILLAMIZAR

C.C. 88034736

REVISADO POR

YANETH POVEDA

CONTADORA Y AUDITORA

INSTITUTO TECNICO ELYON JIRETH

TECNICO EN SEGURIDAD OCUPACONAL

ARJONA

2018
MATRIZ DE RIESGO

¿Matriz de Riesgos?

Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son


los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta
una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que
desarrollan los trabajadores.

¿Para qué sirve?

Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar por
nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir
los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de
riesgo de los trabajadores.

¿Cuándo se usa?

Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se
cambie un procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de la gestión
de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de
los trabajadores.

¿Cómo se usa?

La Matriz de Riegos se llena de izquierda a derecha completando los campos que


indica de la siguiente forma:

 Actividad: Se enuncia la actividad o tarea que realizan los trabajadores. Es


conveniente tener un listado de todas las actividades que se ejecutan, sean
estas rutinarias o no para no olvidar analizar ninguna. Es conveniente
preparar este listado de actividades en grupo y con participación de los
trabajadores.

 Actividad R-NR-E: Se especifica si la actividad nombrada es rutinaria (R),


esto es, de todos los días; no rutinaria (NR) si es que se derarrolla con poca
frecuencia; o esporádica (E) si es que se realiza muy pocas veces pero se
ha hecho antes y pudiera volver a hacerse.

 Peligro: En este campo se listan todos los peligros que implican la


realización de esta actividad. Se pueden listar más de un peligro por
actividad
 Tipo de Peligro: Este campo sirve para discriminar los peligros por tipo o
factor. En la parte baja de la tabla se dispone de un listado de factores de
riesgo.

 Riesgo: Es la consecuencia del peligro.

 Tipo de riesgo: Distingue los tipos de riesgo por seguridad o salud


ocupacional, esto es, si el riesgo puede producir un accidente o una
enfermedad.

 Medidas de control existentes: En este campo se listan todas las


medidas de control que se tienen para la actividad en cuestión. Se debe
considerar que las medidas de control se pueden aplicar a 3 niveles:

o En la fuente: Eliminando el peligro.

o En el medio: interponiendo barreras que lo mitiguen o desvíen.

o En el receptor: utilizando equipos de protección personal.

 Índice de personas expuestas: Según la tabla que está en la parte baja


se colocará el número que corresponda dependiendo de la cantidad de
personas expuestas al peligro.

 Índice de procedimientos: Según la tabla se colocará el número que


corresponda según:

o Estos procedimientos existan y estén implementados y sean


suficiente.

o Existan estén parcialmente implementados o no son satisfactorios o


son insuficientes.

o No existen procedimientos.

 Índice de capacitación: De manera análoga se llenará revisando la tabla


correspondiente según:

o El personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene.

o Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma


acciones.

o Personal no entrenado, no conoce el peligro y no toma acciones.


 Índice de exposición al riesgo: Dependiendo de con qué frecuencia el
trabajador está expuesto al riesgo se colocará el número apropiado.

 Índice de probabilidad: Este valor se obtiene sumando los 5 índices


anteriores.

 Índice de severidad: Dependiendo de las posibles consecuencias del


peligro se colocará el valor apropiado según tabla.

 Probabilidad por severidad: se obtiene multiplicando el índice de


probabilidad por el de severidad.

 Grado de riesgo: Dependiendo del valor obtenido se determina según


tabla si el riesgo es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Si
el resultado es importante o intolerable se recomienda proponer acciones
de control adicionales.

 Medidas de control propuestas: Si en el campo anterior se obtuvo riesgo


significativo entonces es necesario proponer medidas de control adicionales
a las ya implementadas. Se deberá intentar implantar las medidas de
control primero en la fuente, luego en el medio y si no se puede recién se
deberá pensar en implementar medidas de control en el receptor (equipos
de protección personal).

OBJETIVO GENERAL

Describir el procedimiento para la identificación de los peligros, valoración de


riesgos y determinación de los controles necesarios para los procesos y
actividades de cada área, con el fin de plantear controles para prevenir accidentes
de trabajo, enfermedades laborales y pérdidas materiales basados en la
metodología GTC 45.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Describir la metodología para la elaboración de factores de riesgos.


 Establecer un cronograma de actividades que mantenga el funcionamiento
el P.S.O
 Identificar y valorar los factores de riesgos presentes en los procesos
productivos de la empresa. para establecer mecanismos que los eliminen o
mitiguen a los límites tolerables.
 Establecer actividades periódicas que dinamicen el programa de Salud
Ocupacional.

ALCANCE

Esta herramienta aplica para todos los procesos generados en empresas, y


su cobertura es para todas las actividades desarrolladas, que tengan algún
grado de amenaza para las personas y procesos de la organización. Es
posible que estas actividades trasciendan a nivel interno o externo en
determinados casos y por ello se tienen en cuenta en la identificación de las
amenazas. Incluyendo sus funcionarios, visitantes, contratistas y medio
ambiente.
ENAYO DE NORMA GTC 45

En las condiciones de trabajo, se debe tener en cuenta los factores de riesgos a


las cuales se encuentra sometido y expuesto tanto el empleador como el
trabajador, y la organización como tal.

La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los riesgos a los
cuales se encuentra expuesto todo trabajador y a la carga laboral que debe
asimilar. Un buen ambiente de trabajo hace que la ocupación laboral, genere una
mínima carga de trabajo que por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio a
nuestro cuerpo lo cual redundaría en menores riesgos para nuestra vida.

Una adecuada planificación que proyecte la creación de un


excelente  ambiente de trabajo, permite disminuir la carga laboral y a la vez
elimina muchos riesgos a la que el empleado puede verse expuesto, reduciendo la
probabilidad de ocurrencia de accidentes a un mínimo porcentaje, lo que ayuda a
preservar la salud del trabajador.

 En la GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 se identifican los riesgos y los
factores que dan origen a los mismo tales como son los factores de riesgos físicos,
que son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden
provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y
concentración de los mismos, es cuando  el Comité de Generalidades de Salud
Ocupacional del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), decidió
realizar este proceso para fortalecer, aún más, los sistemas de seguridad y salud
en el trabajo. La guía presenta un esquema general para llevar a cabo la
identificación de peligros y valoración de riesgos y medidas de control, que pueda
ser utilizado por cualquier organización, sin importar su tamaño y actividad
económica.

Estas fueron algunas de las razones por el cual se crea esta norma

 El contenido de la GTC sigue el esquema que lleva al cumplimiento de


normas de gestión en seguridad y salud ocupacional existentes, como por
ejemplo.
 La guía presenta un esquema general para llevar a cabo la identificación
de peligros y valoración de riesgos, que pueda ser utilizado por cualquier
organización, sin importar su tamaño y actividad económica.

 La GTC debe ser presentada como una metodología que sirve como
herramienta y brinda información a las organizaciones, con el fin administrar sus
riesgos en todas sus operaciones en forma detallada.

 La GTC actualiza el concepto de peligro y analiza la utilidad de conservar


el concepto de ‘Factores de Riesgo’.

 Actualiza el vocabulario concerniente al tema de riesgos.

La GTC 45, su estructura


En las páginas de la 1 a la 7, nos encontramos como primera instancia la tabla
de contenidos de al GTC 45, habla del objeto de la GTC, guía proporciona
directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos, los conceptos o
definiciones que utiliza la GTC 45 para el correcto uso de la Matriz de Riesgo, Así
como las generalidades, los aspectos y las actividades a la hora de la
identificación de peligros y valoración de riesgos, muestra los pasos para la
elaboración de la matriz de riesgos des de cero que son

Definir instrumento y recolectar información


Clasificar los procesos, las actividades y las tareas
Identificar los peligros
Identificar los controles existentes
Evaluar el riesgo
Definir los criterios para determinar aceptabilidad del riesgo Valorar el riesgo
Definir si el riesgo es aceptable
Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos
Revisar la conveniencia del plan de acción
Mantener y actualizar
Documentar

En las páginas de la 8 a la 11, nos encontramos con definir el instrumento para


la recolección de información, lo que nos indica por cual norma regirnos a la hora
de la identificación de peligros y valoración de riesgos que en este caso es la GTC
45, también nos enseña los nombres de los campos que encontramos en la matriz
de riesgo, así como la Clasificar los procesos, actividades y las tareas. Que no
es más que estructuras todos los procesos existentes en la organización Para,
luego desglosar cada procesos en actividades y tareas.

Luego encontramos con Identificar los peligros, que nos lleva a la descripción y
clasificación de los peligros y sus efectos posibles para luego pasar a la
Identificación de los controles existentes, donde determinamos que controles
hay en la organización en
fuente, equivale a una condición cuchillo, piso resbaloso, maquina averiada
medio, equivale a iluminación, ruido, temperatura, presión
individuo equivale a la acción mal uso de EPP, bajar corriendo escaleras, trabajo
en alturas sin arnés

En las páginas de la 12 a la 15, en esta parte nos encontramos con Valorar el


riesgo, Evaluación de los riesgos y Decidir si el riesgo es aceptable o no.
En donde hacen juego una serie de formulas matemáticas para determinar

NR nivel de riesgo NR = NP x NC

NP = Nivel de probabilidad NP= ND x NE


ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición

NC = Nivel de consecuencia

Dando lugar a las tablas correspondientes para cada nivel encontradas en estas
paginas

Determinando si el nivel del riesgo es aceptable o no y que nivel tiene cada riesgo

En las páginas de la 15 a la 18, encontramos con Elaborar el plan de acción


para el control de los riesgos, Criterios para establecer controles, Medidas
de intervención, Revisión de la conveniencia del plan de acción,
Mantenimiento y actualización

Luego de determinar si el riesgo es aceptable o no procedemos a elabora plan de


acción con el fin de mitigar los efectos de los riesgos valorados, así como los
criterios correspondientes para las medidas de control existentes como

Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir


dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación
manual.

Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del


sistema
(por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las


máquinas,
enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,


procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.

Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección


auditiva,
máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.

Después se hace la revisión de la conveniencia del plan de acción con el fin


de determinar la efectividad de este plan y las medidas de control, para concluir
con un Mantenimiento y actualización periódico de las matriz de riesgo cada
vez que se presenten tanto incidentes como accidentes y enfermedades laborales,
y nuevas tareas en la empresa que presentes peligros para el trabajador como
para la organización y el medio ambiente.

Por ultimo nos encontramos con los anexos que no son más que tablas anexos y
ejemplo de matriz de riesgo así como

Anexo a
tabla de peligros
anexo b
matriz de riesgos
anexo c
determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos
anexo d
valoración cuantitativa de los peligros higiénicos
anexo e
factores de reducción y justificación

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