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CODIGO:

REGITRO DE NO CONFORMIDADES Y PLANES DE ACCION FECHA:


VERSION:

Día Mes Año


Fecha: N°

1.Tipo de Acción: Correctiva Preventiva Acción de mejora


2.Solicitante: 3.Proceso al que pertenece la acción:

4.Origen de la acciòn:
a). Auditoria Interna No.1 b). Auditoria externa No. c). Producto o servicio no conforme d). Indicador

e). Quejas o reclamos f). Seguimiento interno g). Revision por la direccion o comites h). Comites

5. TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, RIESGO O OPORTUNIDAD DE MEJORA

Nùmeral o estàndar Norma

6. EQUIPO DE MEJORAMIENTO

Integrantes del Grupo de mejoramiento:

7. CAUSAS

8. PLAN DE ACCIÓN
CORRECCION
FECHAS
PRESUPUEST
No ACCIÓN / ACTIVIDAD A DESARROLLAR RECURSO RESPONSABLE Inicio Estimada de Cierre
O
Dia Mes Año Dia Mes Año

ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA ACCION DE MEJORA


FECHAS
No ACCIÓN / ACTIVIDAD A DESARROLLAR RECURSO PRESUPUESTO RESPONSABLE Inicio Estimada de Cierre

Dia Mes Año Dia Mes Año

9. ¿La acción requiere cambio en la documentación? Si No En caso de afirmativo, escriba titulo y código del documento

Titulo: Codigo:
Titulo: Codigo:
10. SEGUIMIENTO
FECHA ESTADO DE LAS ACCIONES
No HALLAZGOS EN EL SEGUIMIENTO
Dia Mes Año ABIERTA PROCESO CERRADA

Dia Mes Año


Fecha de Cierre

Respónsable de la acción Coordinador de Calidad

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