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CARNICERÍA

"JOSELITO" R.UC. 10712653

VENTA DE TODO TIPO DE CARNES FACTURA


DE RES - PORCINO Y OTROS
CLASE EXTRA
ATENDEMOS PEDIDOS AL POR MAYOR Y MENOR 001-
AV HORACIO URTEAGA No. 1330- JESUS MARIA
TEL 7345571/ 7246230 / CEL. 983369813 / 983421684

Lima, de del 2000

Señor(es): R.U.C.:

Direccion: Guia de Remisión:

CANT DESCRIPCION PRECIO POR KILO

Son: SUB-TOTAL

RAMOS TENEMAS LUISA V. CANCELADO


R.U.C 20215505041 TEL 3344582 Lima , de del 200 I.G.V %
SERIE 01 DEL 001 AL 0100
AUT SUNAT 71389455023 F1 09102009 TOTAL

p. Carolina Cynthia Medina Pacheco


R.UC. 107126533174
FACTURA

001-

Guia de Remisión:

PRECIO POR KILO IMPORTE

SUB-TOTAL

I.G.V %
TOTAL
FACTURA
de

CLIENTE: N.I.F:
DOMICILIO: PAGO:
CANTIDAD CONCEPTO - REFERENCIA

IVA
TOTAL BRUTO DESCUENTO BASE % IMPORTE

%
CTURA Nº

de

PRECIO IMPORTE

IVA
RE TOTAL
C&C SERVICIOS DE SALUD IPS LTDA
NIT . 900. 022.306-6 REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 3000000470013
DEL 2006-02-29
ACTIVIDAD COMERCIAL

EMPRESA
NOMBRE
DIRECCION TEL

ITEM DESCRIPCION VALOR TOTAL

SUBTOTAL $
RETENCION ()
IVA %
TOTAL $

OBSERVACIONES

ACEPTADA
________________________________________________
SERVICIOS DE SALUD FIRMA Y SELLO
OFICINA PRINCIPAL BOGOTA CALLE 72 No. 13 14 TELEFONO 2510064
SUCURSAL CALLE 4 CON CRA 3 TELEFONO 2803041
ALUD IPS LTDA.

FACTURA DE VENTA

FECHA DE FACTURA

FECHA DE VENCIMIENTO

VALOR TOTAL

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO
TELEFONO 2510064
TELEFONO 2803041
Desarrollo Humano Estrategico S.A.C

Av lizardo Alzamora Nº 110 Dpto. 301


San Isiidro - Lima - Lima
999 289 055
contacto @dhe.com.pe - www.dhe.com.p

Señor (es) :
Direccion :
R.U.C. :

CANT. DESCRIPCIÓN

SON:

Gks Impresores E.I.R.L CANCELADO


R.U.C. 20600476590 Fecha ______ de __________________ del 20 ________
Serie 001 del 0001 al 0100
_________________________________________
p. Desarrollo Humano Estrategico S.A.C.
R.U.C. 20602078524
FACTURA

001 -

Guia de Remisión :
Fecha / /

P. UNIT. IMPORTE

SUBTOTAL

I.G.V %
TOTAL
Distribuimos todo tipo d
Fulano de tal Brindamos un sinfín de
Nit 0000000000-1 Regimen Simplificacion Ventas al por mayor
Tel 2510064 - 316220
Calle 22 No. 1-11

DIA MES AÑO FACTURA


DE VENTA No 0123
Señor (es): NIT. /C.C.

Direccion: TEL.

CANT. DESCRIPCION UNIT.

TOTAL
Firma y sello del cliente
Esta factura de venta se asimila en todos sus efec
una letra de cambio según el Art. 774 del Codigo
Distribuimos todo tipo de productos
Brindamos un sinfín de servicios
Ventas al por mayor y al detal
Tel 2510064 - 3162201093
Calle 22 No. 1-11

No 0123

TOTAL
Impreso por Otra Empresa Otro
Fulano Nit 0000000-1

enta se asimila en todos sus efectos legales a


mbio según el Art. 774 del Codigo de Comercio
ERNESTO JOSE RAMIA GUERRA RIF V- 0597224
Calle la Hermanita, Edificio Liliana, Edficio Torre A Pios 12
Apto 47 Sectopr la Gonzalera Anunciacion CONTROL
San antonio de los Altos, Zona postal 1203 Nº 00- 0018
Tel (0212) 3730838 3781744- (0414) 2424201

FECHA DE emsion DIA MES AÑO


En: - -
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ric o CI No.
DOMICLIO FISCAL

CANTIDA DESCRIPCION PRECIO UNIT.

CHEQUE No. SUB-


TOTAL
BANCO IVA. %Sobre Bs
TRANSFERENCIA
MONTO Bs TOTAL A PAGAR Bs
ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS
Impreso por Graficas Lucer C.A. / RIC J-30428402av Juan B Arismandi Res Parque Florida, Local 4, La Florida / Tel 7302143-7309
Nº De PROVIDENCIA senial 01/00865 de fecha 04-04-2008 /No. De contral desde el No. 01-0250 /fecha 03 - 09 - 2008 / Region
ORIGINAL
RIF V- 05972242-1

FACTURA
No. 0268

Ric o CI No.

ART TOTAL

SUB-

TOTAL A PAGAR Bs

La Florida / Tel 7302143-7309887


fecha 03 - 09 - 2008 / Region Capital
INVOICE # 123456
jhon Doe
Company Name
1234 Main St
Anytown. US 12345

F AMOUNT OTY TOTAL


ITEM ONE DESCRIPTION
1 Description of the firts item on the invoice $ 199.95 1 199.95
ITEM TWO DESCRIPTION
2 Description of the second item on the invoice $1.999.95 2 $3.999.99
ITEM THREE DESCRIPTION
3 Description of the third item on the invoice $ 199.95 1 199.95

THERMS & CONDITIONS: SUBTOTAL:


Descripcion of especific terms and conditions for this invoice for your TAX:
Customer's Information. OTHER :

METHOOS OF PAYMENT : TOTAL : $5,000.52


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may be abailable, please let us know if you want it.
123456
Invoice Date :1-2 23
Due Date: 2-2 23
Amount Due: $123 45

TOTAL
199.95
$3.999.99
199.95

$199.95
$299.95
$ 9.95
$5,000.52
QTY PARTYS/MATERIALS/SERVICES UNIT PRICE AMOUNT

TOTAL MATERIALS

CE CK # CASH CREDIT CARD


AMT TDLX # EXPIRES
CC # EXP

CUSTOMER SIGNATURE DATE


INVOICE #

RECORDED YES NO
RECORDED YES NO
RECORDED YES NO
YES NO

WORK DESCRIPTION

TOTALS:
MATERIAL:
LABOR:
SUBTOTAL:

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