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CUADRONo32FACTORESCONSIDERADOSENELDISEO
FACTORES SERVICIO
PARTICULAR
ALUMBRADOPUBLICO REDES
PRIMARIAS
MximacadadeTensin 5% 5% 3.5%
FactordePotencia 0.9 1.0 0.9
FactordeSimultaneidad 0.5 1.0
Mximasperdidasdedistribucin 3% 3% 3%
CalificacinElctrica 400W 50W
Alternativa N 02
Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos
en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado
e informacin (radio y TV). Las cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta
alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del sector elctrico, sobre la
operacin y mantenimiento, as como otros usos de los paneles solares.
Se instalarn 125 mdulos solares, cada mdulo comprender de 3 paneles de 80wp de potencia, que
alimentarn cargas domsticas, cargas de uso general y comercio.
Los paneles solares sern instalados sobre postes de FG de 3.20 m de altura ubicados en la parte exterior del
predio por alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son:
1 Mdulo Fotovoltaico 240 WP (80 Wp) y soporte
1 Batera de 100Ah, 12VCC.
1 Controlador de Carga.
1 Juego de Conductores.
3 Equipos de Iluminacin de 9 W.
3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.
Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser
una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas
como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la
inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin
con otras alternativas de fuente no convencional.
Capacitacin de la poblacin en manejo y mantenimiento de equipos de los paneles solares,
organizacin y gestin.
Paneles solares fotovoltaicos- Componentes encargados de transformar la luz en energa elctrica.
- Batera- Es el elemento encargado de almacenar la energa elctrica para los momentos en los que
sea necesaria ya sea porque no haya luz solar o no en la suficiente potencia.
- Regulador- Es el dispositivo que evita que la batera sufra sobrecargas cuando tiene la carga
completa y los paneles siguen generando electricidad.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE
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- Inversor: es el dispositivo que transforma la electricidad de corriente continua proveniente de los
paneles en corriente alterna. La inmensa mayora de los electrodomsticos funciona con corriente
alterna.
DIMENSIONAMIENTO Y BASES DE CLCULO DE LOS MODULOS SOLARES
Para el dimensionamiento de los mdulos de los paneles solares se ha estimado el consumo unitario
mnimo de un poblador de la zona, el cuadro que se muestra a continuacin expresa lo dicho
anteriormente:
CUADRO No. 33
CUADRO CONSUMO DOMESTICO MNIMO DE ENERGIA ENZONA DE INFLUENCIA POR FAMILIA
CANTIDAD EQUIPO POTENCIA (W)
POTENCIA INSTALADA HORAS/DIAS
ENERGIA ENWH
EN(W) DE USO
2 FOCOS AHORRADORES
15 60 6 360
1 RADIO GRABADORA
60 60 6 360
1 TELEVISOR DE 14
80 80 4 320
TOTAL 155 200 1040
TOTAL =KW/da 0.200
TOTAL = kWh/da 1.040
FUENTE: ELABORACION PROPIA - TRABAJO DE CAMPO
Este cuadro indica que un poblador para estar en condiciones mnimas de consumo tiene que tener
una potencia instalada de aproximadamente de 240w/lote, es decir para cubrir esta demanda de este
poblador de esta zona se necesita un mdulo de paneles solares con una capacidad de 240wp, de 3
paneles de 80wp cada uno. En ese sentido es que haciendo consultas a los pobladores de esta
localidad es que se necesita 125 mdulos fotovoltaicos de 240wp de potencia para atender la demanda
de estos pobladores de esta zona. Este es el resultado de las conversaciones que se ha tenido con los
beneficiarios directos de esta parte.
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
La aplicacin de recursos de un proyecto de inversin se efecta en dos momentos:
(i) mientras se construye o implementa el proyecto, conocido como perodo de inversin
(ii) cuando el proyecto entra en funcionamiento, denominado perodo de operacin, en el cual se
producen los beneficios e impactos previstos.
Los costos de los bienes aplicados en el primer perodo se conocen como costos de inversin y los del
segundo perodo, como costos de operacin y mantenimiento. El objeto es determinar el costo de cada
alternativa de solucin a precios privados o de mercado.
4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO:
Conformado por todos los costos en los que se seguir incurriendo en caso de no ejecutarse el
proyecto. La situacin sin proyecto se refiere a la situacin optimizada
Cuando no se cuente con un sistema elctrico existente, los costos en la situacin sin
Proyecto son cero.
En la situacin sin proyecto, los beneficiarios del presente proyecto realizan gastos en iluminacin
mediante equipos de bajo rendimiento tales como: velas, grasa, pilas (lmparas). La luz que se genera
mediante estos sistemas es muy perjudicial para la visin humana, especialmente la luz que se genera
mediante las grasas es daina para la vista, adems el humo que genera daa la salud y contamina el
medio ambiente. Adems los pobladores de esta zona utilizan el gas para su preparacin alimentaria.
A continuacin presentamos el cuadro que describe los dicho anteriormente.
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CUADRO No 35 GASTO ANUAL ENFUENTES ALTERNATIVAS ENLA SITUACIONACTUAL SINPROYECTO
FUENTE: ELABORACION PROPIA
EL cuadro anteriormente muestra el gasto de un poblador en promedio de esta zona en iluminacin,
radio TV y otros. El costo mensual es de S/. 122.00 y el costo anual es aproximadamente igual a S/.
1,464.00
4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO:
a) Inversiones.
Se utilizan para implementar el proyecto con una vida til mayor a un ao.
Incluyen los costos de intangibles, activos y otros gastos.
Inversin en intangibles:
Considera los gastos de los estudios definitivos y de los expedientes tcnicos, as como otras cuentas
que puedan formar parte del rubro de intangibles: licencias, permisos, Declaracin de Impacto
Ambiental
(DIA), Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA), entre otros.
Inversin en activos fijos:
Dependiendo de la tecnologa, considera los costos de suministro, montaje y transporte. Deben
desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables, como en el montaje con
mano
de obra calificada y no calificada.
Otros Gastos:
Incluye otros gastos en los que se incurrira para iniciar la operacin del proyecto. Considera el pago de
servidumbre y supervisin de obra, entre otros.
Un proyecto de electrificacin con sistema convencional y otro con sistema fotovoltaico puede incluir la
siguiente estructura de inversin referencial
En esta parte se presenta el detalle del metrado y Presupuesto a precios de mercado de ambas
alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:
El cuadro que se muestra indica los costos de la primera alternativa a costos de mercado y a precios
sociales.
NECESIDAD
FUENTE ACTUAL DE
ENERGIA
UNID CANT(MENSUAL) PU COSTO / MENSUAL COSTO/AO
ILUMINACION
VELAS UNID 20.00 0.50 10.00 120.00
PETROLEO LTS 6.00 4.50 27.00 324.00
PILAS PAR 8.00 2.50 20.00 240.00
RADIO Y TV
BATERIA CARGA 1.00 10.00 10.00 120.00
PILAS PAR 8.00 2.50 20.00 240.00
OTROS GAS BALON 1.00 35.00 35.00 420.00
TOTAL/ABONADO (S/.) S/. 122.00 S/. 1,464.00
CUADRO N 34 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
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CUADRO No.36 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION
A PRECIOS DE
MERCADO
F.C A PRECIOS SOIALES
1 COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 978,119.65 0.8309 812,819.61
FUENTE: ELABORACIONPROPIA
Nota: el factor de correccin para transformar los costos de precios privados a costos de precios
sociales es de 0.8309, resultado que viene dada por la siguiente relacin matemtica:
CUADRO N 37 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA N 02
Infraestructura
Suministro de materiales 525,766.99
Montaje Electromecnico 60,680.52
Transporte 28,000.00
Costo Directo Infraest. 614,447.51
Gastos Generales 12%(cd.infr.) 73,733.70
Utilidad 10%(cd.infr.) 61,444.75
Sub Total (cd+gg+ut) 749,625.96
IGV (18% st) 134,932.67
Valor Referencial (st+igv) 884,558.64
Capacitacion 4,252.60
Mitigacion 0.00
Supervisin (5%) 44,227.93
Liquidacin (1%) 8,845.59
Expediente Tecnico (3% VR) 26,536.76
TOTAL 994,958.27
FUENTE: ELABORACIONPROPIA
ITEM DESCRIPCION A PRECIOS DE MERCADO
A) COSTOS DE INVERSION
1.00 Activos Fijos 600,481.30
1.10 Inversin en Activo Fijo: Red Primaria y Subestaciones 113,657.81
Suministro de Materiales Importados
Suministro de Materiales Nacionales 84,517.24
Montaje Electromecnico 16,840.57
Transporte 12,300.00
1.20 Inversin en Activo Fijo: Red Secundaria 420,464.53
Suministro de Materiales Importados -
Suministro de Materiales Nacionales 296,574.59
Montaje Electromecnico 89,716.64
Transporte 34,173.30
1.30 Inversin en Activo Fijo: Conexiones domiciliarias 66,358.96
Suministro de Materiales Importados -
Suministro de Materiales Nacionales 57,585.76
Montaje Electromecnico 7,047.00
Transporte 1,726.20
2.00 Total Activos Fijos (Costo Directo) 600,481.30
2.10 Gasto generales (12%) 72,057.76
2.20 Utilidades (10%) 60,048.13
3.00 SUB TOTAL DE LA OBRA sin IGV. 732,587.19
4.00 IGV (18%) 131,865.69
5.00 VALOR REFERENCIAL 864,452.88
6.00 Capacitacin 4,322.60
7.00 Mitigacin Ambiental 5,609.82
8.00 Supervisin (5%) 43,222.64
10.00 Liquidacin (1%) 8,644.53
11.00 Gestin del proyecto 3%. 25,933.59
12.00 Expediente Tcnico (3%) 25,933.59
TOTAL S/. 978,119.65
fc = 0.8309
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CUADRO N 38 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION A PRECIOS DE MERCADO F.C A PRECIOS SOIALES
1 COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02 994,958.27 0.8309 826,710.83
Los dos ltimos cuadros nos indica los costos de la segunda alternativa a costos de mercado y a
precios sociales.
Nota: el factor de correccin para transformar los costos de precios privados a costos de precios
sociales es de 0.8309, resultado que viene dada por la siguiente relacin matemtica:
CUADRO N39 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO O PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1
RUBRO
AOS
0 1 5 10 15 20
A) COSTOS DE INVERSION
Activos Fijos 600,481.30
Inversin en Activo Fijo: Red Primaria y Subestaciones 113,657.81
Suministro de Materiales Importados
Suministro de Materiales Nacionales 84,517.24
Montaje Electromecnico 16,840.57
Transporte 12,300.00
Inversin en Activo Fijo: Red Secundaria y Acometidas Domic. 420,464.53
Suministro de Materiales Importados
Suministro de Materiales Nacionales 296,574.59
Montaje Electromecnico 89,716.64
Transporte 34,173.30
Inversin en Activo Fijo: Conexiones domiciliarias 66,358.96
Suministro de Materiales Importados
Suministro de Materiales Nacionales 57,585.76
Montaje Electromecnico 7,047.00
Transporte 1,726.20
Total Activos Fijos (Costo Directo) 600,481.30
Gasto generales (8%) 72,057.76
Utilidades (10%) 60,048.13
SUB TOTAL DE LA OBRA (2.00+3.00) 732,587.19
IGV (18%) 131,865.69
VALOR REFERENCIAL 864,452.88
Capacitacin 4,322.60
Mitigacin 5,609.82
Supervisin (5%) 43,222.64
Liquidacin (1%) 8,644.53
Expediente Tcnico 25,933.59
TOTAL 978,119.65 0 0 0 0 0
B) COSTOS DE OPERACINY MTTO CONPROYECTO
1. Compra de energa 19,042.16 20,055 21,400 22,839 24,379
2. Otros costos de operacin y mantenimiento 4,890.60 5,113 5,406 5,716 6,043
3. Impuesto a la renta (*) 0 0 0 0 0
C) TOTAL COSTOS CONPROYECTO (A+B) 978,119.65 23,933 25,168 26,806 28,555 30,423
D) COSTOS DE OPERACINY MTTO SINPROYECTO(**) 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 978,119.65 23,933 25,168 26,806 28,555 30,423
CUADRO N40 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO O PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2
fc = 0.8309
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RUBRO
AOS
0 1 5 10 15 20
Infraestructura
Suministro de materiales 525,766.99
Montaje Electromecnico 60,680.52
Transporte 28,000.00
Costo Directo Infraest. 614,447.51
Gastos Generales 12%(cd.infr.) 73,733.70
Utilidad 10%(cd.infr.) 61,444.75
Sub Total (cd+gg+ut) 749,625.96
IGV (18% st) 134,932.67
Valor Referencial (st+igv) 884,558.64
Capacitacin 4,252.60
Mitigacin 0.00
Supervisin (5%) 44,227.93
Liquidacin (1%) 8,845.59
Expediente Tcnico (3% VR) 26,536.76
TOTAL 994,958.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACINY MMTTO CONPROYECTO
1. Costos de operacin y mantenimiento 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58
2. Impuesto a la renta (***) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CONPROYECTO(A+B) 994,958.27 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58
D) COSTOS DE OPERACINY MMTTO SINPROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 994,958.27 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58
CUADRO N41 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
RUBRO
Factor de PERIODO
correccin 0 5 10 15 20
COSTOS DE INVERSION
Activos Fijos
Inversin en Activo Fijo: Red Primaria y Subestaciones
Suministro de Materiales Importados
Suministro de Materiales Nacionales
Montaje Electromecnico
Transporte
Inversin en Activo Fijo: Red Secundaria y Acometidas Domic.
Suministro de Materiales Importados
Suministro de Materiales Nacionales
Montaje Electromecnico
Transporte
Inversin en Activo Fijo: Conexiones domiciliarias
Suministro de Materiales Importados
Suministro de Materiales Nacionales
Montaje Electromecnico
Transporte
Total Activos Fijos (Costo Directo)
Gasto generales (8%)
Utilidades(10%)
SUB TOTAL DE LA OBRA (2.00+3.00)
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL
Capacitacin
Mitigacin
Supervisin (5%)
Liquidacin (1%)
Expediente Tcnico
TOTAL 0.8309 812,719.61 0 0 0 0
B) COSTOS DE OPERACINY MMTTO CONPROYECTO
1. Compra de energa 0.8475 0 16,996 18,136 19,356 20,662
2. Otros costos de operacin y mantenimiento 0.8475 0 4,334 4,582 4,844 5,122
C) TOTAL COSTOS CONPROYECTO (A+B) 812,720 21,330 22,718 24,200 25,783
D) COSTOS DE OPERACINY MMTTO SINPROYECTO 0.8475 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 812,720 21,330 22,718 24,200 25,783
CUADRO N42 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
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RUBRO
Factor de AOS
correccin 0 1 5 10 15 20
Infraestructura
Suministro de materiales
Montaje Electromecnico
Transporte
Costo Directo Infraest.
Gastos Generales 12%(cd.infr.)
Utilidad 10%(cd.infr.)
Sub Total (cd+gg+ut)
IGV (18% st)
Valor Referencial (st+igv)
Capacitacin
Mitigacin
Supervisin (5%)
Liquidacin (1%)
Expediente Tecnico (3% VR)
TOTAL 0.8309 826,710.83 0 0 0 0 0
B) COSTOS DE OPERACINY MMTTO CONPROYECTO
1. Costos de operacin y mantenimiento 0.8475 0 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432
C) TOTAL COSTOS CONPROYECTO(A+B) 826,711 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432
D) COSTOS DE OPERACINY MMTTO SINPORYECTO 0.8475 0 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 826,711 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432
Costos de Mitigacin:
Los costos de mitigacin ambiental para la alternativa 01 es la que se muestra en el cuadro siguiente.
CUADRO No.43 COSTOS DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ALTERNATIVAS 01
ITEM DESCRIPCIN UNID. CANT. COSTO UNITARIO COSTO DE MIT.
ENREDES SECUNDARIAS
1
REDUCCIN DE PARTCULAS DE POLVO POR EXCAVACIONES
Y RELLENOS COMPACTADOS, MEDIANTE ASPERSIN DE
AGUA M3 134 34.63 S/. 4,640.4
ENREDES PRIMARIAS
2
REDUCCIN DE PARTCULAS DE POLVO POR EXCAVACIONES
Y RELLENOS COMPACTADOS, MEDIANTE ASPERSIN DE
AGUA M3 28 34.62 S/. 969.4
TOTAL ENMITIGACIONAMBIENTAL S/. 5,609.82
FUENTE: ELABOARCION PROPIA
Esta referido bsicamente a la reduccin de polvo por excavaciones y rellenos compactados mediante
aspersin de agua. Estos costos van a cubrir los efectos negativos que se va a generar durante la
ejecucin del proyecto, estos efectos negativos no son resaltantes, como se dijo anteriormente, ,menos
si el proyecto fuera con la instalacin de paneles solares, cuyo efecto negativo es prcticamente cero,
por ser consideradas energas limpias que no hacen dao alguno al medio ambiente.
Los costos de mitigacin ambiental para la alternativa 02 son prcticamente nulos.
CUADRO No. 44 COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL ALTERNATIVAS 02
Costos de Capacitacin
Para la alternativa 01:
Se realizar 01 talleres de capacitacin con todos los beneficiarios, estarn presentes todos los
jefes de familia, que en este caso son 125 familias.
El taller de capacitacin estar orientado como se puede ahorrar energa elctrica en el
consumo domstico y uso general
01 Taller: Saywite, que en este caso albergar a 125 usuarios.
DESCRIPCION UND CANT PU TOTAL
NO GENERA IMPACTOS NEGATIVOS Und. 0 0 0
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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A continuacin presentamos los costos que se requerir para la capacitacin
CUADRO No. 45 CAPACITACION EN MANEJO, OPERACIN, MANTENIMIENTO, OTROS (*)
ITEM DESCRIPCIN UNID. CANT.
COSTO
UNITARIO
TOTAL S/.
1 PAPELOTES UNID 93 3 279
2 CARTULINAS UNID 93 0.7 65.1
3 CINTA MASKIN UNID 4 3 12
4 PLUMONES DE DIFERENTES COLORES CAJA 2 22 44
5 MATERIAL DE MDULO DE CAPACITACIN AL USUARIO EJEMPLAR 6 25 150
6 CD/DVD DE CONTENIDOS CAPACITACIN AL POBLADOR USUARIO UNIDAD 1 2.5 2.5
7 CUADERNO DE 48 HOJAS UNID 4 15 60
8 REFRIGERIOS ( POR DA) RACIN 93 5 465
9 ALQUILER DE EQUIPOS GLOBAL 1 166 166
10 HOJAS BOND A - 4 MILLAR 0.5 6 3
11 LAPICERO CAJA 2 18 36
12 FILE A4 CIENTO 1 40 40
13 ESPECIALISTA EN ENERGIA ELECTRICA (*) SERVICIO 1 3000 3000
Total S/. 4322.60
Este cuadro resume el nmero de taller de capacitacin que se realizarn en la localidad que participan
en el presente estudio. Los temas que se abordar son: Ahorro de energa elctrica en el consumo
domstico y uso general
Para la alternativa 02:
En el caso de la capacitacin de los paneles solares, se realizarn tambin 01 talleres de capacitacin
en temas de uso de paneles solares, a continuacin se muestra los cuadros que dicen lo dicho
anteriormente.
CUADRO No. 46 CAPACITACION EN MANEJO, OPERACIN, MANTENIMIENTO, OTROS (*)
ITEM DESCRIPCIN UNID. CANT.
COSTO
UNITARIO
TOTAL S/.
1 PAPELOTES UNID 125 3 375
2 CARTULINAS UNID 125 0.7 87.5
3 CINTA MASKIN UNID 4 3 12
4 PLUMONES DE DIFERENTES COLORES CAJA 2 22 44
5 MATERIAL DE MDULO DE CAPACITACIN AL USUARIO EJEMPLAR 6 25 150
6 CD/DVD DE CONTENIDOS CAPACITACIN AL POBLADOR USUARIO UNIDAD 1 2.5 2.5
7 CUADERNO DE 48 HOJAS UNID 4 15 60
8 REFRIGERIOS ( POR DA) RACIN 93 5 465
9 ALQUILER DE EQUIPOS GLOBAL 1 166 166
10 HOJAS BOND A - 4 MILLAR 0.5 6 3
11 LAPICERO CAJA 1 18 18
12 FILE A4 CIENTO 1 40 40
13 ESPECIALISTA EN ENERGIA ELECTRICA (*) SERVICIO 1 3000 3000
Total S/. 4531.00
Participan de la capacitacin:
- Autoridades locales
- Autoridades comunales
- Lideres juveniles
Metodologa:
- Talleres participativos dinmicos y con gran dominio de los temas en lo que se dijo anteriormente,
como se vio en ambos casos se necesitan 01 talleres de capacitaciones en ambas alternativas, en los
lugares sealados y la cantidad de personas requeridas.
Costos de operacin y mantenimiento (O y M) de cada alternativa.
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ESTUDIO PREINVERSION Pgina 70
Los Costos de O y M incluyen los costos fijos (repuestos, personal, equipos, etc.) y los costos variables
(compra de energa, combustible, insumos, etc.). Deben sustentarse basados en los costos promedios
de la empresa de distribucin en zonas similares. Incluye un desagregado de estos costos a nivel de
actividades.
Para sistemas convencionales, el costo de O y M -sin considerar la compra de energa- puede estar
entre el 2% y 3% de los activos. Para un proyecto en particular, este valor as como cualquier otro,
estar sujeto al sustento respectivo.
El precio de compra de energa se estima de acuerdo a la barra equivalente en media tensin del
sistema elctrico que suministrar la energa. Desagrega la informacin de potencia y energa en horas
punta y fuera punta. Si hubiera abastecimiento mediante otras fuentes (hidrulica, trmica o solar) no
existir compra de energa y se incluir los gastos de generacin dependiendo de cada fuente.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Los costos de operacin y mantenimiento para las dos alternativas en la situacin sin proyecto, sern
cero, debido a que es nuevo este servicio para los beneficiarios de esta zona, y no se incurre en ningn
costo actualmente.
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1:
Compra en barra de energa elctrica a la Tarifa segn el precio ponderado de la energa en media
tensin. La tarifa asciende a 0.2086 soles/kWh.
Los Costos de Operacin y mantenimiento han sido estimado de 0.05% - 1.0% de la Inversin en el
primer ao y se incrementa a medida que el sistema se vuelve obsoleto hasta llegar al vigsimo
ao a 2.0% aproximadamente. Estimado a partir del Informe OSINERGGARTGDE2001045
"Procesos de Clculos de las Tarifas de Distribucin Elctrica".
CUADRO No. 47 PRECIOS ENBARRA EQUIVALENTE ENMT
Potencia en horas punta S/./KW-mes 24.80
Energa en horas punta ctm. S/./kWh 12.25
Energa en horas fuera de punta ctm. S/./kWh 10.41
Factor de ponderacin del precio de la energa. 0.32
Precio ponderado de la energa en la barra equivalente de
media tensin
ctm. S/./kWh 13.47
Precio Ponderado de Compra de Energa en Barra
Equivalente en MT
ctm. S/./kWh 17.27
PRECIOS EN BARRA EQUIVALENTE EN MT
Los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 01, de acuerdo a lo dicho anteriormente
estn dados en el cuadro que se muestra a continuacin.
Electro Sur Este S.A.A, es la empresa concesionara de distribucin financiara los costos operativos y
de mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
CUADRO No.48 OPERACINY MANTENIMIENTO ENLA SITUACIONCONPROYECTO
COSTOS DE OPERACINY MTTO CONPROYECTO 0 1 5 10 15 20
2. Costos de Operacin 2,934.36 3,068.04 3,243.75 3,429.51 3,625.91
3. Costos de Mantenimiento 1,956.24 2,045.36 2,162.50 2,286.34 2,417.28
Otros costos de operacin y mantenimiento 4,890.60 5,113.41 5,406.24 5,715.85 6,043.19
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Pero el cuadro que se muestra a continuacin grafica mejor la sostenibilidad del presente estudio:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE
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ESTUDIO PREINVERSION Pgina 71
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2
Los Costos de Operacin y mantenimiento: 1% de la Inversin. Constante. Estimacin realizada
por las empresas fabricantes.
Impuesto a la Renta 30% de las Utilidades (Fuente: Estimacin realizada por las empresas
fabricantes de los SFD. Tabla de Impuestos SUNAT).
CUADRO No.49 COSTOS DE OPORACIONY MANTENIMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 2
COSTOS DE OPERACINY MTTO CONPROYECTO 0 1 5 10 15 20
1. Costos de Operacin 5,969.75 5,969.75 5,969.75 5,969.75 5,969.75
2. Costos de Mantenimiento 3,979.83 3,979.83 3,979.83 3,979.83 3,979.83
Total costos de operacin y mantenimiento 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58
Nota: se han programado las reposiciones necesarias en el horizonte del proyecto.
El periodo de reposiciones consideradas en los formatos, es del 1% del costo de la obra, as como se
muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N50 DE VARIABLES
Variables importantes: Valoracin Fuente de informacin:
Costos de operacin y mantenimiento: 1.00% Fabricante. Empresas de servicio elctrico rural.
Impuesto a la Renta 30% SUNAT
El periodo de reposiciones consideradas durante el horizonte de evaluacin de proyectos, est
considerado tal como se muestra en el cuadro siguiente, de acuerdo a la informacin del fabricante:
CUADRO 51 DE REPOSICIONES
REPOSICIONES VALOR FUENTE
Perodo de reposicin de bateras 4 Aos Fabricante
Perodo de reposicin de Controladores 10 Aos Fabricante
Perodo de reposicin de Luminarias 3 Aos Fabricante
Perodo de reposicin de Interruptor de un Polo 20 Aos Fabricante
Perodo de reposicin de Caja de Conexiones 20 Aos Fabricante
En el Formato 5 Costos Incrementales para cada alternativa (a precios privados) se presenta los
Costos de Operacin y Mantenimiento sin IGV para la alternativa 1. En el Formato 5-B figuran los
Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 02.
Costos de Inversin a precios sociales:
Los impuestos y el mercado distorsionan el valor verdadero que la sociedad asigna a los recursos, por
lo que resulta necesario expresar los precios privados a precios sociales, utilizando factores de
correccin para deducir los aranceles y el impuesto a la renta. El IGV no se considera.
Consideramos a todos los insumos de la Alternativa 1 de origen nacional y en la Alternativa 2, como
materiales importados los mdulos fotovoltaicos y materiales nacionales las conexiones domiciliarias
convencionales.
En el Formato 5A Costos Incrementales para cada alternativa (a precios sociales) se presenta los
Costos de Operacin y Mantenimiento sin IGV para la alternativa 1. En el Formato 5-B2 figuran los
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales y sin IGV de +la Alternativa 2.
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CUADRO No. 52 MONTOS DE INVERSIONA PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DE LAS 02 ALTERNATIVAS EXPRESADOS
ENSOLES
PRECIOS PRIVADOS(SINIGV)
ALTERNATIVA 1 828,914.95
ALTERNATIVA 2 843,184.98
PRECIOS PRIVADOS (CONIGV)
ALTERNATIVA 1 978,119.65
ALTERNATIVA 2 994,958.27
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 812,719.61
ALTERNATIVA 2 826,710.83
FUENTE: ELABORACIONPROPIA
4.6.3 BENEFICIOS.
Beneficios en la Situacin sin Proyecto
Actualmente estas localidades no cuentan con el servicio elctrico.
Beneficios en la Situacin con Proyecto.
Los beneficios a precios privados para las alternativas 1 y 2 figuran en los formatos 6-A1 y 6-A2, segn
el valor de las ventas de energa elctrica.
Flujo de Beneficios Incrementales a precios privados de la alternativa 01
Los beneficios incrementales a precios privados para la alternativa 01 es la que se muestra a
continuacin.
CUADRO N 53 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01
Descripicion
AOS
0 1 5 10 15 20
1.- Situacin con Proyecto
Venta de energa domsticos 19,573 20,635 22,044 23,550 25,158
Venta de energa comerciales 0 0 0 0 0
Venta de energa peq. Industrial 0 0 0 0 0
Venta de energa uso general 6,770 7,036 7,384 7,749 8,131
Venta de energa cargas especiales 0 0 0 0 0
Venta de energa alumbrado pblico 538 565 601 639 679
Subtotal ventas de energa 26,881 28,236 30,029 31,937 33,969
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Total ventas de energa 26,881 28,236 30,029 31,937 33,969
El cuadro anterior seala que la venta de energa en la situacin con proyecto est garantizada
durante los 20 aos, esta venta es al sector domstico solamente en un monto de S/.19, 573 en el
primer ao de la ejecucin hasta S/. 25,158 del ao 20, respecto de la venta de energa por alumbrado
pblico tambin est garantizada desde S/. 538 en el ao 01 hasta S/. 679 del ao 20, este monto
representa el 1% del monto total de la venta a este sector, de manera que los 125 clientes que
pertenecen al sector domstico de la localidad de Saywite del distrito sealados anteriormente
garantizan la venta de energa que la empresa concesionaria recaudar durante los 20 aos del
horizonte que durar el proyecto.
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CUADRO N 54 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02
Descripcion
PERIODO
0 1 5 10 15 20
1.- Situacin con Proyecto
Ingresos por cuotas mensuales reguladas 19,726 20,033 20,423 20,820 21,226
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Ingresos por cuotas mensuales reguladas 19,726 20,033 20,423 20,820 21,226
Flujo de Beneficios Incrementales a precios sociales para la alternativa 01
El flujo de beneficios incrementales a precios sociales para la alternativa 01 son las que se muestran en
el cuadro siguiente.
CUADRO N 55 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
Descripcion
Beneficios Totales
Ao 0 Ao 1 Ao 5 Ao 10 Ao 15 Ao 20
1.- Situacin con Proyecto
Beneficio econmico iluminacin 74,564 75,723 77,198 78,701 80,233
Voluntad de pago por radio y televisin 26,137 26,543 27,060 27,587 28,124
Voluntad de pago por refrigeracin 0 0 0 0 0
Beneficio econmico otros usos 17,948 18,227 18,581 18,943 19,312
Otros beneficios valorables 0 0 0 0 0
Sub total beneficios econmicos 118,648 120,493 122,839 125,231 127,669
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficio econmico sin proyecto 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Beneficios econmicos incrementales 118,648 120,493 122,839 125,231 127,669
El cuadro anterior seala los beneficios que recibirn los 125 clientes de este sector durante el
horizonte de los 20 aos ser de la siguientes manera, los beneficios econmicos por iluminacin en el
primer ao ser de S/. 74,564 y en el ao 20 ser de S/. 80,223, los beneficios de pago por radio y TV
en el ao 01 ser de S/. 26,137 y en el ao 20 ser de S/. 28,174, los beneficios econmicos por otros
usos en el ao 01 ser de S/. 17,948 y en el ao 20 ser de S/. 19,312, estos beneficios expresados en
la situacin con proyecto.
CUADRO N 56 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
Beneficios Totales
Ao 0 Ao 1 Ao 5 Ao 10 Ao 15 Ao 20
1.- Situacin con Proyecto
Beneficio econmico iluminacin 74,564 75,723 77,198 78,701 80,233
Voluntad de pago por radio y televisin 26,137 26,543 27,060 27,587 28,124
Sub total beneficios econmicos 100,701 102,266 104,257 106,287 108,357
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficio econmico sin proyecto 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Beneficios econmicos incrementales 100,701 102,266 104,257 106,287 108,357
b) Indicadores de inversin referenciales.
Calculados sobre los costos de inversin del proyecto:
Cuadro: Valoracin de los Beneficios del uso de la electricidad en el sector rural del Per*
BENEFICIOS ECONMICOS DE LA ELECTRICIDAD
EN REAS RURALES DEL PER ALTERNATIVA 01
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CUADRO NO.57 INDICADORES DE BENEFICIOS
Estos valores corresponden a la voluntad o capacidad de pago por iluminacin en reas de la sierra
rural del pas.
Fuente: Trabajo de campo NRECA International Ltd. SETA Estrategia Integral de Electrificacin
Rural. 1999.
Los beneficios para las alternativas 1 y 2 a precios sociales se presentan en los formatos 6 A1-PS y 6
A2-PS.
Las dos alternativas propuestas tienen las mismas prestaciones o sea cubren las necesidades de
energa elctrica sin restricciones que si tendran Paneles Solares.
La instalacin de Redes Primarias y Secundarias traer los siguientes beneficios:
Consideramos que este proyecto cubrir con la demanda de los consumidores domsticos, sobre todo
con ellos que son la mayora de la zona de influencia, de esta forma se estar satisfaciendo con las
necesidades bsicas de iluminacin, informacin, radio y TV, que tanto tiempo estn postergados de
este servicio.
Adems de estos consumidores el proyecto satisfacerla la necesidad de los consumidores comerciales,
dando cabida atiendas comerciales, bodegas, cabinas de internet, etc.
Generar consumidores del tipo especial dando servicio de energa a las probables escuelas, puestos
de salud, mercados, centro de salud que de un tiempo a esta parte se hagan una realidad por el
avance y la modernidad que nuestro pas est pasando.
Tambin se generar consumidores del tipo carga especial en esta estarn los clientes que tendrn su
propio trabajo independiente, tales como talleres de carpintera, talleres textiles, etc.
Una tecnologa moderna insertada en un medio rural sin alterar su equilibrio social y ecolgico,
aceptada y asimilada ntegramente por sus pobladores quienes asumen progresivamente la
responsabilidad de su sostenimiento.
Los pobladores de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, de la provincia de Abancay,
compenetrados con la filosofa y compromisos asumidos por ellos con el proyecto que los cumplen
muy satisfactoriamente.
Una base consistente, suficientemente y segura para intentar la rplica del proyecto en otros mbitos
geogrficos de Apurmac.
Los gastos para iluminacin (velas, kerosene para mecheros y lmparas de gas) y pilas y bateras para
radios y TV sern cubiertas con costos menores en comparacin a la situacin actual sin proyecto
que por lo visto anteriormente deja mucho que desear
4.7 EVALUACIN SOCIAL.
En este caso, los costos y beneficios se establecen desde el punto de vista de la sociedad en su
conjunto.
En un estudio de pre-inversin, a nivel de perfil, la evaluacin social de un proyecto de electrificacin
rural se efecta con la metodologa costo/beneficio.
Beneficio anual por iluminacin 214.2 US$ / abonado
Beneficio anual por radio y televisin 79.5 US$ / abonado
Beneficio anual por refrigeracin 0.00 US$ / abonado
Beneficio anual por otros usos 7.6 US$ / abonado
Indicador
Total Beneficio mensual por abonado (dlares) 25.1 US$ / abonado
Total Beneficio mensual por abonado (soles) 82.8 S/. / abonado
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4.7.1. Beneficios sociales.
a) Parmetros para estimacin de los beneficios.
Los beneficios sociales del proyecto se miden a travs del ahorro de recursos y la disposicin a pagar
por el servicio de energa elctrica.
Para estimar los beneficios sociales incrementales utiliza los datos del trabajo de campo de NRECA
International, Ltd. Seta, Estrategia Integral de Electrificacin Rural. En 1999 este estudio estim
tanto los consumos anuales y los beneficios por concepto de iluminacin, radio y televisin de los
pobladores rurales.
Como los valores citados en el documento corresponden a precios del ao 1999, se ha procedido a
actualizarlos a precios del ao 2010, siguiendo las pautas del Anexo 3.
Por tanto, para cuantificar los beneficios en el anlisis de los proyectos de electrificacin rural considera
estos valores:
b) Estimacin de los beneficios
En la situacin CON proyecto el objetivo parte por identificar el nmero de abonados en la zona de
intervencin. A travs del trabajo de campo se determina qu usos le darn los pobladores a la energa
y,
Finalmente, se aplican los valores del cuadro anterior a dichos casos.
Los beneficios anuales por iluminacin, radio, televisin y refrigeracin se calculan multiplicando el total
de abonados proyectados en el anlisis de la demanda por el beneficio anual de iluminacin, radio y
televisin y refrigeracin respectivamente. Utiliza los valores del estudio de NRECA o los datos
recogidos por la unidad formuladora para el proyecto.
La estimacin de los beneficios por refrigeracin responde a lo observado en el trabajo de campo. Se
incorpora en la medida que existan beneficiarios provistos de dicho servicio en la situacin SIN
proyecto. Slo se justifica que un mximo de 0.1%14 de la poblacin contar con el servicio de
refrigeracin.
Porcentajes superiores pueden incluirse, pero sujetos al sustento de la informacin recogida en los
trabajos de campo de la unidad formuladora del proyecto.
Si restas de los KW.h iniciales estimados para cada proyecto, los Kwh correspondientes a iluminacin,
radio y televisin y refrigeracin, la diferencia constituye los Kwh para usos adicionales, a los que se
aplica
el factor para ese fin.
Si percibes que los valores producidos por NRECA no se ajustan a la realidad de la zona, realiza los
ajustes que consideres necesarios, los mismos que deben estar sustentados con encuestas socio-
econmicas y trabajos de campo desarrollados en el rea de influencia.
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CUADRO No.58 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
Beneficios Netos Totales
Ao 0 Ao 1 Ao 5 Ao 10 Ao 15 Ao 20
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 118,648 120,493 122,839 125,231 127,669
ALTERNATIVA 2 0 100,701 102,266 104,257 106,287 108,357
ALTERNATIVA 3
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 812,720 20,283 21,330 22,718 24,200 25,783
ALTERNATIVA 2 826,711 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432
ALTERNATIVA 3
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -812,720 98,365 99,163 100,121 101,030 101,886
ALTERNATIVA 2 -826,711 92,269 93,834 95,825 97,855 99,925
ALTERNATIVA 3
4.7.2 Indicadores de rentabilidad social.
Una vez elaborados los flujos anuales de costos y beneficios a precios sociales, calcula los indicadores
de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS),
considerando una tasa de descuento social de 9%.
Calcula el VANS y la TIRS a partir de los flujos de beneficios y costos sociales incrementales.
El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de cada alternativa se obtienen al
actualizar los flujos de los costos incrementales netos a precios privados (beneficios incrementales
costos incrementales).
Para las 2 alternativas se obtienen valores negativos del VAN, lo que indica que a precios privados
ninguna de las alternativas es rentable.
CUADRO No.59 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.
INDICADOR
ALTERNATIVAS VAN(9%) TIR
ALTERNATIVA 1 96,520.34 10.62%
ALTERNATIVA 2 40,078.06 9.66%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
El flujo de costos y el clculo del VAN y TIR a precios privados figuran en el cuadro anterior.
La evaluacin a precios sociales es la que define la rentabilidad de un proyecto de electrificacin rural
debido a la valoracin de los beneficios econmicos de disponer de energa elctrica durante todo el
da.
Segn esta evaluacin la Alternativa 1 tiene un VAN de S/. 96,520.34 y la Alternativa 2 un VAN de S/. -
40,078.06 La interconexin a un sistema elctrico existente mediante red primaria, subestaciones, red
secundaria y conexiones domiciliarias (ofrece servicio de 24 horas) es mucho ms ventajosa que la
instalacin de mdulos fotovoltaicos.
Por cuanto se concluye segn el cuadro anterior que la alternativa N 1, referida a la Interconexin al
Sistema Elctrico a travs de Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias, es
mucho ms ventajosa que la segunda alternativa de instalacin de Mdulos Fotovoltaicos Domiciliarios.
El flujo de costos y el clculo del VAN y TIR a precios sociales figuran en el Formato 7-A.
La ejecucin del presente proyecto ser asumida por el gobierno Regional de Apurmac debido a su
importancia y magnitud, est sujeta a los principios de la ingeniera econmica con respecto a su
adquisicin, montaje y operacin. Sin embargo como es proyecto pblico, existe gran cantidad de
factores especiales importantes.
Para realizar la evaluacin del presente proyecto se ha empleado el mtodo de costo-beneficio, el cual
nos ayuda en la toma de decisiones desarrollndose sistemticamente la informacin obtenida de los
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efectos deseables e indispensables del proyecto. En otras palabras, el anlisis de costo-beneficio
pretende determinar si los beneficios sociales de la instalacin de Sistemas Convencionales
Domiciliarios cubran. Estas decisiones de inversin pblica usualmente implican gran cantidad de
gastos y sus beneficios se esperan que ocurran a lo largo del perodo de post inversin.
El esquema general para el anlisis de costo-beneficio se puede resumir de la siguiente manera:
1. Se ha identificado los beneficios para los usuarios que se esperan del proyecto.
2. Se ha procedido cuantificar en lo posible, estos beneficios en trminos monetarios, de manera
Que puedan compararse diferentes beneficios entre s y contra los costos de obtenerlos.
3. Se ha procedido a cuantificar los costos del proyecto en trminos monetarios para permitir
Comparaciones.
4. Se ha determinado los beneficios, usando la tasa de inters del 9 % para el proyecto.
CUADRO No.60 COMPARATIVO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
ALTERNATIVA INDICADORES
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
VAN
1 978,119.65 96,520.34
2 994,958.27 40,078.06
TIR
1 _ 10.62%
2 _ 9.66%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Los resultados que nos muestra el cuadro indica que la alternativa 01 tiene los siguientes indicadores:
el VAN a precios sociales son mayores de cero, la Tasa Interna de Retorno a precios sociales son
mayores al 9%, por tanto esta alternativa es rentable. Mientras que con la alternativa 02 no sucede lo
mismo, es decir que la alternativa 02 tiene los siguientes indicadores: el VAN a precios sociales son
menores de cero, la Tasa Interna de Retorno a precios privados y sociales son 9.66%, a pesar de estar
dentro de rentabilidad no es mejor que la alternativa 01, lo que no es rentable, El VANS de la
alternativa 01 a precios sociales es de S/. 96,520.34 a precios sociales y el VANS de la alternativa 02 a
precios sociales es de S/. 40,078.06 el TIRS de la alternativa 01 es de 10.62% y el TIRS de la
alternativa 02 es de 9.66%, por tanto la alternativa 01 es rentable socialmente, mientras que la
alternativa 02 es poco rentable.
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
El anlisis de sensibilidad del proyecto tiene por finalidad mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna
de Retorno (TIR) tendra una variacin o cambio en el valor de una o ms de las variables de costo o
beneficio que incide en el proyecto y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realizacin
ante eventuales cambios de tales variables en el mercado.
El proyecto es aceptable bajo las condiciones previstas, pero podra no serlo si en el mercado las
variables de costo variaran significativamente al alza o si las variables de beneficio cambiaran
significativamente a la baja. Para lo cual mostramos a continuacin una tabla en las que se supone que
variara los costos de inversin, en este escenario, supondremos que los costos de inversin subirn
segn la tabla siguiente, bajo estas condiciones evaluamos si el proyecto es rentable o deja de serlo.
De acuerdo a los resultados es muy sensible a la variacin del costo de inversin.
Este anlisis trata de medir la sensibilidad de la rentabilidad calculada anteriormente, ante posibles
variaciones de los factores que definen un proyecto. Estos factores denominados variables inciertas
son:
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Para la Alternativa 1
- Inversin
- La tarifa de venta a los usuarios finales.
- El Beneficio econmico por iluminacin.
Para la Alternativa 2
- Inversin
- La cuota mensual por uso de la energa elctrica.
- El Beneficio econmico por iluminacin.
Para determinar si las alternativas dejan de ser convenientes ante cambios en las variables inciertas,
las sometemos a variaciones de stas ltimas, en un rango de +6% a 7%.
Los resultados para la primera y segunda alternativa se aprecian en los formatos 9-A y 9-B,
respectivamente. Segn estos resultados la Alternativa 1, sigue siendo rentable y mantiene su ventaja
respecto a la Alternativa 2. A continuacin presentamos el resumen del anlisis de sensibilidad.
CUDRO No. 61 DE ESCENARIOS
ALTERNATIVAS
ESCENARIOS
Inversin Tarifa Venta B.E.I Cuota
6% -10% -7% -10%
ALTERNATIVA 1
VAN 47,757 84,746 47,604
ALTERNATIVA 2
VAN -9,525 -8,839 40,078
Del cuadro anterior podemos observar que el costo de inversin del proyecto es sensible, debido a que
la variacin de la inversin para la alternativa 01 se puede elevar hasta un +6%-7% a precios sociales,
donde el VANS toma el valor de 47,757 y 84,746 nuevos soles para la tarifa de ventas respecto a la
alternativa 01, adems el beneficio por iluminacin es de 47,604 soles, esto quiere decir que hasta esta
variacin de la inversin el proyecto sigue siendo rentable socialmente hasta este valor, mientras que
para la alternativa 02 no sucede este escenario y por lo tanto resulta no rentable.
Como se puede observar en el cuadro anterior, aun con variaciones porcentuales de los costos de
hasta el +6%-7%, el VAN se mantiene positivo, mientras que la TIR es superior al costo de oportunidad
del 10.62%, como se vio en los cuadros anteriores.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
a) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
El anlisis de sostenibilidad de cada alternativa evala la capacidad del proyecto para cubrir sus costos
de operacin y mantenimiento (incluyendo compra de energa), mediante ingresos propios o con
ingresos comprometidos por terceros.
Dicho anlisis recae sobre la evaluacin del ndice de Cobertura, que permite medir el grado de
cobertura del proyecto dados los ingresos percibidos:
ndice de Cobertura =Ingreso por tarifas +Aportes adicionales Compra de Energa +Costos O y
Mx 100
Debes demostrar que se han tomado las previsiones necesarias para garantizar que el proyecto
generar los beneficios esperados.
Debes indicar que las tarifas utilizadas para el clculo de los ingresos del PIP (tarifa de venta) y sus
respectivos costos por compra de energa (tarifa de compra); son las sealadas por OSINERGMIN -
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GART en el pliego tarifario vigente y que corresponden a la empresa que asumir la administracin del
servicio. Incluye las fechas de publicacin de las tarifas utilizadas en el proyecto y el sistema al cual
pertenecen. Los aportes adicionales debern estar sustentados e indicar que la entidad aportante no
presenta inconvenientes legales y cuenta con disponibilidad de recursos para financiar parte del
proyecto durante la fase de operacin.
Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar con la mayor certeza que el
proyecto generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til.
de Cobertura =
El Gobierno Regional de Apurmac ser la encargada de la ejecucin del proyecto. El proyecto
beneficiara a los pobladores de la zona de influencia del proyecto otorgando el sistema de iluminacin
domiciliaria, por tanto mejorando el nivel de vida de los pobladores de la zona de influencia del
proyecto.
Concluida la ejecucin de obra y entregada a los beneficiarios, la operacin y mantenimiento ser
asumido por la empresa concesionara Electro Sur Este S.A qu se compromete mediante actas de
compromiso los mismos que se adjuntan en los anexos.
La Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura, del Gobierno Regional de Apurmac
es la encargada de registrar el presente perfil ante el banco de proyecto SNIP.
La Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) del Gobierno Regional de Apurmac es la encargada
de la revisin y la consiguiente viabilidad del perfil.
Costo de Operacin y Mantenimiento
Con la finalidad de darle sostenibilidad a lo largo del horizonte de evaluacin, el proyecto contempla
alianzas estratgicas para cubrir los diferentes costos operativos del proyecto; as por ejemplo, la
remuneracin mensual del personal tcnico y profesional que tendr a su cargo la correcta
funcionalidad del proyecto, as como los materiales (ferretera) a usar para renovar la infraestructura
elctrica a futuro ser asumido por los beneficiarios mediante el pago mensual que efectuaran a Electro
Sur Este S.A.A, tal como se puede apreciar en los Anexos (Ver Actas de Compromiso por parte de
las comunidades y Electro Sur Este S.A.A encargado de recaudar dichos pagos).
En el siguiente cuadro se puede apreciar cmo se financia los costos operativos y de mantenimiento a
lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
CUADRO No.62 OPERACINY MANTENIMIENTO ENLA SITUACIONCONPROYECTO
COSTOS DE OPERACINY MTTO CONPROYECTO 0 1 5 10 15 20
2. Costos de Operacin 2,934.36 3,068.04 3,243.75 3,429.51 3,625.91
3. Costos de Mantenimiento 1,956.24 2,045.36 2,162.50 2,286.34 2,417.28
Otros costos de operacin y mantenimiento 4,890.60 5,113.41 5,406.24 5,715.85 6,043.19
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Pero el cuadro que se muestra a continuacin grafica mejor la sostenibilidad del presente estudio:
CUADRO No. 63 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES
AOS
1 5 10 15 20
Compra de energa 19,042 20,055 21,400 22,839 24,379
Costos de operacin y mantenimiento 4,891 5,113 5,406 5,716 6,043
Tarifas o Cuotas 26,881 28,236 30,029 31,937 33,969
Aportes del Estado 0 1 6 11 16
Cobertura (*) 112% 112% 112% 112% 112%
(*)Sin Considerar descuento FOSE
FUENTE: ELABORACION POR EL FORMULADOR
Para la operacin y mantenimiento, la entidad encargada ser el Comit de Electrificacin de la
localidad de Saywite del distrito de Curahuasi provincia Abancay quienes coordinaran y contrataran
los servicios de la Empresa Electro Sur Este. Como podemos ver la operacin y mantenimiento est
garantizada debido a que los recursos recaudados por pago de tarifa cubren los costos de operacin
y mantenimiento y las compras de energa sin ningn aporte del estado.
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Como se puede apreciar en el numeral anterior, el Comit de Electrificacin que administrar el
servicio contratar los servicios de la Empresa Electro Sur Este para que realice el mantenimiento
peridico de los sistemas. Esta empresa cuenta con el respaldo tcnico, administrativo y logstico.
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por los propios beneficiarios a travs del
pago de la tarifa mensual correspondiente por el uso del servicio, tal como consta en el compromiso
asumido que se adjunta en los ANEXOS. Es importante indicar que segn Res. OSINERG 2123-
2001-OS/CD, los usuarios con consumos iguales o menores a 100 kW/h sern beneficiados con el
Fondo de Compensacin Social Elctrica, por lo que las tarifas sern 15% ms bajas de lo que se
presenta, cubriendo en ms del 100% los costos operativos del sistema.
Adems en esta situacin con proyecto los clientes estarn en la obligacin de hacer pagos por el
servicio de energa elctrica a travs de las tarifas propuestas por la empresa concesionaria.
A continuacin se muestra la tarifa ofrecida y el costo del sector domstico que los clientes nuevos en
esta parte de la zona de influencia estn sujetos a pagar.
CUADRO N64 CLCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA
Tarifa 0.2708 soles/KW-h
Tasa IGV 18%
Tipo de Cambio 2.62 soles/dlar
Consumo* 30.0 KWh-mes
Cargo Fijo 3.27 soles
Facturacin por Cargo de Energa Activa (CEA) 8.12 soles/mes
Cargo por Reposicin y Mantenimiento** 0.62 soles/mes
Alumbrado Pblico** 0.37 soles/mes
Pago Mensual (Sin IGV) 12.38 soles/mes
IGV 2.23 soles/mes
Pago Mensual (Con IGV) 14.61 soles/mes
* Promedio de consumo durante el primer ao.
** Estos datos fueron tomados de los comprobantes de pago de las reas similares.
El cuadro anterior seala que los clientes que pertenecen a esta zona de influencia estn en el sector
(2), tal como seala la empresa concesionara, esto quiere decir que los clientes pagaran un cargo fijo
de 3.27 soles y el costo de venta de energa ser de 0.2702 S/. /KWh.
La compra de energa como se ve en los cuadros anteriores no es muy rentable para la empresa
concesionara, pero sin embargo la empresa concesionara admite.
Las documentaciones que ayudan a sustentar la sostenibilidad del presente estudio son las siguientes:
Compromiso de Operacin y Mantenimiento dada por la empresa concesionaria Electro Sur Este S.A
(ver anexos).
Por parte de los beneficiarios se tiene los siguientes documentos:
Acta de libre disponibilidad de terreno (ver anexos)
Acta de compromiso de aporte de mano de obra no calificada (ver anexos)
Acta de compromiso para el pago de tarifa de electrificacin del servicio de energa elctrica (ver
Anexos).
Cronograma de Acciones
Las dos alternativas presentan sus respectivos cronogramas de acciones, a continuacin se presentan
las actividades y cronogramas de cada alternativa.
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CUADRO No.65 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS PORSENTAJE
Principales Rubros
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Resultado 01: CONSTRUCCIN DE REDES PRIMARIAS PARA LA INTERCONEXIN AL
SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE
70% 30%
Resultado 02: REDES SECUNDARIAS 70% 40%
Resultado 3: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 100%
Resultado 4: CAPACITACIONES 100%
Resultado 5: MITIGACIN AMBIENTAL 50% 50%
Supervisin 50% 50%
Gastos Generales 50% 50%
Utilidad 50% 50%
4.10 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
4.10.1 Objetivo
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los impactos
ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y seguimiento al
deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo, construccin y operacin del proyecto bajo el
concepto de desarrollo sostenible.
4.10.2 Marco Legal
El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional ambiental.
La carta magna peruana en su artculo 67 seala que el estado determina la poltica nacional del
ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por otro lado establece que toda
persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como
de gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Asimismo la ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas que regulan las
actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo 9 seala que el estado previene la
conservacin del medio ambiente y del patrimonio cultural de la nacin; as como el uso racional de
los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generacin, transmisin y
distribucin de energa elctrica.
Por su naturaleza y el nivel de tensin adoptada, las Redes del Sistema de Distribucin Primaria NO
producen efectos contaminantes en atmsfera, agua, ni en suelos. Tampoco alteran negativamente
las costumbres de lugareos; no desplaza de su normal habitad ni daa en lo mnimo con respecto
a su salud.
La Electrificacin urbano rural tiene hasta el momento un impacto de carcter bsicamente social, la
poblacin percibe la electrificacin como un servicio que eleva el nivel de vida de su familia y
comunidad.
Se ha considerado para el Proyecto de Lnea de Distribucin Primaria Principal y sus Derivaciones,
un sistema de distribucin de tal manera que cause el mnimo impacto negativo en el ambiente,
seleccionando rutas que no obstaculicen la actividad agro - pecuaria (reduciendo al mnimo el paso
por terrenos de cultivo y reas forestales) ni tampoco se descuide el ornato y la esttica de la
localidad.
Las instalaciones poseen sistemas de puesta a tierra y equipos de proteccin, con la finalidad de
reducir al mnimo los efectos negativos de descargas atmosfricas temporales reinantes en zona del
Proyecto durante los meses de invierno.
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El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo, evaluar los impactos ambientales negativos o
positivos y los riesgos ocasionados por la implementacin del proyecto; su incidencia sobre la salud,
recursos naturales, patrimonio cultural, actividades socio - econmicas y el medio ambiente en
general, dentro del rea de influencia del mismo.
Caractersticas del Medio Ambiente
En la fase de diseo del Estudio Definitivo del proyecto, se han tomado en cuenta las previsiones
necesarias para que en la etapa de construccin y operacin, se evite alterar las condiciones del
medio ambiente en la zona de influencia, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la
Ley de Concesiones Elctricas; asegurando as un desarrollo sostenido de la poblacin, compatible
con la base ecolgica de la zona, buscando mantener el valor de los recursos naturales y mejora en
los estilos de vida del poblador.
No se presentarn desde inicios de la operacin del Sistema de Distribucin de energa elctrica,
efectos de contaminacin ambiental sobre la calidad del aire, agua, ni mucho menos impactos
negativos sobre los pobladores de la zona, dado que en el mismo proceso de operacin del sistema
elctrico, no origina ningn tipo de contaminacin ambiental.
El proyecto, se localiza en la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay
departamento de Apurmac.
Por el proceso mismo de distribucin de energa elctrica, no hay descargas de gases, ni lquidos, ni
slidos en suspensin como producto directo del mismo.
La temperatura a la que puede llegar el conductor en plena carga no revestir ningn peligro al
medio ambiente, por lo que es irrelevante.
Dada las caractersticas particulares por donde atravesar las redes primarias y redes secundarias,
tales como reas rural y agrcola, se ha previsto no alterar el paisaje natural ni afectar reas
restringidas, zonas arqueolgicas intangibles y que son protegidos por el Estado.
Durante la fase de construccin y el montaje del Sistema de Distribucin no afectar las actividades
econmicas, al contrario, redundar en el mayor desarrollo tcnico, cultural y econmico,
favoreciendo la aparicin de mayores oportunidades de trabajo para los pobladores locales de la
zona.
Interrelacin Proyecto - Medio ambiente de las etapas del proyecto:
Etapa de diseo y construccin
En el diseo del Sistema de Distribucin, se ha previsto que no existirn efectos sobre la calidad del
aire, agua, inestabilidad de suelos, ni impactos resultantes sobre los residentes de la zona,
vegetacin o fauna durante el transporte de equipos, instalacin y/o montaje, operacin y
mantenimiento del nuevo sistema.
Se ha tomado en consideracin que durante la fase de construccin, los trabajos de montaje
electromecnico, tales como excavaciones y otros, no interrumpan vas carrozables y/o peatonales
de comunicacin, cursos de irrigaciones de agua hacia las tierras de cultivo, conservacin de
parajes de flora y fauna de importancia, zonas arqueolgicas y finalmente que no afecten la
estabilidad geomorfolgico.
Asimismo, se debe aplicar adecuados procedimientos tcnicos de instalacin y montaje de las
Estructuras de soporte, as como en el Tendido de Conductores de las redes primarias y redes
secundarias. Anlogamente.
Se tomarn en cuenta las Normas de Seguridad, impartidas a travs del Cdigo Nacional de
Electricidad, Normas IEC y otras similares emitidos para los sistemas de distribucin, normas de
operacin y mantenimiento recomendado por los fabricantes segn Manuales actualizados de los
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ESTUDIO PREINVERSION Pgina 83
equipos principales y otras que por la experiencia propia de la Empresa Concesionaria consideren
necesaria su implementacin.
Sobre la base de las Normas vigentes se considera como distancias mnimas de seguridad al cruce
de la Lnea de Distribucin, los siguientes valores:
- Sobre carreteras no transitables : 6,00 m
- Sobre carreteras principales : 7,00 m
- Cruces Conductores de mayor tensin : 4,50 m
- Cruces Conductores de menor tensin : 2,50 m
- Distancia mn. a Lneas de Telecomunicacin. : 3,00 m
- Distancia mnima a viviendas : 3,50 m.
Se efectuarn las sealizaciones conforme a las Normas de seguridad establecidas, y se tomar en
cuenta el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad (R.M. 157-
88-EM/DGE).
Por lo tanto, todos los posibles impactos relativos a la fase de construccin se han considerado
irrelevantes sobre la base de los siguientes argumentos:
No es necesario construir accesos carrozables durante la fase de montaje, dada la buena
accesibilidad existente dentro de la zona de proyecto.
En la construccin de las fundaciones (cimentaciones), para las estructuras de soporte, as
como en el tendido de los conductores se generan impactos por presencia de equipos y los
propios operarios, que alteran en forma irrelevante y temporal el medio ambiente local. La
persistencia de estas actividades es limitada y sus efectos desaparecen al finalizar las
obras.
Los daos eventuales por el corte de plantaciones y/o rboles, no sern muy significativos,
debido a que el trazo de la lnea principal atraviesa zonas bastante despejadas, donde se
aprecia la ausencia de rboles de altura regular mayores de 5 m. Adems que una de las
exigencias inciales previa a la seleccin de ruta de la Red secundaria, es evitar en lo
posible atravesar zonas de bosques.
No habr efectos sobre la capa superficial de los suelos, en la vida animal, sobre la supervivencia
localizada de especies de plantas y animales, reproduccin de fauna silvestre, refugios de vida
silvestre, comunidades terrestres de microorganismos, niveles de ruido que puedan afectar la
inhibicin reproductiva animal (aves y mamferos) ni tampoco la prdida de las caractersticas
biolgicas naturales.
Comprobaciones para el Sistema de Distribucin
Se han tenido en cuenta en las especificaciones sobre las actividades de tendido de conductores,
ya que en la ejecucin de la obra existe sensibilidad por parte del medio ambiente urbano y rural.
Todo Sistema de Distribucin presenta, por sus caractersticas particulares, sensibilidad a las
aglomeraciones en mayor o menor grado, las mismas que se tomaran en cuenta para la ejecucin
en forma ordenada del proyecto para no deteriorar la calidad esttica de los paisajes naturales.
Durante la fiscalizacin correspondiente a las obras, se proceder a efectuar las comprobaciones
de la correcta operacin del sistema y el cumplimiento en la conservacin del Medio Ambiente.
Etapa de Operacin
No habr vertimiento de residuos lquidos ni slidos, durante la operacin de este Sistema de
Distribucin, ya que las labores de mantenimiento son prcticamente mnimas y espordicas.
Por las caractersticas del proceso de distribucin de energa elctrica, no existen emisiones
atmosfricas de S02, NO2, ni CO.
La temperatura que puedan alcanzar los conductores, an a plena carga de operacin de la Lnea
de Distribucin, no incidir en forma relevante en el ambiente externo.
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No se vern afectados los aspectos relativos al Patrimonio Cultural ni arqueolgico de la zona. Para
este efecto, se ha verificado en todo el recorrido de la Lnea la no-existencia de monumentos
arqueolgicos que afecten al Patrimonio Cultural. Asimismo, se evitar que afectar el paisaje,
cumpliendo las Normas Tcnicas vigentes.
El campo elctrico producido por la presencia de la Lnea de Distribucin (380/220V), no afectar la
salud de los seres vivos, estando muy por debajo de los valores lmites recomendados por la
Asociacin Mundial de la Salud: 10 Kv/m.
Adems, a la fecha, no se tiene evidencias de enfermedades que puedan haber sido generadas
directamente por la presencia de instalaciones de distribucin elctrica.
De las categoras ambientales por enfoque de sistemas
Tierras Agrcolas
El Sistema de Distribucin de energa elctrica, no afectar las tierras de cultivo de las localidades
comprendidas dentro del Proyecto.
Las bases de las estructuras de soporte a instalarse para el tendido de los conductores elctricos
ocuparn una mnima rea en el suelo, donde alrededor se puede seguir cultivando.
Erosin de Suelos
La posibilidad de erosiones u originar riesgos geodinmicas de suelos con la instalacin de las
estructuras de soporte a lo largo del recorrido de la Lnea de Distribucin, no es considerable,
conforme se aprecia de los resultados del Estudio Geolgico - Geotcnico del presente proyecto. ;
Pero de todas maneras, se tomarn las previsiones necesarias ante cualquier posibilidad de erosin
por parte de aguas que discurren a lo largo de canales artificiales, construidos para riegos en
terrenos de cultivo.
Estabilidad de Taludes
Para la etapa de construccin e instalacin de las estructuras de soporte de las Lneas de
Distribucin, no ser necesario modificar los taludes existentes en la zona.
Cantidad y Calidad de Agua Superficial y/o Subterrnea
Las aguas naturales que discurren a travs del rea de influencia del proyecto, no sern
afectadas por las instalaciones del sistema de distribucin de energa.
Ruido
El ruido que se genere por el sistema de transmisin es completamente irrelevante y estar muy
por debajo de los 80DB.
Salud Pblica
Se ha tenido especial cuidado en que personal que tenga a cargo la operacin y/o mantenimiento
de este sistema no se vea afectado por descargas elctricas que atenten contra su salud.
Fuente de Energa Convencional / No Convencional
La implementacin de este Sistema de Distribucin garantizar el suministro de energa elctrica
y no ser competitivo el uso de otro tipo de fuente de energa no convencional en la zona, ya que
la demanda ser cubierta totalmente con energa proveniente de la Interconexin del Sur,
Posteriormente.
Empleo
Durante la fase de construccin y en la posterior operacin de este nuevo proyecto, se
posibilitar el incremento en la tasa de empleo local, as como aumentar la capacidad de
produccin de cargas especiales que pudiesen ser atendidas.
Paisaje y Esttica
No se producirn modificaciones sustanciales en el paisaje.
En los medios agrcola y rural, la modificacin no ser muy sustancial en el paisaje, debido a la baja
densidad de estructuras de soporte y cables areos. Se puede concluir que desde el punto de vista
esttico, el paisaje urbano y rural no ser afectado en forma sensible por la implementacin del
proyecto.
De acuerdo a lo antes mencionado, se concluye:
Prcticamente no hay modificaciones del entorno con la ejecucin de este proyecto, por lo tanto no
presenta grado de impacto, dado que el proyecto tiene como objetivo la renovacin del sistema de
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distribucin elctrica tanto de redes primarias como secundarias, por tanto el movimiento de tierras
es mnimo, por otro lado no se emplearn materiales ni herramientas incompatibles con la
conservacin del medio ambiente.
Impactos negativos:
Los impactos negativos que se generarn sern mnimas durante la ejecucin del proyecto,
podemos mencionar quizs las ms resaltantes:
Excavacin de tierras para el izaje de postes, en redes primarias, redes secundarias y
conexiones domiciliarias.
Desbroce de rboles, la tala de rboles tambin ser mnima, solo se talarn en aquellos lugares
donde se tenga que mantener las distancias mnimas de seguridad, durante el tendido de
conductores para redes primarias y redes secundarias.
Campo magntico generado por el movimiento de cargas elctricas en las lneas primarias o
redes primarias, el campo magntico generado por el movimiento de cargas elctricas en el
transporte de energa de un punto a otro es bastante mnima, de tal forma que en el presente
estudio no se ha considerado este efecto fsico. No existen estudios que sealen el malestar
generado por este fenmeno de campo magntico en la instalacin de redes elctricas en el
mundo.
Mitigacin:
Los costos para mitigar los impactos negativos generados por la excavacin de tierras, tala de
rboles, etc. se muestran a continuacin:
CUADRO N66 : COSTOS DE MITIGACINDE IMPACTO AMBIENTAL ENLA EJECUCIONPARA LAS DOS ALTERNATIVAS 01
ITEM DESCRIPCIN UNID. CANT. COSTO UNITARIO COSTO DE MIT.
ENREDES SECUNDARIAS
1
REDUCCIN DE PARTCULAS DE POLVO POR
EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MEDIANTE
ASPERSIN DE AGUA M3 134 34.63 S/. 4,640.4
ENREDES PRIMARIAS
2
REDUCCIN DE PARTCULAS DE POLVO POR
EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MEDIANTE
ASPERSIN DE AGUA M3 28 34.62 S/. 969.4
TOTAL ENMITIGACIONAMBIENTAL S/. 5,609.82
FUENTE: ELABOARCION PROPIA
Nota. El impacto generado durante la instalacin de los mdulos de los paneles solares es
prcticamente cero, por tratarse de una energa sana y limpia, por lo tanto la mitigacin expresada
en soles es tambin cero soles. Es ms, la ejecucin de la construccin de redes primarias,
secundarias y las conexiones domiciliarias en la localidad de Saywite, de esta zona es bastante
pequea, que durante la ejecucin la mitigacin va hacer pequea.
4.10.3 Alcances y Metodologa
Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del rea en donde se
desarrolla el proyecto.
Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos.
Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.
Metodologa
Se trabajaron las siguientes etapas:
Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la informacin necesaria sobre el
rea del proyecto, para comprender el funcionamiento del medio ambiente.
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Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales: Descripcin de las
actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea en sus etapas de diseo,
construccin y operacin, as como el anlisis de cmo estas actividades afectan a los factores
ambientales involucrados dentro de la zona de estudio.
CUADRO No.67 DE IMPACTOS
Conclusiones del estudio de impacto ambiental
a) El proceso mismo de la Transmisin y Distribucin de Energa Elctrica NO produce emisiones
gaseosas ni de partculas, ni vertimiento de lquidos hacia el medio ambiente.
b) El efecto de ruidos y radiaciones electromagnticas emitidos del Sistema de Distribucin de
energa elctrica son irrelevantes debido al bajo nivel de tensin y magnitud de la corriente
utilizados.
c) No hay alteracin en la calidad y flujo de aguas subterrneas ni superficiales, por la presencia
del Sistema de Distribucin.
d) Las reas construidas para almacenes provisionales durante la ejecucin del proyecto, estn
circunscritos a los tamaos mnimos requeridos y ubicados en las reas de viviendas de
localidades aledaas, No afectando las reas de cultivo ni zonas consideradas como
Patrimonio Cultural de la Nacin (zonas arqueolgicas y otros).
e) El Sistema de Distribucin favorece y mejora la situacin Socio-Econmica de la poblacin que
habita en la localidad recomendndose que las ampliaciones del sistema elctrico se efecten
cumpliendo rigurosamente las normas existentes para dichos fines.
f) No existen evidencias de enfermedades que se puedan producir como consecuencia de la
presencia del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica.
Variables de
Incidencia
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Actividad
P
o
s
i
t
i
v
o
N
e
g
a
t
i
v
o
N
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u
t
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o
P
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m
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n
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n
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Transitorios
L
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t
a
M
e
d
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a
L
a
r
g
a
MEDIO FISICO NATURAL
Agua X X X X
Electrificacin
de la localidad
de Saywite del
distrito de
Curahuasi,
provincia de
Abancay.
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLGICO
Flora X
. Electrificacin
de la localidad
de Saywite del
distrito de
Curahuasi,
provincia de
Abancay
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Electrificacin de
localidad de Saywite
del distrito de
Curahuasi, provincia
Abancay
X X X X
Puesta en
marcha del
proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE
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g) La Puesta en Servicio del proyecto del Sistema de Distribucin beneficia el desarrollo agrcola,
ganadero y minero, as como propiciar el establecimiento de un polo de desarrollo para el
agro - industria, y el permanente suministro de energa elctrica para los pobladores de la
localidad, que continuarn desarrollando sus actividades bajo mejores condiciones
(mecanizacin de actividades agrcolas y pequeas industrias) lo que constituye un impacto
positivo.
h) La zona del proyecto presenta un ambiente seco y de atmsfera limpia no contaminante, lo
cual se ha tomado en cuenta en el diseo de los elementos que conformarn el Sistema de
Distribucin de Energa Elctrica.
De acuerdo a lo antes mencionado,
Se concluye:
El Proyecto, como proceso y por la presencia de sus instalaciones, no produce impacto
ambiental relevante al medio ambiente local.
Recomendaciones:
a) Durante las etapas de construccin, montaje y operacin del proyecto , se debe cumplir
estrictamente con los lineamientos y poltica de proteccin ambiental establecidos en el
"Reglamento de Proteccin Ambiental" D.S. 029-94/EM, "Cdigo del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales" D.L. 613, D.L. 25844 y D.S. 009-93-EM as como otros.
b) Designar un Auditor Ambiental Interno en la Empresa de Distribucin de Energa Elctrica.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
c) Llevar a cabo el Control y Monitoreo de los parmetros recomendados en el Programa de
Manejo Ambiental y de Monitoreo.
d) Sealizar las zonas o instalaciones que ofrezcan peligro al ser humano y fauna local.
e) Efectuar los programas de mantenimiento peridicos establecidos para los equipos del
Sistema de Distribucin.
f) Todo vehculo empleado para las inspecciones rutinarias a las instalaciones de
distribucin elctrica deber estar equipado con un extinguidor de incendios del tipo polvo
qumico u otra sustancia recomendable para instalaciones elctricas.
g) Mantener una coordinacin estrecha con la poblacin del lugar, a fin de que apliquen
peridicamente un control permanente al resguardo de las instalaciones contra eventuales
atentados, as como a sus canales de regado y no varen el curso de las mismas,
garantizando la minimizacin de posibles inundaciones por desborde o colapso de sus
reservorios.
h) Evitar la incineracin de deshechos o materiales empleados durante el mantenimiento de
las instalaciones (trapos y sustancias qumicas) para evitar posibles incendios localizados
principalmente de las plantaciones o bosques secos, ubicados a lo largo de la zona de
influencia del proyecto.
En el caso de la mitigacin de los paneles solares se est considerando cero, por ser esta una
Energa limpia, renovable.
4.11 Seleccin de alternativa
Se observa en la siguiente tabla los valores obtenidos de rentabilidad social, respecto de la
primera alternativa, adems de mostrar los indicadores de sensibilidad y sostenibilidad.
CUADRO No .68 DE ALTERNATIVAS
INDICADOR
ALTERNATIVAS VAN(9%) TIR
ALTERNATIVA 1 96,520.34 10.62%
ALTERNATIVA 2 40,078.06 9.66%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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CUADRO No. 69 EL CUADRO MUESTRA ANALISIS RENTABILIDAD
ALTERNATIVA INDICADORES
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
VAN
1 978,119.65 96,520.34
2 994,958.27 40,078.06
TIR
1 _ 10.62%
2 _ 9.66%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
CUADRO No. 70 EL CUADRO MUESTRA ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS
ESCENARIOS
Inversin Tarifa Venta B.E.I Cuota
6% -10% -7% -10%
ALTERNATIVA 1
VAN 47,757 84,746 47,604
ALTERNATIVA 2
VAN -9,525 -8,839 40,078
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Respecto a la sostenibilidad, en el siguiente cuadro se puede apreciar cmo se financia los costos
Operativos y de mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
CUADRO No.71 OPERACINY MANTENIMIENTO ENLA SITUACIONCONPROYECTO
COSTOS DE OPERACINY MTTO CONPROYECTO 0 1 5 10 15 20
2. Costos de Operacin 2,934.36 3,068.04 3,243.75 3,429.51 3,625.91
3. Costos de Mantenimiento 1,956.24 2,045.36 2,162.50 2,286.34 2,417.28
Otros costos de operacin y mantenimiento 4,890.60 5,113.41 5,406.24 5,715.85 6,043.19
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Pero el cuadro que se muestra a continuacin grafica mejor la sostenibilidad del presente estudio:
CUADRO No. 72 FLUJO DE COSTOS DE OPERACINY MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES
AOS
1 5 10 15 19 20
Compra de energa 19,042 20,055 21,400 22,839 24,379 19,042
Costos de operacin y mantenimiento 4,891 5,113 5,406 5,716 6,043 4,891
Tarifas o Cuotas 26,881 28,236 30,029 31,937 33,969 26,881
Aportes del Estado 0 1 6 11 16 0
Cobertura (*) 112% 112% 112% 112% 112% 112%
(*)Sin Considerar descuento FOSE
FUENTE: ELABORACION POR EL FORMULADOR
Los comentarios respecto de estos cuadros ya se mencionaron anteriormente. Los indicadores de esta
alternativa seleccionada son los sustentos bsicos para la viabilizaran del presente estudio.
La alternativa 1 (electrificacin con redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias)
presenta un VAN mayor que la alternativa 2 (electrificacin con paneles solares)
Adems tiene la ventaja de ser ms confiable y duradero.
4.12 Plan de Implementacin
A continuacin se presenta los plazos de ejecucin, metas financieras y fsicas de la primera
alternativa:
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CUADRO No.73Cronograma de inversin segn metas (porcentaje)
Principales Rubros
Trimest
re I
Trimest
re II
Trimest
re III
Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Resultado 01: CONSTRUCCIN DE REDES PRIMARIAS PARA LA INTERCONEXIN AL SISTEMA
ELECTRICO EXISTENTE
70% 30%
Resultado 02: REDES SECUNDARIAS 70% 40%
Resultado 3: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 100%
Resultado 4: CAPACITACIONES 100%
Resultado 5: MITIGACIN AMBIENTAL 50% 50%
Supervisin 50% 50%
Gastos Generales 50% 50%
Utilidad 50% 50%
4.13 Organizacin y Gestin del proyecto
El Gobierno Regional de Apurmac, tendr a su cargo la organizacin y gestin del PIP, durante la fase
inicial el Gobierno Regional mediante la Oficina de logstica proceder con la convocatoria a licitacin
para el proceso de la ejecucin de la Obra, hasta otorgar la buena pro a la Empresa seleccionada.
Luego en la etapa de ejecucin del proyecto El Gobierno Regional proceder con la supervisin de la
ejecucin de la Obra.
La fase de operacin y mantenimiento estar a cargo de la empresa concesionara, los propios
beneficiarios plasman sus compromisos mediantes las actas adjuntas en anexos.
La Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura, del Gobierno Regional de Apurmac
es la encargada de registrar el presente perfil ante el banco de proyecto SNIP.
La Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) del Gobierno Regional de Apurmac es la encargada
de la revisin y la consiguiente viabilidad del perfil.
El Gobierno Regional de Apurmac, cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera para
ejecutar proyectos de gran envergadura en la Regin, as como en los diferentes sectores, y para llevar
a cabo dichas tareas cuenta con el apoyo estratgico de la Sub Gerencia de Estudios (SGE), Sub
Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras (SGSLO) y Sub Gerencia de Proyectos de
Infraestructura de Inversin Pblicas y Privadas (SGPIIPP). Que en conjunto hacen posible que el
Gobierno Regional de Apurmac siga ejecutando obras de infraestructura como las que se plantea en el
presente proyecto.
En ese sentido, se recomienda que la ejecucin del proyecto se lleve a cabo por administracin directa
o por encargo a las municipalidad distrital de Curahuasi de la Provincia de Abancay, considerando que
esta modalidad de ejecucin es ms ventajosa econmicamente que por contrato, debido a que por
contrato los costos de mano de obra se ven sustancialmente incrementado hasta en un 20% de lo
normal.
Electro Sur Este Concesionaria encargada de la Supervisin, Operacin y Mantenimiento del Proyecto.
Los costos tanto para la administracin como para la supervisin han sido calculados adecuadamente
teniendo en cuenta las necesidades de las acciones del proyecto tal como lo seala la normatividad
del SNIP, as tenemos por ejemplo que el monto para la supervisin ha sido calculado en un 5 %, y el
de los gastos generales en 10 % del monto total del PIP.
4.14 Financiamiento
El agente financiero principal es el estado en lo que concierne a las inversiones en infraestructura
elctrica. Esto es por la naturaleza de la inversin como por la circunstancia que no es posible
identificar directamente a los usuarios finales, por lo tanto no existe la posibilidad de atender a los
usuarios finales con conexiones domiciliarias sin contar previamente con las inversiones en la lnea de
red primaria en la cual no hay usuarios identificados de una inversin que convierta la energa de media
a baja tensin.
A la fecha el proyecto todava no cuenta con financiamiento, es probable que el Gobierno Regional se
haga cargo de su ejecucin por el tamao que presenta dicho proyecto.
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4.15 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO No. 74MATRIZ DEL MARCO
MARCO LGICO
DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
Resumen de objeti vos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN
Desarrollo socioeconmico y productivo de
la localidad de Saywite del distrito de
Curahuasi de la provincia de Abancay
Mayores ingresos per cpita Estadsticas oficiales del INEI El estado implementa polticas
eficaces para promover la inversin
en los mbitos rurales,
aprovechando la energa elctrica
disponible
Incremento de la poblacin econmicamente activa Diagnostico socio econmico
Creacin de pequeos talleres y agroindustrias Diagnostico socio econmico
PROPSITO
Suficiente acceso de la poblacin al
servicio de la electricidad confiable y
calidad para las familias de la localidad de
Saywite del distrito de Curahuasi, provincia
Abancay-Apurmac
Incremento en el Nmero de usuarios de electricidad en
125 usuarios (lotes) luego de un ao de iniciada la
ejecucin de obra
Estadsticas de usuarios de la empresa
de distribucin elctrica
Crecimiento econmico con
indicadores previstos
COMPONENTES
Existencia de infraestructura elctrica para
conectarse al sistema de redes elctricas
125 nuevos usuarios de energa elctrica , 7.270 KM de
redes secundarias trifsicas, 0.19 KM de redes primarias
trifsicas, 02 sub estaciones trifsicas de 50 KVA, luego de
1 ao de inicio de la ejecucin
Documento de balance de gestin anual
emitida por la Empresa Electro Sur Este
S.A.A.
Se cuentan con recursos
financieros para la ejecucin del
proyecto
Buena organizacin de la poblacin, con
conocimiento de organizacin y gestin
Implementacin de los cursos de Capacitacin en la parte
Tcnica y social durante la ejecucin de la obra
Informe de Capacitacin La poblacin participa
A
C
C
I
O
N
E
S
Elaboracin del expediente Tcnico del
proyecto
Expediente Tcnico aprobado con un costo de 25,933.69
soles
Resolucin de aprobacin del
Expediente Tcnico pro el Ministerio de
Energa y Minas o la Concesionaria de
Energa Electro Sur Este S.A.
El proyecto representa beneficios
econmicos para los pobladores y
tiene indicadores econmicos
positivos
Construccin de 0.19 Km. de primarias
trifsicas, Instalacin de 02 sub. estaciones
trifsicas, Construccin de 7.270 Km. de
redes secundarias e instalacin de 125
Conexiones domiciliarias
Ejecucin de la obra logrndose una meta 0.19 Km. De
redes primarias, Instalacin de 02 sub. estaciones,
Instalacin de 7.270 Km. de redes secundarias e
instalacin de 125 conexiones domiciliarias, por un monto
total S/.978,119.65 nuevo soles
Informes de Avance de obra por la
supervisin y liquidacin final de obra
El estado dispone de los recursos
para financiar el proyecto
Ejecucin de la supervisin de la obra
Ejecucin de la supervisin de la obra por un monto de S/.
43,222.64 nuevo soles
Informes de supervisin de Obra y
Entrega de la Obra
Se inicia los trabajos de ejecucin
del proyecto
Informes de Gasto
Se inicia los trabajos de ejecucin
del proyecto
Capacitacin de la poblacin en
organizacin y gestin y actualizacin
tcnica durante 01 taller
Cursos de capacitacin de la poblacin con un costo de S/.
4,322.64 nuevo soles
Informes de cursos de capacitacin
Los pobladores estn dispuestos a
participar en los cursos de
capacitacin
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5 CONCLUSIONES
V. CONCLUSIONES
El problema principal identificado es Escaso acceso de la poblacin al servicio de la electricidad confiable y calidad
para 125 familias, en la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay como consecuencia de
una insuficiente e inadecuada infraestructura para instalaciones de redes elctricas.
EVALUACION DE LA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1: Construccin de redes primarias, sub estacin distribucin, redes secundarias y
conexiones domiciliarias, implementacin de la capacitacin a los pobladores en la localidad de
Saywite del distrito de Curahuasi que participan en el presente estudio de la provincia de Abancay
Regin Apurmac.
ALTERNATIVA2: Instalacin de Paneles Solares e implementacin de la capacitacin a los pobladores
de la localidad Saywite, considerada en el presente estudio del distrito Curahuasi de la Provincia de
Abancay Regin Apurmac. En el cuadro se muestra las alternativas
CUADRO No. 75 COPARATIVO ENTRE COSTOS SOCIALES Y COSTOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS
COSTO SOCIAL
Soles
COSTO
PRIVADO
Soles
Conexiones
ALTERNATIVA 1 812,719.62 978,119.65 125
ALTERNATIVA 2 826,710.83 994,958.27 125
De acuerdo a los indicadores obtenidos como resultado de la evaluacin del proyecto la alternativa
elegida es la Alternativa N 1, a precios sociales es de S/. 96,520.34.
El ndice antedicho nos indica que justifica la inversin pues innegablemente los resultados se
Traducirn en mayores crditos sociales.
CUADRO No. 76 INDICADOR
ALTERNATIVAS VAN(9%) TIR
ALTERNATIVA 1 96,520.34 10.62%
ALTERNATIVA 2 40,078.06 9.66%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Siendo as, y en concordancia a los Lineamientos de Poltica del sector de energa y minas de la
Regin Apurmac que busca mejorar la calidad de vida de la localidad de Saywite del distrito de
Curahuasi de la provincia de Abancay se concluye que el proyecto cumple con los parmetros tcnicos
para su viabilizaran y posterior ejecucin, contribuyendo as a mejorar la calidad de vida de toda la
poblacin objetivo. Por otro lado efectos negativos que afectan al medio fsico y biolgico no son
relevantes en relacin al gran impacto positivo que generar en el medio social.
Abancay, de Septiembre del 2013.
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ANEXOS
A1 Clculo de nmero de puntos de alimentacin.
A2 Metrados y Presupuestos.
A3 Documentos de autorizacin para la formulacin de PIP
A4 Opinin de la empresa concesionaria encargada de la operacin y
Mantenimiento
A5 Planos y otros
A6 Acta de compromisos
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PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EENRGIA ELECTRICA SAYWITE
DISTRITO :CURAHUASI
PROVINCIA : ABANCAY
DPTO. : APURIMAC
I.- CONSUMO DE ENERGIA MESUAL POR ALUMBRADO PUBLICO DE ACUERDO A:
Donde:
CMPA : Consumo mensual de alumbrado Publico en kWh
KALP : Factor de AP en kWh/usuario-mes
UN : Nmero de Usuarios de la Localidad
KALP : Para Sector Tipico 5 = 6.3
II.- NUMERO DE PUNTOS DE ILUMINACION:
Donde:
PI : Puntos de Iluminacin
CMAP : Consumo mensual de alumbrado pblico en kWh
NHMAP : Nmero de horas mensuales del servicio alumbrado pblico (horas/mes)
PPL : Potencia nominal promedio de la lmpara de alumbrado pblico en watts
III.- CANTIDAD DE LUMINARIAS POR LOCALIDAD:
NHMAP
12 horas x 30 das = 360
PPL
50 + 10 Prdidas = 60
Nota: El N Lumi nari as se redondeara al entero i nferi or
LOCALIDAD USUARIOS CMAP PI N LUMINARIAS
SAYWITE 125 787.50 36.46 36
36
PI = (CMAP x 1000) / (NHMAP x PPL)
TOTAL LUMINARIAS
ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS EN AREAS RURALES
ITEM
1
CMAP = KALP x UN
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METRADO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES PRIMARIAS
I
T
E
M
Metrado Costo
DESCRIPCINDE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL
Cantidad S/. S/.
I REDPRIMARIA
A MATERIALES
1.00 POSTES 6,737.30
1.01 Poste de C.A.C. de 13/400/210/400 Und 5.00 1,347.46 6,737.30
1.02 Poste de C.A.C. de 15/400/180/405 Und 0.00 1,432.20 0.00
2.00 CONDUCTORES ELECTRICOS 10,476.32
2.01 Conductor de aleacin de Aluminio AAAC 35 mm2 m 521.00 3.21 1,672.41
2.02 Alambre de Aluminio de 10 mm2 para amarres m 52.50 0.84 44.10
2.03 Varilla de armar simple para conductor Aluminio AAAC 35 mm2 Pz 21.00 6.44 135.24
2.04 Conductor THW de 95 mm2 m 80.00 33.40 2,672.00
2.05 Conductor autosoportado de M.T. NA2XS2Y-S de 3x1x70 mm2, 8.7/15 KV m 64.00 64.07 4,100.48
2.06 Cinta plana de armar para conductor Aluminio AAAC m 21.60 0.76 16.42
2.07 Conductor de Cu 25 mm2, cableado blando para puesta a tierra tipo PAT-0 y conexin de seccionador a SE m 129.00 14.23 1,835.67
3.00 FERRETERIA 62176.48
3.01 Armado dederivacindeAnclaje/Angulo Trifasico tipo PTH-3D,compuestapor :
- 2 Cruceta FG de 64x64x6mmx2.40m, con 2 cartier de 0.10 m
- 4 Riostras Angular de FG de 38x38x6mmx1.20 m, agujeros para pernos de 5/8"x4"
- 1 Abrazadera tipo CCS 3 de 76.2mmx6.3mm, 2 Perno de 16mm Diametro segun poste
- 4 Perno de Doble armado de FG de 19mmx460mm con t+ct+ 2B
- 2 Perno de FG de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 6 Tuerca Ojo de FG de 16mm
- 3 Grillete de AG Tipo U c/pasador de seguridad
- 7 pernos de F G de 5/8" x 4", con tuercas y arandelas Jgo 2.00 985.00 1970.00
3.02 Armado Trifasico dealineamientotipo ATBV1(0-5)compuestapor :
- 3 Cruceta FG de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.05m, agujeros de 13/16"
- 1 Perfil FG de 64x64x6mmx1.67m., con 2 cartier en L de 0.05m, agujeros de 13/16"
-1 Riostra Angular de FG de 64x64x6mmx2360 mm, agujeros de 13/16 , para pernos de 3/4"x4"
- 1 Abrazadera partida de FG de 3"x1/3"x 210 mm dim segn poste, 2 pernos 3/4"x6"+ 2 tuerca +2 arandelas
- 1 Abrazadera partida de FG de 3"x1/3"x230 mm dim segn poste, 2 pernos 3/4"x6"+ 2 tuerca +2 arandelas
- 1 Abrazadera partida de FG de 3"x1/3"x240 mm dim segn poste, 2 pernos 3/4"x6"+ 2 tuerca +2 arandelas
- 3 Perno de FG de 19mmx102mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 1 Perno de FG de 19mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FG de 4"x1/4"x 260 mm segn poste suministrado, 2 pernos 3/4"x4"+ 2
tuercas + 2 arandela de +1 perno central de 3/4"x2". Jgo 1.00 1,352.00 1,352.00
3.03 Armado Trifasico dealineamiemto/Retensiontipo ATBV4(0-30), compuestapor :
- 6 Cruceta FG de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.05m, agujeros de 13/16"
- 2 Perfil FG de 64x64x6mmx1.67m., con 2 cartier en L de 0.05m, agujeros de 13/16"
-2 Riostra Angular de FG de 64x64x6mmx2360 mm, agujeros de 13/16 , para pernos de 3/4"x4"
- 3 Tuerca Ojo de FG de 16mm
- 2 Perno de FG de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 12 Perno de Doble armado de FG de 16mmx460mm con t+ct+ 2B
- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FG de 4"x1/4"x 260 mm segn poste suministrado, 2 pernos 3/4"x4"+ 2
tuercas + 2 arandela de +1 perno central de 3/4"x2". Jgo 1.00 1,453.00 1,453.00
3.03 Armado deAnclaje/Angulo Trifasicotipo ATBV6 (30-60), compuestapor :
- 6 Cruceta FG de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.05m, agujeros de 13/16"
- 2 Perfil FG de 64x64x6mmx1.67m., con 2 cartier en L de 0.05m, agujeros de 13/16"
-2 Riostra Angular de FG de 64x64x6mmx2360 mm, agujeros de 13/16 , para pernos de 3/4"x4"
- 6 Tuerca Ojo de FG de 16mm
- 2 Perno de FG de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 12 Perno de Doble armado de FG de 16mmx460mm con t+ct+ 2B
- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FG de 4"x1/4"x 240 mm segn poste suministrado, 2 pernos 3/4"x4"+ 2
tuercas + 2 arandela de +1 perno central de 3/4"x2". Jgo 2.00 1,190.28 2,380.56
3.04 Armado deAnclaje/Angulo Trifasicotipo ATBV7(30-60), compuestapor :
- 6 Cruceta FG de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.05m, agujeros de 13/16"
- 2 Perfil FG de 64x64x6mmx1.67m., con 2 cartier en L de 0.05m, agujeros de 13/16"
-2 Riostra Angular de FG de 64x64x6mmx2360 mm, agujeros de 13/16 , para pernos de 3/4"x4"
- 3 Tuerca Ojo de FG de 16mm
- 2 Perno de FG de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 12 Perno de Doble armado de FG de 16mmx460mm con t+ct+ 2B
- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FG de 4"x1/4"x 260 mm segn poste suministrado, 2 pernos 3/4"x4"+ 2
tuercas + 2 arandela de +1 perno central de 3/4"x2". Jgo 1.00 1,177.26 1,177.26
3.05 CrucetadesoportedeEquipos deProteccinyManiobraTipo ATS-3, compuestapor:
- 2 Cruceta FG de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.10m, agujeros de 13/16"
- 2 Cruceta FG de 64x64x6mmx1.87m., con 3 cartier de 0.10m y 02 cartier de 0.06 m, agujeros de 13/16"
- 2 Riostras Angular de FG de 64x64x6mmx1.80 m, agujeros de 13/16 , para pernos de 5/8"x4"
- 2 Perno de Doble armado de FG de 16mmx470mm con t+ct+ 2B
- 2 Perno de FG de 16mmx40mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 4 Perno de FG de 16mmx150mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FG de 3"x1/4"x240 mm segn poste suministrado, 2 pernos 5/8"x5"+ tuerca +
arandela de +2 perno central de 5/8"x2". Jgo 2.00 1,857.00 3,714.00
3.06 Apoyo deEscaleradeSeccionamiento dePerfil Angular deFGparaseccionador:
- 01 palomilla porta escalera de 64" x 64" x 6mm x 600 mmx150 mm
- 2 Cruceta FG de 64x64x6mmx1500 mm., con 01 cartier de 0.10m, agujeros de 3/4"
- 2 Riostras de FG de 64x64x6mmx1340 mm., con agujeros de 3/4"
- 2 Perno de FG de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 2 Perno de FG de 16mmx150mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FG de 3"x1/4"x320 mm segn poste suministrado, 2 pernos 5/8"x5"+ tuerca +
arandela de +2 pernos centrales de 5/8"x2".
- 2 Perno de Doble armado de FG de 16mmx470mm con t+ct+ 2B Jgo 2.00 1,789.00 3,578.00
3.07 CrucetadesoportedeEquipos deProteccinyManiobra, compuestapor:
- 2 Cruceta FG de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.10m, agujeros de 13/16"
- 2 Cruceta FG de 64x64x6mmx1.87m., con 3 cartier de 0.10m y 02 cartier de 0.06 m, agujeros de 13/16"
- 2 Riostras Angular de FG de 64x64x6mmx1.80 m, agujeros de 13/16 , para pernos de 5/8"x4"
- 2 Perno de Doble armado de FG de 16mmx470mm con t+ct+ 2B
- 2 Perno de FG de 16mmx40mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 4 Perno de FG de 16mmx150mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FG de 3"x1/4"x240 mm segn poste suministrado, 2 pernos 5/8"x5"+ tuerca +
arandela de +2 perno central de 5/8"x2". Jgo 2.00 1,953.00 3,906.00
3.07 CrucetadesoportedeEquipos deProteccinyManiobraTipo Transformador:
- 2 Cruceta FG de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.10m, agujeros de 13/16"
- 1 Cruceta FG de 64x64x6mmx1.87m., con 3 cartier de 0.10m y 02 cartier de 0.06 m, agujeros de 13/16"
- 2 Riostras Angular de FG de 64x64x6mmx1.80 m, agujeros de 13/16 , para pernos de 5/8"x4"
- 2 Perno de Doble armado de FG de 16mmx470mm con t+ct+ 2B
- 2 Perno de FG de 16mmx40mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE
SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY APURMAC
ESTUDIO PREINVERSION Pgina 95
- 2 Perno de FG de 16mmx150mm, con t+ct+ 2B , rosca completa
- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FG de 3"x1/4"x240 mm segn poste suministrado, 2 pernos 5/8"x5"+ tuerca +
arandela de +2 perno central de 5/8"x2". Jgo 2.00 219.24 438.48
3.08 SoporteBasedeTranformador Segun. Lmina. 12, compuestapor:
- 2 vigas de Fe ang. Galv. De 3" x3" x 3/8" x Segn Traformador a Suministrar mm
- 2 vigas ariostradas de 3" x 3" x 3/8" x 2300 mm
- 2 vigas de Fe ang. Galv. de 3" x3" x 3/8" x 2870 mm
- 1 abrazaderas en U de platina de 3" x 3/8" , dimetros (320 y 260) mm.
- 1 abrazaderas en U de platina de 3" x 3/8" , dimetros (340 y 270) mm.
- 6 pernos de F G de 1" x 4", con tuercas y arandelas
- 8 pernos de F G de 3/4" x 8", con tuercas y arandelas Jgo 2.00 1,250.00 2,500.00
3.09 Apoyo deEscaleradetransformador dePerfil Angular deFGde11/2" x3/16"
con 2 pernos de 1/2" x 1 1/2" (14 x 40 mm), apto para subestacin area. Jgo 2.00 29.40 58.80
Cadena de aisladores, compuesto por lo siguiente:
3.10 Aisladores de goma de silicn, tipo suspensin 25 Kv Und 18.00 90.56 1,630.08
3.11 Grapa de anclaje de aleac. de Al, 02 pernos 16-70 mm2 Und 18.00 70.25 1,264.50
3.12 Grillete de F G de 5/8" Und 18.00 14.23 256.14
Aislador rgido compuesto por:
3.13 - Aislador tipo PIN clase ANSI 56-3, porcelana Und 21.00 120.32 2,526.72
3.14 - Espiga de F G, 25 x 318 mm, con cabeza de plomo de 35 mm, Troncconico, c/tuerca CT y arandela(Lmina 15) Und 21.00 24.08 505.68
Conectores y Manguitos de Empalme de los siguientes tipos
3.15 - Conector de Al-Al 16-70 mm2, con 02 pernos Und 36.00 4.20 151.20
3.16 - Cabeza terminal unipolar para cable seco, tipo exterior, 35-70 mm2, 25 kV Kit 8.00 2,879.00 23,032.00
3.17 - Terminal de cobre estaado tipo compresin para conductor de 25 mm2 Und 3.00 2.80 8.40
3.18 - Terminal de cobre estaado tipo compresin para conductor de 95 mm2 Und 8.00 5.04 40.32
Materiales Complementarios deacondicionamiento
3.19 - Cinta Bandit 3/4" m 12.00 4.50 54.00
3.20 - Hebillas para cinta bandit de 3/4" Und 12.00 1.50 18.00
3.21 - Plancha de cobre tipo J para puesta a tierra de asialadores tipo PIN y/o Suspencin o anclajes Und 63.00 5.18 326.34
3.22 - Conector tipo perno partido (SPLIT BOLT) para conductor de Cu de 25 mm2 Und 16.00 7.52 120.32
3.23 SistemadepuestaatierraPAT1, constituido por:
- 18 m. cable de cobre desnudo de 25 mm
2
- 01 Varilla de Cobre de 3/4" x 2.40 m.
- 02 Conector de Cu Anderson de 3/4"
- 01 Plancha de FoGo de 200 x 200 x 6 mm, con agujero central para varilla de 3/4"
- 01 Caja registro de concreto con tapa de 40x40x40cm
- Bentonita bolsa 48 kg Jgo 6.00 798.00 4,788.00
3.24 Equipo depuestaatierraBT, compuesto por:
- 10 m de conductor de Cu desnudo, temple suave cableado 25 mm2
- 1 varilla de Cu de 2.4 m x 16 mm
- 02 conector de Cobre tipo Anderson o similar
- 01 arandela cuadrada de FG 200x200x6.35mm, con agujero ccentral de 19 mm.
- Conector Al/Cu para Al 16-70/Cu 10-25mm2
- Cubierta aislante de conector SM 1.11 (SP 15 o Similar)
- Caja de registro de concreto 40x40x40cm
- Dosis bentonita 48 Kg Jgo 2.00 452.00 904.00
3.25 Retenidavertical o contrapuntadeM.T. compuestapor:
- 1 Jg Abraz.de FG de 4"x1/4",con 03 pernos de FG de 3/4"x 4" (16 x 100mm)
- 2 Templador de F G de 3/4" x 12 " de long
- 19 m. Cable de A G de 3/8" x 7 hilos
- 6 Grapas de doble va de A G, 03 pernos de ajuste
- 01 Tuerca ojo de F.G. 3/4" , ojo 38x45 mm int., rosca 19 mm long .
- 1 Varilla de anclaje de 3/4" x 2.40 m, con ojal forjado con ojo de 1" interior
- 1 Aislador de traccin clase ANSI 54-3
- 08 m de alambre AoGo N 14
- Braquete de 2" x 1.2m con abrazadera de FoGo.
- 03 Guardacabosde FoGo para cable de 3/8"
- Canaleta guardacable
- 1 Plancha de F G de 305x305x6.35 mm Jgo 4.00 610.00 2,440.00
3.26 Equipos eImplementos deSeguridaddel personal Gbl 1.00 1,582.68 1,582.68
4.00 EQUIPODE TRANSFORMACIONMANIOBRA, CONTROL Y MEDICION 53,857.02
4.01 Transformador trifsico en bao de aceite enfriamiento natural previsto
para las siguientes condiciones de servicio :
- Potencia nominal : 50 KVA
- Relacin de transformacin: 22.9/0.38/0.22 kV
- Relacin de Tap: 2 x 2.5 %
- Grupo de conexin: DYn5
- Tipo de Regulacin : ONAN
- Altura de trabajo : 4000 m.s.n.m.
- Montaje tipo : exterior
Equipado con todos sus accesorios Eq. 2.00 15,600.00 31,200.00
4.02 Tablero de distribucin trifsico 50 KVA, (380-220) V, compuesto por:
- Caja de plancha LAF de 2 mm de 0.80x0.60x0.25 m, techo inclidado con ganchis de izaje, sometida a tratamiento
anticorrosivo
de fosfatizado por inmersin y la aplicaicn de pintura anticorrosiva epxica, el acabado ser con esmalte epxico,
puerta frontal de 02 hijas, abrazaderas de platina de FG de 2"x1/4", apto para postes de CoAoCo
- 01 Interruptores termomagnticos trifsicos general 100 A, 240 V, 50 KA
- 03 Interruptores termomagnticos trifsicos de 3x50 A, 380 V, 36 KA, Reg.(12.5-100)A
- 01 Contactor electromecanico de 50 A, 60 Hz.
- 01 Conmutador de tres posiciones
- Barras colectoras R,S,T, N
- 08 aisladores portabarras de 500 V.
Conexionado interior segun capacidad y esquema. El tablero tendr grado de proteccin IP54 Jgo 2.00 7,800.00 15,600.00
4.04 Seccionadores fusibles unipolares tipo Cut Out, 27 KV, 100 A, 150 Kv BIL-12 KA, NEMA B, con accesorios de sujecin Jgo 12.00 385.00 4,620.00
4.05 Pararrayos de distribucin autovalular ,21 KV, 10 KA , 150 KV BIL con acc., hasta 4000 msnm Jgo 6.00 390.00 2,340.00
4.06 Fusibles tipo expulsin tipo 3K Und 9.00 6.02 54.18
4.07 Fusibles tipo expulsin tipo 2K Und 9.00 4.76 42.84
SUB TOTAL MATERIALES 133,247.12
B MONTAJE ELECTROMECANICO 12,065.92
5.00 Ingeniera de detalle de Red Primaria Gbl 1.00 205.00 205.00
5.01 Replanteo y ubicacin de estructuras Pto 5.00 28.05 140.25
5.02 Transporte de postes de MT de almacen a punto de izaje en zona urbana Pto 5.00 67.19 335.95
5.03 Excavacin de hoyos para postes 10 a 13 m, hasta 0.9 x 0.9 x 1.7 m Und 5.00 73.02 365.10
5.04 Excavacin de hoyos para postes de 14 a 15 m, 0.9 x 0.9 x 1.9 Und 0.00 87.62 0.00
5.05 Excavacin de hoyos para retenida hasta 1.2 x 0.8 x 2.0 m Und 2.00 116.86 233.72
5.06 Excavacin de hoyos para puesta a tierra Tipo PAT-1 y Para BT Und 8.00 116.86 934.88
5.07 Excavacin de hoyos para puesta a tierra Tipo PAT-0 Und 2.00 35.02 70.04
5.08 Izaje de poste de C A C de 10 a 13 m, incluye vaciado con concreto ciclopeo Und 5.00 246.18 1,230.90
5.09 Instalacin de retenida oblicua o contrapunta incluye material de relleno Und 2.00 111.90 223.80
5.10 Montaje de armados de los siguientes tipos: (Incly. Aisladores y accesorios)
5.11 - PTH3-D Jgo 2.00 193.16 386.32
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SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY APURMAC
ESTUDIO PREINVERSION Pgina 96
5.12 - ATBV1 Jgo 1.00 184.64 184.64
5.13 ATBV4 Jgo 1.00 184.00 184.64
5.14 - ATBV6 Jgo 2.00 184.64 369.28
5.15 - STM Armado de Subestacin Jgo 2.00 206.74 413.48
5.16 ATBV7 Jgo 1.00 150.46 150.46
5.17 - ATS-3 (Incluye conexionado de equipos de proteccion , cable seco MT, y portaescalera Jgo 2.00 193.86 387.72
5.18 Tendido de conductores de los siguientes tipos:
5.19 Incluye manipuleo, transporte local y puesta en flecha
5.20 - AAAC de 35 mm2 km 0.52 1,155.18 601.85
5.21 Instalacion de terminal de tipo compresin Und 11.00 9.05 99.55
5.22 Instalacin de Kit Cabeza Terminal unipolares de tipo interior - exterior 25 kV Kit 8.00 249.90 1,999.20
5.23 Montaje de SS.EE. Monoposte tipo STM-3 incluye seccionador fusible, pararrayos
5.24 transformador, tablero y conexionado y Trafomix Gbl 2.00 1,300.00 2,600.00
5.25 Instalacin del sistema de puesta a tierra tipo PAT-1 incluy material de relleno Un 6.00 107.06 642.36
5.26 Instalacin del sistema de puesta a tierra tipo PAT-0 incluy material de relleno Un 2.00 46.33 92.66
5.27 Instalacin del sistema de puesta a tierra tipo BT Un 2.00 107.06 214.12
SUB TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO
TRANSPORTE 12,300.00
6.00 Transporte de postes de MT de fbrica a almacen en obra Gbl 1.00 4,800.00 4,800.00
6.01 Transporte de Ferretera, Cables ,transformador, y equipos de proteccin de fbrica a almacen en obra Gbl 1.00 7,500.00 7,500.00
SUB TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO
ITEM ESPECIFICACIONES INVERSION
RESUMEN
I REDES PRIMARIAS
A Materiales ms transporte 145,547.12
B Montaje 12,065.92
COSTODIRECTO 157,613.04
METRADO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES SECUNDARIAS
ITEM
Metrado Costo
DESCRIPCINDE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL
Cantidad S/. S/.
1.00 POSTES DE CONCRETOARMADOCENTRIFUGADO
1.01 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/200 u 99.00 385.59 38,173.73
1.02 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/300 u 166.00 482.13 80,033.58
1.03 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 11/300 u 720.34
SUB-TOTAL 1: 118,207.31
2.00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
2.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 1X16+25 mm Km 1.00 4540.00 4,540.00
2.02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X16+25 mm Km 7250.00
2.03 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X25+16+25 mm Km 6.70 9800.00 65,660.00
2.04 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X35+16+25 mm Km 9857.00
2.05 CABLE NKY/Al, 1 KV, DE 1x16+25mm m 18.00
2.06 CABLE NKY/Al, 1 KV, DE 3x25+16+25mm m 38.00
SUB-TOTAL 2: 70,200.00
3.00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
3.01 GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR DE ALEACION DE ALUMINIO, PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 25 A
35 mm u 147.00 13.41 1,971.27
3.02 GRAPA DE ANCLAJE DE ALEACION DE ALUMNIO, PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 25 A 35 mm u 239.00 12.25 2,927.75
3.03 CONECTOR DE AL/AL, PARA 16-50mm/16-40 mm u 240.00 8.80 2,112.00
3.04 CONECTOR DE AL/Cu, PARA 16-70mm/4-25 mm u 60.00 6.25 375.00
3.05 CUBIERTA AISLANTE DE 455560mm, PARA CONECTOR AL/AL u 240.00 2.25 540.00
3.06 CUBIERTA AISLANTE DE 5590105mm, PARA CONECTOR AL/Cu u 60.00 1.55 93.00
3.07 CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO u 802.00 0.19 152.38
3.08 ALAMBRE DE ALUMINIO DE 4mm2 AISLADO PARA AMARRE DE CUBIERTA AISLANTE m. 150.00 1.20 180.00
3.09 TUBO AUTOFUNDANTE PARA EXTREMO DE CABLE m 7.00 33.89 237.23
3.10 CINTA AUTOFUNDANTE PARA CABLE u 3.00 30.40 91.20
3.11 MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO PARA CONDUCTOR DE AL. 25mm2 u 10.00 40.52 405.16
3.12 TERMINALES DE AL/Cu PARA CONDUCTOR DE 16mm2 DE SECCIN. u 10.00 3.50 35.00
3.13 TERMINALES DE AL/Cu PARA CONDUCTOR DE 25mm2 DE SECCIN. u 30.00 4.50 135.00
3.14 TERMINALES DE AL/Cu PARA CONDUCTOR DE 35mm2 DE SECCIN. u 30.00 5.50 165.00
SUB-TOTAL 3: 9,419.99
4.00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
4.01 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, TETRAPOLAR, 3x10 mm2+10mm2, CUBIERTA NEGRA m 36.00 12.83 461.88
4.02 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, 2x2,5 mm2 m 85.00 5.09 432.65
4.03 CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO, DESNUDO DE 25 mm m 550.00 12.00 6,600.00
SUB-TOTAL 4: 7,494.53
5.00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
5.01 PASTORAL DE TUBO AG DE 1000/500/38 mm , INT., Y 20 INCLINACION, PROVISTO DE 2 ABRAZADERAS
DOBLES PARA POSTE DE CAC u 34.00 55.97 1,902.98
5.02 LUMINARIA COMPLETA CON EQUIPO Y LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 50 W u 34.00 214.54 7,294.36
5.03 CONECTOR BIMETLICO AL/Cu. PARA Al 10-50 mm /Cu 2.5-10 mm u 68.00 7.80 530.40
5.04 CUBIERTA AISLANTE DE 455560mm, PARA CONECTOR AL/Cu. u 68.00 2.25 153.00
5.05 ALAMBRE DE ALUMINIO DE 4mm2 AISLADO PARA AMARRE DE CUBIERTA AISLANTE m 250.00 2.25 562.50
SUB-TOTAL 5: 10,443.24
SECCINII : REDES SECUNDARIAS
Metrado Costo
ITEM DESCRIPCINDE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL
Cantidad S/. S/.
6.00 RETENIDAS Y ANCLAJES
6.01 VARILLA DE ANCLAJE DE A G DE 16 mm x 2,40 m, PROV. DE OJAL GUARD. EN UN EXTREMO; TCA Y CTCA
EN EL OTRO u 139.00 42.85 5,955.80
6.02 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm , 7 HILOS m 1390.00 3.26 4,531.40
6.03 ABRAZADEARA DE PALTINA DE AG, DE 50.8 mm/A 6.35mm/E, CON TRES PERNOS DE 16mm x6.35cm/Lg. u 139.00 20.00 2,780.00
6.04 ARANDELA DE ANCLAJE, DE A G, 102 x 102 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm u 139.00 5.19 721.41
6.05 GRAPAS DE DOBLE VA CON 3 PERNOS, CON RANURA APTA PARA CABLE DE 10 mm . u 556.00 7.30 4,058.80
6.06 ALAMBRE DE ACERO N 16; PARA ENTORCHADO m 695.00 0.10 69.50
6.07 BLOQUE DE CONCRETO DE 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 139.00 42.15 5,859.20
6.08 GUARDACABOS DE AG, CON CANAL APTA PARA CABLE DE 10 mm u 278.00 1.58 439.24
6.09 TEMPLADOR DE AG DE 16 mm 304.8mm Lg. u 139.00 30.00 4,170.00
6.10 CANALETA GUARDA CABLE DE 1,6mm/E.2,40m. Lg, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIN u 139.00 25.00 3,475.00
6.11 AISLADOR TIPO TRACCIN CLASE ANSI 54-2 u 139.00 12.50 1,737.50
6.12 SOPORTE DE CONTRAPUNTA DE 51 mmx1000mm DE LONG. CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO u 43.00 41.25 1,773.57
SUB-TOTAL 6: 35,571.42
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE
SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY APURMAC
ESTUDIO PREINVERSION Pgina 97
7.00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
7.01 PERNO CON GANCHO DE 16mm , PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm u 374.00 8.92 3,336.08
7.02 TUERCA-GANCHO DE AG PARA PERNO DE 16 mm u 2.00 5.68 11.36
7.03 GANCHOS DE BANDA DE AG DE 90200mm 150mm u 10.00 15.00 150.00
7.04 ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm, AGUJERO DE 18mm u 748.00 1.22 912.56
7.05 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm PROVISTO DE HEBILLA Jgo. 290.00 6.12 1,774.80
7.06 PORTALINEA UNIPOLAR DE AG, PROVISTO DE PIN DE 10 mm u 310.00 5.27 1,633.70
7.07 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA TRIFASICO 380-22O V (5 BORNERAS EN CADA BARRA
DE Cu) u 10.00 75.00 750.00
7.08 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA TRIFASICO 380-22O V (10 BORNERAS EN CADA BARRA
DE Cu) u 5.00 95.00 475.00
7.09 AISLADOR TIPO CARRETE CLASE ANSI 53-2 u 2.00 8.00 16.00
7.10 GRAPAS DE DOBLE VA CON 3 PERNOS, CON RANURA APTA PARA CABLE DE 25 mm2. u 2.00 8.50 17.00
SUB-TOTAL 7: 9,076.50
8.00 ACCESORIOS DE INSTALACIONSUBTERRANEA
8.01 DUCTOS DE CONCRETO ARMADO DE 2 VIAS u 145.00
8.02 LADRILLO CORRIENTE u 725.00
8.03 CINTA ZEALIZADORA m. 104.00
8.04 TUBO PVC DE ACOPLAMIENTO DE 2"1.0 m. Lg. u 2.50
8.05 TUBO DE FG DE 2"3.2m.Lg. u 110.00
9.00 PUESTA A TIERRA
9.01 ELECTRODO DE COBRE DE 16 mm x 2,40 m., mas 0.4m de Cu antihurto mas 0.4 CU ANTIHURTO u 55.00 201.00 11,055.00
9.02 BENTONITA (bolsa de 30Kg) Bolsa 110.00 45.00 4,950.00
9.03 02 CONECTOR ANDERSON PARA COND. 25mm2, para varilla de 5/8" u 55.00 13.50 742.50
9.04 CONECTOR DE AL/Cu, PARA 16-70mm/4-25 mm u 55.00 8.44 464.20
9.05 CUBIERTA AISLANTE DE 5590105mm, PARA CONECTOR AL/Cu u 55.00 2.55 140.25
9.06 ALAMBRE DE ALUMINIO DE 4mm2 AISLADO PARA AMARRE DE CUBIERTA AISLANTE m 28.00 2.50 70.00
9.07 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO u 55.00 42.00 2,310.00
SUB-TOTAL 9: 19,731.95
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES S/. 280,144.94
280,144.94
MONTAJE ELECTROMECNICO
SECCINII: REDES SECUNDARIAS
ITEM
Metrado Costo
DESCRIPCINDE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL
Cantidad S/. S/.
1 OBRAS PRELIMINARES
1.01 REPLANTEO TOPOGRFICO, UBICACIN DE ESTRUCTURAS E INGENIERA DE DETALLES DE R.S. Localidad 1 601 600.7
SUB-TOTAL 1: 600.7
2 INSTALACINDE POSTES DE CONCRETO
2.01 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC 8 m/2000N DE ALMACN A PUNTO DE IZAJE Un. 99 60 5962.77
2.02 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC 8 m/3000N DE ALMACN A PUNTO DE IZAJE Un. 166 60 9998.18
2.03 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC 11 m/3000N DE ALMACN A PUNTO DE IZAJE Un. 120
2.04 TRANSPORTE DE PIEDRAS MEDIANAS DE CANTERA A PUNTOS DE MONTAJE m3 59 37 2200.7
2.05 EXCAVACIN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) m3 119 12 1380
2.06 EXCAVACIN EN TERRENO TIPO II (conglomerado) m3 59 15 867.3
2.07 EXCAVACIN EN TERRENO TIPO III (roca y roca fracturada) m3 59 40 2383.6
2.08 IZAJE Y COMPACTACIN DE POSTE DE 8 m/2000 N (*) Un. 99 120 11911.68
2.09 IZAJE Y COMPACTACIN DE POSTE DE 8 m/3000 N (*) Un. 166 160 26598.18
2.1 IZAJE Y COMPACTACIN DE POSTE DE 11 m/3000 N (*) Un. 140
2.11 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 59 20 1174.1
2.12 CODIFICACIN DE POSTES Un. 265 26 6950.95
SUB-TOTAL 2: 69427.86
3 INSTALACINDE RETENIDAS
3.01 TRANSPORTE DE PIEDRAS MEDIANAS DE CANTERA A PUNTOS DE MONTAJE m3 83 60 5006.56
3.02 EXCAVACIN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) m3 166 48 8006.18
3.03 EXCAVACIN EN TERRENO TIPO II (conglomerado) m3 83 51 4202.29
3.04 EXCAVACIN EN TERRENO TIPO III (roca y roca fracturada) m3 83 152 12640.9
3.05 INSTALACIN Y COMPACTACIN DE VARILLA DE ANCLAJE DE RETENIDA INCLINADA Y VERTICAL Un. 151 19 2914.3
3.06 INSTALACIN DE RETENIDA INCLINADA (RS) Un. 96 23 2160
3.07 INSTALACIN DE RETENIDA VERTICAL (RS) Un. 55 23 1237.5
3.08 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 83 20 1651.7
SUB-TOTAL 3: 37819.43
4 MONTAJE DE ARMADOS
4.01 ARMADO TIPO Es Un. 10 18 180
4.02 ARMADO TIPO E1 Un. 99 18 1782
4.03 ARMADO TIPO E2 Y E2* Un. 2 21 41
4.04 ARMADO TIPO E3 Un. 65 23 1469
4.05 ARMADO TIPO E4 Un. 56 25 1377.6
4.06 ARMADO TIPO E5 Un. 48 25 1180.8
4.07 ARMADO TIPO E6 Un. 2 27 53
4.08 ARMADO TIPO E7 Un. 27
4.09 ARMADO TIPO E8 Un. 25
SUB-TOTAL 4: 6083.4
5 MONTAJE DE CAJAS DE DERIVACIONDE ACOMETIDAS
5.01 INSTALACIN DE CAJA DE DERIVACIN DE 5 SALIDAS Un. 10 38 381
5.02 INSTALACIN DE CAJA DE DERIVACIN DE 10 SALIDAS Un. 5 45 223.5
SUB-TOTAL 5: 604.5
6 MONTAJE DE PORTALINEAS
6.01 INSTALACIN DE PORTA LNEAS DE UNA VA Un. 310 11 3441
SUB-TOTAL 6: 3441
7 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
7.01 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 116+25 mm Km. 1 522 522.3
7.02 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 216+25 mm Km. 559
7.03 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 325+16+25 mm Km. 7 781 5234.04
7.04 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 335+16+25 mm Km. 781
SUB-TOTAL 7: 5756.34
8 INSTALACINDE PUESTA A TIERRA
8.01 EXCAVACIN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) m3 89 51 4512.48
8.02 EXCAVACIN EN TERRENO TIPO II (conglomerado) m3 91 61 5499.76
8.03 TRANSPORTE DE ARCILLA A PUNTOS DE MONTAJE m3 91 58 5306.22
8.04 INSTALACIN Y COMPACTACIN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA Un. 55 32 1765.5
8.05 INSTALACIN DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 (RS) Un. 55 26 1413.5
8.06 SEALIZACIN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Un. 55 9 511.5
8.07 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 91 20 1808.11
SUB-TOTAL 8: 20817.07
9 PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
9.01 INSTALACIN DE LUMINARIA Y LMPARA Un. 34 7 221
9.02 INSTALACIN DE PASTORAL DE A G Un. 34 15 516.8
SUB-TOTAL 9: 737.8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE
SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY APURMAC
ESTUDIO PREINVERSION Pgina 98
10 INSTALACIONSUBTERRANEA
10.01 EXCAVACIN EN TERRENO TIPO II (conglomerado) m3 15
10.02 CONSTRUCCION DE SOLADO DE CONCRETO PARA CONDUCCION SUBTERRANEA m2 28
10.03 INSTALACION DE DUCTOS DE CONCRETO ARMADO DE 2 VIAS Un. 145 7 986
10.04 COMPACTACION Y SEALIZACION DE ZANJA DE CONDUCCION SUBTERRANEA DE R.S. m2 6
10.05 TENDIDO DE CONDUCTOR 116+25 mm2 NKY EN DUCTO SUBTERRANEO Km. 367
10.06 TENDIDO DE CONDUCTOR 325+16+25 mm2 NKY EN DUCTO SUBTERRANEO Km. 488
10.07 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 23 20 457.7
SUB-TOTAL 10: 1443.7
11 PRUEBAS Y PUESTA ENSERVICIO:
11.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES SECUNDARIAS Loc. 1 305 304.92
11.02
EXPEDIENTE TCNICO FINALES CONFORME A OBRA DE R.S. (1 ORIGINAL + 3 COPIAS), INCLUYE LA
PRESENTACIN DIGITALIZADA DEL EXPEDIENTE EN UN CD Un. 4 766 3064.8
SUB-TOTAL 11: 3369.72
TOTAL MONTAJE ELECTROMECNICO S/. 150101.52
TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACENDE OBRA
SECCINII: REDES SECUNDARIAS
ITEM
Metrado Costo
DESCRIPCINDE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL
Cantidad S/. S/.
1 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
1.01 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/200 Un. 99 87.7 8682.3
1.02 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/300 Un. 166 109.4 18160.4
1.03 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 11/300 Un. 144.8
SUB-TOTAL 1: 26842.7
2 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
2.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 116+25 mm2 Km. 1 217.9 217.9
2.02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 216+25 mm2 Km. 242.3
2.03 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 325+16/25 mm2 Km. 6.7 272.1 1823.07
2.04 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 335+16/25 mm2 Km. 310.1
2.05 CABLE NKY/AL, 1 KV, DE 1x16+25mm Km. 434.8
2.06 CABLE NKY/AL, 1 KV, DE 3x25+25mm Km. 543.2
2.07 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES R.S. Global 1 798.5 798.5
SUB-TOTAL 2: 2839.47
3 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
3.01 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, TETRAPOLAR, 310+110mm2, CUBIERTA NEGRA Km. 0.036 217.9 7.84
3.02 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, 22,5 mm2 Km. 0.085 144.8 12.31
3.03 CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO, DESNUDO DE 25 mm2 Km. 0.55 74.2 40.81
SUB-TOTAL 3: 60.96
4 EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO
4.01 LUMINARIA COMPLETA CON EQUIPO PARA LAMPARA DE 50 W Un. 34 9.3 316.2
4.02 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 50 W Un. 34 4.2 142.8
4.03 ACCESORIOS DE ALUMBRADO PUBLLICO Global 1 210.5 210.5
SUB-TOTAL 4: 669.5
5 FERRETERIA
5.01 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm , 7 HILOS Km. 1.39 109.4 152.07
5.02 ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS R.S. Global 1 1408 1408
5.03 MATERIAL FERETERIA PARA RETENIDAS Jgo. 139 6.4 889.6
5.04 MATERIAL FERRETERIA PARA PUESTA ATIERRA Jgo. 55 6.4 352
5.05 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 3 380-22O V (5 BORNERAS EN CADA BARRA DE Cu) Un. 10 5.9 59
5.06 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 3 380-22O V (10 BORNERAS EN CADA BARRA DE Cu) Un. 5 6.4 32
5.07 PORTALINEA UNIPOLAR DE AG, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Un. 310 2.8 868
SUB-TOTAL 5: 3760.67
TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES S/. 34173.3
ITEM ESPECIFICACIONES INVERSION COSTOS/.
RESUMEN
I REDSECUNDARIA
A Materiales mas transporte 314,318.24
B Montaje 150101.52
COSTODIRECTO 464,419.76
METRADO Y PRESUPUESTO DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS
Metrado Costo
ITEM DESCRIPCINDE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL
Cantidad S/. S/.
1.00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
1.01 CONECTOR BIMETLICO AL/Cu. PARA Al 10-50 mm /Cu 2.5-10 mm u 270 7.25 1,957.50
1.02 CUBIERTA AISLANTE DE 455560mm, PARA CONECTOR AL/Cu. u 270 2.30 621.00
1.03 CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO u 270 1.43 386.10
1.04 CINTA AISLANTE m 253 3.71 937.46
SUB-TOTAL 1: 3,902.06
2.00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
2.01 CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO, 2 x 4 mm , CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC m 3750 6.80 25,500.00
SUB-TOTAL 2: 25,500.00
3.00 ACCESORIOS DE FERRETERIA
3.01 CAJA METLICA PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 10A u 135 65.00 8,775.00
3.02 TUBO DE AG STANDARD / REDONDO DE 38mm x 1,5mm x 6,0m, PROVISTO DE CODO u 125 101.64 12,705.61
3.03 TUBO DE AG STANDARD / REDONDO DE 38mm x 1,5mm x 4,0m, PROVISTO DE CODO u 99 85.23 8,437.77
3.04 ALAMBRE GALVANIZADO N 12 AWG m 2025 1.20 2,430.00
3.05 TEMPLADOR DE AG u 500 2.25 1,125.00
3.06 ARMELLA TIRAFON DE 6.35 mm 101.6 mm Lg. u 50 1.50 75.00
3.07 TUBO BASTON DE PVC-SAP DE 25.4 mm 3.0 m. Lg. u 135 12.45 1,680.75
3.08 TUBO FLEX DE 25.4 mm . m 68 1.19 80.62
3.09 YESO kg. 1080 0.53 572.40
3.10 MEDIDOR MONOF. DE ENERGIA ACTIVA, TIPO ELECTRONICO CON MICRO PROCESADOR DE
220 V; 10-40 A; 60 Hz; CLASE 1. u 125 157.20 19,650.00
SUB-TOTAL 3: 55,532.15
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES S/. 84,934.21
MONTAJE ELECTROMECNICO
SECCINII: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
Metrado Costo
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE
SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY APURMAC
ESTUDIO PREINVERSION Pgina 99
ITEM DESCRIPCINDE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL
Cantidad S/. S/.
1.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
INSTALACIN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA, QUE CONPRENDE : CONEXIN DE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS, MONTAJE DE MEDIDOR Y CONTRASTE DE MEDIDOR
1.01 CONSTRUCCION DE MURETE DE CONCRETO DE 1,65m DE ALTURA LIBRE Y 0,3 DE
PROFUNDIDAD (**) Un. 13 124.20 1,614.60
1.02 INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR: CONFIGURACION CORTA Un. 99 42.31 4,188.69
1.03 INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR: CONFIGURACION LARGA Un. 36 42.26 1,521.36
1.04 CONEXIN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: CONFIGURACIN CORTA Un. 99 25.65 2,539.27
1.05 CONEXIN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: CONFIGURACIN LARGA Un. 36 25.54 919.51
1.06 CONTRASTE DE MEDIDOR MONOFSICO DE ENERGA ACTIVA - ELECTRNICO Un. 125 60.28 7,535.00
1.07 MONTAJE DE MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA Un. 125 35.28 4,410.00
SUB-TOTAL 1: 22,728.43
VALOR REFERENCIAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACENDE OBRA
SECCINIII: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
Metrado Costo
ITEM DESCRIPCINDE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL
Cantidad S/. S/.
1.00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
1.01 CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO, 2 x 4 mm , CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC Km. 4 104.00 390.00
SUB-TOTAL 1: 390.00
2.00 FERRETERIA
2.01 CAJA METLICA PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 10A Un. 135 3.70 499.50
2.02 MEDIDOR MONOF. DE ENERGIA ACTIVA, TIPO ELECTRONICO CON MICRO PROCESADOR DE
220 V; 10-40 A; 60 Hz; CLASE 1. Un. 135 1.50 202.50
2.03 TUBO DE AG STANDARD / REDONDO DE 38mm x 1,5mm x 6,0m, PROVISTO DE CODO Un. 125 9.15 1,143.75
2.04 TUBO DE AG STANDARD / REDONDO DE 38mm x 1,5mm x 3,0m, PROVISTO DE CODO Un. 99 4.20 415.80
2.05 ACCESORIOS DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Global 500.70
SUB-TOTAL 2: 2,261.55
TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES S/. 2,651.55
ITEM ESPECIFICACIONES INVERSION COSTOS/.
RESUMEN
I ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
A Materiales mas transporte 87,585.76
B Montaje 22,728.43
COSTODIRECTO 110,314.19