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OHSAS 18001:2007

JENNY MILENETTE ONTIBON GONZALEZ


MASTER EN SIG

OHSAS 18001:2007

Esta norma establece los requisitos que permiten que cualquier


organizacin controle sus riesgos de S & SO, eliminndolos o
minimizndolos,

permite gestionar los riesgos laborales ayudando a disminuirlos o


prevenirlos,

establece una poltica de prevencin de riesgos laborales.

Terminologa
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede
ser tolerado por la organizacin,
Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en
trminos de lesiones o enfermedades
Incidente: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o
tienen el potencial de conducir a lesin, enfermedad o fatalidad.
Accidente: es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad.
Cuasi-accidente (cuasi-prdida) o , alerta, evento peligroso. : Un
incidente donde no existe lesin, enfermedad o fatalidad, (OHSAS
18001:2007).

CICLO DE DEMING

Objetivos S Y SO

Metas de SySO, en trminos de desempeo de SySO

deben ser cuantificables cuando sea factible (OHSAS 18001:2007).

Desempeo de SySO

Resultados medibles de la gestin que hace la organizacin (3.16) de


sus riesgos

Procedimientos para identificar los peligros


en la organizacin o centro de trabajo

Observacin de las actividades diarias del trabajador

Comparando con mejores prcticas de organizaciones similares

Entrevistas y encuestas

Visitas e inspecciones

Anlisis de procesos

Recordar

deberemos identificar y evaluar los riesgos con el OBJETO de tener un


control de los mismos.

Los REGISTROS resultantes sern las pruebas objetivas que tenga el


auditor para valorar la organizacin y comprobar que estamos
realizando el trabajo de forma ordenada y planificada.

Requisitos Legales y otros requisitos


Hay que elaborar un programa que contendr para cada
objetivo:
las metas para su consecucin indicando los responsables,
los medios y
los recursos asignados (4.3.3 de la norma OHSAS 18.001).

Cmo identificar los peligros en la


organizacin?

1. Clasificacin de las actividades de trabajo (procesos)

Tareas a realizar, duracin y frecuencia.

Lugares donde se realiza el trabajo.

Quien realiza el trabajo

Otras personas que pueden ser afectadas por las actividades del trabajo,

Formacin de los trabajadores sobre las tareas.

Procedimientos escritos de trabajo,

Instalaciones, maquinaria, herramientas y equipos que se utilizan.

Instrucciones de fabricantes

Tamao, forma, peso, etc., de materiales.

Distancia y altura a las que han de moverse

Energas que se utilizan.

Cmo identificar los peligros en la


organizacin?

2. Identificacin de peligros

Existe una fuente de dao?

Qu o quin puede ser daado?

Cmo puede ocurrir el dao?

Cmo identificar los peligros en la


organizacin?

3. Estimacin del riesgo

Ligeramente daino: irritaciones

Daino: quemaduras, fracturas

Extremadamente daino:
amputaciones, CA, muerte

Alta: siempre o casi siempre

Media: en algunas ocasiones.

Baja: Rara vez

SEVERIDAD

PROBABILIDAD

PARA QUE SIRVE LA


EVALUACION DEL RIESGO?
No s un fin, es un medio para alcanzar
un fin: controlar los riesgos para evitar
daos a la salud derivados del trabajo
(accidentes y enfermedades laborales)
ahorrando costos sociales y econmicos al
pas y a la empresa.

CUNDO DEBE HACERSE?


Cuando hay:
Modificaciones en los procesos
Cambio en las condiciones de
trabajo
Cambio en las personas
De manera peridica

Revisin de algunas
Metodologas

NORMA GTC 45

GRADO DE PELIGROSIDAD
CONSECUENCIAS X EXPOSICIN X PROBABILIDAD
GRADO DE REPERCUSION
GRADO DE PELIGROSIDAD X FACTOR DE PONDERACION

VALOR

CONSECUENCIAS

10

MUERTE Y O DAOS MAYORES (invalidez)

LESIONES INCAPACITANTES PERMANENTES

LESIONES CON INCAPACIDADES NO PERMANENTES


Y/O DAOS HASTA 39M

LESIONES CON HERIDAS LEVES, PEQUEOS DAOS


ECONOMICOS
PROBABILIDAD

10

ES EL RESULTADO MAS PROBABLE ESPERADO

ES COMPLETAMENTE POSIBLE, NADA EXTRAO.


PROBABILIDAD DEL 50%

SERIA COINCIDENCIA RARA. PROBABILIDAD DEL 20%

NUNCA HA SUCEDIDO. PROBABILIDAD DEL 5%


TIEMPO DE EXPOSICION

10

LA SITUACION OCURRE CONTINUAMENTE

FRECUENTEMENTE 1/DIA

OCASIONALMENTE 1/SEMANA

RARAMENTE POSIBLE

Porcentaje de
Expuestos
1 % 20%

Factor de
Ponderaci
n
1

21% 40%

41% 60%

61% 80%

81% al 100%

Grado de Peligrosidad
B
1

300

600

1000

Grado de Repercusin
B
1

M
1500

A
3500

5000

Para evaluar el nivel de riesgo (NR),


se debera determinar:

NR = NP x NC

En donde

NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia

A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP= ND x NE

En donde:

ND = Nivel de deficiencia

NE = Nivel de exposicin

Identificacin de peligros
Estimacin del riesgo

SEVERIDAD DEL DAO


Para determinar la potencial severidad del dao, considerer:

a.

partes del cuerpo afectadas

b. naturaleza del dao: ligeramente daino a extremadamente


daino.
Ejemplos de ligeramente daino:
Daos superficiales: cortes, magulladuras pequeas,
irritacin de los ojos, dolor de cabeza, disconfort.
Ejemplos de daino:
Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras
importantes, fracturas menores.
Sordera, dermatitis, asma, trastornos msculoesquelticos, enfermedad que conduce a una
incapacidad menor.
Ejemplos de extremadamente daino:
Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones,
lesiones mltiples, lesiones fatales.
CA y otras enfermedades crnicas que acorten
severamente la vida.

PROBABILIDAD DEL DAO


Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre
o casi siempre
Probabilidad media: El dao ocurrir en
algunas ocasiones
Probabilidad baja: El dao ocurrir raras
veces

El resultado de una evaluacin de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con
el fin de disear, mantener o mejorar los controles de riesgos.

Plan de control de riesgos

contar con un buen procedimiento para planificar la implantacin de


medidas de control que sea preciso

tener en cuenta:

Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona,

Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o ningn peligro.

Adoptar las medidas que antepongan la proteccin colectiva a la individual.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Revisin del plan antes de su


implantacin para considerar:

S los nuevos sistemas de control de riesgo conducirn a niveles de


riesgo aceptables.

Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.

La opinin de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la


operatividad de las nuevas medidas de control.

La evaluacin de riesgos debe de ser un


proceso continuo, por lo que la
adecuacin de las medidas de control
debe de estar sujeta a revisin continua
y mortificarse si es preciso.

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
1. Definir funciones y responsabilidades.
2. Dar formacin a los trabajadores frente a los riesgos a los que estn
expuestos en el trabajo.
3. Preparar la documentacin necesaria para llevar un control y orden
necesario para llegar a un buen fin.
4. Estar preparado ante cualquier situacin de emergencia.
5. Verificacin
6. Revisin por la alta direccin.

Taller
Actividad 1: toma de muestras
Personal: auxiliar de enfermera
Tiempo de exposicin : 4 horas
Personal (quien): 1/150
Lugar:?
Elementos de trabajo

Actividad 2: procesamiento de muestras (destapar jeringas)


Personal: Enfermeras y bacterilogas
Tiempo de exposicin: 6 horas
Personal (quien) : 10/150
Lugar:?
Elementos de trabajo

taller
1. Clasificacin de las actividades de trabajo (procesos)
1. Tareas a realizar
2. Duracin
3. Frecuencia

2. Identificacin de peligros
Existe una fuente de dao?
Qu o quin puede ser daado?
Cmo puede ocurrir el dao?

3. Estimacin del riesgo:


Severidad: ligeramente, daino, extremadamente
Probabilidad :Alta: siempre o casi siempre, Media: en algunas ocasiones. Baja: Rara vez

4. Construir: una matriz de peligros y evaluar el nivel de riesgo presentado.

VALOR

CONSECUENCIAS

10

MUERTE Y O DAOS MAYORES A 400M

LESIONES INCAPACITANTES PERMANENTES

LESIONES CON INCAPACIDADES NO PERMANENTES


Y/O DAOS HASTA 39M

LESIONES CON HERIDAS LEVES, PEQUEOS DAOS


ECONOMICOS
PROBABILIDAD

10

ES EL RESULTADO MAS PROBABLE ESPERADO

ES COMPLETAMENTE POSIBLE, NADA EXTRAO.


PROBABILIDAD DEL 50%

SERIA COINCIDENCIA RARA. PROBABILIDAD DEL 20%

NUNCA HA SUCEDIDO. PROBABILIDAD DEL 5%


TIEMPO DE EXPOSICION

10

LA SITUACION OCURRE CONTINUAMENTE

FRECUENTEMENTE 1/DIA

OCASIONALMENTE 1/SEMANA

RARAMENTE POSIBLE

Reducir los Riesgos Significativos

P R O B A B IL ID A D

CONSECUENCIAS
LIGERAMENTE
DAINO

DAINO

EXTREMADAMENTE
DAINO

BAJA

RIESGO
TRIVIAL

RIESGO
TOLERABLE

RIESGO
MODERADO

MEDIA

RIESGO
TOLERABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
IMPORTANTE

ALTA

RIESGO
MODERADO

RIESGO
IMPORTANTE

RIESGO
INTOLERABLE

A
ACTUAR
V
VERIFICAR

P
PLANEAR
H
HACER

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