Está en la página 1de 11

PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR

Fecha Impresión:
SALDOS POR COBRAR 10/05/2023 11:56
SUMINISTROS MEDICOS
Y DE LABORATORIO RIO PASTAZA 777 Y AV. ILALO
RUC: 1792272688001 Telfs.: 023814960 E-mail: info@sumelab.com.ec
FECHA DE CORTE: 10/05/2023

AGENTE: RODRIGUEZ ERAZO ALEX FERNANDO

VENDEDOR: PEÑA ARMIJOS NANCY MERCEDES


CLIENTE: C102347 - FARMAMIA CIA LTDA - 0791740150001 - FARMACIAS MIA H001
AV 25 DE JUNIO S/N (JUNTO A LA ESCUELA MI SENDERO) KM 2 1/2 VIA PASAJE. EL ORO MACHALA MACHALA
Teléfono:073702200 0988636024 Correo: ff024.bodega@gmail.com;retenciones@farmaciasmia.com;rosa.correa@farmaciasmia.com
Promedio Días Vencidos: 53
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 003001000004391 1 PXC 0 01/11/2022 -1,969.82 0.00 -954.72 -1,015.10 01/11/2022 190 001006000821695
NC 002001000018429 1 NCBY 0 23/12/2022 -400.00 0.00 0.00 -400.00 23/12/2022 138 002001000073258
NC 002001000018398 1 PXC 0 23/12/2022 -744.55 0.00 0.00 -744.55 23/12/2022 138 002001000020674
NC 002001000019847 1 PXC 0 03/02/2023 -1,804.44 0.00 0.00 -1,804.44 03/02/2023 96 002001000012278
NC 002001000019937 1 PXC 0 06/02/2023 -222.75 0.00 0.00 -222.75 06/02/2023 93 002001000012278
NC 002001000019936 1 PXC 0 06/02/2023 -8.48 0.00 0.00 -8.48 06/02/2023 93 002001000008441
NC 003001000005219 1 PXC 0 10/03/2023 -932.32 0.00 0.00 -932.32 10/03/2023 61 001006000795274
NC 002001000021260 1 PXC 0 10/03/2023 -33.06 0.00 0.00 -33.06 10/03/2023 61 002001000018180
NC 002001000021534 1 NCFR 0 17/03/2023 -4.67 0.00 0.00 -4.67 17/03/2023 54 002001000012278
NC 003001000005270 1 NCFR 0 17/03/2023 -1.63 0.00 0.00 -1.63 17/03/2023 54 001006000809194
NC 003001000005267 1 NCFR 0 17/03/2023 -1.33 0.00 0.00 -1.33 17/03/2023 54 001006000779603
NC 003001000005271 1 NCFR 0 17/03/2023 -2.89 0.00 0.00 -2.89 17/03/2023 54 001006000809194
NC 003001000005265 1 NCFR 0 17/03/2023 -5.03 0.00 0.00 -5.03 17/03/2023 54 001006000791488
NC 003001000005268 1 NCFR 0 17/03/2023 -3.43 0.00 0.00 -3.43 17/03/2023 54 001006000768330
NC 003001000005266 1 NCFR 0 17/03/2023 -1.68 0.00 0.00 -1.68 17/03/2023 54 001006000768329
NC 002001000021617 1 NCFR 0 20/03/2023 -13.03 0.00 0.00 -13.03 20/03/2023 51 002001000078096
NC 003001000005280 1 NCFR 0 20/03/2023 -13.79 0.00 0.00 -13.79 20/03/2023 51 001006000821650
NC 002001000021870 1 NCFR 0 28/03/2023 -6.04 0.00 0.00 -6.04 28/03/2023 43 002001000078096
NC 002001000021872 1 NCFR 0 28/03/2023 -14.16 0.00 0.00 -14.16 28/03/2023 43 002001000078096
NC 002001000021871 1 NCFR 0 28/03/2023 -6.52 0.00 0.00 -6.52 28/03/2023 43 002001000078096
NC 003001000005304 1 NCFR 0 29/03/2023 -8.04 0.00 0.00 -8.04 29/03/2023 42 001006000773131
NC 002001000021879 1 NCFR 0 29/03/2023 -6.09 0.00 0.00 -6.09 29/03/2023 42 002001000012278
NC 002001000021876 1 NCFR 0 29/03/2023 -1.95 0.00 0.00 -1.95 29/03/2023 42 002001000015442
NC 002001000021877 1 NCFR 0 29/03/2023 -1.63 0.00 0.00 -1.63 29/03/2023 42 002001000030712
NC 002001000021878 1 NCFR 0 29/03/2023 -5.02 0.00 0.00 -5.02 29/03/2023 42 002001000012278
NC 002001000021880 1 NCFR 0 29/03/2023 -1.65 0.00 0.00 -1.65 29/03/2023 42 002001000012278
NC 002001000021960 1 PXC 0 30/03/2023 -828.46 0.00 0.00 -828.46 30/03/2023 41 002001000012278
NC 003001000005474 1 NCFR 0 13/04/2023 -1.05 0.00 0.00 -1.05 13/04/2023 27 001006000826337
NC 003001000005476 1 NCFR 0 13/04/2023 -6.16 0.00 0.00 -6.16 13/04/2023 27 001006000781962
NC 002001000022744 1 NCFR 0 13/04/2023 -3.75 0.00 0.00 -3.75 13/04/2023 27 002001000078096
NC 002001000022749 1 NCFR 0 13/04/2023 -1.87 0.00 0.00 -1.87 13/04/2023 27 002001000078096
NC 002001000022743 1 NCFR 0 13/04/2023 -5.83 0.00 0.00 -5.83 13/04/2023 27 002001000078096
NC 002001000022723 1 NCFR 0 13/04/2023 -14.71 0.00 0.00 -14.71 13/04/2023 27 002001000005913
NC 003001000005479 1 NCFR 0 13/04/2023 -6.40 0.00 0.00 -6.40 13/04/2023 27 001006000773131
NC 002001000022746 1 NCFR 0 13/04/2023 -13.88 0.00 0.00 -13.88 13/04/2023 27 002001000078096
NC 002001000022748 1 NCFR 0 13/04/2023 -15.00 0.00 0.00 -15.00 13/04/2023 27 002001000078096
NC 002001000022745 1 NCFR 0 13/04/2023 -2.11 0.00 0.00 -2.11 13/04/2023 27 002001000078096
NC 003001000005473 1 NCFR 0 13/04/2023 -2.72 0.00 0.00 -2.72 13/04/2023 27 001006000809194
NC 003001000005475 1 NCFR 0 13/04/2023 -7.53 0.00 0.00 -7.53 13/04/2023 27 001006000781962
NC 003001000005478 1 NCFR 0 13/04/2023 -5.02 0.00 0.00 -5.02 13/04/2023 27 001006000773131
NC 003001000005477 1 NCFR 0 13/04/2023 -3.95 0.00 0.00 -3.95 13/04/2023 27 001006000809194
NC 003001000005471 1 NCFR 0 13/04/2023 -2.89 0.00 0.00 -2.89 13/04/2023 27 001006000821695
NC 003001000005472 1 NCFR 0 13/04/2023 -20.49 0.00 0.00 -20.49 13/04/2023 27 001006000821488
NC 002001000022747 1 NCFR 0 13/04/2023 -2.88 0.00 0.00 -2.88 13/04/2023 27 002001000078096

Subtotal: -6,203.98
Pago 31738 Pago 0 16/12/2022 -19.49 0.00 0.00 -19.49 16/12/2022 145

Subtotal: -19.49

Saldo por pagar: -6,223.47

Página 1 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023

SALDO TOTAL CLIENTE: -6,223.47

CLIENTE: C102614 - RAMOS BOMBON LORENA ELIZABETH - 0703381194001 - FARMARED FARMAVID


AV. BOLIVAR MADERO VARGAS S/N Y TERCERA NORTE. EL ORO MACHALA MACHALA
Teléfono:072929481 Correo: lerb18@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: -6
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000083858 1 FAC 60 23/03/2023 2,722.16 0.00 1,974.97 747.19 22/05/2023 -12

Subtotal: 747.19
NC 002001000023625 1 DPP 0 09/05/2023 -59.48 0.00 0.00 -59.48 09/05/2023 1 002001000083858

Subtotal: -59.48

Saldo por pagar: 687.71

SALDO TOTAL CLIENTE: 687.71

CLIENTE: C102773 - TOAPANTA CONDEMAITA GLORIA ESPERANZA - 1801328723001 - FARMACIA SANDY


ARENILLAS Y MACHALA (A TREINTA METROS DEL PUENTE INTERNACIONAL). EL ORO HUAQUILLAS HUAQUILLAS
Teléfono:072510345 0996672764 Correo: gloria.sandy1.2@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 101
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 003001000004557 1 PXC 0 08/12/2022 -1,867.58 0.00 -329.16 -1,538.42 08/12/2022 153 001006000676293
NC 002001000019333 1 PXC 0 24/01/2023 -890.50 0.00 0.00 -890.50 24/01/2023 106 002001000051244
NC 002001000020235 1 PXC 0 23/02/2023 -33.34 0.00 0.00 -33.34 23/02/2023 76 002001000029601
NC 003001000005432 1 PXC 0 10/04/2023 -46.55 0.00 0.00 -46.55 10/04/2023 30 001006000749736

Subtotal: -2,508.81
Pago 31821 Pago 0 22/12/2022 -16.25 0.00 0.00 -16.25 22/12/2022 139

Subtotal: -16.25

Saldo por pagar: -2,525.06

SALDO TOTAL CLIENTE: -2,525.06

CLIENTE: C102777 - ASOCIACION DE MIEMBROS DE COMUNIDADES ORGANIZADAS DEL CANTON HUAQUILLAS - 0791724694001 - FARMACIA COMUNITARIA
COTOPAXI S/N Y GUAYAS Y LOS RIOS. EL ORO HUAQUILLAS HUAQUILLAS
Teléfono:072510551 0982798087 Correo: cebshuaquillas@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 31
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000082599 1 FAC 60 10/03/2023 55.55 0.00 0.87 54.68 09/05/2023 1

Subtotal: 54.68
NC 002001000021242 1 PXC 0 10/03/2023 -52.24 0.00 0.00 -52.24 10/03/2023 61 002001000028747

Subtotal: -52.24

Saldo por pagar: 2.44

SALDO TOTAL CLIENTE: 2.44

CLIENTE: C102807 - ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GRUPO AGRICOLA PRIETO - 0791715377001 - FARMACIA POPULAR LA SOLIDARIDAD
BUENAVISTA-COLON S/N Y BOLIVAR E INTRIAGO (FRENTE AL PARQUE CENTRAL). EL ORO PASAJE BUENAVISTA PASAJE
Teléfono:072941140 0992951098 Correo: asogap_ecuador@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 38
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000072643 1 FAC 60 13/12/2022 276.47 0.00 252.95 23.52 11/02/2023 88
FAC 002001000083868 1 FAC 60 23/03/2023 330.20 0.00 5.78 324.42 22/05/2023 -12

Subtotal: 347.94

Saldo por pagar: 347.94

SALDO TOTAL CLIENTE: 347.94

CLIENTE: C102881 - SALLO MASACHE MARCO HANNIBAL - 0702249038001 - FARMACIA PATRICIA


MARTHA BUCARAM S/N Y ECUADOR. EL ORO HUAQUILLAS HUAQUILLAS
Teléfono:072970391 995719627 Correo: marcosallo@hotmail.com

Página 2 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023
Promedio Días Vencidos: -4
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000082941 1 FAC 60 15/03/2023 74.53 0.00 0.00 74.53 14/05/2023 -4

Subtotal: 74.53

Saldo por pagar: 74.53

SALDO TOTAL CLIENTE: 74.53

CLIENTE: C102887 - MORALES PARDO EDWIN EFREN SR - 0700377468001 - FARMACIA EUROPEA


RODRIGO BORJA S/N Y ARTURO AGUILERA. EL ORO PORTOVELO PORTOVELO
Teléfono:072949183 0994473426 Correo: marthasanchezdemorales@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 76
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
Pago 110057722
Pago -1 24/02/2023 -2.51 0.00 0.00 -2.51 23/02/2023 76

Subtotal: -2.51

Saldo por pagar: -2.51

SALDO TOTAL CLIENTE: -2.51

CLIENTE: C102914 - JUAREZ MONDRAGON DIONICIA CELIA - 0702103037001 - FARMACIAS EL BOSQUE


SEIS DE OCTUBRE S/N MARTHA BUCARAN (FRENTE AL HOSPITAL BASICO HUAQUILLAS). EL ORO MACHALA EL RETIRO
Teléfono:072511465 Correo: verys24@hotmail.com;farmaciajumis@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 229
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 003001000003886 1 PXC 0 23/09/2022 -40.73 0.00 0.00 -40.73 23/09/2022 229 001006000655774

Subtotal: -40.73

Saldo por pagar: -40.73

SALDO TOTAL CLIENTE: -40.73

CLIENTE: C103105 - OVIEDO CABRERA NERIA MARISOL - 0702625781001 - FARMACIA DANNA CAROLINA
PUERTO BOLIVAR-OLMEDO S/N APOLINARIO GALVEZ Y G CORDOVA. EL ORO MACHALA PUERTO BOLÃ VAR
Teléfono:072929380 0959416437 Correo: grupomolina88@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 127
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
Asiento 0 Asiento 0 03/01/2023 -134.52 0.00 0.00 -134.52 03/01/2023 127

Subtotal: -134.52

Saldo por pagar: -134.52

SALDO TOTAL CLIENTE: -134.52

CLIENTE: C103483 - ASOCIACION DE MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS DEL CANTON ARENILLAS - 0791724821001 - FARMACIA DE LAS COMU
AVENIDA RAUL FRIAS S/N Y JAIME ROLDOS AGUILERA JUNTO A LOS CAJEROS JEEP. EL ORO ARENILLAS ARENILLAS
Teléfono: 0992268247 Correo: farmaciadelascomunidades@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: -54
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000087656 1 FAC 60 04/05/2023 221.78 0.00 3.78 218.00 03/07/2023 -54

Subtotal: 218.00

Saldo por pagar: 218.00

SALDO TOTAL CLIENTE: 218.00

CLIENTE: C103512 - HURTADO FLORES VERONICA PAOLA - 0703938100001 - FAMABOLIVAR


COLON S/N Y AV. QUITO FRENTE A LA FERRETERIA COLON. EL ORO SANTA ROSA SANTA ROSA SANTA ROSA
Teléfono:072946059 0999344954 Correo: veroedgsh@gmail.com
Promedio Días Vencidos: 161
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 003001000004509 1 PXC 0 30/11/2022 -16.89 0.00 0.00 -16.89 30/11/2022 161 001006000812119

Subtotal: -16.89

Saldo por pagar: -16.89

Página 3 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023

SALDO TOTAL CLIENTE: -16.89

CLIENTE: C103593 - ASTUDILLO ROMERO MARIA ROCIO - 0701358137001 - IMPORTADORA COMERCIAL DEL SALTO
SUCRE S/N GUAYAS Y 9 DE MAYO DIAGONAL AL TIA. EL ORO MACHALA EL RETIRO
Teléfono:072930702 Correo: comprasrocioastudillo@comercialdelsalto.com
Promedio Días Vencidos: 231
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 002001000015080 1 NC 0 21/09/2022 -1,512.40 0.00 -1,186.62 -325.78 21/09/2022 231 002001000055542

Subtotal: -325.78

Saldo por pagar: -325.78

SALDO TOTAL CLIENTE: -325.78

CLIENTE: C103620 - PARROQUIA ECLESIASTICA DE PASAJE - 0791700493001 - BOTICA COMUNITARIA


CALLE SUCRE S/N Y MUNICIPALIDAD. EL ORO PASAJE OCHOA LEÓN (MATRIZ)
Teléfono:072913311 0984234079 Correo: parroquiaepasaje@outlook.com
Promedio Días Vencidos: 57
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000085241 1 FAC 60 06/04/2023 156.90 0.00 2.75 154.15 05/06/2023 -26

Subtotal: 154.15
Pago 31798 Pago 0 22/12/2022 -0.43 0.00 0.00 -0.43 22/12/2022 139

Subtotal: -0.43

Saldo por pagar: 153.72

SALDO TOTAL CLIENTE: 153.72

CLIENTE: C103655 - TOLEDO PROCEL FANNY YOLANDA - 0702182304001 - FARMACIA LA DOLOROSA 2


AV INGENIERO DAVILA S/N Y JUAN PIO MONTUFAR. EL ORO ARENILLAS ARENILLAS
Teléfono:072908384 0992987893 Correo: toledofanny30@gmail.com
Promedio Días Vencidos: 184
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000059029 1 FAC 60 08/09/2022 1,313.50 0.00 107.40 1,206.10 07/11/2022 184

Subtotal: 1,206.10

Saldo por pagar: 1,206.10

SALDO TOTAL CLIENTE: 1,206.10

CLIENTE: C103717 - FARMA AYALA DIVINO NIÑO - 0791780241001 - FARMA EL DIVINO NIÑO JESUS
CDLA NUEVE DE OCTUBRE CALLE GALO CARDENAS S/N Y MACHALA FRENTE A FCIA UNIVERSAL.EL ORO HUAQUILLAS MILTON REYES
Teléfono:072995126 0958769906 Correo: w.ayala_93@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 141
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 003001000004780 1 PXC 0 20/12/2022 -4,585.00 0.00 -836.76 -3,748.24 20/12/2022 141 001006000739958

Subtotal: -3,748.24

Saldo por pagar: -3,748.24

SALDO TOTAL CLIENTE: -3,748.24

CLIENTE: C103730 - PALE BARREZUETA JESSENIA DEL ROCIO - 0703067132001 - FARMACIA JIMABEL
AV KLEBER FRANCO C S/N Y 9 DE MAYO. EL ORO MACHALA MACHALA
Teléfono:072933768 0991798422 Correo: jessy_pale@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 56
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 003001000004901 1 PXC 0 30/01/2023 -31.33 0.00 0.00 -31.33 30/01/2023 100 001006000828829
NC 003001000005086 1 PXC 0 23/02/2023 -52.75 0.00 0.00 -52.75 23/02/2023 76 001006000828422
NC 003001000005249 1 NCFR 0 15/03/2023 -5.19 0.00 0.00 -5.19 15/03/2023 56 001006000830939
NC 003001000005246 1 NCFR 0 15/03/2023 -5.60 0.00 0.00 -5.60 15/03/2023 56 001006000828454
NC 003001000005248 1 NCFR 0 15/03/2023 -5.84 0.00 0.00 -5.84 15/03/2023 56 001006000828422
NC 003001000005244 1 NCFR 0 15/03/2023 -1.68 0.00 0.00 -1.68 15/03/2023 56 001006000828422
NC 003001000005247 1 DPP 0 15/03/2023 -1.06 0.00 0.00 -1.06 15/03/2023 56 001006000828422
NC 003001000005245 1 NCFR 0 15/03/2023 -7.93 0.00 0.00 -7.93 15/03/2023 56 001006000828454

Página 4 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023
NC 003001000005243 1 NCFR 0 15/03/2023 -7.20 0.00 0.00 -7.20 15/03/2023 56 001006000828422
NC 003001000005269 1 NCFR 0 17/03/2023 -9.13 0.00 0.00 -9.13 17/03/2023 54 001006000828422
NC 002001000021907 1 PXC 0 30/03/2023 -55.38 0.00 0.00 -55.38 30/03/2023 41 002001000067711
NC 002001000023501 1 PXC 0 28/04/2023 -54.79 0.00 0.00 -54.79 28/04/2023 12 002001000067711

Subtotal: -237.88

Saldo por pagar: -237.88

SALDO TOTAL CLIENTE: -237.88

CLIENTE: C103841 - FARMACIA REINA DEL CISNE FARREINADEL CISNE CIALTDA - 0791785235001 - FARMACIA REINA DEL CISNE FARREINADEL CISNE CIA.LTDA
BARRIO MIRAFLORES AV. LA REPUBLICA S/N Y ELOY ALFARO (FRENTE AL ESTADIO H.A). EL ORO HUAQUILLAS MILTON REYES
Teléfono:072511351 0997013764 Correo: farmaciareinadelcisne01@gmail.com
Promedio Días Vencidos: 121
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 003001000004517 1 PXC 0 30/11/2022 -55.20 0.00 0.00 -55.20 30/11/2022 161 001006000735251
NC 002001000019389 1 PXC 0 25/01/2023 -385.36 0.00 0.00 -385.36 25/01/2023 105 002001000015145
NC 003001000004997 1 PXC 0 03/02/2023 -168.00 0.00 0.00 -168.00 03/02/2023 96 001006000749758

Subtotal: -608.56

Saldo por pagar: -608.56

SALDO TOTAL CLIENTE: -608.56

CLIENTE: C103857 - EXCLUSIVIDADES FARMACEUTICAS RIVERA EXFARI CIA LTDA - 0791783941001 - EXFARI CIA LTDA
AV. FERROVIARIA S/N Y ALEJANDRO CASTRO BENITEZ (A 100MTS DEL MOTEL LAS PALMAS). EL ORO MACHALA LA PROVIDENCIA
Teléfono:072966408 0968164247 Correo: exfari.oroventas@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 30
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 003001000005429 1 PXC 0 10/04/2023 -308.84 0.00 0.00 -308.84 10/04/2023 30 001006000718779

Subtotal: -308.84

Saldo por pagar: -308.84

SALDO TOTAL CLIENTE: -308.84

CLIENTE: C103936 - MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO - 0704264480001 - FARMACIAS TU COMUNIDAD


AV. REPUBLICA S/N Y SANTA ROSA (JUNTO A LA COOP DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA). EL ORO HUAQUILLAS MILTON REYES
Teléfono:072996608 0984984354 Correo: henry_machuca@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: -4
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000083020 1 FAC 60 15/03/2023 116.80 0.00 2.04 114.76 14/05/2023 -4

Subtotal: 114.76

Saldo por pagar: 114.76

SALDO TOTAL CLIENTE: 114.76

CLIENTE: C104042 - FARMISARIATO MARIA AUXILIADORA FARMAAUXILIADORA CIA LTDA - 0791785251001 - FARMISARIATO MARIA AUXILIADORA FARMAAUX
MACHALA S/N Y PORTOVELO (JUNTO AL HOTEL LIMA). EL ORO HUAQUILLAS MILTON REYES
Teléfono:072511351 0994568555 Correo: farmisariatomaauxiliadora@gmail.com
Promedio Días Vencidos: 96
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 002001000019388 1 PXC 0 25/01/2023 -362.69 0.00 -200.95 -161.74 25/01/2023 105 002001000015976

Subtotal: -161.74
Pago 34240 Pago 0 13/02/2023 -3.52 0.00 0.00 -3.52 13/02/2023 86

Subtotal: -3.52

Saldo por pagar: -165.26

SALDO TOTAL CLIENTE: -165.26

CLIENTE: C104088 - GUAMAN MALDONADO CECILIA ELIZABETH - 0705412831001 - DIAR PHARMACY


JAMBELI AV HUALTACO Y LAS PALMAS S/N Y 27 DE FEBRERO. EL ORO HUAQUILLAS HUALTACO
Teléfono: 0986412885 Correo: paule e.2010pisis@gmail.com

Página 5 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023
Promedio Días Vencidos: 15
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000083694 1 FAC 60 22/03/2023 111.75 0.00 0.00 111.75 21/05/2023 -11

Subtotal: 111.75
NC 002001000021910 1 PXC 0 30/03/2023 -3.88 0.00 0.00 -3.88 30/03/2023 41 002001000058972

Subtotal: -3.88

Saldo por pagar: 107.87

SALDO TOTAL CLIENTE: 107.87

CLIENTE: C104526 - SERVICIOS Y DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO SERDISAN C. LTDA. - 0790150929001 -


MANUEL ESTOMBA S/N Y TARQUI ESQUINA (DIAGONAL A LA ESC. AGUSTA MORA DE FRANCO. EL ORO MACHALA MACHALA
Teléfono:072930579 0983484398 Correo: serdisancltda@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 54
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000076295 1 FAC 60 11/01/2023 1,185.81 0.00 1,166.05 19.76 12/03/2023 59

Subtotal: 19.76
NC 002001000021244 1 PXC 0 10/03/2023 -53.56 0.00 0.00 -53.56 10/03/2023 61 002001000006639
NC 002001000021908 1 PXC 0 30/03/2023 -25.79 0.00 0.00 -25.79 30/03/2023 41 002001000018936

Subtotal: -79.35

Saldo por pagar: -59.59

SALDO TOTAL CLIENTE: -59.59

CLIENTE: C105206 - VERA FEIJOO ROCIO PILAR - 0706529955001 - FARMACIA SALUD Y VIDA
SANTA ROSA S/N Y AVDA LA REPUBLICA Y MACHALA FRENTE A PAN LOJANO. EL ORO HUAQUILLAS MILTON REYES
Teléfono: 0995824981 0997208046 Correo: rociovera.f@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 433
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 001006000831455 1 FAC 60 05/08/2021 1,825.05 0.00 1,225.05 600.00 04/10/2021 583
FAC 002001000001102 1 FAC 60 23/08/2021 607.54 0.00 0.00 607.54 22/10/2021 565
FAC 002001000002855 1 FAC 60 02/09/2021 1,230.81 0.00 0.00 1,230.81 01/11/2021 555
FAC 002001000005002 1 FAC 60 16/09/2021 769.86 0.00 0.00 769.86 15/11/2021 541
FAC 002001000006480 1 FAC 60 28/09/2021 834.69 0.00 0.00 834.69 27/11/2021 529
FAC 002001000008945 1 FAC 60 14/10/2021 1,194.80 0.00 0.00 1,194.80 13/12/2021 513

Subtotal: 5,237.70
NC 002001000019383 1 PXC 0 25/01/2023 -42.87 0.00 0.00 -42.87 25/01/2023 105 002001000006480
NC 002001000020236 1 PXC 0 23/02/2023 -28.07 0.00 0.00 -28.07 23/02/2023 76 002001000008945

Subtotal: -70.94

Saldo por pagar: 5,166.76

SALDO TOTAL CLIENTE: 5,166.76

CLIENTE: C105239 - PIEDRA SALAZAR AMPARITO MARISOL - 0702252644001 - FARMACIA SANTO REMEDIO
AVENIDA REPUBLICA SN ENTRE GUAYAS Y LOS RIOS JUNTO AL INST. ARTESANAL. EL ORO HUAQUILLAS HUAQUILLAS
Teléfono:072510226 0986336610 Correo: amparito_ps@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: -16
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000080810 1 FAC 60 17/02/2023 449.04 0.00 219.04 230.00 18/04/2023 22
FAC 002001000087698 1 FAC 60 04/05/2023 438.69 0.00 0.00 438.69 03/07/2023 -54

Subtotal: 668.69

Saldo por pagar: 668.69

SALDO TOTAL CLIENTE: 668.69

CLIENTE: C105280 - EXCLUSIVIDADES FARMACEUTICAS RIVERA EXFARI CIA LTDA - 0791783941001 - DISTRIBUIDORA OROVENTAS
AV. FERROVIARIA S/N Y ALEJANDRO CASTRO BENITEZ (A 100MTS DEL MOTEL LAS PALMAS). EL ORO MACHALA LA PROVIDENCIA
Teléfono:072153192 072153137 0992204791 Correo: oroventas1@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 64
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia

Página 6 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023
FAC 002001000071705 1 FAC 60 07/12/2022 2,424.61 0.00 2,235.35 0.00 05/02/2023 94
FAC 002001000071839 1 FAC 60 07/12/2022 769.80 0.00 13.47 0.00 05/02/2023 94
FAC 002001000072976 1 FAC 60 14/12/2022 1,442.08 0.00 25.24 0.00 12/02/2023 87
FAC 002001000072894 1 FAC 60 14/12/2022 1,937.32 0.00 35.76 0.00 12/02/2023 87
FAC 002001000072893 1 FAC 60 14/12/2022 640.82 0.00 16.88 0.00 12/02/2023 87
FAC 002001000072863 1 FAC 60 14/12/2022 310.21 0.00 5.43 0.00 12/02/2023 87
FAC 002001000073088 1 FAC 60 15/12/2022 554.01 0.00 9.70 0.00 13/02/2023 86
FAC 002001000075665 1 FAC 60 05/01/2023 1,341.83 0.00 23.48 0.00 06/03/2023 65
FAC 002001000076261 1 FAC 60 10/01/2023 316.39 0.00 5.54 0.00 11/03/2023 60
FAC 002001000076251 1 FAC 60 10/01/2023 3,810.41 0.00 66.68 0.00 11/03/2023 60
FAC 002001000076387 1 FAC 60 11/01/2023 959.72 0.00 25.28 0.00 12/03/2023 59
FAC 002001000076301 1 FAC 60 11/01/2023 2,094.41 0.00 49.04 0.00 12/03/2023 59
FAC 002001000076599 1 FAC 60 13/01/2023 171.60 0.00 3.00 0.00 14/03/2023 57
FAC 002001000076770 1 FAC 60 16/01/2023 1,025.08 0.00 17.94 0.00 17/03/2023 54
FAC 002001000085661 1 FAC 60 13/04/2023 496.85 0.00 8.69 488.16 12/06/2023 -33

Subtotal: 488.16
NC 002001000022480 1 PXC 0 10/04/2023 -177.99 0.00 0.00 -177.99 10/04/2023 30 002001000014793
NC 002001000023588 1 PXC 0 28/04/2023 -134.43 0.00 0.00 -134.43 28/04/2023 12 002001000012751

Subtotal: -312.42
ND 000000545 1 CHP 0 31/01/2023 2,100.00 0.00 1,550.86 0.00 31/01/2023 99 CHE-1401 INHABILIDAD FIRMA
ND 000000583 1 CCD 0 28/02/2023 2.79 0.00 0.00 0.00 28/02/2023 71 CHE-1403
ND 000000582 1 CHP 0 28/02/2023 2,100.00 0.00 0.00 0.00 28/02/2023 71 CHE-1403 INHABILIDAD DE FIRMA

Subtotal: 0.00

Saldo por pagar: 175.74

CHEQUES DIFERIDOS
Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor
00206 13/05/2023 PDC_CHPF/36/20230418/1 2,000.00

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000071705 1 FAC 60 07/12/2022 2,424.61 189.26 0.00 05/02/2023 94 97

ND 000000545 1 CHP 0 31/01/2023 2,100.00 549.14 0.00 31/01/2023 99 102

ND 000000583 1 CCD 0 28/02/2023 2.79 2.79 0.00 28/02/2023 71 74

ND 000000582 1 CHP 0 28/02/2023 2,100.00 1,258.81 0.00 28/02/2023 71 74

Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor


00207 20/05/2023 PDC_CHPF/36/20230418/2 2,000.00

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000071839 1 FAC 60 07/12/2022 769.80 756.33 0.00 05/02/2023 94 104

FAC 002001000072863 1 FAC 60 14/12/2022 310.21 304.78 0.00 12/02/2023 87 97

FAC 002001000072893 1 FAC 60 14/12/2022 640.82 97.70 0.00 12/02/2023 87 97

ND 000000582 1 CHP 0 28/02/2023 2,100.00 841.19 0.00 28/02/2023 71 81

Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor


00208 31/05/2023 PDC_CHPF/36/20230418/3 2,917.43

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000072893 1 FAC 60 14/12/2022 640.82 526.24 0.00 12/02/2023 87 108

FAC 002001000072894 1 FAC 60 14/12/2022 1,937.32 1,901.56 0.00 12/02/2023 87 108

FAC 002001000072976 1 FAC 60 14/12/2022 1,442.08 489.63 0.00 12/02/2023 87 108

Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor


00209 10/06/2023 PDC_CHPF/36/20230418/4 2,500.00

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000072976 1 FAC 60 14/12/2022 1,442.08 927.21 0.00 12/02/2023 87 118

FAC 002001000073088 1 FAC 60 15/12/2022 554.01 544.31 0.00 13/02/2023 86 117

FAC 002001000075665 1 FAC 60 05/01/2023 1,341.83 1,028.48 0.00 06/03/2023 65 96

Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor

Página 7 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023
00210 17/06/2023 PDC_CHPF/36/20230418/5 2,500.00

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000075665 1 FAC 60 05/01/2023 1,341.83 289.87 0.00 06/03/2023 65 103

FAC 002001000076251 1 FAC 60 10/01/2023 3,810.41 2,210.13 0.00 11/03/2023 60 98

Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor


00211 24/06/2023 PDC_CHPF/36/20230418/6 2,500.00

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000076251 1 FAC 60 10/01/2023 3,810.41 1,533.60 0.00 11/03/2023 60 105

FAC 002001000076261 1 FAC 60 10/01/2023 316.39 310.85 0.00 11/03/2023 60 105

FAC 002001000076301 1 FAC 60 11/01/2023 2,094.41 655.55 0.00 12/03/2023 59 104

Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor


00212 30/06/2023 PDC_CHPF/36/20230418/7 3,500.00

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000076301 1 FAC 60 11/01/2023 2,094.41 1,389.82 0.00 12/03/2023 59 110

FAC 002001000076387 1 FAC 60 11/01/2023 959.72 934.44 0.00 12/03/2023 59 110

FAC 002001000076599 1 FAC 60 13/01/2023 171.60 168.60 0.00 14/03/2023 57 108

FAC 002001000076770 1 FAC 60 16/01/2023 1,025.08 1,007.14 0.00 17/03/2023 54 105

Total Cheques: 17,917.43

SALDO TOTAL CLIENTE: 18,093.17

CLIENTE: C105408 - LOPEZ CEVALLOS JACINTO GERMAN - 1304331448001 - NUEVA FARMACIA 25 DE DICIEMBRE
BARRIO 25 DE DICIEMBRE CALLE FULTON FRANCO N1020 CON SERGIO BARREZUETA A 50 MTS ELDELORO
UPC. MACHALA MACHALA
Teléfono:072921653 0959970727 Correo: jacintocevallos12_@outlook.es
Promedio Días Vencidos: 58
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000076517 1 FAC 60 12/01/2023 184.02 0.00 40.00 144.02 13/03/2023 58

Subtotal: 144.02

Saldo por pagar: 144.02

SALDO TOTAL CLIENTE: 144.02

CLIENTE: C105545 - GONZALEZ MORENO MARTHA ASUNCION - 0701896698001 - PHARMAZUR


CALLE JUNIN SN Y PRIMERA Y SEGUNDA NORTE DIAGONAL A LA CAPILLA VIRGEN DEL CISNE. EL ORO MACHALA PUERTO BOLÃ VAR
Teléfono:072928388 0959257753 Correo: martha.gon.more@gmail.com
Promedio Días Vencidos: -38
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000086131 1 FAC 60 18/04/2023 307.05 0.00 0.00 307.05 17/06/2023 -38

Subtotal: 307.05

Saldo por pagar: 307.05

SALDO TOTAL CLIENTE: 307.05

CLIENTE: C105945 - DIAZ SALAZAR JENNY PATRICIA - 0703874396001 - FARMACIA PUERTAS DEL SOL
EL ORO / MACHALA / NUEVE DE MAYO / URBANIZACION PUERTAS DEL SOL. EL ORO MACHALA NUEVE DE MAYO
Teléfono: 0969148557 Correo: zalazarpatri1979@yahoo.com
Promedio Días Vencidos: 24
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000082166 1 FAC 60 07/03/2023 103.00 0.00 0.00 103.00 06/05/2023 4

Subtotal: 103.00
NC 002001000021799 1 PXC 0 28/03/2023 -37.97 0.00 0.00 -37.97 28/03/2023 43 002001000045989

Subtotal: -37.97

Saldo por pagar: 65.03

SALDO TOTAL CLIENTE: 65.03

Página 8 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023
CLIENTE: C106418 - MENDOZA TIGRE VIVIANA ESTEFANIA - 2100663604001 - VITALITY
GALO GARCIA Y JUAN MONTALVO. EL ORO PASAJE OCHOA LEÓN (MATRIZ)
Teléfono: 0959620731 0998209926 Correo: mendozaviviana1991@gmail.com
Promedio Días Vencidos: 245
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000051437 1 FAC 60 14/07/2022 1,276.24 0.00 1,120.95 155.29 12/09/2022 240
FAC 002001000051709 1 FAC 60 18/07/2022 2,316.64 0.00 0.00 2,316.64 16/09/2022 236
FAC 002001000053831 1 FAC 60 01/08/2022 1,655.24 0.00 0.00 1,655.24 30/09/2022 222

Subtotal: 4,127.17
NC 002001000013092 1 DPP 0 01/08/2022 -22.70 0.00 0.00 -22.70 01/08/2022 282 002001000051151

Subtotal: -22.70

Saldo por pagar: 4,104.47

SALDO TOTAL CLIENTE: 4,104.47

CLIENTE: C106423 - PARROQUIA ECLESIASTICA DE EL GUABO - 0791700507001 - BOTICA COMUNITARIA


EL GUABO / SUCRE S/N Y PASAJE. EL ORO EL GUABO EL GUABO
Teléfono:072950924 0992456058 Correo: proyectosalud_guabo@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 61
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
NC 002001000021243 1 PXC 0 10/03/2023 -188.95 0.00 0.00 -188.95 10/03/2023 61 002001000051335

Subtotal: -188.95

Saldo por pagar: -188.95

SALDO TOTAL CLIENTE: -188.95

CLIENTE: C106437 - COMERCIALIZADORA LIFESA MEDICAL LIFAMED C A - 0190425290001 - LIFAMED


23 DE ABRIL S/N Y Y AV. OLMEDO. EL ORO MACHALA LA PROVIDENCIA
Teléfono:072961110 0979059337 Correo: lifamed@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 70
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000074559 1 FAC 60 27/12/2022 1,025.08 0.00 122.81 0.00 25/02/2023 74
FAC 002001000075650 1 FAC 60 05/01/2023 670.92 0.00 11.74 0.00 06/03/2023 65

Subtotal: 0.00

Saldo por pagar: 0.00

CHEQUES DIFERIDOS
Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor
000205 10/05/2023 PDC_CHPF/110/20230228/1 1,588.48

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000074559 1 FAC 60 27/12/2022 1,025.08 902.27 0.00 25/02/2023 74 74

FAC 002001000075650 1 FAC 60 05/01/2023 670.92 659.18 0.00 06/03/2023 65 65

Total Cheques: 1,588.48

SALDO TOTAL CLIENTE: 1,561.45

CLIENTE: C106463 - CORONEL MALDONADO JULIO CESAR - 0702667049001 - DISTRIBUIDORA C&V


CATORCEAVA SUR S/N Y NUEVE DE MAYO. EL ORO MACHALA MACHALA
Teléfono: 0989989157 Correo: julio.coronel2@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 52
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000075797 1 FAC 60 06/01/2023 397.91 0.00 0.00 397.91 07/03/2023 64
FAC 002001000078647 1 FAC 60 31/01/2023 395.99 0.00 0.00 395.99 01/04/2023 39

Subtotal: 793.90

Saldo por pagar: 793.90

SALDO TOTAL CLIENTE: 793.90

Página 9 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023
CLIENTE: C106477 - PONCE PRIETO ROSA AMERICA - 0100877950001 - FARMACIA COMUMANITARIA VIDA 2
SUCRE S/N Y INDEPENDENCIA Y 9 DE MAYO DIAGONAL A LA PILETA DEL HOSPITAL CIVIL. EL ORO PASAJE PASAJE
Teléfono:2915691 2917859 0980659089 Correo: rosamer_so@hotmail.com; sercontrib_3@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 35
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000076964 1 FAC 60 17/01/2023 825.22 0.00 797.97 0.00 18/03/2023 53
FAC 002001000076971 1 FAC 60 17/01/2023 197.93 0.00 3.42 0.00 18/03/2023 53
FAC 002001000077032 1 FAC 60 17/01/2023 54.80 0.00 0.96 0.00 18/03/2023 53
FAC 002001000077018 1 FAC 60 17/01/2023 79.86 0.00 1.40 0.00 18/03/2023 53
FAC 002001000078599 1 FAC 60 31/01/2023 179.65 0.00 2.81 0.00 01/04/2023 39
FAC 002001000078670 1 FAC 60 31/01/2023 388.19 0.00 6.66 0.00 01/04/2023 39
FAC 002001000082837 1 FAC 60 14/03/2023 555.96 0.00 9.49 0.00 13/05/2023 -3
FAC 002001000083606 1 FAC 60 21/03/2023 478.46 0.00 386.09 0.00 20/05/2023 -10

Subtotal: 0.00

Saldo por pagar: 0.00

CHEQUES DIFERIDOS
Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor
00250 19/05/2023 PDC_CHPF/36/20230420/10 1,551.27

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000077018 1 FAC 60 17/01/2023 79.86 78.46 0.00 18/03/2023 53 62

FAC 002001000077032 1 FAC 60 17/01/2023 54.80 53.84 0.00 18/03/2023 53 62

FAC 002001000076971 1 FAC 60 17/01/2023 197.93 194.51 0.00 18/03/2023 53 62

FAC 002001000076964 1 FAC 60 17/01/2023 825.22 27.25 0.00 18/03/2023 53 62

FAC 002001000078599 1 FAC 60 31/01/2023 179.65 176.84 0.00 01/04/2023 39 48

FAC 002001000078670 1 FAC 60 31/01/2023 388.19 381.53 0.00 01/04/2023 39 48

FAC 002001000082837 1 FAC 60 14/03/2023 555.96 546.47 0.00 13/05/2023 -3 6

FAC 002001000083606 1 FAC 60 21/03/2023 478.46 92.37 0.00 20/05/2023 -10 -1

Total Cheques: 1,551.27

SALDO TOTAL CLIENTE: 1,551.27

CLIENTE: C106530 - ALVARADO QUEZADA PETER KEVIN - 0706751674001 - FARMACIAS COMUNITARIAS SIEMPRE CONTIGO
BUENAVISTA 3114 Y MANUEL SERRANO. EL ORO MACHALA MACHALA
Teléfono: 0963842824 Correo: peter.alvarado.q@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 226
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
ND 000000418 1 CHP 0 26/09/2022 1,251.56 0.00 937.21 314.35 26/09/2022 226 CHE-078 INSF DE FONDOS

Subtotal: 314.35

Saldo por pagar: 314.35

SALDO TOTAL CLIENTE: 314.35

CLIENTE: C106683 - NICOFARM - 0791840484001 - NICOFARM


AV MANUEL ESTOMBA S/N Y AV COLON TINOCO. EL ORO MACHALA LA PROVIDENCIA
Teléfono: 0981338516 0991759924 Correo: nikofarm2021@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 71
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000074189 1 FAC 60 23/12/2022 763.39 0.00 0.00 0.00 21/02/2023 78
FAC 002001000074192 1 FAC 60 23/12/2022 65.60 0.00 0.00 0.00 21/02/2023 78
FAC 002001000074220 1 FAC 60 23/12/2022 313.40 0.00 0.00 0.00 21/02/2023 78
FAC 002001000075641 1 FAC 60 05/01/2023 729.38 0.00 0.00 0.00 06/03/2023 65
FAC 002001000076612 1 FAC 60 13/01/2023 2,653.29 0.00 356.72 0.00 14/03/2023 57

Subtotal: 0.00

Saldo por pagar: 0.00

CHEQUES DIFERIDOS

Página 10 de 11
FECHA DE CORTE: 10/05/2023
Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor
00162 17/06/2023 PDC_CHPF/36/20230421/13 729.38

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000075641 1 FAC 60 05/01/2023 729.38 729.38 0.00 06/03/2023 65 103

Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor


00164 24/06/2023 PDC_CHPF/36/20230421/14 2,296.57

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000076612 1 FAC 60 13/01/2023 2,653.29 2,296.57 0.00 14/03/2023 57 102

Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor


00161 20/05/2023 PDC_CHPF/36/20230421/12 763.39

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000074189 1 FAC 60 23/12/2022 763.39 763.39 0.00 21/02/2023 78 88

Banco Cuenta Número Vencimiento Recibo Valor


00159 13/05/2023 PDC_CHPF/36/20230421/11 379.00

Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Doc. Valor Aplic. Saldo Fecha Ven. Días Días Pago
FAC 002001000074192 1 FAC 60 23/12/2022 65.60 65.60 0.00 21/02/2023 78 81

FAC 002001000074220 1 FAC 60 23/12/2022 313.40 313.40 0.00 21/02/2023 78 81

Total Cheques: 4,168.34

SALDO TOTAL CLIENTE: 4,168.34

CLIENTE: C106692 - QUINTANA CASTILLO ELECTRA NUVIA - 0702509647001 - FARMACIA FARMASALUD ESI
FRENTE AL PARQUE CENTRAL JUMON SN Y SN. EL ORO SANTA ROSA JUMÓN (SATÉLITE)
Teléfono: 0982289461 Correo: farmasaludesi@gmail.com
Promedio Días Vencidos: 65
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000075645 1 FAC 60 05/01/2023 386.34 0.00 124.63 261.71 06/03/2023 65

Subtotal: 261.71

Saldo por pagar: 261.71

SALDO TOTAL CLIENTE: 261.71

CLIENTE: C106733 - CEDEÑO OLMEDO JOSE LEONARDO - 1716385701001 - FARMACIA GABRIELA


AV JUAN EUGENIO CAJAMARCA S/N Y ROBERTO SORROSA A CINCUENTA METROS DEL MALECON.
EL ORO SANTA ROSA PUERTO JELÍ
Teléfono: 0991253423 Correo: jolenho06@hotmail.com
Promedio Días Vencidos: 12
Doc. Número Tipo Mov Plazo Fecha Valor Ret. Abono Saldo Fecha Ven. Días Referencia
FAC 002001000078217 1 FAC 60 27/01/2023 285.39 0.00 0.00 285.39 28/03/2023 43
FAC 002001000078511 1 FAC 60 30/01/2023 281.03 0.00 0.00 281.03 31/03/2023 40
FAC 002001000080258 1 FAC 60 14/02/2023 200.51 0.00 0.00 200.51 15/04/2023 25
FAC 002001000081366 1 FAC 60 27/02/2023 196.51 0.00 0.00 196.51 28/04/2023 12
FAC 002001000082083 1 FAC 60 06/03/2023 166.66 0.00 0.00 166.66 05/05/2023 5
FAC 002001000082700 1 FAC 60 13/03/2023 166.67 0.00 0.00 166.67 12/05/2023 -2
FAC 002001000082701 1 FAC 60 13/03/2023 21.77 0.00 0.00 21.77 12/05/2023 -2
FAC 002001000082924 1 FAC 60 15/03/2023 88.17 0.00 0.00 88.17 14/05/2023 -4
FAC 002001000083467 1 FAC 60 20/03/2023 143.72 0.00 0.00 143.72 19/05/2023 -9

Subtotal: 1,550.43

Saldo por pagar: 1,550.43

SALDO TOTAL CLIENTE: 1,550.43

TOTAL VENDEDOR PEÑA ARMIJOS NANCY MERCEDES: 27,077.43

TOTAL AGENTE RODRIGUEZ ERAZO ALEX FERNANDO: 27,077.43

TOTAL GENERAL: 27,077.43

Página 11 de 11

También podría gustarte