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a) La preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera.
c) Proporcionarnos:
i. Acceso a toda la información de la que tenga conocimiento la dirección y que sea
relevante para la preparación de los estados financieros, tal como registros,
documentación y otro material.
ii. Información adicional que podamos solicitar a la dirección para los fines de la
auditoría.
iii. Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales consideremos necesario
obtener evidencia de auditoría.
Como parte de nuestro proceso de auditoría, solicitaremos a la dirección y, cuando proceda, a los responsables
del gobierno de la entidad, confirmación escrita de las manifestaciones realizadas a nuestra atención en relación
con la auditoría.
Coordinación de la auditoría - Nuestra auditoría será programada para llevarse a cabo y concluirse, con base
en la programación de su cierre anual.
La ayuda que nos deba proporcionar su personal, incluyendo la preparación de cédulas y análisis de cuentas,
se describe en un documento por separado. La conclusión oportuna de dicha información facilitará la conclusión
de nuestra auditoría.
Nuestra auditoría se llevará a cabo en 2 visitas, es necesario coordinar las fechas de ejecución del trabajo en
las cuales se incluya una visita preliminar, la cual tiene como finalidad una revisión del control interno y la
realización de procedimientos de planeación y pruebas sustantivas de auditoría con cifras al 31 de diciembre
de 2019. Las fechas de nuestras visitas se presentan a continuación:
Auditoría con cifras a Octubre de 2019 para efectos de reportar al 22 de Noviembre de 2019
Carta de recomendaciones y sugerencias al control interno
Auditoría final 05 de Junio del 2020
Los estados financieros auditados les serán entregados, a más tardar, durante las dos semanas posteriores a
la conclusión de nuestra revisión final. Para poder cumplir con estas fechas es necesario que la administración
de la entidad nos entregue toda la información necesaria en las fechas acordadas conjuntamente. Asimismo, el
dictamen para efectos fiscales será presentado en el mes de mayo siempre y cuando concluyamos nuestro
trabajo en las fechas acordadas.
Esperamos contar con la plena colaboración de sus empleados durante nuestra auditoría.
Es posible que la estructura y el contenido de nuestro informe tengan que ser modificados en función de los
hallazgos de nuestra auditoría.
El monto total de los honorarios por los trabajos arriba indicados ascenderá a $3,000,000.00
M.N. más el impuesto al valor agregado.
Les rogamos que firmen y devuelvan la copia adjunta de esta carta para indicar que conocen y aceptan los
acuerdos relativos a nuestra auditoría de los estados financieros, incluidas nuestras respectivas
responsabilidades.
Atentamente