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Reporte de Facturas Desde 02 de Febrero del 2024 Hasta 02 de Febrero del 2024

Total Cobrado Total de Impuestos Total Saldos Pendientes Total Saldos Favor

RD$8,000.00 0.00 0.00 0.00

Total Forma de Tipo de


#FacturaCajero Usuario Cliente Fecha Pago Estado Zona Total
Cobrado Pago Factura

02/02/2024 SERVIDOR
9549 luisa oficina@smart-wifi HOTEL CASA DEL SOL Pagada 1200.00 Efectivo 1200.00 Internet
15:21 PRINCIPAL

02/02/2024
9554 luisa jose-alberto-espinal@smart-wifi JOSE-ALBERTO-ESPINAL Pagada SERVER MURAZO 600.00 Efectivo 600.00 Internet
13:32

02/02/2024
9572 luisa maria-del-carmen-ventura@smart-wifi MARIA-DEL-CARMEN VENTURA Pagada SERVER MURAZO 500.00 Efectivo 500.00 Internet
15:38

02/02/2024 SERVIDOR
9641 luisa carla-gonzalez@smart-wifi CARLA-GONZALEZ Pagada 500.00 Efectivo 500.00 Internet
16:13 PRINCIPAL

02/02/2024 SERVIDOR
9659 luisa gregor-buscanero@smart-wifi GREGOR-BUSCANERO Pagada 500.00 Efectivo 500.00 Internet
16:32 PRINCIPAL

milleidy-elizabeth-abreu-rodriguez@smart- MILLEIDY-ELIZABETH-ABREU-RODRI 02/02/2024 SERVIDOR


9665 luisa Pagada 700.00 Efectivo 700.00 Internet
wifi GUEZ 21:25 PRINCIPAL

02/02/2024 SERVIDOR
9666 luisa benita-ramirez@smart-wifi BENITA-RAMIREZ Pagada 500.00 Efectivo 500.00 Internet
21:43 PRINCIPAL

02/02/2024 SERVIDOR
9712 luisa rafael-figueroa-bebe@smart-wifi RAFAEL-FIGUEROA-BEBE Pagada 500.00 Efectivo 500.00 Internet
19:29 PRINCIPAL

02/02/2024 SERVIDOR
9713 luisa 0086@smart-wifi JUANA-SANTOS Pagada 500.00 Efectivo 500.00 Internet
15:49 PRINCIPAL

02/02/2024 SERVIDOR
9730 luisa 0118@smart-wifi NATALY-MORROBEL Pagada 500.00 Efectivo 500.00 Internet
15:46 PRINCIPAL

02/02/2024 SERVIDOR
9741 luisa 0016@smart-wifi MARLENY-MDES-PENA-VENTURA 14:49 Pagada PRINCIPAL 500.00 Efectivo 500.00 Internet

02/02/2024 SERVIDOR
9742 luisa 0017@smart-wifi DEISY-AMPARO-CABRERA Pagada 500.00 Efectivo 500.00 Internet
21:45 PRINCIPAL

02/02/2024 SERVIDOR
9747 luisa 0053@smart-wifi KILSI-MARLENIS-DIAZ Pagada 500.00 Efectivo 500.00 Internet
13:34 PRINCIPAL
Total Forma de Tipo de
#FacturaCajero Usuario Cliente Fecha Pago Estado Zona Total
Cobrado Pago Factura

02/02/2024 SERVIDOR
9753 luisa 0076@smart-wifi DERBI-MANUEL-LAZALA-CAMACHO Pagada 500.00 Efectivo 500.00 Internet
19:46 PRINCIPAL

Resumen Final

Forma de Pago Pagos Internet Otros Ingresos Gastos Transferencias Total

Saldo a Favor 0 0 0 0 0

Efectivo 8000.00 0 0 0 8000.00

Trasnferencia Bancaria 0 0 0 0 0

Saldo Final 8000.00 0 0 0 8000.00

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