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RUTINARIA
CLASIFICACIO
PROCESO DEPENDENCIA SEDE AREA ACTIVIDAD TAREA
DESCRIPCION
N
MATRIZ DE IDENTIFICA
CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DE RIESGO
PROBABILIDA
EXPOSICION
DEFICIENCIA
EFECTOS POSIBLES
NIVEL DE
NIVEL DE
NIVEL DE
INTERPRETACIO
FUERTE MEDIO INDIVIDUO N DEL NIVEL DE
D
PROBABILIDAD
DE IDENTIFICACION DE PELIGROS
VALORACION DEL CRITERIOS PARA ESTABLECER
EVALUACION DE RIESGO
RIESGO CONTROLES
CONSECUENC
INTERVENCIO
NIVEL DE
NIVEL DE
INTERPRETACION PEOR
RIESGO
ACEPTACION DEL N° EXISTENCIA
N DEL NIVEL DE CONSECUEN REQUISITO
IA
RIESGO EXPUESTOS
RIESGO CIA LEGAL
SI/NO
MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES
EQUIPOS/ELEMNTOS
CONTROL DE ADMINISTRATIVOS,
ELIMINACION SUBSTITUCION DE PROTECCION
INGENIERIA SEÑALIZACION,
PERSONAL
ADVERTENCIA
10 1 MUY ALTO 100 10
6 2 ALTO 60 6 ACEPTABLE
2 3 MEDIO 25 2 NO ACEPTABLE
0 4 BAJO 10