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PERFIL DE PROYECTO:
UBICACIÓN:
REGION : CUSCO
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
DISTRITO : VELILLE
Setiembre 2012
INDICE
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.2 Definición del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solución
V. CONCLUSIONES
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones
CAPITULO 1
RESUMEN EJECUTIVO
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Demanda (kW) 66.6 67.9 69.2 70.5 71.9 73.3 74.7 76.1 77.5 79.1 80.6 82.1 83.8 85.4 87.1 88.7 90.5 92.2 94.0 95.9 97.7
Oferta (kW) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit -66.6 -67.9 -69.2 -70.5 -71.9 -73.3 -74.7 -76.1 -77.5 -79.1 -80.6 -82.1 -83.8 -85.4 -87.1 -88.7 -90.5 -92.2 -94.0 -95.9 -97.7
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Potencia Requerida
(kW)
75.2 76.7 78.2 79.7 81.3 82.8 84.4 85.9 87.6 89.4 91.1 92.8 94.7 96.5 98.4 100.2 102.2 104.2 106.2 108.3 110.4
Oferta (kW) 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
Superávit 524.8 523.3 521.8 520.3 518.7 517.2 515.6 514.1 512.4 510.6 508.9 507.2 505.3 503.5 501.6 499.8 497.8 495.8 493.8 491.7 489.6
Oferta (kW) 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0
Oferta Total 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0
Saldo Disponible
4,295.9 4,271.8 4,247.3 4,222.3 4,196.8 4,170.8 4,144.3 4,117.3 4,089.7 4,061.5 4,032.7 4,003.5 3,973.5 3,943.1 3,912.0 3,880.3 3,848.0 3,815.0 3,781.3 3,747.0 3,722.3
Grafico Nº 1
COMPORTAMIENTO DE DEMANDA Y OFERTA
Alternativa I:
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CON PANELES SOLARES
Instalación de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalación de paneles solares fotovoltaicos
en cada vivienda, que genere la suficiente energía para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e
información (radio y TV). Las cargas especiales se atenderán con paneles de mayor capacidad. Esta
alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitación a profesionales del sector eléctrico, sobre la
operación y mantenimiento, así como otros usos de los paneles solares.
Se instalarán 719 paneles solares que alimentarán cargas domésticas, cargas de uso general y
comercio.
Los paneles solares serán instalados sobre postes de madera de 3,5 m de altura ubicados en la parte
exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarán cada uno de los paneles son:
Alternativa II:
INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE A TRAVÉS DE REDES
PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS :
Consiste en la ejecución de redes primarias (derivaciones y transformadores), redes secundarias y
acometidas domiciliarias.
.Tipo : Aérea
• Potencia Nominal : 5KVA, 10 KVA, 15 KVA
• Relación de Transformación : 22.9/0.44 – 0.22 KV.
• Altura de Trabajo promedio : 4500 m.s.n.m.
Alternativa 02
El Costo Total de inversión a Precios de Mercado para Alternativa 02, asciende a S/ 7,023,010.61
Cuadro Nº 3
ALTERNATIVA 02
RESUMEN PRESUPUESTAL PANEL CONVENCIONAL
1- SISTEMA ELECTRICO RED PRIMARIA 2,160,087.15
2- SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA 3,341,821.33
3- CAPACITACION SOCIAL 50,600.00
4- IMPACTO AMBIENTAL 45,500.00
COSTO DIRECTO 5,598,008.49
GASTOS GENERALES 14% de CD 783,721.19
EXPEDIENTE TECNICO 4% de CD 223,920.34
SUPERVISION 5% de CD 279,900.42
LIQUIDACION 2% de CD 111,960.17
SERVIDUMBRE DE LA LINEA 25,500.00
Alternativa 01
El Costo Total de inversión a Precios Sociales para Alternativa 01, asciende a S/.4,435,293
Cuadro Nº 4
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN PRESUPUESTAL PANEL SOLAR FACTOR
VELILLE CS COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 02
El Costo Total de inversión a Precios Sociales para Alternativa 02, asciende a S/.5,949,251
Cuadro Nº 5
ALTERNATIVA 02
RESUMEN PRESUPUESTAL CONVENCIONAL FACTOR COSTOS A PRECIOS
VELILLE CS SOCIALES
1- SISTEMA ELECTRICO RED PRIMARIA 2,160,087.15 0.847 1,829,593.82
2- SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA 3,341,821.33 0.847 2,830,522.67
3- CAPACITACION SOCIAL 50,600.00 0.8475 42,883.50
4- IMPACTO AMBIENTAL 45,500.00 0.8475 38,561.25
COSTO DIRECTO 5,598,008.49 4,741,561.24
GASTOS GENERALES 14% de CD 783,721.19 0.8475 664,203.71
EXPEDIENTE TECNICO 4% de CD 223,920.34 0.8475 189,772.49
SUPERVISION 5% de CD 279,900.42 0.8475 237,215.61
LIQUIDACION 2% de CD 111,960.17 0.8475 94,886.24
SERVIDUMBRE DE LA LINEA 25,500.00 0.8475 21,611.25
1.6. BENEFICIOS
Alternativa 01
Los únicos ingresos cuantitativos que genera el proyecto, son los ingresos por el aporte de la cuota
mensual por la venta de los paneles solares a cada usuario.
Alternativa 02
Los únicos ingresos cuantitativos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de energía.
Alternativa 02
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 220378 223401 226424 229749 232772 236098 239121 242446 245771 249399 252724 256352 259677 263305 266933 270560 274490 278118 282048 285978
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. SITUACION CON PROYECTO
Venta de energía domésticos 49318 50359 51413 52549 53629 54792 55899 57090 58296 59588 60823 62147 63412 64768 66139 67528 69008 70431 71948 73483
Venta de energía alumbrado público 1978 2006 2034 2062 2090 2118 2146 2174 2211 2239 2267 2304 2332 2369 2397 2435 2463 2500 2537 2565
Cargo Fijo 36955 37462 37969 38527 39033 39591 40098 40656 41213 41822 42379 42987 43545 44153 44762 45370 46029 46637 47296 47955
Beneficios con Proyecto 88250 89827 91416 93137 94752 96501 98143 99919 101720 103648 105469 107438 109290 111291 113299 115332 117500 119568 121781 124003
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 88250 89827 91416 93137 94752 96501 98143 99919 101720 103648 105469 107438 109290 111291 113299 115332 117500 119568 121781 124003
FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 1366875 1385625 1404375 1425000 1443750 1464375 1483125 1503750 1524375 1546875 1567500 1590000 1610625 1633125 1655625 1678125 1702500 1725000 1749375 1773750
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 816480 827680 838880 851200 862400 874720 885920 898240 910560 924000 936320 949760 962080 975520 988960 1002400 1016960 1030400 1044960 1059520
Alternativa 02
Para la estimación de los beneficios una referencia recomendable constituyen los datos del trabajo de
campo, que estimó tanto los consumos anuales y los beneficios por concepto de iluminación, radio y
televisión.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla, para lo cual se ha
realizado desde los siguientes puntos de vista:
1.8.1 Arreglos Institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y
mantenimiento.
En esta parte del proyecto se tomaran las consideraciones desde el punto de vista institucional y
gestión para el éxito del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la participación de los siguientes involucrados:
La Municipalidad Distrital de Velille.
La Municipalidad Distrital de Velille con representación de su señor alcalde ha comprometido su
capacidad administrativa y financiera para la gestión y ejecución del proyecto (contratar un consultor
para la elaboración del proyecto), programar esta dentro del presupuesto participativo 2,012 e
Incluirla dentro del Plan Operativo Anual de la Municipalidad, comprometiéndose con el
financiamiento del 100% de la inversión total mediante recursos financieros provenientes del canon y
sobre canon.
Asimismo se compromete asumir los costos de operación y mantenimiento con los ingresos que
genere el proyecto por concepto de cuotas de la población.
Económico: Se cuenta como fuente de financiamiento los recursos de canon y sobre canon
gasífero y energético, financiamiento que será cubierto en su totalidad durante la ejecución de
la obra por el Gobierno regional Cusco.
La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será
con mano de obra no calificada en el carguío, En la etapa de Post Inversión de la prestación
del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de
sus aportes para mantenimiento de la infraestructura, siendo este aporte de S/.5 nuevos soles.
(De acuerdo al dato de campo sobre la intensión de pago de los pobladores)
Etapa de Construcción:
Leve incremento de la Economía Local: Los ingenieros, técnicos y demás trabajadores del
proyecto, durante la instalación del mismo, necesitarán cubrir algunas necesidades que se presenten,
esta situación será beneficiosa para la población local, ya que ellos tendrán oportunidad de satisfacer
las demandadas de insumos y/o servicios.
Ligera incomodidad en los pobladores: Durante los trabajos (excavación, colocación de los paneles
solares, etc.) que conlleva el emplazamiento del sistema de energía fotovoltaica, sobre todo el
transporte del equipo necesario, se podría alterar o invadir áreas de actividad económica; siendo la
mayoría de estas áreas su único sustento de vida.
Alteración del Paisaje: Los trabajos de colocación de postes para el soporte de los paneles solares
así como la presencia de campamentos y almacenes, caminos de acceso; distorsionarán ligeramente la
vista panorámica del paisaje natural. Por otro lado la generación de desechos, producto de las
actividades que amerita (transporte, hincado de postes, colocación de paneles, entre otras), serán
mínimos, los cuales mayormente son desechos propios del personal de trabajo. Se deberá disponer
depósitos para su reciclamiento.
Leve incremento de ruidos: Durante el transporte de los equipos hacia la zona de emplazamiento y
la colocación de los paneles solares, el ruido generado será leve. Cabe señalar que las áreas a
intervenir son zonas aisladas, donde los únicos ruidos perceptibles son sólo aquellos generados por la
población.
Problemas Sanitarios por la Acumulación de Desechos: El material excedente producto de la
excavación para los postes de soporte de paneles, y materiales de trabajo utilizados de alto riesgo de
contaminación podrían ocasionar problemas sanitarios al ser acumulados en cualquier lugar; estos
deberán ser depositados en áreas previamente definidas, así como los residuos sólidos domésticos
producidos en los frentes de trabajo.
Alteración del ambiente social y la salud: Dentro del área de influencia del Proyecto, el arribo de
personal foráneo con diferentes costumbres, podrían impulsar a la población local adquirir nuevos
hábitos alimenticios, incluyendo entre ellos el consumo de alcohol; así como la incidencia de nuevas
enfermedades.
Etapa de Operación:
Mejora de las condiciones de vida y Actividades económicas de la Población: La mayoría de las
poblaciones rurales están obligadas a vivir sin las ventajas de la electricidad, y sin los servicios
elementales que con ésta se obtendría. La energía eléctrica incrementará los horarios de educación, así
como mejorará la atención de centros médicos, y propiciará el crecimiento de las principales
actividades económicas de la población beneficiada.
Además, posibilita el proceso de integración de los centros poblados al interior del país, así como
entre los poblados limítrofes. La electrificación contribuye de manera importante con el retroceso de la
pobreza. Incentiva mejorar la calidad de la educación (horarios nocturnos de estudio).
Posible riesgo de la integridad física de la población: Aunque los paneles solares están cubiertos en
la cara exterior con vidrio templado para soportar condiciones meteorológicas muy duras (el hielo, la
abrasión, cambios bruscos de temperatura, granizo, etc.), dependiendo de la zona; éstos paneles
estarán expuestos además a la ocurrencia de eventos naturales propios de cada región; todo ello
colaborará en su deterioro progresivo, siendo un peligro latente para la población que se encuentre
cercana a estos paneles; puesto que pueden caer sobre sus viviendas terrenos y/o peligrar su integridad
física. La población deberá estar capacitada e informada para hacer frente a este tipo de ocurrencias.
Alteración de la salud del personal de mantenimiento: Los paneles solares no tienen partes móviles,
por lo tanto el mantenimiento se limita a la limpieza ocasional de la superficie del panel, revisión de
conexiones eléctricas y baterías; estas actividades de revisión de conexiones eléctricas puede ocasionar
accidentes de electrocución o contaminación por manipulación e inhalación elementos contaminantes
(el plomo de las baterías) a los trabajadores encargados del mantenimiento; a fin de evitar este tipo de
accidentes, el personal de mantenimiento deberá ser especialmente capacitado y equipado para realizar
estas labores.
Alteración del paisaje natural: Los sistemas de energía fotovoltaica se compone solo de paneles
solares y por unos cables que llevan la energía eléctrica a las viviendas determinadas; por lo que este
sistema alterará ligeramente la calidad del paisaje.
Dentro del presupuesto previsto para la fase de inversión de la presente intervención se han
considerado labores específicas para la mitigación de impactos ambientales, para ambas alternativas,
como se puede observar a continuación:
Cuadro Nº 12
PRESUPUESTO PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES OBRA PANELES SOLARES VELILLE
PRECIO UNITARIO SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
S/. S/.
A Costo durante ejecucion de Obra
Honorarios Profesionales (incluye viaticos
A.1 seguros de vida):
A.1.1 Ingeniero Especialista 1 4,500.00
A.1.2 01 Chofer 1 1,500.00
A.2 Alquiler de Camioneta 1 5,400.00
A.2 Combustible y lubricante en Obra 1 500
A.3 Mantenimiento y reparacion de camionetas 1 100
Viajes de Cusco a Velille ida y vuelta
1
A.4 tres veces mes 800
Sub Total A 12,800.00
B Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental 1 2,800.00
Sub Total B 2,800.00
C Gastos Generales Mensuales(Utiles de escritorio) 1 3,000.00
Sub Total C 3,000.00
D Gastos de Mitigacion
D.1 Tachos para residuos solidos 114 35
D.3 Transporte 1 400.00
Sub Total D 4,390.00
TOTAL GASTOS POR MITIGACION DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRA (S/.) 22,990.00
Fuente: Elaboración equipo técnico 2,012
Acceso al servicio de primarias y secundarias adecuadas para prestar el Municipalidad. Y la población para
electrificación rural de los 40 servicio de electrificación. población. conseguir el
Localidades del Distrito de A partir del año 1 (2014) se realiza el Informe de gastos del mantenimiento
Velille mantenimiento anual al 100% de la nueva mantenimiento permanente.
infraestructura eléctrica.
CAPITULO 2
ASPECTOS GENERALES
Unidad Formuladora:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Velille
Persona responsable de formular: Ing. Américo Troncoso Guevara
Ing. Uriel Huarahuara Mayorga
Persona responsable de la UF:
Unidad Ejecutora:
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional Cusco.
Responsable Sub Gerencia Minero Energético e Hidrocarburos
Gerencia de Desarrollo Economico
Cuadro N°15
Matriz de Involucrados
Grupos Interés Problemas percibidos Recursos y Mandatos Conflictos Potenciales
Promover la accesibilidad Que el 20% del área rural
Compromete su capacidad
al servicio de la energía del distrito de Velille
administrativa y financiera
eléctrica, brindando a la carece del servicio de
para elaborar el proyecto
población estructuras energía eléctrica al año
(contratar un consultor para
eléctricas en buen estado, 2,012. su elaboración), programar Entre la población de los
así mismo brindar las esta dentro del presupuesto Sectores Rurales de Velille y
condiciones necesarias para participativo 2,012 e el ejecutor de la obra,
el desarrollo de las Incluirla dentro del Plan durante la ejecución de la
Municipalidad
actividades comerciales en Operativo Anual de la obra por el robo o hurto de
Distrital de Velille
la zona del distrito. Municipalidad, materiales de la obra que
comprometiéndose con el podrían retrasar el
financiamiento de los costos cumplimiento del
de operación y cronograma de ejecución.
mantenimiento mediante
recursos financieros
provenientes del canon y
sobre canon.
Contar con acceso al Elevados costos en Al aporte de mano de obra no
servicio de la energía generación de fuentes de calificada y materiales
eléctrica que mejore sus energías alternas, el no locales para la etapa de
niveles de vida. contar con el 100% de la ejecución de la obra
Población de los infraestructura, (Inversión), a dar buen uso y
40 Localidades acompañado con limitados cuidar la nueva
rurales de Velille conocimientos en temas de infraestructura, y a asumir
ahorro y cuidado de la gastos de operación y
energía eléctrica mantenimiento por uso del
nuevo sistema.
El proyecto surge ante una necesidad de una infraestructura eléctrica que pueda servir para que la
población de las localidades dispersas y distantes del distrito de Velille pueda acceder al servicio de la
energía eléctrica.
La población beneficiada, conjuntamente con las autoridades locales, piden a la Municipalidad de
Velille, la construcción de una infraestructura eléctrica capaz de permitir el acceso de las localidades
rurales que se encuentran en los lugares mas distantes y alejados del distrito y que pudieron ser
beneficiados por los proyectos desarrollados anteriormente puedan tener el beneficio de acceder al
servicio de energía eléctrica.
El presente proyecto se halla enmarcado en los Lineamientos Técnicos del Sector Energía y Minas; y,
de la concesionaria:
Desarrollo de acciones orientadas a la promoción de servicios energéticos, en los
lugares lejanos y aislados del país como medio que permite un crecimiento uniforme
de la economía, de igualdad social y creadora de empleo.
Asimismo, extender el limite en energía eléctrica a nivel nacional con calidad,
seguridad y optimizando los costos de inversión con el fin de brindar la posibilidad de
acceder al uso de la energía eléctrica.
Con la finalidad de poner operativo el sistema que beneficiara a los pobladores de las localidades de
MERQUES, URASANA, QAYARA, CHOCOCHOCO, ACHACO PALTARUMIOC,
TACLLAPAMPA, LLACCOYO, T´ASTANI, URACPAMPA, MARANNIYOC, PUMACCOCHA,
CCAJAILLE, MOLINO, BUENA VISTA, AMPUMARCA, ANCHAYA PATA, CHACOPAMPA,
CHILLOROYA ALTO, MAMARUMIYOC, BANDERAYOC, SIWIYOC – CCAQHANUYA,
WISACHANI, CHONTA, CENTRAL ALCCAVICTORIA, WAYLLA WAYLLA, AYACCASI
CCACHO, CHENQUEÑA, QUESCCAÑUMA, CUCHILLITA B, ANTASALLALLI,
LLOQQUETA, HACIENDA PACHECO, HUACCOTO, MUYUMA, FAUSI, CESAR ZAA,
JAPURAYA CUCHO, ASURANI, PUTUNSSI, MARCAHUAYCCO, agradecen a la Municipalidad
de Velille, que se haya considerado en su Plan presupuestario la elaboración del presente estudio para
de electrificación a todas sus comunidades, dentro de su jurisdicción.
El objetivo del Gobierno Local es contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gestión y
diversificación de la estructura productiva, aprovechando las ventajas competitivas y fomentando el
desarrollo socio económico en el ámbito distrital, siendo para ello la electrificación rural un factor que
va a contribuir en una forma inmediata y al progreso y bienestar de la población.
MODULO 3
IDENTIFICACIÓN
Actualmente las 40 Localidades rurales del Distrito de Velille como son: MERQUES, URASANA,
QAYARA, CHOCOCHOCO, ACHACO PALTARUMIYOC, TACLLAPAMPA, LLACCOYO, T
´ASTANI, URACPAMPA, MARANNIYOC, PUMACCOCHA, CCAJAILLE, MOLINO, BUENA
VISTA, AMPUMARCA, ANCHAYA PATA, CHACOPAMPA, CHILLOROYA ALTO,
MAMARUMIYOC, BANDERAYOC, SIWIYOC – CCAQHANUYA, WISACHANI, CHONTA,
CENTRAL ALCCAVICTORIA, WAYLLA WAYLLA, AYACCASI CCACHO, CHENQUEÑA,
QUESCCAÑUMA, CUCHILLITA B, ANTASALLALLI, LLOQQUETA, HACIENDA PACHECO,
HUACCOTO, MUYUMA, FAUSI, CESAR ZAA, JAPURAYA CUCHO, ASURANI, PUTUNSSI,
MARCAHUAYCCO, carece de acceso al servicio de electrificación, lo que representa un grave
problema que origina un escaso desarrollo socioeconómico.
Esta situación se origina por:
La lejanía y ubicación dispersa de las localidades respecto a sistemas eléctricos existentes, la
lejanía y dispersidad de las viviendas respecto a la infraestructura eléctrica existente en los Sectores
rurales objeto del presente estudio (donde el 100% de la población al año 2012, no cuentan con
instalaciones domiciliarias ni públicas), hace muy costoso y difícil el aprovechamiento de sistemas
convencionales cercanos de electrificación.
El desaprovechamiento de sistemas eléctricos, la carencia de infraestructura eléctrica en los
Sectores rurales objeto del presente estudio hace imposible el aprovechamiento de sistemas
convencionales cercanos de electrificación.
Escaso conocimiento de la población en sistemas de generación eléctrica, la limitada organización
y capacitación de la población de dichas Sectores, en temas de generación de energía eléctrica tanto
convencional como no convencional, hacen que estos pobladores usen otras fuentes de energía y luz,
como son: velas y kerosene para iluminación, para refrigeración, leña para combustible en la cocina,
etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes.
Actualmente esta situación origina:
Escasa actividad productiva y comercial: La falta de energía eléctrica ha llevado a que los Sectores
rurales solo se dediquen a actividades tradicionales (agricultura y ganadería). Los pobladores no tienen
posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves) o
comerciales, que les ayuden a incrementar sus ingresos económicos.
Baja productividad de las actividades de producción: La actividad productiva de la zona se ve
limitada a que la jornada laboral sea solo durante el día y no por la tarde o noche, afectando de esta
manera su productividad.
Altos costos de electrificación e iluminación: El uso de fuentes de energía y luz, como las velas
para iluminación, para refrigeración, leña para combustible en la cocina, etc. generan elevados costos
para su funcionamiento.
Restricciones en el uso del servicio de telecomunicaciones: La falta de energía eléctrica, ha
limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el acceso a la información (radio,
televisión, Internet), a la telefonía, etc., impidiendo su inserción en un mundo cada vez más
interconectado.
Restricciones en la calidad de los servicios de educación: Los servicios de educación se
encuentran restringidos donde los alumnos actualmente no pueden acceder a cursos de computación
y/o tener acceso a Internet.
En el mediano plazo la no solución del problema permitirá el bajo desarrollo productivo y la baja
calidad de vida de la población, y que en largo plazo esta población tengan mayor retraso
socioeconómico y productivo, donde sus actividades productivas y comerciales, no serán las
suficientes como para superar su estado de pobreza.
Por considerarse una de las necesidades más apremiantes que viene generando el problema de escaso
acceso al servicio de electrificación rural de las 40 Localidades distantes y dispersas del Distrito de
Velille, donde la escasez de energía es un obstáculo importante para su desarrollo socioeconómico. La
energía eléctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la
condición humana: refrigeración para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los
modernos medios de comunicación, etc.
Dichas localidades al no contar con energía eléctrica, tienen poco desarrollo comercial, cultural y
económico. Los servicios públicos (escuelas, comedores comunales, club de madres, etc.) disponibles
se encuentran limitados de manera considerable; la calidad en la prestación de estos servicios a la
comunidad también representa un grave problema. En consecuencia, los pobladores viven en la
pobreza con acceso a servicios básicos de poca calidad.
La pobreza en que vive la población, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso a la
información hacen necesaria la ejecución del proyecto de electrificación de la zona, para así fomentar
el desarrollo turístico, comercial e industrial.
La lejanía, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales características de esta comunidad.
Además, este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo, con una demanda eléctrica reducida y
con cargas dispersas que impiden las economías de escala.
La población beneficiaria alcanza un total de 2,876 pobladores con un total de 719 viviendas
domésticas por ser electrificadas. Se estima que la población dentro de 20 años será de 4531. El detalle
se muestra a continuación:
Cuadro 16
Localidades Beneficiadas
c).- Las razones por las que es de interés de la Población resolver dicha problema
Con la Solución del Problema se buscar contar con electrificación rural a las localidades dispersas y
distantes de Velille, este objetivo permitirá que el 100% de la población de estas localidades al
finalizar el año 2,032 (periodo de vida del proyecto) cuenten con infraestructura eléctrica adecuadas,
esto a su vez nos permitirá lograr:
Mayor actividad productiva y comercial: Al contar con energía eléctrica la población comprendida
en esta jurisdicción, permitirá que se dediquen a otras actividades diferentes a las tradicionales
(agricultura y ganadería). Los pobladores tendrán la posibilidad de dedicarse a nuevas actividades
productivas (por ejemplo: crianza de aves) o comerciales, que les ayuden a incrementar sus ingresos
económicos.
Mayor productividad en actividades productivas: La actividad productiva de la zona se verá
beneficiado ya que permitirá que la jornada laboral no solo sea durante el día sino también por la tarde
o noche, beneficiando de esta manera su productividad.
Menores costos de electrificación e iluminación: El uso del sistema de electrificación no
convencional, permitirá el uso en diferentes actividades con menores costos.
Uso del servicio de telecomunicaciones: El contar con energía eléctrica, permitirá de manera
considerable el uso de radio, televisión, Internet y telefonía, etc., permitiendo la inserción al mundo de
la información.
Mejora de los servicios de educación: La disponibilidad de energía eléctrica permitirá a los
alumnos acceder a cursos de computación y/o tener acceso a Internet.
En el mediano plazo la solución del problema permitirá el Mayor desarrollo productivo y mayor
calidad de vida de la población, y que en largo plazo esta población tenga mayor desarrollo
socioeconómico y productivo, donde sus actividades productivas y comerciales, permitirán superar de
alguna manera su estado de pobreza.
Con el proyecto se pretende alcanzar los siguientes resultados (componentes)
El Aprovechamiento de sistemas eléctricos no convencionales, contando para ello con
infraestructura eléctrica (donde el 100% de la población al año 2012, contara con instalaciones
domiciliarias y públicas).
Mayor conocimiento de la población en sistemas de generación eléctrica, logrando para ello la
organización y capacitación de la población involucrada en el presente PIP de electrificación rural de
los Sectores de Velille en temas de generación de energía eléctrica no convencional.
Localidades:
El área del proyecto comprende la electrificación rural con sistemas fotovoltaicos de los 40 sectores
del Distrito de Velille.
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Grafico Nº 3
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
Fuente: Banco de información distrital INEI.
Limites:
El ámbito de intervención del presente estudio que comprende las Localidades y Sectores del Distrito
de Velille limita por él:
Grafico Nº 4
UBICACIÓN
DE ZONA DE
PROYECTO
Fuente: MTCvial.
Altitud: Los Sectores rurales de Velille, como fuente de información cartas Nacionales se encuentran
a una Altitud media de 3,700 m.s.n.m, Altitud mínima de 3300 m.s.n.m y una Altitud máxima de
4,500 m.s.n.m.
Temperatura: las condiciones de tiempo se han caracterizado por: temperatura Alta Máxima: 25.0°C,
Mínima: -3.4°C y Media Anual: 22.4°C, como fuente estación meteorológica Ka’yra.
Fisiografía (Suelo): Desde el punto de vista fisiográfico el Distrito de Velille presenta cuatro tipos
de paisajes mayores:
Paisaje Aluvial.- Correspondientes a partes más bajas, con topografía conformada por llanuras de
regular extensión donde se encuentran terrazas y llanuras con inundaciones periódicas y estacionales,
de relieves planos formados por depósitos de fragmentos gruesos, arena, limo y arcilla.
Paisajes de Lomada y Colina.- Compuestos de depósitos aluviales conformados por materiales de
origen diverso.
Paisaje Montañoso.- Conformado por vertientes rocosas de los flancos cordilleranos, con suelos
sometidos a fuertes erosiones.
Paisaje de Cimas y Laderas de Montañas.- Corresponden a cerros y pisos que tienen un grado elevado
de pendiente y soportan suelos delgados y pedregosos.
Cuadro Nº 17
DISTANCIA APROX A
COMUNIDAD CANTIDAD DE ANEXOS VELILLE
VELILLE AFECTADOS POR EL PROBLEMA KM
CCOLLANA 14 60
URSANA 1 20
ALCCAVICTORIA 2 120
AYACCASI 1 65
CULLAHUATA 12 55
TUNTUMA 10 55
TOTAL 40
3.1.4.- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES
CHUMBIVILCAS 45465 51030 58312 63603 69669 77721 75585 0.55 1.22 0.97 0.76 0.92 0.58
1 SANTO TOMAS 11751 13294 16239 20118 22652 24614 24492 0.59 1.84 2.41 0.99 0.69 0.56
2 CAPACMARCA 3470 4219 4128 4334 4931 4813 4593 0.94 -0.20 0.54 1.08 -0.20 -0.51
3 CHAMACA 4139 4768 5026 5941 6357 6993 7698 0.68 0.48 1.88 0.57 0.80 1.38
4 COLQUEMARCA 7327 7299 8041 9118 9436 9493 8656 -0.02 0.88 1.41 0.29 0.05 -0.61
5 LIVITACA 7289 7907 8828 8727 9384 11403 11516 0.39 1.01 -0.13 0.61 1.64 1.47
6 LLUSCO 6572 7455 5622 4897 5723 7325 6399 0.60 -2.53 -1.52 1.31 2.08 0.80
7 QUIÑOTA 2990 2972 3671 4661 4317 -0.07 1.78 2.01 1.16
8 VELILLE 4917 6088 7438 7496 7515 8419 7914 1.02 1.84 0.09 0.02 0.95 0.37
Fuente: Elaboración propia con los datos del INEI.
Cuadro Nº 19
Población total por grupos del Distrito de Velille
La población del distrito de Velille por grupo etareo, en el cuadro que se aprecia la población de 0
años -24 años representa la mayor parte.
Cuadro Nº 20
Poblacion 1993: 7,515
Poblacion 2007: 7,914
Poblacion 2012 8,063
Tasa Crecimiento(%) 0.37%
Tasa Cre Utilizada(%) 0.37%
Fuente : INEI - CPV 2007 y CPV 1993
Población objetivo
De acuerdo al trabajo de campo, se tiene que la población de las localidades de los 40 sectores de
velille es 2876pobladores, y al año 2007 la población fue de 7914 pobladores a nivel distrital, con
una densidad poblacional de 4 miembros por familia, un total de 719 familias en todo los sectores a
intervenir y una tasa de crecimiento intercensal (1993 al 2007) de 0.37% anual, de acuerdo a los datos
del INEI.
La población de los sectores de velille a intervenir, de acuerdo a información obtenida al mes de
Setiembre del 2012 y padrón de beneficiarios, en la visita a la misma se realizó coordinaciones y
entrevista con los directivos de las comunidades donde se comprobó la existencia de 719 familias en el
ámbito de las comunidades. La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura
(cultivo de Papa, Alfalfa, y hortalizas en general) seguida por la ganadería (crianza de Ganado
vacuno, ovino, animales menores y otros). La tasa de crecimiento poblacional considerada es la
obtenida en el último censo nacional según el INEI para el distrito de Velille es de 0.37 % anual del
año 2,007.
Existen 719 beneficiarios directos de electrificación de paneles solares en la zona de intervención en
las comunidades del distrito de velille, sus viviendas son construidas de y adobe, techo de calamina.
Se estima que el número promedio de personas por vivienda es de (4) habitantes, haciendo un total de
2876 habitantes. Con estos precedentes se realiza la proyección de la población beneficiaria en el
cuadro siguiente:
Cuadro Nº 21
Cuadro Nº 22
LOCALIDADES BENEFICIADAS POR
ELECTRIFICACION CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - DISTRITO DE VELILLE
ITEM LOCALIDAD SECTOR COMUNIDAD FAMILIAS POBLACION
1 MERQUES MERQUES CCOLLANA 4 16
2 URASANA URASANA URASANA 31 124
3 QAYARA QAYARA CCOLLANA 29 116
4 CHOCOCHOCO CHOCOCHOCO ALCCAVICTORIA 15 60
5 ACHACO PALTARUMIOC TACLLAPAMPA TUNTUMA 7 28
6 TACLLAPAMPA TACLLAPAMPA TUNTUMA 16 64
7 LLACCOYO LLACCOYO TUNTUMA 26 104
8 T´ASTANI TACLLAPAMPA TUNTUMA 6 24
9 URACPAMPA URACPAMPA CCOLLANA 28 112
10 MARANNIYOC MARANNIYOC CCOLLANA 5 20
11 PUMACCOCHA PUMACCOCHA CCOLLANA 60 240
12 CCAJAILLE FAUSI CCOLLANA 10 40
13 MOLINO PARAQAQSILLA CCOLLANA 6 24
14 BUENA VISTA BUENA VISTA CCOLLANA 2 8
La mayor parte de la población del Distrito de Velille se encuentra en la zona rural que representa el
75%, la zona urbana el 25% que está representada básicamente por la capital del Distrito. Las
Comunidades y Sectores del ámbito distrital constituyen en más del 90% Localidades con viviendas
dispersos que no están consideradas como centros poblados con menos de 150 habitantes por
comunidad o sector.
B).- Salud
En el ámbito del Área del proyecto existe un centro puesto de salud, perteneciente a la Red Cusco Sur
y es a donde la población del área de influencia del proyecto accede para recibir el servicio de salud
cuando adolecen de enfermedades, mientras aproximadamente el 44% de esta población se auto
diagnostican y auto remedian con medicina tradicional.
Como se aprecia en el cuadro siguiente, las causas de mortalidad por problemas respiratorios y
enfermedades digestivas las mismas que son provocados por el consumo de agua de mala calidad.
Cuadro Nº 23
Las 40 Localidades beneficiarias del presente proyecto, no cuentan con un puesto de Salud, por lo que
se atienden generalmente en el centro de salud del distrito de Velille.
En el siguiente grafico se muestra los distintos centros de salud existentes al contorno del área del
proyecto.
Grafico Nº 6
C).- Viviendas
Según el Estudio de Campo 2012, en el distrito de Velille Comunidades y/o sectores afectados el
97.58% tiene casa propia, totalmente pagada.
El material predominante de paredes y coberturas presentamos en los siguientes gráficos según Censo
Vivienda 2007.
Grafico Nº 7
La población beneficiaria habita en viviendas construidas con material rústico de la zona, sus paredes
son de adobe y no cuentan con acabados, sus techos son de calamina, en otros casos son techos de
paja, el piso de sus habitaciones por lo general son de tierra y cuentan con 1 a 3 habitaciones de
multiuso.
Otra característica presente en la población beneficiaria es la gran distancia desde la ubicación de las
localidades a las líneas eléctricas existentes, otra característica es la dispersión de las viviendas, que en
ocasiones suelen distanciarse hasta más de 2 km una casa de otra, por lo cual encarece la ejecución de
proyectos eléctricos convencionales, siendo necesaria la implementación de un proyecto de
electrificación no convencional con paneles solares.
D).- Electrificación
Las 40 Localidades objeto del presente proyecto no cuentan con servicio de energía eléctrica al 100%,
en general la población utiliza fuentes ineficientes de energía e iluminación como velas, baterías, pilas
y hasta grupos electrógenos, lo cual encarece el acceso de la población a la electricidad y limita su
utilización, generando un retraso social y perjuicio económico.
E).- Educación
El distrito de Velille tiene instituciones educativas de nivel inicial, primarias y secundarias, en la
localidad de Velille se tiene con mayor número de alumnos atendidos, las estadísticas de todo el
distrito se tiene en el siguiente grafico.
En cuanto al nivel educativo de la población objetivo, se puede mencionar que en la gran mayoría de
localidades, dentro del área de influencia del proyecto, cuenta con centros educativos de nivel inicial,
primario, secundario. Según los cuadros estadísticos la UGEL Chumbivilcas de población del año
2012, Se muestra el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 24
Educación
Superior
1327295 VELILLE Tecnológica - IST VELILLE 462680 VELILLE Activo 97 8 0
Fuente. Minedo estadisticas educati vas 3329 140 177
Grafico Nº 6
Television Radio
31% 56%
Del grafico anterior podemos inferir que debido a la falta de acceso al servicio de energía eléctrica,
existe un retraso en el uso medios de comunicación, así tenemos que por ejemplo el uso de internet es
0% en las 40 Localidades materia del presente proyecto.
Comedor
Popular
18% Juntas Vecinales
43%
Vaso de Leche
27%
De estas instituciones, prácticamente toda la población encuestada desde los catorce años en adelante,
considera a la Municipalidad de su jurisdicción como la institución más importante. Los jóvenes si
bien tienen en mente la presencia de esta institución por su innegable labor en la zona.
el recurso principal del que se dispone, esto se debe posiblemente al incremento en su explotación
fruto del crecimiento del sector construcción en estos últimos 3 años.
Cuadro Nº 25
POTENCIALIDADES PONDERADAS
SUELOS SUELOS SUELOS RECURSO RECURSOS RECURSOS
DISTRITOS
FORESTALE CON PARA S MINEROS: TURISTICO
S RIEGO PASTOS HIDRICOS ORO S
Santo Tomas 242.16 208.43 1,538.46 993.09-- 2,256.23 3.05
Capacmarca 327.22 173.88 2,065.47 -- -- 0.617
Colquemarca 5,350.0 480.89 4,499.69 -- 1,649.3 1.492
Chamaca 3,627.3 38.4 7,042.25 2.41 -- 3.988
Livitaca 1,729.97 1,183.89 4,083.07 521.09 116.23 9.306
Llusco 473.98 89.23 462.35 -- 207.85 2.13
Quiñota 893.76 71.136 1,242.36 28.53 40.105 6.843
Velille 515.56 436.95 2,356.38 4,680.37 -- 7.986
PROVINCIA 13,159.95 2,682.81 23,290.03 6,225.49 4,269.71 35.41
Suelos forestales
Poco interés por la forestación, desconocimiento sobre la importancia de la forestación, poca
promoción, producción costosa de plantones, el clima no favorece, falta de asistencia técnica, no existe
viveros forestales y la propiedad comunal de la tierra.
l).- Principales Actividades Económicas del Área de Influencia del Proyecto y niveles de Ingreso de
la Población
Grafico Nº 8
Cuadro N°27
DEPARTAMENTO Índice de
Esperanza de Logro Ingreso fam iliar
Población Desarrollo Alfabetism o Escolaridad
Provincia vida al nacer Educativo per cápita
UBIGEO Hum ano
N.S.
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking ranking
m es
000000 PERÚ a/ 27 428 615 0.6234 73.07 92.86 85.71 90.48 374.1
080000 CUSCO 1 171 403 7 0.5796 17 70.76 21 86.07 19 87.60 7 86.58 18 262.5 15
080700 Chum bivilcas 75 585 74 0.5253 175 69.44 158 74.04 181 88.65 42 78.91 170 130.6 189
080701 1 Santo Tomás 24 492 203 0.5339 1 508 69.52 1 518 75.92 1 571 89.61 424 80.49 1 422 148.1 1 370
080702 2 Capacmarca 4 593 878 0.5050 1 763 69.23 1 576 64.86 1 807 88.16 631 72.62 1 770 141.6 1 453
080703 3 Chamaca 7 698 601 0.5265 1 599 69.47 1 530 77.25 1 524 86.66 826 80.38 1 428 106.1 1 780
080704 4 Colquemarca 8 656 542 0.5233 1 637 69.33 1 557 73.35 1 667 90.17 335 78.96 1 536 120.8 1 696
080705 5 Livitaca 11 516 427 0.5241 1 628 69.44 1 535 75.16 1 597 88.06 647 79.46 1 495 111.4 1 760
080706 6 Llusco 6 399 701 0.5062 1 755 69.33 1 559 66.22 1 793 88.33 609 73.59 1 747 125.8 1 647
080707 7 Quiñota 4 317 921 0.5085 1 742 69.36 1 548 69.71 1 742 87.31 744 75.57 1 692 97.9 1 805
080708 8 Velille 7 914 588 0.5377 1 460 69.60 1 504 77.86 1 491 87.94 658 81.22 1 368 154.2 1 299
1/ Cifras estimadas. Autoridades locales no permitieron la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2007.
Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú.
Las familias de las 40 Localidades beneficiadas por el proyecto, realizan varias actividades para
generar ingreso económicos en sus hogares, una de las actividades importantes realizadas por ellos es
la agricultura principalmente papa, arvejas, haba, trigo; otra actividad es la ganadería como crianza de
camélidos, ganado vacuno y ganado ovino. La principal actividad económica es la Agricultura con el
sembrío de papa; seguido de la pecuaria con la crianza de ganado vacuno; por ser una comunidad
rural, la producción agropecuaria se destina mayormente al autoconsumo, quedando poco excedente
para la comercialización, además la mayoría de los jefes de familia laboran en la ciudades de Espinar y
Santo Tomas en trabajos no calificados. El ingreso promedio familiar para la zona del proyecto es de
S/ 150 al mes según encuesta. A continuación se presenta el siguiente grafico con las principales
actividades laborales de la población:
Se ha realizado los siguientes estudios de pre inversión e inversión, por parte de las autoridades
locales, regionales y nacionales, sin haber conseguido la solución integral para las localidades
afectadas por el problema:
Cuadro N°29
Sin embargo ninguno de los proyectos anteriores que se desarrollaron en el distrito de Velille, no
pudieron resolver el problema de manera integral para el acceso al servicio de electricidad en las 40
Localidades del distrito de Velille, por tanto es prioritario la viabilidad del presente perfil para la
solución integral de este problema para la población de las localidades más dispersas y alejadas del
distrito de Velille.
Cuadro N°30
Matriz de Involucrados
Grupos Interés Problemas percibidos Recursos y Mandatos Conflictos Potenciales
Promover la accesibilidad Que el 20% del área rural Compromete su capacidad Entre la población de los
al servicio de la energía del distrito de Velille administrativa y financiera Sectores Rurales de Velille y
eléctrica, brindando a la carece del servicio de para elaborar el proyecto el ejecutor de la obra,
población estructuras energía eléctrica al año (contratar un consultor para durante la ejecución de la
eléctricas en buen estado, 2,012. su elaboración), programar obra por el robo o hurto de
así mismo brindar las esta dentro del presupuesto materiales de la obra que
condiciones necesarias para participativo 2,012 e podrían retrasar el
el desarrollo de las Incluirla dentro del Plan cumplimiento del
Municipalidad
actividades comerciales en Operativo Anual de la cronograma de ejecución.
Distrital de Velille
la zona del distrito. Municipalidad,
comprometiéndose con el
financiamiento de los costos
de operación y
mantenimiento mediante
recursos financieros
provenientes del canon y
sobre canon.
Población de los Contar con acceso al Elevados costos en Al aporte de mano de obra no
40 Localidades servicio de la energía generación de fuentes de calificada y materiales
rurales de Velille eléctrica que mejore sus energías alternas, el no locales para la etapa de
“Escaso acceso al servicio de energía eléctrica en las 40 Localidades rurales del Distrito de Velille –
Chumbivilcas”
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la
condición y el estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta
principalmente a la población del área del proyecto, es el “Escaso acceso del servicio de energía
eléctrica”, donde las localidades consideradas en el presente proyecto, nunca han contado con
suministro de energía eléctrica, ésta siempre ha sido obtenida mediante el alquiler de pequeños
generadores a combustibles, que por su alto costo de operación, siempre se ha limitado a eventos
especiales, reduciendo de oportunidades de desarrollo económico y social a la población afectada
Este problema será afrontado por el estado ya que esta se enmarca dentro de los lineamientos del
Sector Energía y minas, donde esta busca “Dotar a la población de los servicios y equipamiento de
Infraestructura de calidad en un territorio planificado y ordenado, para fomentar la equidad en el
acceso a oportunidades y competencias en la calidad de la servicio de transporte. Específicamente será
asumida por el gobierno local de Velille como parte del financiamiento y ejecución del PIP, este
problema es especifico ya que podrá ser atendido solo por este proyecto y admite a su vez el
planteamiento de varias alternativas de solución.
Dado el contexto actual y las limitaciones de recursos en la intervención del Estado, el problema más
accesible de atacar viene a ser las condiciones de infraestructura, eléctrica y capacitación a la
población en temas de ahorro y cuidado del nuevo sistema.
Falta de presupuesto (idea 5), Falta de atención de las autoridades (idea 6), abandono e indiferencia
de las autoridades (idea 7), este es el caso de las causas cuya solución está fuera de las posibilidades de
acción del Proyecto, por ser función de la contraloría general de la república.
CAUSAS DIRECTAS
Desaprovechamiento de fuentes alternas de electricidad; la carencia de infraestructura eléctrica en
las 40 Localidades rurales del Distrito de Velille (donde el 100% de la población objetivo al año 2012,
no cuentan con instalaciones domiciliarias ni públicas), y la falta de conocimiento de tecnología de
sistemas fotovoltaicos hace imposible el acceso a la electricidad.
Deficiente asentamiento de viviendas en la zona rural de Velille; la carencia de inversión en
infraestructura eléctrica no convencional, dificulta el aprovechamiento de estas tecnologías que son
muy factibles técnica y económicamente para poblaciones dispersas y distantes, donde la
infraestructura convencional no es factible.
3.2.6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
Para identificar los efectos del problema principal nos preguntamos: si éste no se solucionara, qué
consecuencias tendría? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una “lluvia de ideas”
similar a aquella realizada para definir las causas del problema.
Consideraremos dos tipos de efectos:
Los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados (corto plazo).
Los potenciales, aquellos que aún no se producen, pero que es muy posible que Aparezcan
(mediano y largo plazo).
Se procederá a presentar la siguiente lluvia de ideas sobre los posibles efectos del Problema, donde se
pueden identificar los siguientes efectos:
1. Mayor retraso socioeconómico y productivo de la población de las 40 Localidades rurales del
Distrito de Velille.
2. Bajo desarrollo productivo.
3. Baja calidad de vida de la población.
4. Restricciones en el uso del servicio de medios de comunicación masivos.
5. Restricciones en la calidad de los servicios de educación.
6. Escasa actividad productiva y comercial.
7. Baja productividad de las actividades de producción.
8. Altos costos de electrificación e iluminación.
GRAFICO Nº 9
Efecto final:
Retraso Socioeconómico y Productivo
de las 40 localidades del distrito de
Problema Central:
Escaso acceso al servicio de energía eléctrica en las 40
Localidades rurales del Distrito de Velille –
Chumbivilcas.
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con el “Acceso al servicio de energía
eléctrica en las 40 Localidades del Distrito de Velille - Chumbivilcas ”. Este objetivo permitirá que el
100% de la población al finalizar el año 2,032 (periodo de vida del proyecto), cuente con un sistema
eléctrico adecuado para prestar un eficiente servicio.
Asimismo para lograr el objetivo propuesto se garantiza la realización los medios directos como son:
MEDIOS DIRECTOS
Aprovechamiento de fuentes alternas de electricidad (donde el 100% de la población al año 2013,
contara con instalaciones domiciliarias con módulos fotovoltaicos).
Adecuado asentamiento de viviendas en la zona rural de Velille, contando para ello con
Implementación de programas de capacitación en planes urbanísticos y catastro (donde el 100% de la
población al año 2013, contara con adecuada capacitación y se desarrollara una mejor organización en
la población base).
GRAFICO Nº 10
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Efecto final:
Mayor desarrollo Socioeconómico y Productivo de la
población en las 40 localidades del distrito de Velille
Fin Directo: Fin Directo: Fin Directo: Fin Directo: Fin Directo: Fin Directo:
Incremento en la Aumento de Disminución Mayor Mejora en la Adecuado
actividad productividad de de costos de disponibilidad calidad de almacenamiento
productiva, las actividades electrificación al uso de tele- serv. De Salud de alimentos
comercial y de producción e iluminación comunicacione y Educación. perecibles.
productiva
Objetivo Central:
Acceso al servicio de energía eléctrica en las 40
Localidades rurales del Distrito de Velille –
Chumbivilcas.
Mutuamente Excluyentes:
Se identificaron medio fundamental 1 y el medio fundamental 2.
Complementarios:
El análisis del perfil determina identificar que todos los medios fundamentales identificados son
mutuamente excluyentes.
Independientes:
En el presente perfil no se identificaron medios fundamentales independientes.
GRAFICO Nº 11
Acción 1.2
Instalación del sistema eléctrico de las 40
Localidades rurales del Distrito de Velille
provincia de Chumbivilcas (719 unid)
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
• Mutuamente excluyentes, cuando sólo se puede elegir hacer una de ellas, es decir, implementar una
u otra acción permitirá alcanzar el medio fundamental.
• Complementarias, cuando el logro del medio fundamental depende de la implementación de dos o
más acciones.
• Independientes, cuando las acciones no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su
realización no afectará ni dependerá de la realización de estas últimas.
Para el proyecto, del análisis efectuado, se tiene:
Complementarias: Acciones: 1.1, 2.1.
Complementarias: Acciones: 1.2, 2.1.
Mutuamente excluyentes: 1.1 y 1.2.
Independientes:
No se presentan acciones independientes.
Acción 1.1: Instalación del Sistema eléctrico con PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN
CADA VIVIENDA (719 módulos fotovoltaicos unifamiliares)
Acción 2.1: Acciones de Promoción y sensibilización a la población en el uso de energía eléctrica y
ordenamiento catastral (01 curso de Capacitación por cada localidad).
La distancia promedio entre estructuras (postes) para las líneas primarias es de 225 m, mientras que
las redes primarias tendrán una separación entre 120 y 80 metros
La franja de servidumbre será de 11 m, según la norma DGE-025-p1/1998, mientras que el
equipamiento previsto para las líneas y redes primarias es el siguiente:
Estructura: Conformado por postes de concreto de 12 metros – 200daN para los sistemas
2ø-; y de 12 metros 300daN para SED y anclajes.
Cruceta: F°G° de 115mmx90mmx4,3 m y 2,4 m y 115mmx90mmx1,2 m.
Conductores : Aleación de aluminio 35 y 70 mm² AAAC
Aislador: Porcelana, tipo Pin clases Ansi 56-3 y Ansi 56-4 y anclaje polimérico.
Seccionador fusible Tipo Cut Out, 27 kV, 150 kV-BIL, 100 A, para los sistemas 22,9/13,2 kV
respectivamente.
Retenidas cable de acero SM de 10 mmø, varilla de anclaje de 2,4 m x 16 mmø, bloque de
anclaje de 0,4 x 0,4 x 0,15 m.
Puesta a tierra compuesto por varilla de acero recubierto de cobre de 2,4 m x 16 mm Ø,
conductor bajada de Cu 16 mm².
Frecuencia : 60 Hz
Vano Flojo : 55 m
Conexión del Neutro : Efectivamente puesto a tierra
Secciones de fase : 1x16, 2x16, 2x25 y 2x25+16mm²
de Al
Sección del neutro : 25 mm² de aleación de
aluminio
Los materiales previstos para las redes secundarias son las siguientes:
Poste: Concreto armado 8m/200 Y 8m/300 daN.
Conductores: Autoportante de aluminio, con portante desnudo de aleación de aluminio y
grapas especiales para las conexiones. 2x25+16+1x25 mm², 2x16+16+1x25 mm², 2x16+1x25
mm², 1x16+16+1x25 mm², 1x16+1x25 mm².
Alumbrado público, Pastoral Tubo AoGo ø 38 mm ø, avance 500 mm, luminaria con equipo
completa y lámpara de vapor de sodio de 50 W.
Retenidas: Cable de acero SM de 10 mm ø, varilla de anclaje de 2,4 m x 16 mm ø,
contrapunta de AoGo de 1 m. completo, bloque de anclaje de CA 0,40 x 0,40 x 0,15 m.
Puesta a tierra: Electrodo de acero recubierto de cobre 2,4 m x 16 mm conductor bajada de
Cu 16 mm².
Conexiones domiciliarias: Medidor de energía activa monofásico 220 V- 10 A, caja metálica
portamedidor, conductor de cobre concéntrico, 2x4 mm², con aislamiento y cubierta de PVC,
caja de derivación de acometidas de 440/220 V de 5 y 10 salidas.
Acción 2.1: Acciones de Promoción y sensibilización a la población en el uso de energía eléctrica y
ordenamiento catastral y urbano (01 curso de Capacitación en cada sector y localidad).
CAPITULO 4
FORMULACIÓN Y EVALUACION
Cuadro Nº 31
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I - PANELES SOLARES
AÑOS
0 1
FASES ACTIVIDADES
MESES 2 3 4 5 10 15 20
Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV
FASE I
Perfil
PREINVERSION
Expediente Tecnico
FASE II
INVERSION
Ejecucion de Obra
FASE III
Operacion y Mantenimiento
POST-INVERSION
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico 2012
Cuadro Nº 32
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II - SISTEMA ELECTRICO
AÑOS
0 1
FASES ACTIVIDADES
MESES 2 3 4 5 10 15 20
Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV
FASE I
Perfil
PREINVERSION
Expediente Tecnico
FASE II
INVERSION
Ejecucion de Obra
FASE III
Operacion y Mantenimiento
POST-INVERSION
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico 2012
UBICACIÓN
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El área de influencia de estudio (AIE) o el área geográfica que será servida por el proyecto se
encuentran los Sectores y comunidades rurales del Distrito de Velille
Fuente: INEI
4.3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.3.1.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL BIEN O SERVICIO.
A).- POBLACIÓN.
A.1.- POBLACIÓN DE REFERENCIA
Se considera a la población de La Provincia de Chumbivilcas el cual cuenta con 69,669 (según fuente
INEI censo 1993) y 75,585 habitantes (según fuente INEI censo 2007), donde esta Provincia tiene un
crecimiento inter censal promedio anual del 0,58%, para lo cual contara con una población proyectada
al año 2,011 de 77,366 habitantes.
Cuadro Nº 33
Cálculo de la tasa de crecimiento Provincial de Chunbivilcas
Censo Población
1993 69.669
2007 75.585
proyecto (Ver cuadro Nº 35) (2,988 habitantes promedio 04 miembros por familia), para proyectar la
población no atendida se toma como referencia la tasa de crecimiento intercensal de 0.40% que se
presenta dentro del distrito de Velille.
Cuadro Nº 34
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
Poblacion N° de
Poblacion
N° Año Distrito Familias
Beneficiaria
Velille Beneficiarias
(1) (2) (3) (4) (5)
0 2012 8,063 2988 747
1 2013 8092 2999 750
2 2014 8122 3010 753
3 2015 8152 3021 755
4 2016 8181 3032 758
5 2017 8211 3043 761
6 2018 8241 3054 764
7 2019 8270 3065 766
8 2020 8300 3076 769
9 2021 8330 3087 772
10 2022 8359 3098 775
11 2023 8389 3109 777
12 2024 8419 3120 780
13 2025 8448 3131 783
14 2026 8478 3142 786
15 2027 8508 3153 788
16 2028 8537 3164 791
17 2029 8567 3175 794
18 2030 8597 3186 797
19 2031 8626 3197 799
20 2032 8656 3208 802
Elaboracion Equipo Tecnico 2012
Cuadro Nº 35
LOCALIDADES BENEFICIADAS POR
ELECTRIFICACION CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - DISTRITO DE VELILLE
ITEM LOCALIDAD SECTOR COMUNIDAD FAMILIAS POBLACION
Cuadro Nº 36
Indicador Valor Fuentes de Información
Año Inicial 2011
Personas por hogar promedio 5.0 Registro de INEI
Población Total Inicial 3595 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 3595 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0%
Abonados Totales 719 Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 1.38% Registro de INEI
% Abonados Domésticos 100.0%
% Abonados Comerciales
% Abonados de Uso General
% Abonados de Pequeñas Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.7% Información de la Empresas Concesionaria
Pérdida de energía 11.5% Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 35.0% Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico 5 Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales
Una vez que contamos con los datos de campo y considerando la clasificación anterior, procedemos a
construir la demanda de lotes electrificados por vivienda y la potencia en KW para cada año.
Factor de Carga.- Se define como: “El cociente entre la energía eléctrica suministrada, en un periodo
determinado y la energía que correspondería a una carga constante durante este periodo igual a la
demanda máxima respectiva”. Para este caso se toma el 35% debido a que este valor se ha utilizado
en proyectos similares para electrificación con módulos fotovoltaicos, considerándose el crecimiento
de la demanda a 20 años.
Factor de Perdidas.- Se define como: “El cociente entre la energía eléctrica perdida o dejada de
facturar por la entidad concesionaria de distribución, en un periodo determinado y la energía total que
correspondería a una carga constante durante este periodo igual a la demanda máxima respectiva”.
Para este caso se toma el 15% por consideraciones del concesionario Electro Sur Este SAA, maneja
estos valores para las redes rurales en esta parte de su sistema de distribución considerándose las
perdidas técnicas y perdidas no técnicas.
Cuadro Nº 38
DEMANDA DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Poblacion Total 3,595 3,645 3,695 3,746 3,798 3,850 3,903 3,957 4,012 4,067 4,123 4,180 4,238 4,296 4,355 4,416 4,476 4,538 4,601 4,664 4,729
Población a Electrificar 3,595 3,645 3,695 3,746 3,798 3,850 3,903 3,957 4,012 4,067 4,123 4,180 4,238 4,296 4,355 4,416 4,476 4,538 4,601 4,664 4,729
Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Abonados Totales 719 729 739 749 760 770 781 791 802 813 825 836 848 859 871 883 895 908 920 933 946
Número de abonados domésticos 719 729 739 749 760 770 781 791 802 813 825 836 848 859 871 883 895 908 920 933 946
Consumo anual por abonado doméstico 209 210 212 213 215 216 218 219 221 223 224 226 228 229 231 233 234 236 238 239 241
Consumo anual de abonados domésticos
149,955 153,150 156,384 159,658 163,185 166,539 170,151 173,588 177,287 181,030 185,043 188,879 192,989 196,920 201,128 205,388 209,699 214,297 218,715 223,424 228,191
(kW.h)
Consumo de energía (kW.h) 149,955 153,150 156,384 159,658 163,185 166,539 170,151 173,588 177,287 181,030 185,043 188,879 192,989 196,920 201,128 205,388 209,699 214,297 218,715 223,424 228,191
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 4,530 4,593 4,656 4,719 4,788 4,851 4,920 4,983 5,053 5,122 5,198 5,267 5,342 5,412 5,487 5,563 5,639 5,720 5,796 5,878 5,960
Puntos de Iluminación Sistema
209 212 215 218 221 224 227 230 233 237 240 243 247 250 254 257 261 264 268 272 275
Convencional
Consumo anual de AP en Sist.
54,173 54,950 55,728 56,506 57,283 58,061 58,838 59,616 60,394 61,430 62,208 62,986 64,022 64,800 65,837 66,614 67,651 68,429 69,466 70,502 71,280
Convencional (kW.h)
Consumo Total de energía en Sist.
Convencional (kW.h) 204,127 208,101 212,112 216,163 220,468 224,600 228,990 233,204 237,680 242,461 247,251 251,865 257,012 261,720 266,965 272,002 277,350 282,726 288,180 293,927 299,471
Consumo Total de energía en Sist.
Fotovoltaico (kW.h) 149,955 153,150 156,384 159,658 163,185 166,539 170,151 173,588 177,287 181,030 185,043 188,879 192,989 196,920 201,128 205,388 209,699 214,297 218,715 223,424 228,191
Maxima Demanda con Sist. Convencional
(kW) 66.578 67.874 69.182 70.503 71.907 73.255 74.687 76.061 77.521 79.080 80.643 82.148 83.826 85.362 87.073 88.716 90.460 92.213 93.992 95.867 97.675
La oferta “sin proyecto” está dada por la capacidad actual de transmitir energía eléctrica a la zona. La
capacidad de energía eléctrica está representada por las fuentes alternas de energía como velas,
combustibles, pilas, baterías, etc., que a factores de conversión se logran cuantificar tal como
detallamos: está dada por la capacidad actual de transmitir energía eléctrica a las zonas, dado que no
existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta “sin proyecto” será 0kW.
La oferta sin proyecto es cero, ya que no exista ninguna fuente por medio de la cual la población tenga
iluminación, tales como grupos electrógenos u otros (dado que no existen instalaciones dicha
capacidad es nula, es decir, la oferta sin proyecto será 0 kW).
Cuadro 39
Balance Oferta – Demanda – Sin Proyecto convencional
OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW) 600 Información del PIP
Pérdida de energía 11.5% Información de la Concesionaria
Factor de Carga 35.0% Información de la Concesionaria
Alumbrado Público (AP) SI
Sector Tipico 5 Información de la Concesionaria
Para la alternativa 1, se considera una potencia de 150W por cada modulo de panel fotovoltaico,
haciendo una potencia total acumulada para la oferta de 108 Kw que es equivalente a 150watts*719
usuarios.
Para la alternativa 2, se considera una potencia de 150kW acumulado de todos los transformadores.
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
Oferta del Servicio "con proyecto"
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Consumo de energía Total (kW.h) 204127 208101 212112 216163 220468 224600 228990 233204 237680 242461 247251 251865 257012 261720 266965 272002 277350 282726 288180 293927 299471
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 26525 27041 27563 28089 28648 29185 29756 30303 30885 31506 32129 32728 33397 34009 34690 35345 36040 36738 37447 38194 38914
Energía Total Requerida (kW.h) 230652 235142 239675 244252 249116 253785 258745 263507 268565 273967 279380 284593 290409 295728 301655 307347 313390 319465 325627 332121 338386
Factor de Carga (%) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Potencia Total Requerida (kW) 75.2 76.7 78.2 79.7 81.3 82.8 84.4 85.9 87.6 89.4 91.1 92.8 94.7 96.5 98.4 100.2 102.2 104.2 106.2 108.3 110.4
Oferta del Servicio (kW)(1) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Demanda (kW.h) 149,955 153,150 156,384 159,658 163,185 166,539 170,151 173,588 177,287 181,030 185,043 188,879 192,989 196,920 201,128 205,388 209,699 214,297 218,715 223,424 228,191
(1) 99,567 100,952 102,337 103,722 105,245 106,630 108,153 109,538 111,061 112,584 114,246 115,769 117,431 118,954 120,616 122,278 123,940 125,740 127,402 129,202 131,002
Oferta (kW.h)
Saldo -50,388 -52,198 -54,048 -55,936 -57,940 -59,909 -61,998 -64,050 -66,226 -68,446 -70,797 -73,110 -75,558 -77,965 -80,512 -83,110 -85,759 -88,558 -91,313 -94,223 -97,189
Numero Minimo de
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Paneles por Abonado
Oferta Total (kW.h) 199,134 201,904 204,673 207,443 210,490 213,259 216,306 219,075 222,122 225,168 228,492 231,539 234,862 237,909 241,232 244,556 247,879 251,480 254,803 258,404 262,004
Superávit 49,180 48,754 48,289 47,786 47,305 46,720 46,155 45,488 44,835 44,138 43,449 42,659 41,873 40,989 40,104 39,168 38,181 37,182 36,089 34,979 33,813
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Demanda (kW) 66.6 67.9 69.2 70.5 71.9 73.3 74.7 76.1 77.5 79.1 80.6 82.1 83.8 85.4 87.1 88.7 90.5 92.2 94.0 95.9 97.7
Oferta (kW) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit -66.6 -67.9 -69.2 -70.5 -71.9 -73.3 -74.7 -76.1 -77.5 -79.1 -80.6 -82.1 -83.8 -85.4 -87.1 -88.7 -90.5 -92.2 -94.0 -95.9 -97.7
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Potencia Requerida
(kW)
75.2 76.7 78.2 79.7 81.3 82.8 84.4 85.9 87.6 89.4 91.1 92.8 94.7 96.5 98.4 100.2 102.2 104.2 106.2 108.3 110.4
Oferta (kW) 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
Superávit 524.8 523.3 521.8 520.3 518.7 517.2 515.6 514.1 512.4 510.6 508.9 507.2 505.3 503.5 501.6 499.8 497.8 495.8 493.8 491.7 489.6
4.6.2.- ALTERNATIVA 02
.Tipo : Aérea
• Potencia Nominal : 5KVA, 10 KVA, 15 KVA
• Relación de Transformación : 22.9/0.44 – 0.22 KV.
• Altura de Trabajo promedio : 4500 m.s.n.m.
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de los componentes principales del proyecto, y
corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Alternativa 01
El costo de operación y mantenimiento a Precios de Mercado en la situación Con Proyecto para la
alternativa 01.
Cuadro N°43
Costos de OYM Alternativa 1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP
Reposición de las componentes del Panel
Tiempo de Reposición de Controladores (Años) 10 Vida util del equipo
Tiempo de Reposición de Baterías (Años) 4 Vida util del equipo
Tipo de Cambio 2.65 BCR
BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) 11.54 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) 185 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) 21.35
Tarifas de Venta de Energia - Uso General y
Comercial
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) 178 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES INDICADORES DE CAMPO
Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeración Investigación de campo
Iluminación 940 Investigación de campo
Alternativa 02
El costo de operación y mantenimiento a Precios de Mercado en la situación Con Proyecto para la
alternativa 02.
Cuadro N°44
Costos de OYM Alternativa 2
Em presa Ep
Edelnor 0.244
Edelnor. 0.244
Luz del Sur 0.232
Edecañete 0.261
Electrocentro 0.285
Electronorte 0.267
Hidrandina 0.269
Electronoroeste 0.265
Electro Dunas 0.259
Coelvisac 0.238
Emsemsa 0.253
Electro Tocache 0.260
Electrosur 0.261
Electro Sur Este 0.285
Electro Puno 0.287
Seal 0.260
Electro Ucayali 0.250
Electro Oriente 0.282
Sersa 0.331
Emseusa 0.261
Electro Pangoa 0.347
Adinelsa 0.331
Egepsa 0.295
Edelsa 0.323
Chavimochic 0.295
CONSULTOR: NORBAK E.I.R.L.
PIP: “INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL NO CONVENCIONAL CON SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS EN 40 LOCALIDADES, DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
CUSCO”
TENSIÓN PPM PEMP PEMF PCSPT CPSEE PPB PEBP PEBF Potencia Energia Promedio
kV S/./kW-mes ctm. S/./kW.h ctm. S/./kW.h S/./kW-mes ctm. S/./kW.h S/./kW-mes ctm. S/./kW.h ctm. S/./kW.h ctm. S/./kW.h ctm. S/./kW.h ctm. S/./kW.h
SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL - Res. PNG (Cuadro 1)
Cusco 138 16.58 15.39 12.33 9.12 25.70 15.39 12.33 25.70 12.94 17.41
Combapata 138 16.58 15.35 12.46 9.12 25.70 15.35 12.46 25.70 13.04 17.51
Tintaya 138 16.58 15.25 12.61 9.12 25.70 15.25 12.61 25.70 13.14 17.61
Ayaviri 138 16.58 14.82 12.32 9.12 25.70 14.82 12.32 25.70 12.82 17.29
Azángaro 138 16.58 14.57 11.94 9.12 25.70 14.57 11.94 25.70 12.46 16.94
San Gaban 138 16.58 14.57 11.94 9.12 25.70 14.57 11.94 25.70 12.46 16.94
T A R IF A B T 5 B T A R IF A C O N S IM P LE M E D IC IÓ N D E E N E R G ÍA 1E
R e s id e n c ia l a ) P a ra us u a rio s c o n c o n s u m o s m e n o re s o ig u a le s a 10 0 k W.h p o r m e s
0 - 30 kW.h
C a rgo Fijo M e ns ua l-Le c tura M e ns ua l S /./m e s 3.28
C a rgo Fijo M e ns ua l-Le c tura S e m e s tra l S /./m e s 1.77
C a rgo po r Ene rgía Ac tiva c tm . S /./kW.h 27.29
31 - 100 kW.h
C a rgo Fijo M e ns ua l-Le c tura M e ns ua l S /./m e s 3.28
C a rgo Fijo M e ns ua l-Le c tura S e m e s tra l S /./m e s 1.77
C a rgo po r Ene rgía Ac tiva - P rim e ro s 30 kW.h S /./m e s 8.19
C a rgo po r Ene rgía Ac tiva - Exc e s o de 30 kW.h c tm . S /./kW.h 54.58
b ) P a ra us u a rio s c o n c o n s u m o s m a yo re s a 10 0 k W.h p o r m e s
C a rgo Fijo M e ns ua l-Le c tura M e ns ua l S /./m e s 3.36
C a rgo Fijo M e ns ua l-Le c tura S e m e s tra l S /./m e s 1.81
C a rgo po r Ene rgía Ac tiva c tm . S /./kW.h 55.89
SINAC Aislados
Factor de Carga 79.75% 55.00%
Estructura de Compra Hora Punta 19.91% 35.00%
Estructura de Compra Hora Fuera Punta 80.09% 65.00%
Alternativa 01
El Costo Total de inversión a Precios de Mercado para Alternativa 01, asciende a S/. 5,826,066.52
Cuadro N°45
Costos Total de Inversión a Precios de Mercado-Alternativa 1
RESUMEN PRESUPUESTAL PANEL SOLAR
VELILLE
1- SISTEMA FOTOVOLTAICO 4,596,978.00
2- CAPACITACION SOCIAL 50,600.00
3- IMPACTO AMBIENTAL 22,990.00
COSTO DIRECTO 4,670,568.00
GASTOS GENERALES 14% de CD 653,879.52
EXPEDIENTE TECNICO 4.24% de CD 198,032.08
SUPERVISION 5% de CD 210,175.56
LIQUIDACION 2% de CD 93,411.36
TOTAL PRESUPUESTO S/. 5,826,066.52
Alternativa 02
El Costo Total de inversión a Precios de Mercado para Alternativa 02, asciende a S/. 7,023,010.61
Cuadro N°46
Costos Total de Inversión a Precios de Mercado-Alternativa 2
RESUMEN PRESUPUESTAL CONVENCIONAL
1- SISTEMA ELECTRICO RED PRIMARIA 2,160,087.15
Para estimar los precios sociales se utilizó los siguientes factores de corrección determinados por el
Ministerio de Economía y finanzas (MEF), como fuente de información el Anexo SNIP 09, Los
factores de corrección son:
Parámetros de evaluación de electrificación rural, Resolución Directoral Nº
003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 10 -V3.1
Cuadro Nº 47
FACTORES DE CORRECION
Factor de corrección para la inversión1 0.8309
Factor de corrección para la operación y mantenimiento2 0.8475
Fuente: DGPI: Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01
Anexo SNIP 10-V3.1
Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se clasifiquen en bienes
transables, bienes no transables y mano de obra, y luego aplicar a éstos los factores de corrección
correspondientes.
1
. se aplica al total de la inversión a precios de mercado, siempre que esta no exceda los s/. 6 millones.
2
.se considera como servicio no transportable de origen nacional .
Cuadro Nº 49
COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA2
ALTERNATIVA 02
RESUMEN PRESUPUESTAL CONVENCIONAL FACTOR COSTOS A PRECIOS
VELILLE CS SOCIALES
1- SISTEMA ELECTRICO RED PRIMARIA 2,160,087.15 0.847 1,829,593.82
2- SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA 3,341,821.33 0.847 2,830,522.67
3- CAPACITACION SOCIAL 50,600.00 0.8475 42,883.50
4- IMPACTO AMBIENTAL 45,500.00 0.8475 38,561.25
COSTO DIRECTO 5,598,008.49 4,741,561.24
GASTOS GENERALES 14% de CD 783,721.19 0.8475 664,203.71
EXPEDIENTE TECNICO 4% de CD 223,920.34 0.8475 189,772.49
SUPERVISION 5% de CD 279,900.42 0.8475 237,215.61
LIQUIDACION 2% de CD 111,960.17 0.8475 94,886.24
SERVIDUMBRE DE LA LINEA 25,500.00 0.8475 21,611.25
TOTAL PRESUPUESTO 7,023,010.61 5,949,250.54
4.8.- BENEFICIOS
En esta parte se identificara para posteriormente realizar la cuantificación de los beneficios privados y
sociales que produce el proyecto eléctrico.
Alternativa 01
Los únicos ingresos cuantitativos que genera el proyecto, son los ingresos por el aporte de la cuota
mensual por la venta de los paneles solares a cada usuario, se estimará multiplicando la cuota mensual
por el número de lotes electrificados.
Cuadro Nº 50
Variables importantes: Valoración Fuente de información:
Cuota mensual por abonado (sin IGV): 5.00 US$ Regulador de servicios fotovoltaicos. OSINERG.
Período de reposición activos generales: 20 años Fabricante.
Período de reposición de baterías: 4 años Fabricante.
Período de reposición de controladores: 10 años Fabricante.
Tasa de impuesto a la renta 10%
Tipo de cambio (S/.US$) 2.65 S/. US$
Fuente: Elaboración equipo tecnico 2,012
Alternativa 02
Los únicos ingresos cuantitativos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de energía, los
beneficios a precios privados (venta de energía) se estimarán multiplicando el consumo anual por
abonado (ya sea doméstico, comercial, pequeña industria, cargas especiales o de alumbrado público),
calculados en la proyección de la demanda, por la tarifa de venta de energía en moneda nacional
(considerando IGV).
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios económicos constituyen un punto de referencia
para cuantificar, en términos monetarios, qué beneficio representa para el país un proyecto de
electrificación rural.
Para calcular los beneficios económicos se consideran las cuatro categorías siguientes de demanda: (a)
iluminación, (b) información (radio y televisión), (c) refrigeración, y (d) todos los demás usos.
Cuadro Nº 51
ESTIMACION DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA
ELECTRIFICACION EN AREAS RURALES
Para el caso de la alternativa 1 y 2, por ser una alternativa de extensión de red eléctrica, se mejorará el
servicio de iluminación y comunicación, y además se podrá tener nuevos usos como molineras,
talleres, etc.
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO Fact 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
or 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
de
A. INVERSION
1 Intangibles 271622
1.1 Expediente Técnico 198032
1.2 Capacitación 50600
1.3 Otros Intangibles 22990
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios sociales (S/.)
Factor Años
RUBRO de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Correcci
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
ón
A. INVERSION
1 Intangibles 230200
1.1 Expediente Técnico 0.848 167832
1.2 Capacitación 0.848 42884
Otros Intangibles 0.848 19484
COSTO TOTAL de OyM 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781
TOTAL COSTOS
4935293 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781 150781
INCREMENTALES
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
A. INVERSION
1 Intangibles 320020
1.1 Estudio Definitivo 223920
1.2 Otros Intangibles 96100
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios sociales (S/.)
Factor Años
RUBRO de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Correcci
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
ón
A. INVERSION
1 Intangibles 271217
Estudio Definitivo 0.848 189772
Otros Intangibles 0.848 81445
Cuadro Nº 52
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios privados S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 220378 223401 226424 229749 232772 236098 239121 242446 245771 249399 252724 256352 259677 263305 266933 270560 274490 278118 282048 285978
Cuadro Nº 53
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. SITUACION CON PROYECTO
Venta de energía domésticos 49318 50359 51413 52549 53629 54792 55899 57090 58296 59588 60823 62147 63412 64768 66139 67528 69008 70431 71948 73483
Venta de energía alumbrado público 1978 2006 2034 2062 2090 2118 2146 2174 2211 2239 2267 2304 2332 2369 2397 2435 2463 2500 2537 2565
Cargo Fijo 36955 37462 37969 38527 39033 39591 40098 40656 41213 41822 42379 42987 43545 44153 44762 45370 46029 46637 47296 47955
Beneficios con Proyecto 88250 89827 91416 93137 94752 96501 98143 99919 101720 103648 105469 107438 109290 111291 113299 115332 117500 119568 121781 124003
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 88250 89827 91416 93137 94752 96501 98143 99919 101720 103648 105469 107438 109290 111291 113299 115332 117500 119568 121781 124003
Cuadro Nº 54
BENEFICIOS INCREMENTALESS A PRECIOS SOCIALES
FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 1366875 1385625 1404375 1425000 1443750 1464375 1483125 1503750 1524375 1546875 1567500 1590000 1610625 1633125 1655625 1678125 1702500 1725000 1749375 1773750
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 816480 827680 838880 851200 862400 874720 885920 898240 910560 924000 936320 949760 962080 975520 988960 1002400 1016960 1030400 1044960 1059520
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)
SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 88,250 89,827 91,416 93,137 94,752 96,501 98,143 99,919 101,720 103,648 105,469 107,438 109,290 111,291 113,299 115,332 117,500 119,568 121,781 124,003
2 COSTOS INCREMENTALES 7,023,011 190,868 192,124 193,392 194,740 196,033 197,408 198,727 200,129 201,626 203,126 204,570 206,181 207,655 209,298 210,875 212,549 214,233 215,940 217,739 -1,875,735
BENEFICIOS NETOS -7,023,011 -102,617 -102,297 -101,976 -101,603 -101,281 -100,907 -100,585 -100,210 -99,906 -99,477 -99,101 -98,743 -98,366 -98,007 -97,576 -97,217 -96,732 -96,372 -95,958 1,999,738
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 220,378 223,401 226,424 229,749 232,772 236,098 239,121 242,446 245,771 249,399 252,724 256,352 259,677 263,305 266,933 270,560 274,490 278,118 282,048 285,978
2 COSTOS INCREMENTALES 5,826,067 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034 210,034
BENEFICIOS NETOS -5,826,067 10,344 13,367 16,390 19,715 22,738 26,063 29,086 32,412 35,737 39,365 42,690 46,318 49,643 53,271 56,898 60,526 64,456 68,083 72,013 75,943
INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 12% 12%
VAN S/. -7,556,531 -5,602,882
TIR (%)
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)
SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 816,480 827,680 838,880 851,200 862,400 874,720 885,920 898,240 910,560 924,000 936,320 949,760 962,080 975,520 988,960 1,002,400 1,016,960 1,030,400 1,044,960 1,059,520
2 COSTOS INCREMENTALES 5,949,251 161,760 162,825 163,900 165,042 166,138 167,303 168,421 169,609 170,878 172,149 173,373 174,739 175,988 177,380 178,716 180,135 181,562 183,009 184,534 -1,318,040
BENEFICIOS NETOS -5,949,251 654,720 664,855 674,980 686,158 696,262 707,417 717,499 728,631 739,682 751,851 762,947 775,021 786,092 798,140 810,244 822,265 835,398 847,391 860,426 2,377,560
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 1,366,875 1,385,625 1,404,375 1,425,000 1,443,750 1,464,375 1,483,125 1,503,750 1,524,375 1,546,875 1,567,500 1,590,000 1,610,625 1,633,125 1,655,625 1,678,125 1,702,500 1,725,000 1,749,375 1,773,750
2 COSTOS INCREMENTALES 4,935,293 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781 150,781
BENEFICIOS NETOS -4,935,293 1,216,094 1,234,844 1,253,594 1,274,219 1,292,969 1,313,594 1,332,344 1,352,969 1,373,594 1,396,094 1,416,719 1,439,219 1,459,844 1,482,344 1,504,844 1,527,344 1,551,719 1,574,219 1,598,594 1,622,969
INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 969,230 7,415,124
TIR (%) 11.0% 25.8%
a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y
mantenimiento.
En esta parte del proyecto se tomaran las consideraciones desde el punto de vista institucional y
gestión para el éxito del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la participación de los siguientes involucrados:
La Municipalidad Distrital de Velille.
La Municipalidad Distrital de Velille con representación de su señor alcalde ha comprometido su
capacidad administrativa y financiera para la elaboración del proyecto (contratar un consultor para la
elaboración del proyecto), programar esta dentro del presupuesto participativo 2,012 e Incluirla
dentro del Plan Operativo Anual de la Municipalidad, comprometiéndose con el financiamiento del
100% de la elaboración del perfil y expediente técnico mediante recursos financieros provenientes del
canon y sobre canon. Asimismo mediante acta de compromiso firmado por el Sr. Alcalde, se
compromete a asumir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura, con apoyo de la
población.
FICHA 08
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1 Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
MUNICIPIO Y LOS USUARIOS
2 Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.
MUNICIPIO Y LOS USUARIOS
3 Fuentes para financiamiento
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA CONVENCIONAL
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Compra de Energia (S/.) 55216 56281 57355 58498 59594 60759 61877 63065 64333 65604 66828 68194 69443 70835 72171 73590 75017 76464 77989 79460
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536 106536
Base Impuesto a la Renta (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COy M
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 74788 76124 77471 78930 80299 81781 83172 84677 86203 87838 89381 91050 92618 94314 96016 97739 99577 101329 103205 105088
Aporte de Terceeros (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDICE DE COBERTURA 46.2% 46.8% 47.3% 47.8% 48.3% 48.9% 49.4% 49.9% 50.4% 51.0% 51.6% 52.1% 52.6% 53.2% 53.7% 54.3% 54.8% 55.4% 55.9% 56.5%
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Reposición de Equipos (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995 177995
Base Impuesto a la Renta (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COy M
4.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 186761 189323 191885 194703 197265 200083 202645 205463 208281 211355 214173 217247 220065 223140 226214 229288 232619 235693 239023 242354
Aporte de Terceros (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDICE DE COBERTURA 104.9% 106.4% 107.8% 109.4% 110.8% 112.4% 113.8% 115.4% 117.0% 118.7% 120.3% 122.1% 123.6% 125.4% 127.1% 128.8% 130.7% 132.4% 134.3% 136.2%
Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 12% Tasa de Descuento % 12%
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
3,092,228 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
3,178,485
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 1,590,713 Valor Actual de los Beneficios (S/.) 3,810,339
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 51.4% INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO119.9%
5 Participacion de la Poblacion
La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los benefi ciarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación mensual por el servicio de energía eléctrica.
Alcances y Metodología
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
• Descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas del área en donde se
desarrolla el proyecto.
• Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos.
• Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
• Análisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.
Metodología
Se trabajaron las siguientes etapas:
• Definición del entorno del proyecto: En esta etapa se recopiló la información necesaria sobre el
área del proyecto, para comprender el funcionamiento del medio ambiente.
• Descripción de Proyecto y determinación de los Impactos Ambientales: Descripción de las
actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea en sus etapas de diseño, construcción y
operación, así como el análisis de cómo estas actividades afectan a los factores ambientales
involucrados dentro de la zona de estudio.
Etapa de Construcción:
Leve incremento de la Economía Local: Los ingenieros, técnicos y demás trabajadores del
proyecto, durante la instalación del mismo, necesitarán cubrir algunas necesidades que se presenten,
esta situación será beneficiosa para la población local, ya que ellos tendrán oportunidad de satisfacer
las demandadas de insumos y/o servicios.
Ligera incomodidad en los pobladores: Durante los trabajos (excavación, colocación de los paneles
solares, etc.) que conlleva el emplazamiento del sistema de energía fotovoltaica, sobre todo el
transporte del equipo necesario, se podría alterar o invadir áreas de actividad económica; siendo la
mayoría de estas áreas su único sustento de vida.
Alteración del Paisaje: Los trabajos de colocación de postes para el soporte de los paneles solares
así como la presencia de campamentos y almacenes, caminos de acceso; distorsionarán ligeramente la
CONSULTOR: NORBAK E.I.R.L.
PIP: “INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL NO CONVENCIONAL CON SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS EN 40 LOCALIDADES, DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
CUSCO”
vista panorámica del paisaje natural. Por otro lado la generación de desechos, producto de las
actividades que amerita (transporte, hincado de postes, colocación de paneles, entre otras), serán
mínimos, los cuales mayormente son desechos propios del personal de trabajo. Se deberá disponer
depósitos para su reciclamiento.
Leve incremento de ruidos: Durante el transporte de los equipos hacia la zona de emplazamiento y
la colocación de los paneles solares, el ruido generado será leve. Cabe señalar que las áreas a
intervenir son zonas aisladas, donde los únicos ruidos perceptibles son sólo aquellos generados por la
población.
Problemas Sanitarios por la Acumulación de Desechos: El material excedente producto de la
excavación para los postes de soporte de paneles, y materiales de trabajo utilizados de alto riesgo de
contaminación podrían ocasionar problemas sanitarios al ser acumulados en cualquier lugar; estos
deberán ser depositados en áreas previamente definidas, así como los residuos sólidos domésticos
producidos en los frentes de trabajo.
Alteración del ambiente social y la salud: Dentro del área de influencia del Proyecto, el arribo de
personal foráneo con diferentes costumbres, podrían impulsar a la población local adquirir nuevos
hábitos alimenticios, incluyendo entre ellos el consumo de alcohol; así como la incidencia de nuevas
enfermedades.
Etapa de Operación:
Mejora de las condiciones de vida y Actividades económicas de la Población: La mayoría de las
poblaciones rurales están obligadas a vivir sin las ventajas de la electricidad, y sin los servicios
elementales que con ésta se obtendría. La energía eléctrica incrementará los horarios de educación, así
como mejorará la atención de centros médicos, y propiciará el crecimiento de las principales
actividades económicas de la población beneficiada.
Además, posibilita el proceso de integración de los centros poblados al interior del país, así como
entre los poblados limítrofes. La electrificación contribuye de manera importante con el retroceso de la
pobreza. Incentiva mejorar la calidad de la educación (horarios nocturnos de estudio).
Posible riesgo de la integridad física de la población: Aunque los paneles solares están cubiertos en
la cara exterior con vidrio templado para soportar condiciones meteorológicas muy duras (el hielo, la
abrasión, cambios bruscos de temperatura, granizo, etc.), dependiendo de la zona; éstos paneles
estarán expuestos además a la ocurrencia de eventos naturales propios de cada región; todo ello
colaborará en su deterioro progresivo, siendo un peligro latente para la población que se encuentre
cercana a estos paneles; puesto que pueden caer sobre sus viviendas terrenos y/o peligrar su integridad
física. La población deberá estar capacitada e informada para hacer frente a este tipo de ocurrencias.
Alteración de la salud del personal de mantenimiento: Los paneles solares no tienen partes móviles,
por lo tanto el mantenimiento se limita a la limpieza ocasional de la superficie del panel, revisión de
conexiones eléctricas y baterías; estas actividades de revisión de conexiones eléctricas puede ocasionar
accidentes de electrocución o contaminación por manipulación e inhalación elementos contaminantes
(el plomo de las baterías) a los trabajadores encargados del mantenimiento; a fin de evitar este tipo de
accidentes, el personal de mantenimiento deberá ser especialmente capacitado y equipado para realizar
estas labores.
Alteración del paisaje natural: Los sistemas de energía fotovoltaica se compone solo de paneles solares
y por unos cables que llevan la energía eléctrica a las viviendas determinadas; por lo que este sistema
alterará ligeramente la calidad del paisaje.
Medidas de Mitigación
La cuales se pueden resumir en el siguiente cuadro:
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Cuadro Nº 59
Componente Impacto Medida de Mitigación
Programa de Monitoreo
El programa de monitoreo ambiental comprenderá el desarrollo de la siguiente actividad: monitoreo
y/o control del sistema Fotovoltaico.
El cronograma de monitoreo considerado para el proyecto es el siguiente:
Cuadro Nº 60
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO
ACTIVIDADES PUNTOS DE MONITOREO FRECUENCIA
Monitorear el tratamiento de los residuos sólidos en
cuanto a la recolección, clasificación embalaje, transporte En la totalidad de la obra. Trimestral
y disposición final.
Cuadro Nº 61
PRESUPUESTO PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES OBRA PANELES SOLARES VELILLE
PRECIO UNITARIO SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
S/. S/.
A Costo durante ejecucion de Obra
Honorarios Profesionales (incluye viaticos
A.1 seguros de vida):
A.1.1 Ingeniero Especialista 1 4,500.00
A.1.2 01 Chofer 1 1,500.00
A.2 Alquiler de Camioneta 1 5,400.00
A.2 Combustible y lubricante en Obra 1 500
A.3 Mantenimiento y reparacion de camionetas 1 100
Viajes de Cusco a Velille ida y vuelta
1
A.4 tres veces mes 800
Sub Total A 12,800.00
B Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental 1 2,800.00
Sub Total B 2,800.00
C Gastos Generales Mensuales(Utiles de escritorio) 1 3,000.00
Sub Total C 3,000.00
D Gastos de Mitigacion
D.1 Tachos para residuos solidos 114 35
D.3 Transporte 1 400.00
Sub Total D 4,390.00
CRONOGRAMA
TOTAL GASTOSDE GASTOS
POR PARA MITIGAR
MITIGACION DURANTELOS
EL IMPACTOS AMBIENTALES
PERIODO DE OBRA
EJECUCION DE PANELES
OBRA (S/.) SOLARES VELILLE
22,990.00
Meses(Nuevos Soles)
Fuente: Elaboración equipo técnico 2,012
COMPONENTES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total por
componente
La ejecución del cronograma
2012 del
2012gasto será
2013de la siguiente
2013 manera:
2013 2013 2013 2013
Cuadro Nº 63
INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 969,230 7,415,124
TIR (%) 11.0% 25.8%
Comprenden, todos los trabajos abajo mencionados por parte de la unidad ejecutora, y la supervisión,
los trabajos a realizarse comienza con la priorización en presupuesto participativo y la consignación en
los PIAS del Municipio, pasando por el trabajo de fase Pre inversión, inversión (ejecución de obra)se
asigna un tiempo para la adquisición de materiales, transporte y la ejecución de todas las partidas del
presupuesto.
AÑO S
FASES ITEM ACTIVIDADES AÑO 2012
MESES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 … 2032
1.00 PERFIL TECNICO AG O STO SEPT. O C TB. NO V. DIC . ENERO FEBR. M ARZO ABRIL M AYO JUNIO JULIO AG O STOSEPTIEM BRE
LEVANTAMIENTO TO PO G RAFIC O
PRE-INVERSION
Cuadro Nº 64
Resultados Responsable Esquema de
Actividades
Tiempos
Proceso de
Elaboración de bases y otorgamiento de Municipalidad Noviembre
Contratación de
la buena pro – por Invitación Distrital de Velille 2,012
Perfil de Proyecto
Estudios Elaboración del Perfil de Proyecto Consultor Nov 2,012
Proceso de
Elaboración de bases y otorgamiento de Municipalidad Diciembre
contratación del
la buena pro Distrital de Velille 2,012
Estudio Definitivo
Consultor Diciembre
Estudios Elaboración del Expediente Técnico
2012
Proceso de entrega Junta directiva de
Suscripción de acta de entrega de
de terreno para los Sectores de Enero 2013
terreno.
ejecución de obra Velille
Acción 1.1.- instalación del sistema de Oficina de
1.- Presencia de
electrificación con paneles solares en los Infraestructura del Julio del
infraestructura
40 sectores de Velille, provincia de Gobierno Regional 2,013
eléctrica
chumbivilcas (719 unid) Cusco
Acción 3.1.- Acciones de Promoción y Oficina de
2.- Organización y
sensibilización a la población en el uso Infraestructura del Mayo del
capacitación de la
de energía eléctrica (01 curso de Gobierno Regional 2,013
Población
Capacitación por comunidad). Cusco
Fuente: elaboración Equipo técnico 2012
Cuadro Nº 65
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGUN METAS FINANCIERAS
Meses(Nuevos Soles)
COMPONENTES Noviem bre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total por
2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 com ponente
1- SISTEMA 574,622.25 574,622.25 574,622.25 574,622.25 574,622.25 574,622.25 574,622.25 574,622.25 4,596,978.00
FOTOVOLTAICO
2- CAPACITACION 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 50,600.00
SOCIAL
3- IMPACTO 5,747.50 5,747.50 5,747.50 5,747.50 22,990.00
AMBIENTAL
GASTOS 81,734.94 81,734.94 81,734.94 81,734.94 81,734.94 81,734.94 81,734.94 81,734.94 653,879.52
GENERALES
EXPEDIENTE 198,032.08 198,032.08
TECNICO
SUPERVISION 26,271.95 26,271.95 26,271.95 26,271.95 26,271.95 26,271.95 26,271.95 26,271.95 210,175.56
LIQUIDACION 93,411.36 93,411.36
Total por periodo 0.00 886,408.72 682,629.14 698,496.64 692,749.14 698,496.64 692,749.14 698,496.64 776,040.50 5,826,066.52
Cuadro Nº 66
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGUN METAS FISICAS EN %
Meses(Nuevos Soles)
COMPONENTES Unidad Noviem bre Diciem bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total por
de Medida 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 com pone
1- SISTEMA GLOBAL nte
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
FOTOVOLTAICO
2- CAPACITACION GLOBAL
20% 20% 20% 20% 20% 100%
SOCIAL
3- IMPACTO GLOBAL
25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 100%
AMBIENTAL
GASTOS GLOBAL
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
GENERALES
EXPEDIENTE ESTUDIO
100% 100%
TECNICO
SUPERVISION GLOBAL 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
LIQUIDACION GLOBAL 100% 100%
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico 2012
4.16 FINANCIAMIENTO
La financiación del proyecto en sus fases pre inversión, inversión y post- inversión estará dada por los
siguientes actores a cargo del Gobierno Regional del Cusco:
Cuadro Nº 69
RESUMEN PRESUPUESTAL PANEL SOLAR
VELILLE
1- SISTEMA FOTOVOLTAICO 4,596,978.00
2- CAPACITACION SOCIAL 50,600.00
3- IMPACTO AMBIENTAL 22,990.00
COSTO DIRECTO 4,670,568.00
GASTOS GENERALES 14% de CD 653,879.52
EXPEDIENTE TECNICO 4.24% de CD 198,032.08
SUPERVISION 5% de CD 210,175.56
LIQUIDACION 2% de CD 93,411.36
TOTAL PRESUPUESTO S/. 5,826,066.52
Acceso al servicio de primarias y secundarias adecuadas para prestar el Municipalidad. Y la población para
electrificación rural de los 40 servicio de electrificación. población. conseguir el
Localidades del Distrito de A partir del año 1 (2014) se realiza el Informe de gastos del mantenimiento
Velille mantenimiento anual al 100% de la nueva mantenimiento permanente.
infraestructura eléctrica.
RECOMENDACIONES.
1.- Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI)-
Municipalidad Distrital de Velille, se continué con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la
elaboración del estudio definitivo del proyecto.
2.- Implementar un adecuada Infraestructura eléctrica no convencional, debiendo ser esta de una
tecnología acorde a la realidad y características de la zona.