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UNINAVARRAA

900480042-2
CL 10 6 41
- NEIVA
TEL: FACTURACION@UNINAVARRA.EDU.CO
FACTURACION@UNINAVARRA.EDU.CO
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE : SILVA VARELA LUNA NRO. FACTURA : NAVA20859


NIT/C.C : 1075793335 FECHA EMISIÓN : 2023-02-13
DIRECCIÓN : CR 4 8 53 BRR CENTRO CONDOMINIO PIGOANZA FECHA VENC. : 2023-02-13
CIUDAD : NEIVA - FORMA PAGO : Contado
TELÉFONO : 317/875-7523 MEDIO DE PAGO : Consigancion bancaria.
CORREO : lunitasilva1107@gmail.com

ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNID. V. UNITARIO %IVA VALOR TOTAL

1 200001001001 FORMS MEDICINA SP2023 1,0 EA 77.804,00 77.804,00

TOTAL ÍTEMS : 1 ítem(s) facturado(s). SUBTOTAL COP : 77.804,00


OBSERVACIÓN DE PAGO : COLPATRIA CORRIENTE
AUTORIZACION FACT. N° : 18764038181357
IVA COP : 0,00
FECHA AUTORIZACION : Desde 2022-10-20 Hasta 2023-10-20 TOTAL FACTURA COP : 77.804,00
RANGO AUTORIZADO : Desde NAVA16844 Hasta NAVA25000

VALOR EN LETRAS: Setenta Y Siete Mil Ochocientos Cuatro


NOTAS Y OBSERVACIONES:

CUFE: c4209dc33f8f39485d22b2d74150f948ab90802449e42d2e8fecdbf4fed28f9ea14011ad4549dfb6607dff365fe6843f
FECHA DE GENERACION: 2023-02-14 08:15:25

- PROVEEDOR TECNOLÓGICO ACEPTA S.A.S NIT 901.020.203-2 SOFTWARE ACEPTASERVICE WWW.ACEPTA.CO -

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