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REPORTE DE INSPECCIÓN N°022-2018/GCP/MLV/HSE

Para : Rudi A. Vargas Solano – Jefe de Proyecto

De : M. Laysín Cok Céspedes - Supervisor HSE

Lugar : San Martín 1

Fecha : viernes 16 de noviembre del 2018

El objetivo del presente reporte es describir las actividades de inspección realizadas en locación San
Martín 1, registrando y comunicando las desvíos y fortalezas identificadas en el área de trabajo. El
operario presente en la inspección fue el Sr. David Pérez Flores.

A continuación se describen las actividades:

1. Se verifican los ARs elborados para las actividades de Recepción de residuos y Disposición de Orgánicos en Fosa
Biodegradable. Se revisan que dichos documentos sean las versiones actualizadas, las que están declaradas en el
Expediente de Trabajo Rutinario aprobado por la Autoridad de Área. Se le indica al operario la importancia de hacer
uso del AR en mención.

2. Se inspeccionan los extintores instalados en el área de trabajo verificando que dichos equipos se encuentren
inspeccionados y con la tarjeta actualizada. Se brinda la indicación al colaborador de inspeccionarlo diariamente
verificando que el equipo presente todos sus accesorios (precinto, tarjeta de inspección, pin de seguridad y
manómetro)
3. Se inspecciona el área de almacenamiento de RPL verificando el estado de orden y limpieza en el mismo. De igual
manera, se verifica el estado que presenta el contenedor.
Observación: El Pit de contención de los cilindros de RPL presenta agua empozada. El contenedor presenta zonas de
desprendimiento de pintura y decoloración.
Acción Correctiva: Se indica al colaborador realizar el retiro del agua empozada en el Pit. Se sugiere programar
mantenimiento al contenedor.

4. Se inspecciona el botiquín de Primeros Auxilios verificando que dicho dispositivo de seguridad cuente con todos
los insumos que indica su check list. También se verifica el Kit de Contingencias revisando que el check list de
inspección mensual se encuentre actualizado.
5. Se inspeccionan los lavaojos instalados en el almacén y en la fosa biodegradable, verificando que los mismos
presenten el check list actualizado.
Observación: El lavaojos del área de fosa biodegradable no cuenta con el check list de inspección y agua empozada
dentro del soporte.
Acción Correctiva: Se solicita al colaborador realilzar la limpieza y cambio de agua del equipo, así como también,
realizar el check list del mes en curso.

6. Se inspecciona los equipos de protección contra la Leishmaniasis, verificando el estado en el que se encuentran
los mismos.
Observación: El mosquitero se encuentra deteriorado, con signos de desprendimiento de las costuras. Colaborador
indica que cuenta con el equipo hace más de 7 meses. Así también, colaborador manifiesta que no cuenta con
dotación de repelente.
Acción Correctiva: Realizar el cambio del mosquitero observado y entregar dotación de repelente al colaborador.
7. Se inspecciona el área de acopio de residuos de madera verificando el estado de orden y limpieza.
Observación: El área no se encuentra señalizada. Se observa residuos de madera fuera de la zona de acopio.
Acción Correctiva: Se indica al operario colocar cinta de seguridad alrededor de la zona de acopio. También se le
indica elretiro y correcta disposición de los residuos de madera observados.

8. Se inspeccionan las herramientas para el traslado de residuos: Carretilla manual y carretilla para cilindros. Se
verifica el estado de operatividad que presentan los mismos.

9. Se inspeccionan las Fosas biodegradables para constatar el estado que presentan los mismos. Se cuenta con 02
fosas. Se verifica el estado que presentan las señaléticas.
10. Observación: Las celdas de ambas fosas muestran filtración de agua originando el empozamiento de los
mismos.
Acción Correctiva: Coordinar el retiro del agua empozada dentro de las celdas.

Es todo cuanto se informa,


Cordialmente,

M. Laysín Cok Céspedes


Proyecto Malvinas – Gas de Camisea
Supervisor HSE

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