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Codigo Inventario Imagen

MA1,01
MA2.01
MA3.01
AT.01
AT.02
AT.03
CR.01
CR.02
CR.03
AN.01
AN.02
AN.03

Nombre del Socio Aporte


Maria Alejandra Garzon Pere Efectivo
Cristian Alexander Bonilla Efectivo
Carlos David Pacheco Efectivo
Michell Mariana Ardila RamireMateria prima
Michell Mariana Ardila RamireEfectivo
Maria Fernanda Aguillo UreñaMateria prima
Janny zharick Gonzales Efectivo

Datos de la Empresa ()
Liking Crew
Nombre De La Empresa
Nit De La Empresa 253.586.732-7
Direccion calle 107B #78C- 69
Página Web
Telefono
Cuenta bancaria, banco de 3223059433
bogota, Sucursal portal de la N° 220220231397
80
Caracteristicas del producto Precios de Venta
manilla,también está hecha con
MANILLA Hecha concon
un unas
laso de 16,000
anillas están únidas
color,con manillas de puestas de 17,000
creada a manera
diferente mano con un tipo de
20,000
manualidad
cadena unida dándole
Asia elformar
de tallea una
de una
costura y pequeñas chaquiras 15,000
flor hecha con el plástico de una
dándole
ARETES:así un color
Hecha conatapas
nuestros
de bellos 17,000
ARETES
cerveza y así juntando a la argolla
canchos unida
de ropa porunidas
pequeñas de
con argollas 15,000
argollas
pequeñas,como decoración unas 20,000
COLLARA: hechodándole
perlas de colores con cadenasasí suy
creando unos círculos y creando lo en 12,000
manilla de latas
sí una cadena
ANILLOS: Están como así mismo
hechos de
con canchos 18,000
detalle
de ropa bañados en oro así creando y
se entresa una cinta de color 12,000
dándole
una pieza una linda forma
distintaba a distintas
y brillante 18,000
formas como corazones
entrezado uniendolos con unas trenzados
22,000
piedras y perlas dándoles un bello

Valor
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
900,000
1,000,000
February 2 Cantidad Bien V. Unitario
8 Metros de alambre reciclado $17,500
5 Paquetes de dijesX100 $15,600
10 Metros de cadenas $15,600
10 Paquetes de ganchosX100 $10,200

Total

February 3 Cantidad Bien V. Unitario


10 Paquetes de gemas artificialesX100 $8,999
5 Kilos plastico reciclado de colores $20,400
10 Metros de hilo de macrame $20,900

Total

February 4 Cantidad Insumo Valor unitario


2 Galletas mix, pack de 24 $25,700
2 Te indu, original/Caja $12,000
3 Bolsas tercio pelo/decena $9,000
1 Cajas de carton/17 unidades $68,000
1 Tarjetas De precentacion/1.000 unid $120,000
Total $290,400

February 6 Ref. Producto Cantidad


MA1,01 Manilla 10
MA2.01 Manilla 12
MA3.01 Manilla 15
AT.01 Arete Artesanal 8
AT.02 Arete Artesanal 4

Feb 7 Ref. Producto Cantidad


AT.02 Arete Artesanal 12
AT.03 Arete Artesanal 31
CR.01 Collar 11
CR.02 Collar 9
CR.03 Collar 1

Feb 8 Ref. Producto Cantidad


A1,07 Maniquíes exhibidores 3
A1,08 Organizador de joyas 3
A1,03 Caja registradora 1
I4,04 Papel de burbujas 9 metros

Feb 8 Ref. producto cantidad


MA2.01 manilla 5
AT.03 aretes artesanales 4
CR.03 collar 2
CR.02 collar 1

Feb10 Ref. producto Feb6


MA1,01 Manilla 10
MA2.01 Manilla 12
MA3.01 Manilla 15
AT.01 Arete Artesanal 8
AT.02 Arete Artesanal 4
AT.03 Arete Artesanal
CR.01 Collar
CR.02 Collar
CR.03 Collar

Feb 11 Ref. producto cantidad


MP3.03 Dijes 100
MP3.06 gemas artificiales 10
U2.05 cintas decorativas 24
MP3.04 alambre reciclado 1 metro
MP3.05 ganchos 24

Feb14 Ref. productos cantidad


MA1.01 Manillas $3
AN.02 Anillos $5
AT.01 Aretes $2
MA3.01 Manillas $1

Feb15 Ref. productos cantidad


MP3,01 alambres 8 metros
MP3,06 Gemas artificiales paquete Gemas 20u
MP3,03 Dijes 100 unidades
14.05 cintas decorativas 24 unidades

Feb18 Ref producto Feb. 16


CR.01 collar 15
CR.02 collar
CR.03 collar 8
MA1,01 manillas
MA2,01 manillas 15
AT.01 arete artesanal 4

Feb 21 Ref producto cantidad


U2,02 cajas de cartón 17
U2,01 bolsas de tercio pelo 20
MP3,06 gemas artificiales 2 paquetes
MP3,03 alambre 10 metros
U2,07 sellos personalizados 5

Feb 23 cantidad insumo valor unitario


2 resma de papel $43.800
1.000 unidades tarjetas de presentación $120.000

Feb 28 Ref productos Feb.22


CR.01 collar 12
CR.02 collar 2
CR.03 collar 5
AT.01 arete artesanal
AT.02 arete artesanal 5
AT.03 arete artesanal 8
MAI.02 manillas 2

Feb.28 nombre salario observaciones


michell mariana ardila
maría alejandra garzon
Cristian Bonilla
Carlos Pacheco
janny Zharick Gonzalez
maría Fernanda Aguillon
V. Total
$140,000
$78,000
$156,000
$102,000

$476,000

V. Total
$89,990
$102,000
$209,000

$400,990

Forma de pago $51,400


$24,000
$27,000
Efectivo

$290,400
Precio De Compra
$161,700
$3,999,578 $12,900
$1,249,900
$116,100

Feb 7 Feb 8

12
31 4
11
9 1
1 2

precio de compra
$15,600
$8,999
$29,000
$17.500
$10.200
precio de compra
140,000
8,999
15,600
835,200

Feb.17 Feb.18 Feb.19 Feb.20


9 8
10 5 3
5
5 4
3 3
8 7

precio de compra
68,000
180,000
17,998
175,000
120,000

Feb.23 Feb.24 Feb.25 Feb.26


6 5
5 6
9 5
3 5
10
6 7
15 4 6

fecha de ingreso cargo


se inicia una empresa con un capital de $6.400.00
### Puc Cuenta Debe Haber
31 Capital Social $6,400,000
1105 Caja $6,400,000

Sumas iguales $6,400,000 $6,400,000

se paga arriendo del un local por valor de :


### Puc Cuenta Debe Haber
1110 Bancos $4,500,000
1105 Caja $4,500,000

Sumas iguales $4,500,000 $4,500,000

2-Feb-23 se hace apertura de la cuenta corriente en el banco caja social, sucursal Cll 72#70-73 cuenta No 4
### Puc Cuenta Debe Haber
1105 Caja $476,000
1110 Bancos $476,000

Sumas iguales $476,000 $476,000

2-Feb-23
se realiza las siguientes compras en homecenter para dar inicio a las actividades de la empresa
### Puc Cuenta Debe Haber
6205 Compras $952,000
23 Cuentas x Pagar $1,132,880
2408 Iva $180,880
Sumas iguales $1,132,880 $1,132,880

3-Feb-23 se compra la siguiente mercancía a la empresa, mercado libre más IVA


### Puc Cuenta Debe Haber
1105 compras $400,990
iva $76,188
bancos $477,178
Sumas iguales $477,178 $477,178

4-Feb-23 se realizan los siguientes gastos a la empresa carulla para en inicio de


Puc Cuenta Debe Haber
519525 gastos x cafeteria $290,400
1105 bancos $290,400

Sumas iguales $290,400 $290,400

5-Feb-23 se realizan las adecuaciones correspondientes al local, por valor de $1.


Puc Cuenta Debe Haber
5150 gastos x adecuación $1,056,000
1105 caja $1,056,000

Sumas iguales $1,056,000 $1,056,000

6-Feb-23 las ventas del día son:


Puc Cuenta Debe Haber
131505 venta $1,177,000
1305 caja $1,177,000

Sumas iguales $1,177,000 $1,177,000

7-Feb-23 las ventas del día son:


Puc Cuenta Debe Haber
4135 ventas $2,233,000
1105 caja $2,233,000

Sumas iguales $2,233,000 $2,233,000

8-Feb-23consigna las ventas anteriores


Puc Cuenta Debe Haber
1105 caja $5,527,278
1110 bancos $5,527,278

Sumas iguales $5,527,278 $5,527,278

8-Feb-23 realiza las siguientes compras


Puc Cuenta Debe Haber
compra $116,100
1110 bancos $116,100

Sumas iguales $116,100 $116,100

8-Feb-23 las ventas del día son:


Puc Cuenta Debe Haber
4135 ventas $193,000
1105 caja $193,000

Sumas iguales $193,000 $193,000

9-Feb-23consigna las ventas reportadas


Puc Cuenta Debe Haber
1105 caja $5,720,278
1110 bancos $5,720,278

Sumas iguales $5,720,278 $5,720,278

compra
10-Feb-23
computadores (1) para uso de la empresa por valor de 1.000.000 en alkosto y (1) impresora por valor de
Puc Cuenta Debe Haber
maquinaria y equipo $1,700,000
1110 bancos $1,700,000

Sumas iguales $1,700,000 $1,700,000

11-Feb-23 realizo las siguientes Compras, canceló el 30% con un cheque y el resto en 30 días
puc cuenta debe haber
compras $81.299
1110 bancos $24.389
clientes $56.910
sumas iguales $81.299 $81.299

12-Feb-23 se cancela servicio de agua por valor de $250.000 en efectivo


puc cuenta debe haber
523525 acueducto y alcantarillado $250,000.00
1105 caja $250,000.00

sumas iguales $250,000.00 $250,000.00

12-Feb-23 se cancela el servicio de luz por valor de 200.000 en efe


puc cuenta debe haber
523530 energía eléctrica $200,000.00
1105 caja $200,000.00

sumas iguales $200,000.00

13-Feb-23 consigna el 80% de las ventas


puc cuenta debe haber
1105 caja $3,564,400
1110 bancos $3,564,400

sumas iguales $3,564,400 $3,564,400

14-Feb-23 se hace pedido de la siguiente mercancía a la empresa beauty's joyas s


puc cuenta debe haber
4135 ventas $190,000.00
1110 bancos 152000
1305 clientes $38,000.00
sumas iguales $190,000.00 $190,000.00

15-Feb-23 compra a la empresa la plata joyas la siguiente mercancía, y se cancela


puc cuenta debe haber
62 compra $999,799.00
2408 IVA 189961.81
1110 bancos ###
22 proveedores $0.60
sumas iguales ### ###

16-Feb-24 se solicita un crédito al banco caja social por 5.000.000 y se cancelan cuotas de 300.000 y 100.000
puc cuenta debe haber
21 obligaciones bancarias ###
1110 bancos ###
520510 intereses $300,000.00
21 obligaciones financieras $100,000.00
1110 bancos $400,000.00
sumas iguales ### ###

17-Feb-23 un cliente hace un abono anticipado para comprar mercancía por valor
puc cuenta debe haber
1110 bancos ###
2705 anticipos ###

sumas iguales ### ###

18-Feb-23 compra una póliza de seguro por $3.000.000 y lo cancela mensual en u


puc cuenta debe haber
5230 gastos x seguro ###
23 cuentas x pagar ###

sumas iguales ### ###

18-Feb-23
puc cuenta debe haber
23 cuentas por pagar $250,000.00
1105 caja $250,000.00

sumas iguales $250,000.00 $250,000.00

21-Feb-23 se les hace mantenimiento a los equipos de oficina por valor de 700.000 y se cancelan
puc cuenta debe haber
5145 mantenimiento y reparacion $700,000.00
1105 caja $700,000.00
sumas iguales $700,000.00 $700,000.00

21-Feb-23 compra a la empresa la plata joya la siguiente mercancía, y se cancela el 30% con un
puc cuenta debe haber
compra $569,998.00
2408 IVA $108,299.62
1110 bancos $602,487.89
22 proveedores $75,809.73
sumas iguales $678,297.62 $678,297.62

22-Feb-23 paga el servicio de Internet a la empresa claro por valor de $50.000 y ca


puc cuenta debe haber
5235 gastos por servicios público $50,000.00
1105 caja $50,000.00
sumas iguales $50,000.00 $50,000.00

23-Feb-23 compra papelería para uso de la empresa, más IVA


puc cuenta debe haber
519530 gastos x papelería $163,800.00
2408 IVA $31,122.00
1105 caja $194,922.00
sumas iguales $194,922.00 $194,922.00

24-Feb-23 compra un software a la empresa alkosto por valor de $1.000.000, y ca


puc cuenta debe haber
1710 software ###
1110 bancos ###
sumas iguales ### ###

28-Feb-23 cancela los honorarios del contador claudia ximena prieto, c.c 56718378 de Bogota po
puc cuenta debe haber
5110 gastos x honorarios ###
1110 bancos ###
sumas iguales ### ###

28-Feb-23 cancela el valor de la nomina del siguiente personal


puc cuenta debe haber
5105 gastos x personal
1110 bancos
l 72#70-73 cuenta No 4
) impresora por valor de $700.000 en alkosto, y cancela con cheque
as de 300.000 y 100.000 d
El suscrito reprecentante legal de la empresa

Linking Crew

Certifica

Que el Sr. Cristian Alexander Bonilla, identificado con la cedula de


ciudadania No. 1019605636, posee 2 acciones,
cada una a $500.000 equivalente a $1.000.000

Reprecentante Legal
Carlos David Pacheco

El suscrito reprecentante legal de la empresa

Linking Crew

Certifica

Que la Sra. Michell Mariana Ardila Ramirez, Identificada con la cedula de


ciudadania No. -, posee 2 acciones,
cada una a $1.000.000 y $500.000 equivalente a $1.500.000.

Reprecentante Legal
Carlos David Pacheco

El suscrito reprecentante legal de la empresa


Linking Crew

Certifica

Que la Sra Maria Alejandra Garzon Perez, identificada con la cedula de


ciudadania No. 1014182048, posee 1 accion,
equivalente a $1.000.000.

Reprecentante Legal
Carlos David Pacheco

El suscrito reprecentante legal de la empresa

Linking Crew

Certifica

Que la Sra Maria Fernanda Aguillo Ureña, identificado con la cedula de


ciudadania No. _, posee 1 accion,
equivalente a $900.000.

Reprecentante Legal
Carlos David Pacheco

El suscrito reprecentante legal de la empresa

Linking Crew

Certifica

Que la Sra Maria Fernanda Aguillo Ureña, identificado con la cedula de


ciudadania No. _, posee 1 accion,
equivalente a $900.000.

Reprecentante Legal
Carlos David Pacheco

El suscrito reprecentante legal de la empresa

Linking Crew

Certifica

Que la Sra Janny Zharick Gonzales, identificada con la cedula de


ciudadania No.1003496454, posee 1 accion,
equivalente a $1.000.000.

Reprecentante Legal
Carlos David Pacheco
Banco: Banco De Bogota.

Cuenta Corriente Si Cuenta Ahorros

Codigo Banco No. Cuenta Valor

No. Cheques

Nombre de quien consigna: Cristian Alexander Bonilla Santa

Banco: Banco De Bogota.

Cuenta Corriente si Cuenta Ahorros

Codigo Banco No. Cuenta Valor

No. Cheques

Nombre de quien consigna: Cristian Alexander Bonilla Santa

Banco: Banco De Bogota.

Cuenta Corriente Cuenta Ahorros

Codigo Banco No. Cuenta Valor


No. Cheques

Nombre de quien consigna:

Banco:

Cuenta Corriente Cuenta Ahorros

Codigo Banco No. Cuenta Valor

No. Cheques

Nombre de quien consigna:


Cuenta No: 220220231397

lor Efectivo $0

Total consigna $2,233,000

Telelfono: 313 392 10 19

Cuenta No: 220220231397

lor Efectivo 2,233,000

Total consigna $5,720,278

Telelfono: 313 392 10 19

Cuenta No: 220220231397

lor Efectivo $7,953,278


Total consigna $3,564,400

Telelfono:

Cuenta No:

lor Efectivo

Total consigna

Telelfono:
Orden de Compra No. 1
Liking Crew
Nit :253.586.732-7
Direccion: Calle 107B #78C- 69 Fecha:
Telefono:3223059433
Telefono:
Proveedor: Homercenter
Nit:
Fecha De Despacho: 02/02/2023
Condiciones de pago
Direcion: Ak 68 #80-77 De Contado

Item Ref. Cantidad Descripcion


8 Metros de alambre reciclado
5 Paquetes de dijesX100
10 Metros de cadenas
10 Paquetes de ganchosX100

Valor en letras:
Cuatrocientos Setenta y Seis mil Pesos colombianos

Elaborado Por: Maria Garzon


Aprovado Por: Cristian Bonilla
Aceptado ProveedoJuan Luis Guerra
Liking Crew Orden de Compra No. 1
Nit :253.586.732-7
Direccion: Calle 107B #78C- 69
Telefono:3223059433 Fecha:

Telefono:
Proveedor: Homercenter
Nit:
Fecha De Despacho: 02/02/2023
Condiciones de pago
Direcion: Ak 68 #80-77 De Contado

Item Ref. Cantidad Descripcion


10 Paquetes de gemas artificialesX100
5 Kilos plastico reciclado de colores
10 Metros de hilo de macrame

Valor en letras:

Elaborado Por: Maria Garzon


Aprovado Por: Cristian Bonilla
Aceptado ProveedoJuan Luis Guerra
den de Compra No. 1

cha: 02/02/2023

(571) 3077115

800.242.106-2

ndiciones de pago
Contado

Valor unitario Valor Total


$17,500 $140,000
$15,600 $78,000
$15,600 $156,000
$10,200 $102,000

Sub Total $476,000


Iva $76,188
V. Total $476,000
den de Compra No. 1

cha: 02/02/2023

(571) 3077115

800.242.106-2

ndiciones de pago
Contado

Valor unitario Valor Total


$8,999 $89,990
$20,400 $102,000
$20,900 $209,000

Sub Total $400,990


Iva $76,188
V. Total $400,990
Feb.2
Homcenter
Nit: 800.242.106-2
Direccion Ak 68 #80-77
Tel: (571) 3077115 Factura De Compra No. 1

Señores: Linking Crew Fecha:

Atencion: Maria Alejandra Garzon Perez Nit:

Direccion: calle 107B #78C- 69 Telefono:

Cantidad Descripcion Valor Unitario


8 Metros de alambre reciclado $17,500
5 Paquetes de dijesX100 $15,600
10 Metros de cadenas $15,600
10 Paquetes de ganchosX100 $10,200

Subtotal
Son: Cuatrocientos Setenta y Seis mil Pesos co Retefuente
Iva
Acaptada: Maria Garzon Total

Homcenter
Nit: 800.242.106-2
Direccion Ak 68 #80-77
Tel: (571) 3077115 Factura De Compra No. 2

Señores: Linking Crew Fecha:

Atencion: Maria Garzon Nit:

Direccion: calle 107B #78C- 69 Telefono:

Cantidad Descripcion Valor Unitario


10 Paquetes de gemas artificialesX100 $8,999
5 Kilos plastico reciclado de colores $20,400
10 Metros de hilo de macrame $20,900

Cuatrocientos Setenta y siete mil, ciento Subtotal


Son: setenta y ocho Retefuente
Iva
Acaptada: Maria Garzon Total

Factura De Compra No.


Señores: Linking Crew Fecha:

Atencion: Nit:

Direccion: calle 107B #78C- 69 Telefono:

Cantidad Descripcion Valor Unitario

Subtotal
Son: Retefuente
Iva
Acaptada: Total
pra No. 1

02/02/2023

253.586.732-7

3223059433

Valor Total
$140,000
$78,000
$156,000
$102,000

$476,000

$76,000
$476,000
pra No. 2

253.586.732-7

3223059433

Valor Total
$89,990
$102,000
$209,000

$400,990

$76,188
$477,178

pra No.
Valor Total
Liking Crew
Nit :253.586.732-7
Direccion: Calle 107B #78C- 69
Telefono:3223059433

Ciudad y fecha: Bogota febrero 2 del 2023


Pagado a: Banco de bogota
Por concepto de: Apertura de cuenta
Valor en letras: Cuatro millones quinientos mil

Cuenta Debito Credito Cheque N°: 1


Bancos $4,500,000 Sucursal: Portal 80
Caja $4,500,000 Firma y sello del beneficiaro

Maria Garzon
Elaborado Aprovado Contabilizado
Maria Garzon Maria Garzon Maria Garzon CC/Nit.

Liking Crew
Nit :253.586.732-7
Direccion: Calle 107B #78C- 69
Telefono:3223059433

Ciudad y fecha: Bogota febrero - del 2023


Pagado a: Banco de bogota
Por concepto de:
Valor en letras:

Cuenta Debito Credito Cheque N°: 2


Bancos $4,500,000 Sucursal: Portal 80
Caja $4,500,000 Firma y sello del beneficiaro

Maria Garzon
Elaborado Aprovado Contabilizado
Maria Garzon Maria Garzon Maria Garzon CC/Nit.
Comprovante de Egreso N° 1

$4,500,000

eque N°: 1 Banco: Banco de bogota


cursal: Portal 80 Efectivo:4.500.000
ma y sello del beneficiaro

Maria Garzon

253.586.732-7

Comprovante de Egreso N° 2

eque N°: 2 Banco: Banco de bogota


cursal: Portal 80 Efectivo:
ma y sello del beneficiaro

Maria Garzon

253.586.732-7

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