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UNIÓN

CLIENTE METÁLICAS
ID 13381

Item Fecha documenRUC Codigo prove


1 25-1-23 20566115094 -
2 25-1-23 20600387635 -
3 25-1-23 20609158523 -
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2. Para los comprobantes de llp deb
3. ID - comentarios, deben indicar e

RENDICION DE VÍATICOS
Nombre proveedor Serie Correlativo Tipo documenImpuesto
BRELSA IMPORT SAC F001 7590 Factura Con Igv
E&J INVERSIONES COEFIS EIRL F001 4019 Factura Con Igv
IMPORT RICHARD SAC E001 1381 Factura Con Igv
s comprobantes de llp deben adjuntarlos con sustento y en pdf no en excel
mentarios, deben indicar el número de OS asignada en ICLASS

CION DE VÍATICOS
Moneda Lugar Segmento Tipo de gastoAplica Recar Importe RecargTotal docume
SOL Local Servicios Insumos ST 65.00
SOL Local Servicios Insumos ST 56.00
SOL Local Servicios Insumos ST 90.01
TOTAL 211.01
Nro. OV ID - comentarioObservacioneAnexo
13381
13381
13381
Factura Sin Igv Alimentacion
Boleta Con Igv Alojamiento
CM Combustible
Pasaje interno
Pasaje externo
Movilidad personal
Estacionamiento Vehicular, peajes
Insumos ST
Combustible

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