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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HSEQ

FORMATO

VERSIÓN 01
FECHA DE LA
PROCESO AUDITADO
AUDITORÍA
OBJETIVOS DE
LA AUDITORIA
ALCANCE

CRITERIOS

EXCLUSIONES
AUDITOR(ES) AUDITADO(S)

MC FO 009
INFORMACION DE LA NOMBRE:
EMRESA: LOCALIZACION:

REPRESENTANTE NOMBRE:
ALTA DIRECCION CARGO:

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA SI NO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA


FECHA DE EMISIÒN: 26 de Febrero de 2015.

FORTALEZAS ENCONTRADAS OPORTUNIDADES DE MEJORA & OBSERVACIONES

 

N° NUMERAL AFECTADO ** DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES MAYOR MENOR


SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HSEQ

FORMATO

VERSIÓN 01
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

MC FO 009
FIRMA AUDITOR(ES) EN DECLARACION DE COFIDENCIALIDAD Y
FIRMA AUDITADO(S)
SEGURIDAD DE LA INFORMACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA


FECHA DE EMISIÒN: 26 de Febrero de 2015.

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