Está en la página 1de 28

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL


ACTIVIDAD ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA
CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES


2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSO -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONA 83,626.12
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) 15,050.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL 14,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.11.11
2.3.12.11 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS D 5,875.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,369.59
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE -
2.3.18.12 MEDICAMENTOS 4,000.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATE 77,781.93
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERR 2,498.82
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (SEGU 1,785.00
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,369.57
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

TOTAL COSTO DIRECTO 208,356.03

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUAL) 7,150.00 S/. 83,626.12

ESPECIFICA CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL dias 75 dias


2 . 3 . 2 7 . 11 99 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 8.43 15.98 134.65
2 . 3 . 2 7 . 11 99 TOPOGRAFO hh 15.95 17.43 278.07
2 . 3 . 2 7 . 11 99 OPERARIO hh 782.16 15.18 11,873.24 97.77 1.30
2 . 3 . 2 7 . 11 99 OFICIAL hh 335.67 12.78 4,289.80 41.96 0.56
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PEON hh 6,453.35 10.39 67,050.36 806.67 10.76
TOTAL 83,626.12

2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALES) S/. 77,781.93

Columna2 Columna1 ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. subtotal UNIDAD2 CANTIDAD3 P.U.4 subtotal5
ACERO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 357.38 6.00 2,144.28 kg 357.38 6.00 2,144.28
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 Ø 1/2". und 20.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 Ø 3/8". und 20.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 3" und 2.00 12.00 24.00 und 2.00 12.00 24.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" und 4.00 2.80 11.20 und 4.00 2.80 11.20
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 1" und 4.00 3.00 12.00 und 4.00 3.00 12.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 2" und 2.00 6.50 13.00 und 2.00 6.50 13.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 AGUA m3 250.15 2.00 500.30 m3 250.15 2.00 500.30
ACERO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 20.04 6.50 130.26 kg 20.04 6.50 130.26
ACERO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 6.54 6.50 42.50 kg 6.54 6.50 42.50
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ARCILLA kg 104.40 0.27 28.19 kg 104.40 0.27 28.19
AGREGADO 10 2 . 3 . 1 11 . 1 1 ARENA FINA m3 6.66 180.00 1,199.11 m3 7.00 180.00 1,260.00
AGREGADO 10 2 . 3 . 1 11 . 1 1 ARENA GRUESA m3 3.26 180.00 586.87 m3 3.00 180.00 540.00
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 BARRENO DE PERFORACION 3/4" glb 2.75 140.00 385.00 glb 2.75 140.00 385.00
CAMPAMENTO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 BISAGRA 4" par 12.00 5.00 60.00 par 12.00 5.00 60.00
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 BOLSAS DE POLIETILENO NEGRO PARA BASURA DE 12X6X mll 0.50 170.00 85.00 mll 0.50 170.00 85.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CAL ORGÁNICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLID kg 14.40 1.57 22.61 kg 14.40 1.57 22.61
CAMPAMENTO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83X0.83X2.3 MM pln 114.00 28.00 3,192.00 pln 114.00 28.00 3,192.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CANASTILLA DE PVC 2" und 7.00 16.00 112.00 und 7.00 16.00 112.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CANASTILLA DE PVC 3" und 2.00 45.00 90.00 und 2.00 45.00 90.00
BANNER 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CARTEL DE OBRA 3.20 x 5.00M und 1.00 400.00 400.00 und 1.00 400.00 400.00
CEMENTO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 155.79 35.00 5,452.75 bls -
CEMENTO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.50 KG BOLSA BOLSA 160.00 35.00 5,600.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CINTA TEFLON und 6.00 2.50 15.00 und 6.00 2.50 15.00
ACERO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS DE ACERO kg 7.68 8.00 61.44 kg 7.68 8.00 61.44
ACERO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS PARA CALAMINA kg 30.00 8.00 240.00 kg 30.00 8.00 240.00
ACERO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2" kg 15.00 6.50 97.50 kg 15.00 6.50 97.50
ACERO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 9.26 6.50 60.21 kg 9.26 6.50 60.21
ACERO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 22.00 6.50 143.00 kg 22.00 6.50 143.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAL DE 90° X 2" und 1.00 4.00 4.00 und 1.00 4.00 4.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP 1 1/2" X 90° und 5.00 4.50 22.50 und 5.00 4.50 22.50
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP 1" X 90° und 9.00 4.00 36.00 und 9.00 4.00 36.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP 2" X 45° und 5.00 5.00 25.00 und 5.00 5.00 25.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP 2" X 90° pza 5.00 5.00 25.00 pza 5.00 5.00 25.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 4.00 2.50 10.00 und 4.00 2.50 10.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 COMPOST kg 1,140.48 0.50 570.24 kg 1,140.48 0.50 570.24
2 . 3 . 1 11 . 1 1 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE DE 0.15m x 0.2m x 0.6m und 7.00 450.00 3,150.00 und 7.00 450.00 3,150.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" X 2" und 7.00 10.00 70.00 und 7.00 10.00 70.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 FORMADOR DE EMPAQUETADURA 1/8 GAL und 4.70 15.00 70.50 und 4.70 15.00 70.50
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 FRANELA m 10.00 6.50 65.00 m 10.00 6.50 65.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 26.07 35.00 912.45 kg 26.07 35.00 912.45
AGREGADO 10 2 . 3 . 1 11 . 1 1 HORMIGON m3 13.25 180.00 2,384.17 m3 14.00 180.00 2,520.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL


ACTIVIDAD ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA
CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 IMPERMEABILIZANTE gal 29.08 30.00 872.28 gal 29.08 30.00 872.28
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 LIJA und 22.56 2.00 45.12 und 22.56 2.00 45.12
MADERA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 MADERA p2 571.74 4.00 2,286.94 p2 571.74 4.00 2,286.94
MADERA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 MADERA DURA 6"X6" p2 660.00 5.50 3,630.00 p2 660.00 5.50 3,630.00
MADERA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 MADERA DURA 8"X3" p2 524.80 5.50 2,886.40 p2 524.80 5.50 2,886.40
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA 2"x2" #10 m2 80.64 25.00 2,016.00 m2 80.64 25.00 2,016.00
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 MALLA RASCHEL m2 80.64 7.00 564.48 m2 80.64 7.00 564.48
2 . 3 . 1 11 . 1 1 NIPLE C/ROSCA PVC 2"X2" pza 2.00 10.00 20.00 pza 2.00 10.00 20.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 NIPLE DE F° GALV. DE 1" X 2" pza 4.00 4.00 16.00 pza 4.00 4.00 16.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 3" und 2.00 15.00 30.00 und 2.00 15.00 30.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PEGAMENTO PARA PVC gal 87.65 90.00 7,888.50 gal 87.65 90.00 7,888.50
AGREGADO 0 2 . 3 . 1 11 . 1 1 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 3.32 180.00 598.16 m3 180.00 -
AGREGADO 1 2 . 3 . 1 11 . 1 1 HORMIGÓN SELECCIONADO DE 1/2". m3 m3 4.00 180.00 720.00
AGREGADO 0 2 . 3 . 1 11 . 1 1 PIEDRA GRANDE m3 2.19 180.00 394.20 m3 180.00 -
AGREGADO 10 2 . 3 . 1 11 . 1 1 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.26 180.00 46.44 m3 3.00 180.00 540.00
PINTURA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 PINTURA ESMALTE gln 9.02 65.00 586.56 gln 9.02 65.00 586.56
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" und 15.00 5.00 75.00 und 15.00 5.00 75.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 3/4" pza 15.00 5.00 75.00 pza 15.00 5.00 75.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP DE 1" A 1/2" und 15.00 4.00 60.00 und 15.00 4.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP DE 1" A 3/4" und 15.00 4.00 60.00 und 15.00 4.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" und 15.00 5.00 75.00 und 15.00 5.00 75.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1" und 15.00 5.00 75.00 und 15.00 5.00 75.00
MADERA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 ROLLIZO ø 4" X L=4.5M und 3.00 15.00 45.00 und 3.00 15.00 45.00
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 SOLDADURA kg 7.68 20.00 153.60 kg 7.68 20.00 153.60
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 TACHO DE PLASTICO CON TAPA RIGIDA DE 110 LTS und 4.00 70.00 280.00 und 4.00 70.00 280.00
TANQUE DE AGUA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO CAPAC. 5000 LT. INC. und 1.00 4,500.00 4,500.00 und 1.00 4,500.00 4,500.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TAPA SANIT.TP-1 0.60X0.60M. und 14.00 120.00 1,680.00 und 14.00 120.00 1,680.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TAPA SANIT.TP-2 0.40X0.40M. und 2.00 100.00 200.00 und 2.00 100.00 200.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 1 1/2" und 8.00 6.00 48.00 und 8.00 6.00 48.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 1" und 10.00 6.00 60.00 und 10.00 6.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 1/2" und 2.00 3.00 6.00 und 2.00 3.00 6.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 2" und 10.00 8.00 80.00 und 10.00 8.00 80.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 3/4" und 8.00 4.00 32.00 und 8.00 4.00 32.00
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 THINNER gal 0.56 24.00 13.54 gal 0.56 24.00 13.54
CAMPAMENTO 2 . 3 . 1 11 . 1 1 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pln 34.00 28.50 969.00 pln 34.00 28.50 969.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUB. PVC SAP C-10 3/4" ML 1,191.75 5.00 5,958.75 ML 1,191.75 5.00 5,958.75
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUB. PVC SAP C-10 1" ML 10.00 5.00 50.00 ML 10.00 5.00 50.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBERIA PVC 3" CLASE 10 m 2.00 14.41 28.82 m 2.00 14.41 28.82
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 2" m 5.00 4.66 23.30 m 5.00 4.66 23.30
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 120.75 12.00 1,449.00 ML 120.75 12.00 1,449.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAP 1 1/2", C-10 ML 554.40 8.00 4,435.20 ML 554.40 8.00 4,435.20
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAP 1/2", C-10 ML 10.00 4.00 40.00 ML 10.00 4.00 40.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAP DE 2", C-10 m 998.15 12.00 11,977.80 m 998.15 12.00 11,977.80
2 . 3 . 1 11 . 1 1 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 4.00 15.00 60.00 und 4.00 15.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 UNION UNIVERSAL FºGº 3'' und 2.00 35.00 70.00 und 2.00 35.00 70.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 4.00 3.00 12.00 und 4.00 3.00 12.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2" und 2.00 17.00 34.00 und 2.00 17.00 34.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 VALVULA ESFERICA DE 1" und 2.00 80.00 160.00 und 2.00 80.00 160.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 VALVULA ESFERICA DE 3" und 1.00 300.00 300.00 und 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 VALVULA ESFERICA DE PVC 2" und 1.00 60.00 60.00 und 1.00 60.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 VALVULA ESFERICA PESADA DE 1/2" und 2.00 30.00 60.00 und 2.00 30.00 60.00
FERRETERIA 2 . 3 . 1 11 . 1 1 YESO DE 28 Kg bls 13.43 18.00 241.76 bls 13.43 18.00 241.76
TOTAL 7,594.93 77,781.93 7641.20 78,300.23

2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIENTAS) S/. 2,498.82

Colu ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL UNIDAD2 CANTIDAD3 P.U.4 TOTAL5
FERR2 . 3 . 1 11 . 1 1 ESCOBA CON MANGO DE PALO und 4.00 10.00 40.00 und 4.00 10.00 40.00
HERR2 . 3 . 1 11 . 1 1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2,391.78 %MO 2,391.78
HERR2 . 3 . 1 11 . 1 1 RASTRILLO und 1.00 23.00 23.00 und 1.00 23.00 23.00
FERR2 . 3 . 1 11 . 1 1 RECOGEDOR PLÁSTICO DE BASURA und 4.00 8.00 32.00 und 4.00 8.00 32.00
FERR2 . 3 . 1 11 . 1 1 WINCHA und 0.24 50.00 12.04 und 0.24 50.00 12.04
TOTAL 2,498.82

2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (SEGURIDAD) 1,785.00

Colu ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL UNIDAD2 CANTIDAD3 P.U.4 TOTAL5
BAN 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CARTELES INFORMATIVOS und 9.00 120.00 1,080.00 und 9.00 120.00 1,080.00
FERR2 . 3 . 1 11 . 1 1 CINTA DE SEGURIDAD und 9.00 50.00 450.00 und 9.00 50.00 450.00
EPP 2 . 3 . 1 11 . 1 1 CORREA DE SEGURIDAD (ARNÉS) und 3.00 255.00 255.00 und 1.00 255.00 255.00
TOTAL 1,785.00

2 . 3 . 1 11 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,369.59

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


COMB
2 . 3 . 1 11 . 1 1 GASOLINA gln 76.09 18.00 1,369.59
TOTAL 1,369.59
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL


ACTIVIDAD ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA
CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO
2 . 3 . 1 8 . 1 2 MEDICAMENTOS 4,000.00

Colu ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL UNIDAD2 CANTIDAD3 P.U.4 TOTAL5
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 AGUA OXIGENADA MEDIANO 120 ML fco 1.00 32.00 32.00 fco 1.00 32.00 32.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 ALCOHOL MEDIANO 500 ML fco 2.00 35.00 70.00 fco 2.00 35.00 70.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 ALGODÓN X 100 G pqt 2.00 28.00 56.00 pqt 2.00 28.00 56.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 APÓSITOS pqt 5.00 28.00 140.00 pqt 5.00 28.00 140.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 COLIRIO DE 10 ML fco 4.00 29.00 116.00 fco 4.00 29.00 116.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M rll 2.00 48.00 96.00 rll 2.00 48.00 96.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 GASA TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS) pqt 4.00 35.00 140.00 pqt 4.00 35.00 140.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 GASAS ESTERILIZADAS DE 10 CM X 10 CM pqt 2.00 30.00 60.00 pqt 2.00 30.00 60.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 GUANTES QUIRÚRGICOS pqt 1.00 52.00 52.00 pqt 1.00 52.00 52.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.00 40.00 40.00 und 1.00 40.00 40.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 MASCARA DE RESPIRAR und 4.00 35.00 140.00 und 4.00 35.00 140.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 MEDICAMENTOS GLB 1.00 400.00 400.00 GLB 1.00 400.00 400.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 OTROS GLB 1.00 222.00 222.00 GLB 1.00 222.00 222.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 PALETAS (PARA ENTABLILLADO ANTE FRACTUR und 10.00 20.00 200.00 und 10.00 20.00 200.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 PINZA und 4.00 5.00 20.00 und 4.00 5.00 20.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 PROTECTOR SOLAR X LITRO fco 2.00 120.00 240.00 fco 2.00 120.00 240.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 REPELENTE DE INCECTOS EN SPRAY DE 400 ML fco 2.00 80.00 160.00 fco 2.00 80.00 160.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000 X 1 fco 1.00 30.00 30.00 fco 1.00 30.00 30.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 SUERO ANTIOFÍLICO POLIVALENTE (NO REQUIE und 3.00 480.00 1,440.00 und 3.00 480.00 1,440.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 TIJERA PUNTA ROMA und 2.00 7.00 14.00 und 2.00 7.00 14.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 VENDA ELÁSTICA DE 3" X 5 YARDAS rll 4.00 25.00 100.00 rll 4.00 25.00 100.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 VENDA ELÁSTICA DE 4" X 5 YARDAS rll 4.00 35.00 140.00 rll 4.00 35.00 140.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 VENDA TRIANGULAR und 4.00 15.00 60.00 und 4.00 15.00 60.00
MED 2 . 3 . 1 8 . 1 2 YODOPOVIDOMA 120 ML SOLUCIÓN ANTISÉPTIC fco 1.00 32.00 32.00 fco 1.00 32.00 32.00
TOTAL 4,000.00

2 . 3 . 2 5 . 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 2,369.57

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


2.3.25.14 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 12.22 10.00 122.22
2.3.25.14 GENERADOR ELÉCTRICO 3500 W HM. 42.94 15.00 644.13
2.3.25.14 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 -11 P3 hm 33.52 18.00 603.32
FERR2 . 3 . 2 5 . 1 4 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA (TUBERIA) he 69.61 5.00 348.03
2.3.25.14 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 6.11 10.00 61.11
2.3.25.14 COMPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 7 HP hm 22.95 10.00 229.46
2.3.25.14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 6.67 10.00 66.74
2.3.25.14 ESTACION TOTAL hm 15.95 15.00 239.31
2.3.25.14 GPS hm 13.81 4.00 55.25
TOTAL 2,369.57

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) S/. 15,050.00

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


SC CAPACITACION Y TALLER DE
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SENSIBILIZACION DEL CUIDADO Y glb 1.00 4,500.00 4,500.00
CONSERVACION DEL AGUA
SC DEL TRAMITE PARA CERTIFICACION DEL
2 . 3 . 2 7 . 11 99 glb 1.00 5,000.00 5,000.00
USO DE AGUA
SC CAPACITACION Y TALLERES SOBRE USO DE
2 . 3 . 2 7 . 11 99 glb 1.00 4,500.00 4,500.00
BIODIGESTORES
SC PRUEBA DE CALIDAD DE AGUA -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 glb 3.00 350.00 1,050.00
LABORATORIO CERTIFICADO
TOTAL 15,050.00

2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES S/. 14,000.00

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIALES MALANQU vje 7.00 2,000.00 14,000.00
TOTAL 14,000.00

2.3.1.2.1 1 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 5,875.00

Columna2 Colu ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL UNIDAD2 CANTIDAD3 P.U.4 TOTAL5
EPP OBRERO 10 ESPECIFICA BOTAS DE JEBE par 25.00 25.00 625.00 par 12.00 20.00 240.00
EPP OBRERO 10 0.00 CASCOS DE SEGURIDAD und 25.00 25.00 625.00 und 12.00 20.00 240.00
EPP OBRERO 10 0.00 CHALECOS CON REFLECTORES und 25.00 45.00 1,125.00 und 12.00 40.00 480.00
EPP OBRERO 10 0.00 GUANTES DE CUERO par 25.00 12.00 300.00 par 12.00 12.00 144.00
ESPECIFICA GUANTES DE HILO par -
EPP OBRERO 10 ESPECIFICA GUANTES DE JEBE par 25.00 8.00 200.00 par 12.00 8.00 96.00
EPP OBRERO 10 ESPECIFICA LENTES DE SEGURIDAD und 25.00 10.00 250.00 und 12.00 8.00 96.00
0.00 POLO ALGODÓN -
EPP OBRERO 10 0.00 PONCHOS DE LLUVIA und 25.00 20.00 500.00 und 12.00 20.00 240.00
ESPECIFICA ROPA DE TRABAJO -
EPP OBRERO 10 0.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD(CUERO) par 25.00 90.00 2,250.00 par 12.00 80.00 960.00
TOTAL 5,875.00 2,496.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 208,356.03


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL


ACTIVIDAD ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION
- CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES


2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL 92,602.73
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) 5,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MA -
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.11.11 -
2.3.12.11 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER 1,065.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALE 1,095.60
2.3.18.12 MEDICAMENTOS -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALE -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIE -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (ENSERES) 1,245.00
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES -
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

TOTAL GASTOS GENERALES 101,508.33

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) S/. 75,875.00

A JORNAL BASICO

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 2.50 8,200.00 20,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 2.50 4,500.00 11,250.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.50 3,800.00 9,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 3,600.00 9,000.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 2.50 3,000.00 7,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 2.50 1,950.00 4,875.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 2.50 2,100.00 5,250.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 2.50 3,200.00 8,000.00
TOTAL 75,875.00

B SUB TOTAL BASICO AFECTO A ESSALUD (9%) S/. 6,828.75


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 2.50 738.00 1,845.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 2.50 405.00 1,012.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.50 342.00 855.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 324.00 810.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 2.50 270.00 675.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 2.50 175.50 438.75
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 2.50 189.00 472.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 2.50 288.00 720.00
TOTAL 6,828.75

C BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) S/. 6,322.92


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 2.50 683.33 1,708.33
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 2.50 375.00 937.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.50 316.67 791.67
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 300.00 750.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 2.50 250.00 625.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 2.50 162.50 406.25
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 2.50 175.00 437.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 2.50 266.67 666.67
TOTAL 6,322.92

D ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 2,400.00


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 1.00 300.00 300.00
TOTAL 2,400.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL


ACTIVIDAD ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION
- CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO
E SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO (1.55%) S/. 1,176.06
DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 2.50 127.10 317.75
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 2.50 69.75 174.38
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.50 58.90 147.25
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 55.80 139.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 2.50 46.50 116.25
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 2.50 30.23 75.56
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 2.50 32.55 81.38
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 2.50 49.60 124.00
TOTAL 1,176.06

2 . 3 . 1 2 . 1 1 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 1,065.00

Columna2 Columna1 ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL UND2 CANTIDAD3 COSTO4 SUB TOTAL5
1 CASACAS IMPERMEABLES - UND 2.00 100.00 200.00
EPP TECNICO 10 CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 3.00 25.00 75.00 UND 2.00 35.00 70.00
EPP TECNICO 10 0 CHALECO DRYLL DE TRABAJO UND 3.00 40.00 120.00 UND 2.00 80.00 160.00
EPP TECNICO 0 0 GORRO TIPO LEGIONARIO CUELLEROS DESMONTABLES UND 3.00 20.00 60.00 UND -
EPP TECNICO 10 0 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 2.00 10.00 20.00 UND 2.00 25.00 50.00
EPP TECNICO 0 0 PONCHOS DE LLUVIA UND 2.00 20.00 40.00 UND -
EPP TECNICO 10 0 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 3.00 250.00 750.00 PAR 2.00 450.00 900.00
TOTAL 1,065.00 1,380.00

2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (ENSERES) S/. 1,245.00

Columna1 ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL UND2 CANTIDAD3 COSTO4 SUB TOTAL5
TEXTILES CARPAS BIPERSONAL TIPO DOYTE UND 3.00 180.00 540.00 UND 3.00 180.00 540.00
TEXTILES 0 COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA DE 8" UND 3.00 160.00 480.00 UND 3.00 160.00 480.00
FERRETERIA 0 LINTERNA LED RECARGABLE UND 3.00 25.00 75.00 UND 3.00 25.00 75.00
TEXTILES 0 MOSQUITEROS UND 3.00 20.00 60.00 UND 3.00 20.00 60.00
0 WINCHA DE 30 M UND 1.00 50.00 50.00 UND 1.00 50.00 50.00
0 WINCHA DE 8 M UND 2.00 20.00 40.00 UND 2.00 20.00 40.00
TOTAL 1,245.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL


ACTIVIDAD ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION
- CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 1,095.60

Columna1 ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL UND2 CANTIDAD3 COSTO4 SUB TOTAL5
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 6.00 6.00 36.00 UND 6.00 6.00 36.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50 UND 1.00 0.50 0.50
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 CD R UND 15.00 1.50 22.50 UND 15.00 1.50 22.50
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 CINTA MASKING X 1/2" UND 3.00 3.00 9.00 UND 3.00 3.00 9.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 CORRECTOR UND 2.00 4.00 8.00 UND 2.00 4.00 8.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 CUADERNO DE ACTIVIDAD 1X3COPIAS X 50 HOJAS, INCL UND 2.00 60.00 120.00 UND 2.00 60.00 120.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 1.00 8.00 8.00 UND 1.00 8.00 8.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 CUTER GRANDE UND 1.00 4.00 4.00 UND 1.00 4.00 4.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 ENGRAMPADOR UND 1.00 13.00 13.00 UND 1.00 13.00 13.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00 CJA 1.00 6.00 6.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 FILES UND 25.00 0.40 10.00 UND 25.00 0.40 10.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 KARDEX DE MOVIMIENTO DE ALMACEN MLL 0.25 200.00 50.00 MLL 0.25 200.00 50.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 8.00 0.50 4.00 UND 8.00 0.50 4.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 3.50 7.00 UND 2.00 3.50 7.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00 BLOCK 4.00 15.00 60.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00 BLOCK 4.00 15.00 60.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 OTROS UTILES DE ESCRITORIO GLB 0.50 200.00 100.00 GLB 0.50 200.00 100.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 3.00 25.00 75.00 MLL 3.00 25.00 75.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00 BLOCK 4.00 15.00 60.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00 4.00 8.00 UND 2.00 4.00 8.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 PERFORADOR S/C UND 1.00 60.00 60.00 UND 1.00 60.00 60.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 2.00 1.50 3.00 UND 2.00 1.50 3.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 2.00 3.50 7.00 UND 2.00 3.50 7.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 2.80 5.60 PZA 2.00 2.80 5.60
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 RESALTADOR UND 2.00 2.00 4.00 UND 2.00 2.00 4.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 SELLO DE ACTIVIDAD UND 2.00 25.00 50.00 UND 2.00 25.00 50.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 THONER PARA IMPRESORA UND 1.00 220.00 220.00 UND 1.00 220.00 220.00
PAPELERIA 2.3.1 5.1 2 USB 32 GB UND 1.00 85.00 85.00 UND 1.00 85.00 85.00
TOTAL 1,095.60

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) S/. 5,500.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL TECNIC UND 2.00 750.00 1,500.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PERSONAL TECNICO I UND 2.00 2,000.00 4,000.00
TOTAL 5,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 101,508.33


RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO

UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

GASTOS DE EVALUACION GASTOS DE INSPECCION GASTOS DE CIERRE ELABORACION DE


CLASIFICADOR DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL
DE ACTIVIDAD FISICO FINANCIERO EXPEDIENTE TEC.
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL TECNICO) 0.00 92,602.73 4,422.00 27,342.88 6,633.00 10,776.68 131,000.61
PLANILLAS

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUAL) 83,626.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,626.12

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) 15,050.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 2,750.00 26,050.00

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALES) 77,781.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,781.93

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIENTAS) 2,498.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,498.82

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (ENSERES) 1,785.00 1,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,030.00

2 . 3 . 1 7. 1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


BIENES

2.3.1.2.1 1 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,875.00 1,065.00 820.00 1,235.00 0.00 520.00 8,995.00

2.3.1.3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,369.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,369.59

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 1,095.60 184.87 576.95 956.45 975.60 2,813.87

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00

2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS

2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,369.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,369.57

2 . 3 . 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 . 3 . 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUCIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 208,356.03 101,508.33 5,426.87 34,654.83 7,589.45 15,022.28 372,557.79


% 48.72% 2.60% 16.63% 3.64% 7.21%
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU,
ACTIVIDAD
DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES


2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUAL) 83,626.12
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) 15,050.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES 14,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.11.11
2.3.12.11 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,875.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,369.59
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -
2.3.18.12 MEDICAMENTOS 4,000.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALES) 77,781.93
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIENTAS) 2,498.82
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (SEGURIDAD) 1,785.00
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,369.57
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

TOTAL COSTO DIRECTO 208,356.03

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUAL) 7,150.00 S/. 83,626.12

ESPECIFICA CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 8.43 15.98 134.65
2 . 3 . 2 7 . 11 99 TOPOGRAFO hh 15.95 17.43 278.07
2 . 3 . 2 7 . 11 99 OPERARIO hh 782.16 15.18 11,873.24
2 . 3 . 2 7 . 11 99 OFICIAL hh 335.67 12.78 4,289.80
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PEON hh 6,453.35 10.39 67,050.36
TOTAL 83,626.12

2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALES) S/. 77,781.93

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U.


2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 9.26 6.50 60.21
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 22.00 6.50 143.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS DE ACERO kg 7.68 8.00 61.44
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 20.04 6.50 130.26
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 6.54 6.50 42.50
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 357.38 6.00 2,144.28
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ARENA FINA m3 6.66 180.00 1,199.11
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ARCILLA kg 104.40 0.27 28.19
2 . 3 . 1 11 . 1 1 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE DE 0.15m x 0.2m x 0.6m und 7.00 450.00 3,150.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 COMPOST kg 1,140.48 0.50 570.24
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2" kg 15.00 6.50 97.50
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.26 180.00 46.44
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ARENA GRUESA m3 3.26 180.00 586.87
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PIEDRA GRANDE m3 2.19 180.00 394.20
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP 2" X 90° pza 5.00 5.00 25.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP 2" X 45° und 5.00 5.00 25.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP 1" X 90° und 9.00 4.00 36.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP 1 1/2" X 90° und 5.00 4.50 22.50
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 4.00 2.50 10.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 3.32 180.00 598.16
2 . 3 . 1 11 . 1 1 MALLA RASCHEL m2 80.64 7.00 564.48
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CAL ORGÁNICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS kg 14.40 1.57 22.61
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 2" und 2.00 6.50 13.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 1" und 4.00 3.00 12.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" und 4.00 2.80 11.20
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 155.79 35.00 5,452.75
2 . 3 . 1 11 . 1 1 YESO DE 28 Kg bls 13.43 18.00 241.76
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PEGAMENTO PARA PVC gal 87.65 90.00 7,888.50
2 . 3 . 1 11 . 1 1 SOLDADURA kg 7.68 20.00 153.60
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pln 34.00 28.50 969.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA 2"x2" #10 m2 80.64 25.00 2,016.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 HORMIGON m3 13.25 180.00 2,384.17
2 . 3 . 1 11 . 1 1 AGUA m3 250.15 2.00 500.30
2 . 3 . 1 11 . 1 1 THINNER gal 0.56 24.00 13.54
2 . 3 . 1 11 . 1 1 MADERA p2 571.74 4.00 2,286.94
2 . 3 . 1 11 . 1 1 MADERA DURA 6"X6" p2 660.00 5.50 3,630.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 MADERA DURA 8"X3" p2 524.80 5.50 2,886.40
2 . 3 . 1 11 . 1 1 BARRENO DE PERFORACION 3/4" glb 2.75 140.00 385.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO CAPAC. 5000 LT. INC. ACCESORIOS INTERNOS und 1.00 4,500.00 4,500.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 4.00 15.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 VALVULA ESFERICA DE 3" und 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 VALVULA ESFERICA PESADA DE 1/2" und 2.00 30.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 VALVULA ESFERICA DE 1" und 2.00 80.00 160.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83X0.83X2.3 MM pln 114.00 28.00 3,192.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 NIPLE DE F° GALV. DE 1" X 2" pza 4.00 4.00 16.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 3" und 2.00 15.00 30.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUB. PVC SAP C-10 3/4" ML 1,191.75 5.00 5,958.75
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAP 1/2", C-10 ML 10.00 4.00 40.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU,
ACTIVIDAD
DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAP DE 2", C-10 m 998.15 12.00 11,977.80
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUB. PVC SAP C-10 1" ML 10.00 5.00 50.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAP 1 1/2", C-10 ML 554.40 8.00 4,435.20
2 . 3 . 1 11 . 1 1 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 4.00 3.00 12.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2" und 2.00 17.00 34.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 FORMADOR DE EMPAQUETADURA 1/8 GAL und 4.70 15.00 70.50
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" X 2" und 7.00 10.00 70.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 1 1/2" und 8.00 6.00 48.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 3/4" und 8.00 4.00 32.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBERIA PVC 3" CLASE 10 m 2.00 14.41 28.82
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 2" m 5.00 4.66 23.30
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 4" ML 120.75 12.00 1,449.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CODO PVC SAL DE 90° X 2" und 1.00 4.00 4.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP DE 1" A 1/2" und 15.00 4.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP DE 1" A 3/4" und 15.00 4.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" und 15.00 5.00 75.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1" und 15.00 5.00 75.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 NIPLE C/ROSCA PVC 2"X2" pza 2.00 10.00 20.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 3" und 2.00 12.00 24.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CANASTILLA DE PVC 2" und 7.00 16.00 112.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CANASTILLA DE PVC 3" und 2.00 45.00 90.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 1" und 10.00 6.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 2" und 10.00 8.00 80.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TEE PVC SAP 1/2" und 2.00 3.00 6.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 3/4" pza 15.00 5.00 75.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" und 15.00 5.00 75.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 VALVULA ESFERICA DE PVC 2" und 1.00 60.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TAPA SANIT.TP-1 0.60X0.60M. und 14.00 120.00 1,680.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TAPA SANIT.TP-2 0.40X0.40M. und 2.00 100.00 200.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CLAVOS PARA CALAMINA kg 30.00 8.00 240.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CARTEL DE OBRA 3.20 x 5.00M und 1.00 400.00 400.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 26.07 35.00 912.45
2 . 3 . 1 11 . 1 1 IMPERMEABILIZANTE gal 29.08 30.00 872.28
2 . 3 . 1 11 . 1 1 LIJA und 22.56 2.00 45.12
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PINTURA ESMALTE gln 9.02 65.00 586.56
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CINTA TEFLON und 6.00 2.50 15.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 BISAGRA 4" par 12.00 5.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 UNION UNIVERSAL FºGº 3'' und 2.00 35.00 70.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ROLLIZO ø 4" X L=4.5M und 3.00 15.00 45.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 FRANELA m 10.00 6.50 65.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 BOLSAS DE POLIETILENO NEGRO PARA BASURA DE 12X6X0.02 MM mll 0.50 170.00 85.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 TACHO DE PLASTICO CON TAPA RIGIDA DE 110 LTS und 4.00 70.00 280.00
TOTAL 77,781.93

2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIENTAS) S/. 2,498.82

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


2 . 3 . 1 11 . 1 1 RASTRILLO und 1.00 23.00 23.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 WINCHA und 0.24 50.00 12.04
2 . 3 . 1 11 . 1 1 RECOGEDOR PLÁSTICO DE BASURA und 4.00 8.00 32.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 ESCOBA CON MANGO DE PALO und 4.00 10.00 40.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2,391.78
TOTAL 2,498.82

2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (SEGURIDAD) 1,785.00

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


2 . 3 . 1 11 . 1 1 CINTA DE SEGURIDAD und 9.00 50.00 450.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CARTELES INFORMATIVOS und 9.00 120.00 1,080.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CORREA DE SEGURIDAD (ARNÉS) und 1.00 255.00 255.00
TOTAL 1,785.00

2 . 3 . 1 11 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,369.59

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


2 . 3 . 1 11 . 1 1 GASOLINA gln 76.09 18.00 1,369.59
TOTAL 1,369.59
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU,
ACTIVIDAD
DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO
2 . 3 . 1 8 . 1 2 MEDICAMENTOS 4,000.00

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


2.3.18.12 REPELENTE DE INCECTOS EN SPRAY DE 400 ML fco 2.00 80.00 160.00
2.3.18.12 PROTECTOR SOLAR X LITRO fco 2.00 120.00 240.00
2.3.18.12 MASCARA DE RESPIRAR und 4.00 35.00 140.00
2.3.18.12 GUANTES QUIRÚRGICOS pqt 1.00 52.00 52.00
2.3.18.12 YODOPOVIDOMA 120 ML SOLUCIÓN ANTISÉPTICO fco 1.00 32.00 32.00
2.3.18.12 AGUA OXIGENADA MEDIANO 120 ML fco 1.00 32.00 32.00
2.3.18.12 ALCOHOL MEDIANO 500 ML fco 2.00 35.00 70.00
2.3.18.12 GASAS ESTERILIZADAS DE 10 CM X 10 CM pqt 2.00 30.00 60.00
2.3.18.12 APÓSITOS pqt 5.00 28.00 140.00
2.3.18.12 ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M rll 2.00 48.00 96.00
2.3.18.12 VENDA ELÁSTICA DE 3" X 5 YARDAS rll 4.00 25.00 100.00
2.3.18.12 VENDA ELÁSTICA DE 4" X 5 YARDAS rll 4.00 35.00 140.00
2.3.18.12 ALGODÓN X 100 G pqt 2.00 28.00 56.00
2.3.18.12 VENDA TRIANGULAR und 4.00 15.00 60.00
2.3.18.12 PALETAS (PARA ENTABLILLADO ANTE FRACTURAS) und 10.00 20.00 200.00
2.3.18.12 SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000 X 1 L (PARA LAVADO DE HERIDAS) fco 1.00 30.00 30.00
2.3.18.12 GASA TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS) pqt 4.00 35.00 140.00
2.3.18.12 COLIRIO DE 10 ML fco 4.00 29.00 116.00
2.3.18.12 TIJERA PUNTA ROMA und 2.00 7.00 14.00
2.3.18.12 PINZA und 4.00 5.00 20.00
2.3.18.12 SUERO ANTIOFÍLICO POLIVALENTE (NO REQUIERE DE REFRIGERACIÓN) SOLUCIÓN DE SUE und 3.00 480.00 1,440.00
2.3.18.12 MEDICAMENTOS GLB 1.00 400.00 400.00
2.3.18.12 MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.00 40.00 40.00
2.3.18.12 OTROS GLB 1.00 222.00 222.00
TOTAL 4,000.00

2 . 3 . 2 5 . 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 2,369.57

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


2.3.25.14 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 12.22 10.00 122.22
2.3.25.14 GENERADOR ELÉCTRICO 3500 W HM. 42.94 15.00 644.13
2.3.25.14 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 -11 P3 hm 33.52 18.00 603.32
2.3.25.14 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA (TUBERIA) he 69.61 5.00 348.03
2.3.25.14 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 6.11 10.00 61.11
2.3.25.14 COMPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 7 HP hm 22.95 10.00 229.46
2.3.25.14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 6.67 10.00 66.74
2.3.25.14 ESTACION TOTAL hm 15.95 15.00 239.31
2.3.25.14 GPS hm 13.81 4.00 55.25
TOTAL 2,369.57

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) S/. 15,050.00

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


SC CAPACITACION Y TALLER DE SENSIBILIZACION DEL CUIDADO Y CONSERVACION DEL
2 . 3 . 2 7 . 11 99 glb 1.00 4,500.00 4,500.00
AGUA

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SC DEL TRAMITE PARA CERTIFICACION DEL USO DE AGUA glb 1.00 5,000.00 5,000.00

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SC CAPACITACION Y TALLERES SOBRE USO DE BIODIGESTORES glb 1.00 4,500.00 4,500.00

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SC PRUEBA DE CALIDAD DE AGUA - LABORATORIO CERTIFICADO glb 3.00 350.00 1,050.00

TOTAL 15,050.00

2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES S/. 14,000.00

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIALES MALANQUIATO - AA. RR. TUPAC AMARU vje 7.00 2,000.00 14,000.00
TOTAL 14,000.00

2.3.1.2.1 1 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 5,875.00

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


2.3.1.2.1 1 CASCOS DE SEGURIDAD und 25.00 25.00 625.00
2.3.1.2.1 1 BOTAS DE JEBE par 25.00 25.00 625.00
2.3.1.2.1 1 LENTES DE SEGURIDAD und 25.00 10.00 250.00
2.3.1.2.1 1 GUANTES DE CUERO par 25.00 12.00 300.00
2.3.1.2.1 1 CHALECOS CON REFLECTORES und 25.00 45.00 1,125.00
2.3.1.2.1 1 GUANTES DE JEBE par 25.00 8.00 200.00
2.3.1.2.1 1 ZAPATOS DE SEGURIDAD(CUERO) par 25.00 90.00 2,250.00
2.3.1.2.1 1 PONCHOS DE LLUVIA und 25.00 20.00 500.00
TOTAL 5,875.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 208,356.03


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC


ACTIVIDAD
AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES


2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) 92,602.73
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUA -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) 5,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES -
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.11.11 -
2.3.12.11 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,065.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,095.60
2.3.18.12 MEDICAMENTOS -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALES) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIENTAS) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (ENSERES) 1,245.00
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES -
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

TOTAL GASTOS GENERALES 101,508.33

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) S/. 75,875.00

A JORNAL BASICO

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 2.50 8,200.00 20,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 2.50 4,500.00 11,250.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.50 3,800.00 9,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 3,600.00 9,000.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 2.50 3,000.00 7,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 2.50 1,950.00 4,875.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 2.50 2,100.00 5,250.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 2.50 3,200.00 8,000.00
TOTAL 75,875.00

B SUB TOTAL BASICO AFECTO A ESSALUD (9%) S/. 6,828.75


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 2.50 738.00 1,845.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 2.50 405.00 1,012.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.50 342.00 855.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 324.00 810.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 2.50 270.00 675.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 2.50 175.50 438.75
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 2.50 189.00 472.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 2.50 288.00 720.00
TOTAL 6,828.75

C BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) S/. 6,322.92


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 2.50 683.33 1,708.33
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 2.50 375.00 937.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.50 316.67 791.67
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 300.00 750.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 2.50 250.00 625.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 2.50 162.50 406.25
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 2.50 175.00 437.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 2.50 266.67 666.67
TOTAL 6,322.92

D ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 2,400.00


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 1.00 300.00 300.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 1.00 300.00 300.00
TOTAL 2,400.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC


ACTIVIDAD
AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO
E SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO (1.55%) S/. 1,176.06
DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 RESIDENTE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 1.00 2.50 127.10 317.75
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE TÉCNICO 1.00 2.50 69.75 174.38
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.50 58.90 147.25
2 . 3 . 2 7 . 11 99 MAESTRO DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 55.80 139.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 ALMACENERO 1.00 2.50 46.50 116.25
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GUARDIÁN 1.00 2.50 30.23 75.56
2 . 3 . 2 7 . 11 99 COCINERA 1.00 2.50 32.55 81.38
2 . 3 . 2 7 . 11 99 PROMOTOR SOCIAL 1.00 2.50 49.60 124.00
TOTAL 1,176.06

2 . 3 . 1 2 . 1 1 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 1,065.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.12.11 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 2.00 10.00 20.00
2.3.12.11 CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 3.00 25.00 75.00
2.3.12.11 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 3.00 250.00 750.00
2.3.12.11 CHALECO DRYLL DE TRABAJO UND 3.00 40.00 120.00
2.3.12.11 PONCHOS DE LLUVIA UND 2.00 20.00 40.00
2.3.12.11 GORRO TIPO LEGIONARIO CUELLEROS DESMONTABLES UND 3.00 20.00 60.00
TOTAL 1,065.00

2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (ENSERES) S/. 1,245.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 1 11 . 1 1 COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA DE 8" UND 3.00 160.00 480.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 CARPAS BIPERSONAL TIPO DOYTE UND 3.00 180.00 540.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 MOSQUITEROS UND 3.00 20.00 60.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 WINCHA DE 30 M UND 1.00 50.00 50.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 WINCHA DE 8 M UND 2.00 20.00 40.00
2 . 3 . 1 11 . 1 1 LINTERNA LED RECARGABLE UND 3.00 25.00 75.00
TOTAL 1,245.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC


ACTIVIDAD
AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 1,095.60

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.1 5.1 2 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 6.00 6.00 36.00
2.3.1 5.1 2 BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50
2.3.1 5.1 2 CD R UND 15.00 1.50 22.50
2.3.1 5.1 2 CINTA MASKING X 1/2" UND 3.00 3.00 9.00
2.3.1 5.1 2 CORRECTOR UND 2.00 4.00 8.00
2.3.1 5.1 2 CUADERNO DE ACTIVIDAD 1X3COPIAS X 50 HOJAS, INC UND 2.00 60.00 120.00
2.3.1 5.1 2 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 1.00 8.00 8.00
2.3.1 5.1 2 CUTER GRANDE UND 1.00 4.00 4.00
2.3.1 5.1 2 ENGRAMPADOR UND 1.00 13.00 13.00
2.3.1 5.1 2 FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
2.3.1 5.1 2 FILES UND 25.00 0.40 10.00
2.3.1 5.1 2 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 8.00 0.50 4.00
2.3.1 5.1 2 LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 3.50 7.00
2.3.1 5.1 2 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 3.00 25.00 75.00
2.3.1 5.1 2 PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00
2.3.1 5.1 2 NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00
2.3.1 5.1 2 NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00
2.3.1 5.1 2 KARDEX DE MOVIMIENTO DE ALMACEN MLL 0.25 200.00 50.00
2.3.1 5.1 2 PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00 4.00 8.00
2.3.1 5.1 2 PERFORADOR S/C UND 1.00 60.00 60.00
2.3.1 5.1 2 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 2.00 1.50 3.00
2.3.1 5.1 2 PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 2.00 3.50 7.00
2.3.1 5.1 2 POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 2.80 5.60
2.3.1 5.1 2 RESALTADOR UND 2.00 2.00 4.00
2.3.1 5.1 2 SELLO DE ACTIVIDAD UND 2.00 25.00 50.00
2.3.1 5.1 2 THONER PARA IMPRESORA UND 1.00 220.00 220.00
2.3.1 5.1 2 USB 32 GB UND 1.00 85.00 85.00
2.3.1 5.1 2 OTROS UTILES DE ESCRITORIO GLB 0.50 200.00 100.00
TOTAL 1,095.60

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) S/. 5,500.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL TECNIC UND 2.00 750.00 1,500.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PERSONAL TECNICO I UND 2.00 2,000.00 4,000.00
TOTAL 5,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 101,508.33


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS EXP. TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


#REF! #REF!

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU,
ACTIVIDAD
DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO

UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.


23.27.11.99 JORNALES 3,902.45
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00
2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00
2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00
2.6.61.99 OTROS 0.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 334.50
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00
2.3.27 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00

TOTAL GASTOS EXP. TECNICO. 4,236.95

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO


RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 3,902.45

23.27.11.99 JORNALES
01 JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


PROYECTISTA II 1.00 0.60 5,665.58 3,399.35
SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 0.00 0.50 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.50 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.50 0.00
TOPOGRAFO 1.00 0.20 2,515.50 503.10
BRIGADISTA 0.00 0.50 0.00
TOTAL 3,902.45

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 0.00


2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.12.11 BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
2.3.12.11 CARPA DE ACAMPAR UND 0.00 350.00 0.00
2.3.12.11 BOTAS DE JEBE UND 0.00 25.00 0.00
2.3.12.11 PONCHOS IMPERMEABLES UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS EXP. TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


#REF! #REF!

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU,
ACTIVIDAD
DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO

UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO


2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 0.00
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.13.11 ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 85.00 0.00
2.3.13.11 PETROLEO (CAMIONETA PICK UP) GLN 0.00 16.00 0.00
TOTAL 0.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 334.50


2.3.15.1 DE OFICINA
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.15.12 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 9.00 0.00
2.3.15.12 BORRADOR BR40 UND 0.00 0.50 0.00
2.3.15.12 CINTA MASKING X 1/2" UND 0.00 3.00 0.00
2.3.15.12 LIBRETA TOPOGRÁFICA UND 1.00 4.50 4.50
2.3.15.12 CORRECTOR UND 1.00 3.00 3.00
2.3.15.12 ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00 0.50 0.00
2.3.15.12 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 2.00 2.00 4.00
2.3.15.12 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 0.50 35.00 17.50
2.3.15.12 PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 0.50 180.00 90.00
2.3.15.12 FOLDER MANILA OFICIO UND 5.00 0.50 2.50
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 1.00 3.00 3.00
2.3.15.12 PORTAMINAS UND 1.00 3.00 3.00
2.3.15.12 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.00 0.00
2.3.15.12 RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
2.3.15.12 THONER LASERJET UND 0.50 230.00 115.00
2.3.15.12 TINTA PLOTER 4 COLORES KIT 0.10 900.00 90.00
TOTAL 334.50

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.2 5.1 1 ESTACION TOTAL DIAS 0.00 120.00 0.00
2.3.25.14 COMPUTADORA DIAS 0.00 12.00 0.00
2.3.25.12 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 0.00 180.00 0.00
2.3.25.14 CAMARA DIGITAL DIAS 0.00 5.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL COSTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 4,236.95

PRESUPUESTO ANALITICO
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE EVALUACION DE ACTIVIDAD

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC


ACTIVIDAD
AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.


2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) 4,422.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUA -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES -
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.11.11 -
2.3.12.11 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 820.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 184.87
2.3.18.12 MEDICAMENTOS -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALES) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIENTAS) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (SEGURIDAD) -
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES -
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

TOTAL GASTOS DE EVALUACION DE ACTIVIDAD. 5,426.87

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE EVALUACION DE ACTIVIDAD

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) S/. 4,000.00

A JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 ING. EVALUADOR 1.00 0.50 8,000.00 4,000.00
-
TOTAL 4,000.00

B OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


ESSALUD (9%) S/. 360.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL
ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 ING. EVALUADOR 1.00 0.50 720.00 360.00
-
TOTAL 360.00

D SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO ( 1.55 %) S/. 62.00


DEL EMPLEADO EVENTUAL
ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING. EVALUADOR 1.00 0.50 124.00 62.00
-
TOTAL 62.00

2.3.1.2.1 1 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 820.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.1.2.1 1 ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO UND 1.00 420.00 420.00
2.3.1.2.1 1 CHALECO DRYLL CON LOGO INSTITUCIONAL ESTAMPADO UND 1.00 70.00 70.00
2.3.1.2.1 1 PANTALON JEAN TIPO INDUSTRIAL UND 1.00 180.00 180.00
2.3.1.2.1 1 LENTES OSCUROS UND 1.00 20.00 20.00
2.3.1.2.1 1 CAMISA MANGA LARGA JEAN UND 1.00 100.00 100.00
2.3.1.2.1 1 GORRA TIPO LEGIONARIO UND 1.00 30.00 30.00
TOTAL 820.00

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 184.87

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.1 5.1 2 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 4.50 9.00
2.3.1 5.1 2 CD Y DVD UND 2.00 1.80 3.60
2.3.1 5.1 2 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 2.00 1.00 2.00
2.3.1 5.1 2 LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 15.00 30.00
2.3.1 5.1 2 PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 1.00 30.00 30.00
2.3.1 5.1 2 RESALTADOR UND 1.00 2.90 2.90
2.3.1 5.1 2 ESCALIMETRO GLB 1.00 30.00 30.00
2.3.1 5.1 2 OTROS GLB 1.00 77.37 77.37
TOTAL 184.87

TOTAL GASTOS DE EVALUACION DE ACTIVIDAD S/. 5,426.87


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE INSPECCION

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC


ACTIVIDAD
AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERVISOR


2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) 27,342.88
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUAL -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) 5,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES -
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.11.11 -
2.3.12.11 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,235.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 576.95
2.3.18.12 MEDICAMENTOS -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALES) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIENTAS) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (SEGURIDAD) -
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES -
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

TOTAL GASTOS DE INSPECCION 34,654.83

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE INSPECCION

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUAL) S/. 24,050.00

A JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 INSPECTOR DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 8,500.00 21,250.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 2.50 2,800.00 2,800.00
TOTAL 24,050.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


B ESSALUD (9%) S/. 2,542.50
DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 INSPECTOR DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 765.00 1,912.50
2 . 3 . 2 7 . 11 99 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 1.00 2.50 252.00 630.00
TOTAL 2,542.50

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

C AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , NAVIDAD Y ESCOLARIDAD S/. 312.50


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 INSPECTOR DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 83.33 208.33
2 . 3 . 2 7 . 11 99 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 2.50 83.33 104.17
TOTAL 312.50

D SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO (1.55%) S/. 437.88


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 99 INSPECTOR DE ACTIVIDAD 1.00 2.50 131.75 329.38
2 . 3 . 2 7 . 11 99 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 1.00 2.50 43.40 108.50
TOTAL 437.88

2.3.1.2.1 1 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 1,235.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.1.2.1 1 CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 1.00 30.00 30.00
2.3.1.2.1 1 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 1.00 15.00 15.00
2.3.1.2.1 1 BOTAS DE CUERO CAT PAR 1.00 420.00 420.00
2.3.1.2.1 1 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 1.00 30.00 30.00
2.3.1.2.1 1 CHALECO DRYLL DE TRABAJO UND 1.00 70.00 70.00
2.3.1.2.1 1 CHALECO SALVAVIDAS UND 1.00 120.00 120.00
2.3.1.2.1 1 PONCHOS DE LLUVIA UND 1.00 15.00 15.00
2.3.1.2.1 1 LINTERNA EXPLORADORA HEADLIGTH LED UND 1.00 30.00 30.00
2.3.1.2.1 1 GORRO TIPO LEGIONARIO CUELLEROS DESMONTABLES UND 1.00 30.00 30.00
2.3.1.2.1 1 COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA UND 1.00 200.00 200.00
2.3.1.2.1 1 CARPA BIPERSONAL TIPO DOYTE UND 1.00 250.00 250.00
2.3.1.2.1 1 MOSQUITEROS UND 1.00 25.00 25.00
TOTAL 1,235.00

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 576.95

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.1 5.1 2 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 4.50 9.00
2.3.1 5.1 2 BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50
2.3.1 5.1 2 CD RW REGRABABLES UND 4.00 2.00 8.00
2.3.1 5.1 2 CINTA MASKING 2" UND 1.00 4.00 4.00
2.3.1 5.1 2 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 0.70 0.70
2.3.1 5.1 2 CORRECTOR UND 1.00 8.00 8.00
2.3.1 5.1 2 FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
2.3.1 5.1 2 FILES UND 10.00 0.20 2.00
2.3.1 5.1 2 LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 3.00 0.50 1.50
2.3.1 5.1 2 LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 3.50 3.50
2.3.1 5.1 2 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 3.00 25.00 75.00
2.3.1 5.1 2 PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
2.3.1 5.1 2 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 1.00 3.00 3.00
2.3.1 5.1 2 PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 1.00 5.00 5.00
2.3.1 5.1 2 PORTAMINAS UND 1.00 18.00 18.00
2.3.1 5.1 2 POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 4.75 4.75
2.3.1 5.1 2 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.50 1.50
2.3.1 5.1 2 RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
2.3.1 5.1 2 THONER HP LASERJET 85A UND 1.00 220.00 220.00
2.3.1 5.1 2 OTROS GLB 1.00 200.00 200.00
TOTAL 576.95

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) S/. 5,500.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE INSPECCION

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC


ACTIVIDAD
AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL TECNICO ECHARATI - IVOCHOTE UND 2.00 750.00 1,500.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PERSONAL TECNICO IVOCHOTE - AA. RR. TUPAC AMARU UND 2.00 2,000.00 4,000.00
TOTAL 5,500.00

TOTAL GASTOS DE INSPECCION S/. 34,654.83


RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE CIERRE FISICO FINANCIERO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC


ACTIVIDAD
AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION


2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) 6,633.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUA -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES -
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.11.11 -
2.3.12.11 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS -
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 956.45
2.3.18.12 MEDICAMENTOS -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALES) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIENTAS) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (SEGURIDAD) -
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES -
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

TOTAL GASTOS LIQUIDACION 7,589.45

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE CIERRE FISICO FINANCIERO


2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) S/. 6,000.00

A JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO FINANCIERO, DE ACTIVIDAD 1.00 0.50 6,000.00 3,000.00
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 0.50 6,000.00 3,000.00
TOTAL 6,000.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


B ESSALUD (9%) S/. 540.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO FINANCIERO, DE ACTIVIDAD 1.00 0.50 540.00 270.00
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 0.50 540.00 270.00
540.00

C SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO (1.55%) S/. 93.00


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO FINANCIERO, DE ACTIVIDAD 1.00 0.50 93.00 46.50
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 0.50 93.00 46.50
93.00

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 956.45

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.1 5.1 2 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 12.00 24.00
2.3.1 5.1 2 BORRADOR BR40 UND 1.00 2.00 2.00
2.3.1 5.1 2 CINTA MASKING 2" UND 1.00 4.00 4.00
2.3.1 5.1 2 FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
2.3.1 5.1 2 FILES UND 15.00 0.50 7.50
2.3.1 5.1 2 LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 3.00 1.50 4.50
2.3.1 5.1 2 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 3.00 32.07 96.21
2.3.1 5.1 2 PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
2.3.1 5.1 2 POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 4.00 4.00
2.3.1 5.1 2 LAPIZ 2-B UND 2.00 1.50 3.00
2.3.1 5.1 2 RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
2.3.1 5.1 2 THONER HP LASERJET 2015 UND 1.00 280.00 280.00
2.3.1 5.1 2 OTROS GLB 1.00 518.74 518.74
TOTAL 956.45

TOTAL GASTOS DE CIERRE FISICO FINANCIERO S/. 7,589.45


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC


ACTIVIDAD
AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES


2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) 10,776.68
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUA -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) 2,750.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES -
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.11.11 -
2.3.12.11 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 520.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 975.60
2.3.18.12 MEDICAMENTOS -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MATERIALES) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (HERRAMIENTAS) -
2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (SEGURIDAD) -
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES -
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

TOTAL GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. 15,022.28

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (JORNALES PERSONAL TECNICO) S/. 9,750.00

A JORNAL BASICO

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.50 3,500.00 1,750.00
TOTAL 9,750.00

B SUB TOTAL BASICO AFECTO A ESSALUD (9%) S/. 877.50


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 1.00 720.00 720.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.50 315.00 157.50
TOTAL 877.50

C SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO (1.55%) S/. 149.18


DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESPECIFICA CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 1.00 122.40 122.40
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.50 53.55 26.78
TOTAL 149.18

2.3.1.2.1 1 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 520.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.1.2.1 1 ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO UND 1.00 420.00 420.00
2.3.1.2.1 1 CHALECO DRYLL CON LOGO INSTITUCIONAL ESTAMPADO UND 1.00 100.00 100.00
TOTAL 520.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC


ACTIVIDAD
AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 975.60

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.1 5.1 2 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 6.00 6.00 36.00
2.3.1 5.1 2 BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50
2.3.1 5.1 2 CD R UND 15.00 1.50 22.50
2.3.1 5.1 2 CINTA MASKING X 1/2" UND 3.00 3.00 9.00
2.3.1 5.1 2 CORRECTOR UND 2.00 4.00 8.00
2.3.1 5.1 2 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 1.00 8.00 8.00
2.3.1 5.1 2 CUTER GRANDE UND 1.00 4.00 4.00
2.3.1 5.1 2 ENGRAMPADOR UND 1.00 13.00 13.00
2.3.1 5.1 2 FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
2.3.1 5.1 2 FILES UND 25.00 0.40 10.00
2.3.1 5.1 2 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 8.00 0.50 4.00
2.3.1 5.1 2 LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 3.50 7.00
2.3.1 5.1 2 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 3.00 25.00 75.00
2.3.1 5.1 2 PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00
2.3.1 5.1 2 NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00
2.3.1 5.1 2 NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00
2.3.1 5.1 2 KARDEX DE MOVIMIENTO DE ALMACEN MLL 0.25 200.00 50.00
2.3.1 5.1 2 PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00 4.00 8.00
2.3.1 5.1 2 PERFORADOR S/C UND 1.00 60.00 60.00
2.3.1 5.1 2 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 2.00 1.50 3.00
2.3.1 5.1 2 PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 2.00 3.50 7.00
2.3.1 5.1 2 POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 2.80 5.60
2.3.1 5.1 2 RESALTADOR UND 2.00 2.00 4.00
2.3.1 5.1 2 SELLO DE ACTIVIDAD UND 2.00 25.00 50.00
2.3.1 5.1 2 THONER PARA IMPRESORA UND 1.00 220.00 220.00
2.3.1 5.1 2 USB 32 GB UND 1.00 85.00 85.00
2.3.1 5.1 2 OTROS UTILES DE ESCRITORIO GLB 0.50 200.00 100.00
TOTAL 975.60

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATOS) S/. 2,750.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL


2.3.2 7.11 99 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL TECNICO ECHARATI - MALANQUIATO UND 1.00 750.00 750.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PERSONAL TECNICO IVOCHOTE - AA. RR TUPAC AMARU UND 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL 2,750.00

TOTAL GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 15,022.28


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU,
ACTIVIDAD
DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO

UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES


2.3.27 JORNALES PERSONAL TECNICO 13,500.00
2.1.18.2 SERVICIOS DIVERSOS (JORNAL PERSONAL DE ACTIVIDAD EVENTUAL) 0.00
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 520.00
2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 76.50
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES * 1,950.00
2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00
2.3.17.1 ENSERES 256.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00
2.6.61.99 OTROS 0.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 1,520.30
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES* 2,267.00
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00
2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 100.00
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 300.00
2.3.27.1199 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 20,489.80

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO


RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 13,500.00

2.3.27 JORNALES PERSONAL TECNICO


01 JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.27 PROYECTISTA 1.00 1.00 8,500.00 8,500.00
2.3.27 TOPOGRAFO 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
2.3.27 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SEDE ECHARATI) 1.00 0.00 4,300.00 0.00
2.3.27 AUXILIAR 1.00 0.00 2,500.00 0.00
TOTAL 13,500.00

A SUB TOTAL BASICO AFECTO A ESSALUD (9%) S/. 0.00

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.27 PROYECTISTA 1.00 0.00 765.00 0.00
2.3.27 PROFESIONAL DE PLANTA 1.00 0.00 450.00 0.00
2.3.27 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SEDE ECHARATI) 1.00 0.00 387.00 0.00
2.3.27 AUXILIAR 1.00 0.00 225.00 0.00
TOTAL 0.00

B
06 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 0.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.27.11.99
2.3.27.11.99
TOTAL 0.00

C ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

07 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , NAVIDAD Y ESCOLARIDAD S/. 0.00


DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.27 PROYECTISTA 1.00 0.00 83.33 0.00
2.3.27 PROFESIONAL DE PLANTA 1.00 0.00 83.33 0.00
2.3.27 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SEDE ECHARATI) 1.00 0.00 83.33 0.00
2.3.27 AUXILIAR 1.00 0.00 83.33 0.00
TOTAL 0.00

09 SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO (1.53%) S/. 0.00


DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL


2.3.27 PROYECTISTA 1.00 0.00 130.05 0.00
2.3.27 PROFESIONAL DE PLANTA 1.00 0.00 76.50 0.00
2.3.27 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SEDE ECHARATI) 1.00 0.00 65.79 0.00
2.3.27 AUXILIAR 1.00 0.00 38.25 0.00
TOTAL 0.00

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 520.00


2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU,
ACTIVIDAD
DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO

UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.12.11 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 2.00 35.00 70.00
2.3.12.11 CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 1.00 30.00 0.00
2.3.12.11 PANTALONES DRYLL IMPERMEABLES UND 0.00 100.00 0.00
2.3.12.12 BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 360.00 0.00
2.3.12.13 CHALECO DRYLL DE TRABAJO UND 0.00 45.00 0.00
2.3.12.14 CHALECO SALVAVIDAS UND 2.00 200.00 400.00
2.3.12.15 PONCHOS DE LLUVIA UND 2.00 25.00 50.00
2.3.12.16 GORRO TIPO LEGIONARIO CUELLEROS DESMONTABLE UND 0.00 40.00 0.00
2.3.12.17 CASACA IMPERMEABLE UND 0.00 180.00 0.00
TOTAL 520.00

2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS S/. 76.50


23.18.12 MEDICAMENTOS
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.18.12 AGUA OXIGENADA FRASCO 3.00 1.50 4.50
2.3.18.12 ALCOHOL LTS 1.00 6.00 6.00
2.3.18.12 ALGODÓN X 25 GR PQTE 3.00 6.00 18.00
2.3.18.12 ESPARADRAPO ROLLO 3.00 2.00 6.00
2.3.18.12 GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 3.00 2.00 6.00
2.3.18.12 YODO LTS 3.00 12.00 36.00
TOTAL 76.50

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES * S/. 1,950.00


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.13.11 GASOLINA 84 OCT GLN 50.00 16.50 825.00
2.3.13.11 PETROLEO GLN 50.00 17.00 850.00
2.3.13.11 AGUA MARINA GLN 5.00 55.00 275.00
TOTAL 1,950.00

2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA S/. 0.00


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.15.41
2.3.15.41
2.3.15.41
2.3.15.41
2.3.15.99 99
TOTAL 0.00

2.3.17.1 ENSERES S/. 256.00


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.17.11 EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN (ALCANCE 3.00Km) UND 0.00 250.00 0.00
2.3.17.11 MACHETE UND 2.00 25.00 50.00
2.3.17.11 COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA DE 8" UND 0.00 240.00 0.00
2.3.17.11 CARPAS BIPERSONAL TIPO DOYTE UND 0.00 250.00 0.00
2.3.17.11 MOSQUITEROS UND 2.00 20.00 40.00
2.3.17.11 PILAS DURACELL AA PAR 2.00 3.00 6.00
2.3.17.11 LINTERNAS DOS PILAS UND 2.00 30.00 60.00
2.3.17.11 CANDADOS UND 0.00 20.00 0.00
2.3.17.11 WINCHA 50 MT UND 1.00 80.00 80.00
2.3.17.11 WINCHA 5 MT UND 1.00 20.00 20.00
TOTAL 256.00

2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES S/. 0.00


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.199.11 ESCRITORIO UND. 0.00 350.00 0.00
2.3.199.11 SILLAS UND. 0.00 55.00 0.00
2.3.199.11 DISCO DURO EXTERNO UND 0.00 400.00 0.00
2.3.199.11 UPS RS 1500VA UND 0.00 350.00 0.00
2.3.199.11 IMPRESORA A TINTA CON SISTEMA CONTINUO UND 0.00 850.00 0.00
2.3.199.11 LAPTOP I7 UND. 0.00 3,500.00 0.00
2.3.199.11 VENTILADOR UND. 0.00 100.00 0.00
TOTAL 0.00

2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION S/. 0.00


2.3.111.13 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.111.14
TOTAL 0.00

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/. 0.00


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.6.32.11

TOTAL 0.00

2.6.61.99 OTROS S/. 0.00


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.6.61.99 99 PLANCHA COMPACTADORA 8 HP UND. 0.00 4,300.00 0.00
2.6.61.99 99 VIBRADOR DE 3/4" - 2" DE CONCRETO 4 HP UND. 0.00 3,894.00 0.00
2.6.61.99 99 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 8 HP UND. 0.00 8,682.00 0.00
TOTAL 0.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC AMARU,
ACTIVIDAD
DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO

UNIDAD OPERATIVA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO

2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 1,520.30


2.3.15.1 DE OFICINA
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.15.12 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 5.00 6.00 30.00
2.3.15.12 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-5 UND 5.00 5.00 25.00
2.3.15.12 BORRADOR BR40 UND 5.00 0.50 2.50
2.3.15.12 CD R UND 5.00 1.50 7.50
2.3.15.12 CINTA MASKING X 1/2" UND 5.00 3.00 15.00
2.3.15.12 CORRECTOR UND 5.00 4.00 20.00
2.3.15.12 CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 5.00 25.00 125.00
2.3.15.12 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 5.00 8.00 40.00
2.3.15.12 CUTER GRANDE UND 5.00 4.00 20.00
2.3.15.12 ENGRAMPADOR UND 5.00 13.00 65.00
2.3.15.12 FASTENERX50 UND CJA 12.00 6.00 72.00
2.3.15.12 FILES UND 12.00 0.40 4.80
2.3.15.12 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 12.00 0.50 6.00
2.3.15.12 LIBRETA DE CAMPO UND 5.00 3.50 17.50
2.3.15.12 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 5.00 26.00 130.00
2.3.15.12 PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 0.00 15.00 0.00
2.3.15.12 NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS BLOCK 0.00 15.00 0.00
2.3.15.12 NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES 1X3 COPIAS BLOCK 0.00 15.00 0.00
2.3.15.12 PEGAMENTO EN BARRA UND 5.00 4.00 20.00
2.3.15.12 PERFORADOR S/C UND 1.00 12.00 12.00
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 5.00 1.50 7.50
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 5.00 3.50 17.50
2.3.15.12 POST IT CUADRADO COLORES PZA 5.00 2.80 14.00
2.3.15.12 RESALTADOR UND 5.00 2.00 10.00
2.3.15.12 SELLO DE OBRA UND 2.00 25.00 50.00
2.3.15.12 THONER PARA IMPRESORA UND 2.00 220.00 440.00
2.3.15.12 PIZARRA ACRILICA 1.20 x 2.00 m UND 1.00 150.00 150.00
2.3.15.12 OTROS UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 183.00 183.00
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 12.00 3.00 36.00
TOTAL 1,520.30

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES* S/. 2,267.00


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.2 5.1 1 ALQUILER DE OFICINA ZONAL MES 0.00 150.00 0.00
2.3.25.12 ALQUILER DE MOTO CARGUERO DIA 0.00 70.00 0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ECHARATI -
2.3.25.12 UND 1.00 750.00
IVOCHOTE 750.00
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PERSONAL
UND 1.00 1,517.00
TECNICO IVOCHOTE - TIMPIA 1,517.00
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PERSONAL
MES 0.00 2,400.00
TECNICO TIMPIA - CAMISEA 0.00
TOTAL 2,267.00

2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S/. 0.00


2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.26.12 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 0.00 25.00 0.00
TOTAL 0.00

2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET S/. 100.00


2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.22.21 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES 1.00 100.00 100.00
2.3.22.21 0.00 0.00
TOTAL 100.00

2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 300.00


ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.2 2.4 1 IMPRESIÓN DE PLANOS UND 50.00 6.00 300.00
TOTAL 300.00

2.3.27.1 SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS S/. 0.00
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.27.15 ESTUDIOS DE CANTERA UND 0.00 200.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO S/. 20,489.80


RESUMEN DE CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES

“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INTITUCION EDUCATIVA N° 64125 FRAY JULIÁN MASEGOSA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA
ACTIVIDAD
CONVENCION - CUSCO”

UNIDAD OPERATIVA GERENCIA DE MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO BASE

Código Descripción Parcial (S/.) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04

A COSTO DIRECTO 208,356.03 #REF! #REF! #REF! #REF!

PRESUPUESTO TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


CRONOGRAMA DE MANO DE OBRA

ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INTITUCION EDUCATIVA N° 64125 FRAY JULIÁN MASEGOSA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA
CONVENCION - CUSCO”
UNIDAD OPERATIVA GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Nº ACTIVIDADES UNID METRADO P.U. PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MANO DE OBRA
1 OPERARIO hh 8.43 15.98 134.65 40.39 40.39 26.93 26.93
2 OFICIAL hh 6,453.35 10.39 67,050.36 13,410.07 13,410.07 20,115.11 20,115.11
3 PEON hh #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

GASTO TOTAL POR MES S/. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INTITUCION EDUCATIVA N° 64125 FRAY JULIÁN MASEGOSA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA
ACTIVIDAD
CONVENCION - CUSCO”
UNIDAD OPERATIVA GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Nº ACTIVIDADES UNID CANTIDAD P.U. PARCIAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04


MATERIALES DE CONSTRUCCION
1.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 9.26 6.50 60.21 60.21
2.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 22.00 6.50 143.00 143.00
3.00 CLAVOS DE ACERO kg 7.68 8.00 61.44 61.44
4.00 CODO PVC SAP 2" X 90° pza 5.00 5.00 25.00 25.00
5.00 CODO PVC SAP 2" X 45° und 5.00 5.00 25.00 25.00
6.00 CODO PVC SAP 1" X 90° und 9.00 4.00 36.00 36.00
7.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
19.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
22.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
23.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
24.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
25.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
26.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
27.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
28.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
29.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
30.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
31.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
32.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
33.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
34.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
35.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
36.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
37.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
38.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
39.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
40.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
41.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
42.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
43.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
44.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
45.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
46.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
47.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
48.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
49.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
50.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
51.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
52.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
53.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
54.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
55.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
56.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
57.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
58.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
59.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
60.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
61.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
62.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
63.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
64.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
66.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
67.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
68.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
69.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
70.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
71.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
72.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
73.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
74.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
75.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
76.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
77.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
78.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
79.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
80.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
81.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
82.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
83.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
84.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
85.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
86.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
87.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
88.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
89.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
90.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
91.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
92.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
93.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
94.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
95.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04

GASTO TOTAL POR MES S/. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CRONOGRAMA DE ALQUILER DE EQUIPOS

ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INTITUCION EDUCATIVA N° 64125 FRAY JULIÁN MASEGOSA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA
CONVENCION - CUSCO”
UNIDAD OPERATIVA GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Nº ACTIVIDADES UNID METRADO P.U. PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

EQUIPOS MENORES
1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

GASTO TOTAL POR MES S/. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

También podría gustarte