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1225 Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes

Unidad de Presupuestos Nro. Lista/1A54

INFORME PRESUPUESTARIO
A: Eddy Torrez Aspi
Director Administrativo financiero
Gobierno Municipal de Ancoraimes
De: Adrian Tambo Leon
Responsables de Presupuestos
Ref: PROYECTO DE PRESUPUESTO POR RECURSOS POR
Bs11.435.640 Y GASTOS Y SERVICIOS POR
Bs42.990
Fecha: La Paz, 23 de Abril de 2022

Antecedentes
Mediante comunicación interna Cite DAF/003/2022, los responsables y encargados de la
formulación y elaboración del presupuesto de nuestro gobierno municipal, tomaron conocimiento
de los parámetros y criterios administrativos, técnico y legales que deben ser incluidos en el
documento final del Presupuesto Institucional, en el cual se incluyen tanto los Recursos como los
Gastos de la Alcaldía. Además, en dicha comunicación se detalla la forma en la cual se deben
p’roceder en los cálculos y memorias que deberán adjuntarse al informe final del presupuesto.

Formulación del Presupuesto de Recursos


El resultado final del proceso de formulación y elaboración de nuestra información presupuestaria
institucional del Presupuesto de Recurso se muestra en el siguiente cuadro, en el cual se detallan
todas las fuentes de recursos que nuestro Gobierno Municipal estima recibir durante la presente
gestión fiscal, el mismo fue presentado al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en
cumplimiento a normativas emitidas por este ente gestor, el detalle del mismo es el siguiente:
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBRO
(Importes expresados en Bs)
Ent.
Rubro Descripccion Otg. Fte. Org. Importe
13 INGRESOS P'OR IMPUESTOS       30.000
13.3 Impuestos Municipales       30.000
13.3.1 Impuesto a la Prioridad de Bienes Inmuebles 999 20 210 25.000
13.3.6 impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 999 20 210 5.000
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES       10.745.412
19.2 Del Sector Publico No Financiero       10.715.413
19.2.1 Del Organo Ejecutivo       10.715.413
19.2.1.1 Por Subcidios o Subvenciones 99 41 111 13.050
  Por Subcidios o Subvenciones 99 41 119 839.345
19.2.1.2 Por Coparticipacion Tributraria 99 41 113 8.861.937
  Por Coparticipacion Tributraria 99 41 119 1.001.081
23 TRANSFERENCIAS DE CAP'ITAL       690.227
23.2 Del Sector Publico No Fnanciero       690.227
23.2.1 Del Organo Ejjecutivo       690.227
23.2.1.1 Por Subcidios o Sbvenciones 86 41 111 690.227
  TOTAL GENERAL DE INGRESOS       11.435.640
1225 Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes
Unidad de Presupuestos Nro. Lista/1A54

Presupuesto de Servicios Personales


Nuestra entidad tiene programado erogar pagos para mantener el personal necesario y así cumplir
con las actividades administrativas que demandan los objetos planificados y programados por esta
gestión, por tanto, se hace necesario incorporar en nuestro presupuesto de gastos las siguientes
partidas presupuestarias.
PRESUPUESTOS DE SERVICIOS PERSONALES
(Importes expresados en Bs)
10000 SERVICIOS PERSONALES
11000 Empleados Permanentes
11200 Bono de Antigüedad
11220 Bono de Antigüedad 1.200
11400 Aguinaldos 2.000
11600 Asignaciones Familiares 5.000
11700 Sueldos 24.000
12000 Empleados No Permanentes
12100 Personal Eventual 7.500
13000 Previsión Social
13100 Aportes Patronal al Seguro Social
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 2.400
13120 Prima de Riesgo Profesional – Régimen de Largo Plazo 410
13200 Aporte Patronal Para Vivienda 480
Total 42.990

Información base y documentación


La elaboración de nuestro presupuesto se basó en aspectos técnicos, legales y administrativos que
demanda la etapa de “Formulación Presupuestaria” de las normas básicas del Sistema de
Presupuestos, en este sentido se realizó una coordinación con los distintos niveles y unidades de
nuestro Gobierno Municipal, para esto se usaron instrumentos de recopilación como formularios y
cuestionarios así como tablas y plantillas para la cuantificación de los requerimientos de materiales
y suministros demandados por estas unidades, los cuales se detallan a continuación.
 Hoja de cálculos en cantidades y costos unitarios en los gastos que correspondan
 Cotizaciones y cuadros comparativos en los casos que correspondan
 Inscripción en el POA institucional
 Informe de ejecución por unidades
 Informe jurídico en los casos que correspondan
 Informe de las unidades técnicas en los casos que correspondan

Contactos y Consultas
Los responsables de la coordinación y elaboración de nuestro presupuesto realizaron actividades
dinámicas en todas las aéreas, secciones, unidades de nuestro municipio, cuyo resultado final se
traduce en los documentos presentados en el siguiente informe, para fines de consulta, información
y aclaración de los distintos componentes descrito en estos documentos pueden ser consultados con
los siguientes encargados
 Titirico Requelme Maria Celeste
 Villca Chavez Maria Cristina

Conclusión
El presupuesto elaborado está respaldado con la documentación mínima en su formulación y
muestra de manera objetiva los recursos estimados para la presente gestión así como el principal
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requerimiento del conjunto de gastos que demanda nuestra institución con relación a los Servicios
Personales, los mismos deberán ser ejecutados durante esta gestión fiscal.

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