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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Código: EC-F-012

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Fecha: Febrero 01 de 2018

PROCESO EVALUACION Y CONTROL Versión: 001


CARTA DE REPRESENTACIÓN DESARROLLO
Número de página 1 de 2
AUDITORIA

Bogotá, D.C. DD/ MM/ AÑO

Doctor (a)
XXXXXXXXXXXXX
Jefe Oficina de Control Interno
Superintendencia de Sociedades
Ciudad

En relación con el proceso de auditoría, adelantado por la Oficina de Control


Interno al (proceso a auditar), con corte a AAAA-MM-DD, proceso efectuado con el
objetivo de XXXXXXXXX y cuyo alcance es XXXXXXXXX, confirmamos a nuestro
leal saber y entender, a la fecha de esta carta, las siguientes manifestaciones:

1) Somos responsables, por la adecuada presentación y oportuna preparación de


la información que sea requerida por la Oficina de Control Interno.

2) Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión


del proceso XXXXXXX y demás aspectos asociados, atendiendo los
requerimientos hechos por Control Interno; dicha información es válida,
integral y completa para los propósitos del proceso auditor en curso.

3) Confirmamos que:

No tenemos conocimiento acerca de irregularidades que comprometan a los


funcionarios que desempeñan funciones en el proceso XXXXX, que
comprometan a la Institución u otros empleados, en hechos de corrupción
administrativa.

Cordialmente,

Nombre y Firma
Líder (es) proceso auditado

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