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AMOLINA 10.11.

2014 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO


16:00:27 No. 009000421941
DE DIOS
Apellidos Nombres Cédula Código Periodo
HERNANDEZ DUARTE LADY MARITZA 1072427322 292847 1465

Programa Línea de crédito Crédito No. Plazos Oficina


Lic Pedagogia Infantil UMD-D Educativo Pregrado 009000421941 005 Ceres Apulo

Cuota a pagar Valor cuota Fecha de pago Banco Cuenta de ahorros


12.11.2014 .
DAVIVIENDA 4000145211
002 146.940
Valor Interés Mora
0
Valor Gastos de Cobranza
(415)7709998009813(8020)0000292847(8020)9000421941(3900)00146940(96)20141112
0
Forma de pago

Efectivo
Cheque Banco
Transf. Cta. Banco Valor Total
146.940
Cliente

AMOLINA 10.11.2014 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO


16:00:27 No. 009000421941
DE DIOS
Apellidos Nombres Cédula Código Periodo
HERNANDEZ DUARTE LADY MARITZA 1072427322 292847 1465

Programa Línea de crédito Crédito No. Plazos Oficina


Lic Pedagogia Infantil UMD-D Educativo Pregrado 009000421941 005 Ceres Apulo

Cuota a pagar Valor cuota Fecha de pago Banco Cuenta de ahorros


002 146.940 12.11.2014 DAVIVIENDA 4000145211
Valor Interés Mora
0
Valor Gastos de Cobranza
(415)7709998009813(8020)0000292847(8020)9000421941(3900)00146940(96)20141112
0
Forma de pago

Efectivo
Cheque Banco
Transf. Cta. Banco Valor Total
146.940
Universidad

AMOLINA 10.11.2014 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO


16:00:27 No. 009000421941
DE DIOS
Apellidos Nombres Cédula Código Periodo
HERNANDEZ DUARTE LADY MARITZA 1072427322 292847 1465

Programa Línea de crédito Crédito No. Plazos Oficina


Lic Pedagogia Infantil UMD-D Educativo Pregrado 009000421941 005 Ceres Apulo

Cuota a pagar Valor cuota Fecha de pago Banco Cuenta de ahorros


002 146.940 12.11.2014 DAVIVIENDA 4000145211
Valor Interés Mora
0
Valor Gastos de Cobranza
(415)7709998009813(8020)0000292847(8020)9000421941(3900)00146940(96)20141112
0
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Cheque Banco
Transf. Cta. Banco Valor Total
146.940

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