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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS
R:
1. OBJETIVO
Identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados a las actividades, con el fin de
establecer medidas de control para aquellos peligros que puedan afectar la seguridad y salud de
los trabajadores y contratistas.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todas las actividades en sedes y en los diferentes proyectos
de la Organización, incluidos nuevos proyectos, desarrollos y modificaciones de proyectos
existentes.
3. DEFINICIONES
3.1. Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a
las personas, o una combinación de éstos.
3.2. Identificación del peligro: proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de
sus características.
3.3. Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
3.4. Incidente: evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal.
Nota 1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.
Nota 2. Un incidente es en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal, también se puede
denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente).
Nota 3. Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.
ACCIDENTE
Ocurre lesión o
enfermedad
INCIDENTE
CASI-ACCIDENTE
No ocurre lesión o
enfermedad
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3.6. Valoración de riesgo: proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s),
teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es
(son) aceptable(s).
3.7. Lugar de trabajo: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con
trabajo, bajo el control de la organización.
3.8. Consecuencias: Se refieren al resultado si hubiese contacto con un peligro o una fuente de
energía.
3.9. Frecuencia de Exposición: Relacionado al número de veces que se está expuesto al peligro.
4. REFERENCIAS
Norma OHSAS 18001:2007 - Numeral 4.3.1 “Identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de los controles
5. RESPONSABILIDADES
5.1. El Representante del Sistema Integrado de Gestión ante la Alta Dirección se asegura que
se identifiquen los peligros, se evalúe los riesgos y consecuencias, además que se
establezcan las medidas de control pertinentes, así como la asignación de los recursos.
5.2. Los Jefes de Gestión en Salud, Seguridad y Medio Ambiente, Evalúan los formatos de
identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, soportándose en antecedentes,
estadísticas e información obtenida. Posteriormente, mantienen actualizada las tablas con la
información suministrada por sedes / proyectos (valoración de riesgos, en campo).
5.3. La alta gerencia: Proporciona la infraestructura, apoyo y recursos para la aplicación del
procedimiento y se aseguran que las actividades se realicen bajo la previa evaluación de
riesgos en seguridad.
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Coordina con las diferentes áreas la identificación y evaluación de peligros / riesgos para
cambios o modificaciones en los proyectos y en los nuevos desarrollos.
6. DESCRIPCION
Una etapa preliminar indispensable para la evaluación de riesgos, es preparar una lista de
actividades de trabajo (rutinarias y no rutinarias), que incluya proyectos, procesos y servicios
de la Organización.
Para este propósito la información sobre etapas de procesos de construcción se obtiene de
dos fuentes:
Proyectos, frentes y sedes: Notificaciones de riesgos, Incidentes registrados en la empresa,
etc.
Sede Principal: Se utiliza la información de actividades contenida en los procedimientos
constructivos / operativos.
Las actividades que tengan antecedentes negativos o hayan traído consigo problemas
legales en su ejecución son tenidas en cuenta para la evaluación de significancia.
Para asegurar que la información obtenida sea representativa y sea acorde con las actividades
de la Organización se clasifica teniendo en cuenta:
PELIGROS Y SU CLASIFICACIÓN
Clase: FISICOS
Clase: QUÍMICOS
Ruido
Iluminación (exposición o contacto con)
Temperaturas extremas
Material partículado
Vibraciones
Vapores (Percloro Etileno, etc.)
Radiaciones no ionizantes (p.ej:
Olores
soldadura)
Gases (oxígeno, acetileno
Radiaciones ionizantes (p.ej:
Humos metálicos (residuos
Criptón 85,
esmerilados, etc.)
fotocopiadora)
Líquidos (combustibles,
limpiadores, etc.)
Clase: FISICOQUÍMICO
Incendio o Explosión
PELIGROS Y SU CLASIFICACIÓN
Clase: LOCATIVOS
Clase: ELÉCTRICOS Estructura, instalaciones
Alta tensión inadecuadas
Baja tensión Superficies de trabajo (húmedas,
Electricidad estática desnivel, mal estado, etc.)
Redes, instalaciones inadecuadas Espacio de trabajo
Sistemas de almacenamiento
Orden y aseo
Los riesgos locativos se identifican
para su corrección mediante las
inspecciones locativas.
R=PXC
Donde:
R = Riesgo.
P = Probabilidad.
S = Severidad.
PROBABILIDAD (P) = A X B X D X E
Personas Controles
Exposición al Riesgo
INDICE Expuestas operativos Capacitación (D)
(E)
(A) (B)
Existen son Al menos una vez al
Personal entrenado, conoce
1 De 1 a 3 satisfactorios y
el peligro y lo previene.
año
suficientes
Existen Personal parcialmente
Al menos una vez al
parcialmente y no entrenado, conoce el
2 De 4 a 12
son satisfactorios peligro pero no toma
mes
o suficientes acciones de control.
Personal no entrenado, no
Al menos una vez al
3 Más de 12 No existen conoce el peligro, no toma
día
acciones de control.
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SEVERIDAD (C) = F X G X H
Reputación de la
INDICE Daños personales (F) Daños a la propiedad (G)
compañía (H)
Lesión sin Daños menores a US$ Sin impacto en la
1 incapacidad, 1,000 – sin interrupción reputación de la
incomodidad. del servicio empresa
Lesión con
Daños menores a US$ Impacto menor en la
incapacidad temporal,
2 daño reversible a la
10,000 – interrupción del reputación de la
servicio empresa
salud.
Lesión con
Daños superiores a US$ Impacto mayor en la
incapacidad
3 permanente, daño
50,000 – interrupción del reputación de la
servicio empresa
irreversible a la salud.
RIESGO (R)
GRADO DEL
ACCION Y TEMPORIZACION PUNTAJE
RIESGO
TRIVIAL No requiere acción específica. De 1 a 4
No se necesita mejorar la acción
preventiva.
TOLERABLE Se requieren comprobaciones periódicas De 5 a 8
para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo. Las medidas para reducir el
MODERADO De 9 a 16
riesgo deben implantarse en un período
determinado.
No debe comenzarse el trabajo hasta que
se haya reducido el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo que se
IMPORTANTE De 17 a 24
está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo
INTOLERABLE De 25 a 36
hasta que se reduzca el riesgo.
6.2.3. VALORACIÓN
Los riesgos evaluados con grado intolerable, importante y moderado tendrán prioridad para
el control de riesgos. Es decir, deberán determinarse medidas de control propuestos.
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7. REGISTROS
8. ANEXOS:
No aplica.