PERIODO ACADEMICO: SEPTIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019 CORREO: segrey_1986@hotmail.com TEMA: Auditoria Operativa al procedimiento de control interno del proceso contable del Centro de Rehabilitación “La Gracia de Dios”. FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo las deficiencias al procedimiento de control interno del proceso contable
inciden en la veracidad de la información económica – financiera del Centro de Rehabilitación “La Gracia de Dios”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Parroquia Tenguel en el ejercicio fiscal 2018?
Variable independiente: Procedimiento de control interno del proceso contable.
Aspecto: Procedimiento de control interno del proceso contable del
departamento de contabilidad.
Tema: Auditoria Operativa al procedimiento de control interno del
proceso contable del centro de Rehabilitación “La Gracia de Dios”.
Problema: Deficiencia al procedimiento de control interno del proceso contable.
Delimitación Espacial: C.R. “La Gracia de Dios” de la Parroquia Tenguel
Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil. Delimitación Temporal: Periodo Fiscal 2018. Línea de investigación: Procesos de control en las organizaciones. OBJETIVOS
Objetivo general
Para establecer la incidencia de las deficiencias en la veracidad de la economía
se realiza una auditoria operativa, al procedimiento de control interno en el departamento de contabilidad para utilizar una información económica- financiera oportuna en la toma de decisiones en el Centro de Rehabilitación “La Gracia de Dios”.
Objetivo especifico
1. Determinar desde las bases teóricas y metodológicas aspectos
relacionados al procedimiento de control interno en los procesos del departamento de contabilidad según la información económica – financiera del Centro de Rehabilitación “La Gracia de Dios”. 2. Diagnosticar el estado actual del procedimiento de control interno en el departamento de contabilidad del Centro de Rehabilitación “La Gracia de Dios” 3. Presentar los informes de resultados del diagnóstico. 4. Presentar la propuesta de solución.