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AUTORAS:

 SEGARRA REYES MAYRA VINELIA


 DIAZ CABRERA JOHANNA

CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA


PERIODO ACADEMICO: SEPTIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019
CORREO: segrey_1986@hotmail.com
TEMA:
Auditoria Operativa al procedimiento de control interno del proceso contable del
Centro de Rehabilitación “La Gracia de Dios”.
FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo las deficiencias al procedimiento de control interno del proceso contable


inciden en la veracidad de la información económica – financiera del Centro de
Rehabilitación “La Gracia de Dios”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia
del Guayas, Parroquia Tenguel en el ejercicio fiscal 2018?

Variable independiente: Procedimiento de control interno del proceso contable.

Variable dependiente: Información económica – financiera.

Delimitación del Problema

Campo: Auditoria y contabilidad

Área: Departamento contable

Aspecto: Procedimiento de control interno del proceso contable del


departamento de contabilidad.

Tema: Auditoria Operativa al procedimiento de control interno del


proceso contable del centro de Rehabilitación “La Gracia de Dios”.

Problema: Deficiencia al procedimiento de control interno del proceso contable.

Delimitación Espacial: C.R. “La Gracia de Dios” de la Parroquia Tenguel


Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil.
Delimitación Temporal: Periodo Fiscal 2018.
Línea de investigación: Procesos de control en las organizaciones.
OBJETIVOS

Objetivo general

Para establecer la incidencia de las deficiencias en la veracidad de la economía


se realiza una auditoria operativa, al procedimiento de control interno en el
departamento de contabilidad para utilizar una información económica-
financiera oportuna en la toma de decisiones en el Centro de Rehabilitación “La
Gracia de Dios”.

Objetivo especifico

1. Determinar desde las bases teóricas y metodológicas aspectos


relacionados al procedimiento de control interno en los procesos del
departamento de contabilidad según la información económica –
financiera del Centro de Rehabilitación “La Gracia de Dios”.
2. Diagnosticar el estado actual del procedimiento de control interno en el
departamento de contabilidad del Centro de Rehabilitación “La Gracia de
Dios”
3. Presentar los informes de resultados del diagnóstico.
4. Presentar la propuesta de solución.

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