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FACULTAD DE INGENIERA
PRESENTA
Jos Alberto Saavedra Ruz
ASESOR DE INFORME
Ing. Victoriano Angis Terrazas
1
NDICE
Pgina
Introduccin.______________________________________________________________________
4 Captulo I. Descripcin de la
empresa._____________________________________________5
1.1Misin._______________________________________________________________5
1.2Visin._______________________________________________________________5
1.3Organigrama._______________________________________________________6
1.4Descripcin del puesto de trabajo.____________________________________6
2.3.1 NOM-001-STPS-
2008._______________________________________________16
2.3.2 NOM-002-STPS-
2010._______________________________________________18
2.3.3 NOM-004-STPS-
1999._______________________________________________21
2.3.3.1Evaluacin de grado de peligrosidad de las
mquinas._______25
2.3.4 NOM-005-STPS-
1998._______________________________________________29
2.3.5 NOM-006-STPS-
2014._______________________________________________29
2.3.6 NOM-009-STPS-
2011._______________________________________________30
2.3.6.1 Clculo del margen de seguridad.__________________________32
2.3.6.2 Desarrollo de la lnea de
vida._______________________________33
2.3.6.3 Instalacin de la lnea de
vida.______________________________35
2.3.6.4 Uso de la lnea de
vida._____________________________________36
2.3.7 NOM-010-STPS-
1999._______________________________________________37
2.3.8 NOM-011-STPS-
2001._______________________________________________37
2.3.9 NOM-017-STPS-
2008._______________________________________________38
2.3.10 NOM-018-STPS-
2000.______________________________________________38
2.3.11 NOM-019-STPS-
2011.______________________________________________39
2.3.12 NOM-021-STPS-
1994.______________________________________________40
2.3.13 NOM-022-STPS-
2008.______________________________________________40
2.3.14 NOM-025-STPS-
2008.______________________________________________41
2.3.15 NOM-026-STPS-
2008.______________________________________________42
2.3.16 NOM-029-STPS-
2011.______________________________________________46
2.3.17 NOM-030-STPS-
2009.______________________________________________47
2
Captulo III. Manejo de residuos peligrosos.________________________________________48
3.1Identificacin de la sustancia.__________________________________________49
Conclusiones.____________________________________________________________________59
Bibliografa y mesografa._________________________________________________________61
Anexos.__________________________________________________________________________63
Anexo I
Diagnstico._______________________________________________________63
Polticas y
lineamientos.____________________________________________63
Actividades principales del
responsable.____________________________63 Soportes requeridos por
la organizacin.____________________________71 Procesos de
trabajo._______________________________________________84 Proteccin
contra incendios._______________________________________85 Actitudes
personales.______________________________________________87
Condiciones de reas de servicio e
instalaciones.___________________88 Higiene
industrial.__________________________________________________93
Condiciones ergonmicas._________________________________________96
Auditoria y revisin del
proceso.____________________________________96
4
CAPTULO I. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
Tres aos despus de haber iniciado sus operaciones, Dicoisa se establece en una
de las naves industriales que actualmente ocupa, se localiza al norte de la Ciudad
de Mxico. Poco a poco Dicoisa fue ganndose la confianza de sus clientes, tanto
nacionales como internacionales, a travs del trabajo profesional y de alta calidad.
1.1 Misin.
1.2 Visin.
5
1.3 Organigrama.
Direccin General
Diagnstico
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Porcentaje %
CONCEPTO CUMPLIMIENTO
%
1. POLTICAS Y LINEAMIENTOS 10
1. Polticas y Lineamientos:
Es importante tener establecidas polticas y lineamientos con base en el
compromiso de la direccin, en la cual se ve reflejado el compromiso del
responsable de la direccin de la organizacin.
No existe un rea de seguridad e higiene, pero se debe tener claro y
objetivamente los principios de seguridad e higiene, para asegurar el
bienestar de las personas que laboran en la empresa, pero investigar los
accidentes de trabajo no es una poltica que est establecida pero si se
investigan los accidentes.
8
El programa a implantar debe abarcar todas las disciplinas que
refieren a la seguridad Industrial (Ergonoma, Medicina Laboral,
Higiene Industrial, etc.) ya que cada una de las disciplinas aporta el
conocimiento para establecer una mejor calidad de vida en la
organizacin.
Este programa por recomendacin deber ser anual y volver a
realizar un anlisis y as encontrar las fallas y corregirlas.
Juntas informativas:
No se tiene la costumbre de tener juntas informativas, las juntas que
se llegan a tener son por la reuniones de la Comisin de Seguridad e
Higiene; el propsito de las juntas informativas con los trabajadores
es mantener comunicados los avances y retrocesos en Seguridad;
esta es una herramienta indispensable para modificar los patrones
conductuales del personal, adems de crear conciencia y mantener el
espritu de trabajar con seguridad.
9
3. Soportes requeridos por la organizacin, paralelos para la
administracin integral del proceso de seguridad.
Capacitacin en seguridad:
La coordinacin para poder dar capacitacin a los trabajadores no es
muy buena y la disposicin por parte de algunos trabajadores no es
muy buena, aunado a ello. no hay instructores con los conocimientos
necesarios y las personas que han dado capacitacin no son expertas
en el tema, lo que deja una capacitacin de nivel bajo.
La capacitacin es una herramienta que asegura la creacin de
hbitos y cultura, en el caso especfico en seguridad en el campo de
prcticas por los riesgos que se tienen; ya que esto se requiere para
la generacin de conciencia, para lo cual se necesita impartir los
conocimientos en los diversos procesos del trabajo y los cuales
tengan que observar procedimientos y tcnicas orientadas a no tener
desviaciones que contribuyan a no tener accidentes y enfermedades
como producto de las labores asignadas.
10
Medicina del trabajo:
Solo lo que llevan de medicina del trabajo son uno exmenes
mdicos que se practicaron por parte de un externo a la gente
operativa y s tienen el expediente resguardado.
Los exmenes mdicos que practicaron a los trabajadores son
exploracin clnica general, muestra de sangre, radiografa de trax.
Inspeccin e instalaciones:
Se realizan inspecciones diarias en todas las reas, donde
primordialmente se observar que los trabajadores porten su equipo
de proteccin personal por parte de las buenas prcticas de
manufactura y tambin si se encuentra alguna anomala con las
instalaciones se reporta al rea de mantenimiento para que se le de
seguimiento.
Motivacin en seguridad:
No se tiene un programa de motivacin en seguridad, la cual es
recomendable tener para que los trabajadores conozcan ms sobre
seguridad.
Controles especficos:
No se tiene controles para los riesgos que se presentan por trabajos
que se realizan, los nicos controles son los de extintores y equipo de
proteccin personal y no se llevan rigurosamente.
Lo que si se debe hacer es llevar controles de las actividades
riesgosas, por ejemplo subir a la pipa para vaciar el contenido del
tote sin ningn equipo de proteccin personal ya que es un trabajo
en altura y no contar con un permiso de trabajo para estar enterado
de la actividad, e inspeccionar que el trabajador realice la actividad
con seguridad por su propio bien y de la empresa.
11
4. Procesos de trabajo.
Mtodos de trabajo:
Se cuenta con manuales de operacin muy bsicos, para el
cumplimiento legal laboral; el plan de evacuacin existe pero no se
ha dado a conocer a todas las personas que laboran en el centro de
trabajo y los programas de mantenimiento no estn enfocados a las
seguridad, cabe destacar que las reas de trabajo s cuentan con la
sealizacin del uso de equipo de proteccin personal.
Tener manuales de los mtodos es una herramienta muy importante,
ya que esto muestra que los procedimientos para el trabajo estn
estudiados y de una manera ayuda a que las personas que tienen
alguna duda puedan guiarse con el manual y as no cometer errores.
Maquinaria:
La maquinaria no cuenta con guardas de proteccin aunque si
cuentan con su botn de paro automtico, los puntos de riesgo s
estn sealados y tambin conectados a tierra, los indicativos de
paro y arranque estn en espaol.
Tener la maquinaria con guardas, con microsuitch y sealar los
riesgos, implica una responsabilidad y a la vez hacer notar a las
personas que laboran que tengan mucho cuidado en lo que van a
hacer o lo que estn haciendo, ya que esto ayuda a concientizar al
trabajador y disminuir accidentes que pudieran suceder por no
sealar la maquinara.
12
6. Actitudes personales.
Existe un apoyo apropiado en los lineamientos de seguridad, pero no solo
basta con el apoyo de bandos intermedios, sino tambin de los empleados
del campo ya que al desglosar reas se tiene mejores oportunidades de
abarcar los problemas que se presentan, ya que, por ejemplo un supervisor
puede ver los que los medios altos no se fijan en cuanto a condiciones
inseguras o actos inseguros de los trabajadores, ya que esto desata una
mejor estrategia de trabajo para mantener un bienestar en el centro de
trabajo.
8. Higiene industrial.
No se cuenta con un programa de Higiene industrial, pero si se han
realizado estudios de ruido, polvos totales e iluminacin.
En el caso del ruido las lecturas de los estudios que se han realizado son de
87 dB(A) que no rebasa los 90 dB(A) que indica como mnimo en la NOM-
011-STPS-2001.
Los polvos totales, si se tiene ubicado el rea que los genera, los
trabajadores expuestos utilizan la mascarilla de proteccin, pero no se tiene
un extractor que mejorara las condiciones en el rea.
Para la iluminacin, es adecuada, ya que cuenta con reas que la luz natural
ayuda mucho, pero no es suficiente porque no se tiene un programa de
limpieza y mantenimiento que mejorara las condiciones de iluminacin.
9. Condiciones ergonmicas.
Las reas de trabajo no estn acondicionadas ergonmicamente, por ende
no se han hecho estudios en relacin hombre-mquina, tampoco algn
estudio sobre movimientos repetitivos.
13
10. Auditora y revisin del proceso.
No se cuenta con un sistema de auditora para la seguridad e higiene.
S se cuenta con un compromiso de la direccin, pero muy bajo, ya que solo
es para el puro cumplimiento legal de la Secretara del Trabajo.
Es importante tener un proceso de auditora, ya que con esto se encuentra el
rea de oportunidad para mejorar, una vez cumplido un ao se debe
verificar si realmente funcion lo que se trabaj, ya que siempre se debe ver
como una mejora continua.
Dados los resultados del diagnstico, si tienen muchas reas de oportunidad y con
ellas la del cumplimiento legal, que es donde es mi participacin en este centro de
trabajo para mejorarlas en este caso la documentacin que pide la Secretara del
Trabajo y Previsin Social en las auditoras.
14
2.3 Normatividad aplicada a la empresa.
Como todo centro de trabajo que existe dentro del territorio nacional est regido
por una legislacin que va desde la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos hasta las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Por ser una empresa del tipo qumico alimenticio tiene normas que le aplican y
stas son las siguientes:
15
2.3.1 NOM-001-STPS-2008; Edificios, locales, instalaciones y reas en los
centros de trabajo Condiciones de seguridad.
Para la elaboracin de estos formatos me guie por los punto que pide la norma y ya
elaborada cont con el visto bueno del rea de mantenimiento (gerente de
mantenimiento) y con la Gerente de Calidad para poder implementarlos; para
poder llenar los formatos me di a la tarea de recopilar la informacin, el rea de
mantenimiento tiene unas bitcoras en donde registran lo que se ha trabajado y de
ah poder llenar las bitcoras de manera mensual, ordenadas y limpias.
Fecha:
16
En la disposicin 5.3 de la norma es para verificaciones oculares por
ocurrencia de algn evento que pudiera generarle daos, los eventos que pudieran
generar daos son: terremotos, inundaciones, sismos, tornados o granizadas.
Fecha:
Tipo de evento Dao que se present por el Acciones correctivas a Responsable Avance
evento realizar
17
2.3.2 NOM-002-STPS-2010; Condiciones de seguridad Prevencin y
proteccin contra incendios en los centros de trabajo.
18
2
La superficie construida en metros cuadrados de Dicoisa es de 2149 m
por lo que en el resultado de este concepto es Ordinario.
Es decir:
El resultado es:
19
b. Croquis del centro de trabajo.
Esta bitcora sirve para apuntar el estado en que se encuentran las partes
del extintor si estn en buenas condiciones y as demostrar que se revisa el
equipo contra incendio en la empresa; esta bitcora los disee junto con el
gerente de mantenimiento.
La bitcora contempla las partes del extintor en donde una marca de
palomita indica en buenas condiciones y un tache como daado, tambin
incluido una celda de observaciones para determinas si hay un dao indicar
el porqu.
20
e. Plan de atencin a emergencias de incendio.
__________________________
2
Mancera Fernndez, Mario. Seguridad e Higiene Industrial Gestin de Riesgos. Pg. 336
21
1. La exposicin (E), que hace referencia al tiempo en que el trabajador
permanece en la situacin de riesgo.
2. La consecuencia (C) evala subjetiva y/u objetivamente los posibles efectos
en las personas, materiales y procesos.
3. La Probabilidad (P), indica la posibilidad de que se materialice la condicin
de riesgo.
22
Factor Clasificacin Valor
3
Valores tomados para la formula de peligrosidad .
__________________________
3
Mancera Fernndez, Mario. Seguridad e Higiene Industrial Gestin de Riesgos. Pg. 339
23
Se presenta la siguiente tabla donde se describen los posibles peligros y la
consecuencia.
Cortaduras en cara
Cortaduras en manos
Superficies cortantes
Cortaduras en tronco
Cortaduras en piernas
Punzonamiento
Corte
Manejo de herramientas
Impacto
Dolor muscular
24
2.3.3.1 Evaluacin del grado de peligrosidad de las mquinas.
MEZCLADORA DE BRAZOS
Cortaduras en tronco 6 2 3 36
BAJA
Cortaduras en piernas 6 2 3 36 BAJA
25
TANQUE AGITADOR
Impacto 20
5 2 2 BAJA
Dolor muscular 5 2 2 20 BAJA
Proyeccin de objeto Dao ocular 5 3 3 45 BAJA
y/o materiales
Generacin de ruido Malestar auditivo 5 2 2 20 BAJA
Generacin de calor Quemaduras 1 1 1 1 BAJA
Evaluacin Total BAJA
26
TOLVAS
Mquina: Tolvas
Peligro Riesgo Exposicin Consecuencias Probabilidad GP Evaluacin
Punzonamiento 20
5 2 2 BAJA
Manejo de herramientas Corte 5 2 2 20 BAJA
Impacto 20 BAJA
5 2 2
Dolor muscular 5 2 2 20 BAJA
Proyeccin de objeto Dao ocular 5 3 5 75 BAJA
y/o materiales
Generacin de ruido Malestar auditivo 5 2 2 20 BAJA
Generacin de calor Quemaduras 3 3 2 18 BAJA
Evaluacin Total BAJA
27
HOMOGENEIZADORES
Mquina: Homogeneizadores
Peligro Riesgo Exposicin Consecuencias Probabilidad GP Evaluacin
Punzonamiento 20
5 2 2 BAJA
Manejo de herramientas Corte 5 2 2 20 BAJA
Impacto 20 BAJA
5 2 2
Dolor muscular 5 2 2 20 BAJA
Proyeccin de objeto y/o Dao ocular 5 3 5 75 BAJA
materiales
Generacin de ruido Malestar auditivo 5 2 2 20 BAJA
Generacin de calor Quemaduras 3 3 2 18 BAJA
Evaluacin Total BAJA
28
2.3.4 NOM-005-STPS-1998; Relativa a las condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas.
Las hojas de seguridad me proporciona los datos para poder saber el tipo de riesgo
que representa cada sustancia, y as tambin describir el quipo de proteccin
personal adecuado que se debe usar como de los cuidados para manejo de estas
sustancias.
29
2.3.6 NOM-009-STPS-2011. Condiciones de seguridad para realizar trabajos en
alturas.
30
En proyecto, la idea originalmente fue colocar dos lneas a lo largo del patio de
maniobras. En caso de que por alguna circunstancia el patio est ocupado y tenga
que entrar la pipa en la rampa, est presenta una inclinacin y las pipas que son
muy largas, y el manhole est ms alejado del punto donde principalmente
cargan.
Realic clculos para tener una altura que permita que los trabajadores al subir a
la pipa puedan enganchar el estrobo a la lnea de vida; ya que en caso de que
resbalen y caigan, queden sujetos por el arns y la eslinga, no se daen los pies y
las piernas con el suelo.
La altura 5.30 metros rebasa la altura de los totes y ayuda para que los
trabajadores puedan enganchar el estrobo a la lnea de vida; posteriormente
calcul el margen de seguridad (MS) adecuado para que en caso de que cada del
trabajador no pegue contra el suelo, y as poder comprobar que esta altura es
adecuada para un buen margen de seguridad.
31
2.3.6.1 Clculo del margen de seguridad.
ELC = Espacio libre de cada, es la distancia entre el punto del anclaje del
estrobo o eslinga en la lnea de vida hasta el suelo.
LE = Largo total del Estrobo, es lo que mide el estrobo o eslinga (la medida
comercial, tal como indica el manual de usuario)
32
De esta ecuacin requiero dejar solo a MS, por lo tanto despejamos las
dems variables, queda as:
Por lo tanto el Margen de Seguridad marca 0.9 metros y es un buen margen, que
en caso de un accidente no se dae el trabajador contra el suelo.
33
Para continuar con el proyecto solicite apoyo al Gerente de Mantenimiento, ya que
conoce de una empresa que ha colocado lneas de vida para trabajos en altura; le
proporcione los datos de la altura, largo y ancho del patio de maniobras; hablo con
la empresa y ellos posteriormente nos visitaron, les comente la idea, y nos
proporcionaron un presupuesto.
En la junta por rdenes del Director nos indica que se instalara un cable de manera
vertical que juntara los dos cables en paralelo para que este se moviera mejor
arriba de las pipas y a su vez el cable se moviera en forma horizontal para el uso
de tanto en patio de maniobras como rampa.
34
2.3.6.3 Instalacin de la lnea de vida.
35
2.3.6.4 Uso de la lnea de vida.
De mi parte las personas que suban a realizar las maniobras que fueron 3, por mi
cuenta les di una explicacin de la colocacin correcta del arns de seguridad y del
estrobo, tambin del cmo deban revisar las mismas; tambin en las maniobras
estaba presente para cualquier emergencia.
Figura 1.
Figura 2.
36
2.3.7 NOM-010-STPS-1999; Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen
sustancias qumicas capaces de generar contaminacin en el medio
ambiente laboral.
La norma pide que se realice el estudio de los contaminantes del medio ambiente
laboral que incluya el reconocimiento, la evaluacin y el control para prevenir
alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos en dichos contaminantes.
Los estudios que se desarrollo fue para polvos totales, un laboratorio fue quien
realiz el estudio; en este caso para los colorantes que se trabajan y para el
bixido de
titanio o dixido de titanio , donde no rebasan las 50 ppm para los polvos
totales y los 10 que indica la norma.
En la parte de la capacitacin que se les debe dar a los trabajadores, se les dio
capacitacin de las sustancias qumicas en base a hoja de seguridad, se explic en
la capacitacin haciendo nfasis en medidas de primeros auxilios, de cmo hacer
frente en caso de un incendio y del equipo de proteccin personal que deben
portar al trabajar con la sustancia, en este caso el uso del respirador de media cara
con filtros.
37
2.3.9 NOM-017-STPS-2008; Equipo de proteccin personal-Seleccin, uso
y manejo en los centros de trabajo.
Se debe ser muy cuidadoso con el equipo de proteccin personal que se elija para
el bien de todas las personas que laboran en el centro de trabajo.
38
2.3.11 NOM-019-STPS-2011; Constitucin, integracin, organizacin y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.
39
2.3.12 NOM-021-STPS-1994; Relativa a los requerimientos y
caractersticas de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran,
para integrar las estadsticas.
Los riesgos por electricidad esttica en los centros de trabajo pueden suceder; la
presente norma establece las condiciones de seguridad por si se presenta
acumulacin o se genera electricidad esttica o que pueda presentarse una
descarga atmosfrica.
Para dar cumplimento con esta norma se debe tener instalado sistemas de puesta
a tierra a los equipos o maquinaria que se encuentren en el centro de trabajo, esta
puesta a tierra si las tienen instaladas a los equipos tales como son las tolvas, los
homogeneizadores, mezcladora de brazos y el tanque agitador.
El estudio que mide y registra los valores de resistencia a la red de puesta a tierra
ya se haba realizado, el valor que se obtuvo de dicho estudio fue de 8.5 ohms que
significa que se encuentra dentro del lmite que marca la norma que es de 10
ohms.
40
2.3.14 NOM-025-STPS-2008; Condiciones de iluminacin en los centros de
trabajo.
Niveles de iluminacin
Los niveles mnimos de luxes muestra que se debe cumplir 300 (luxes) tanto para
rea de produccin como de oficinas.
41
En el caso del rea de produccin se cumpli, el resultado fue de 350 luxes, por lo
que la mnima pide 300, por lo tanto est en buenas condiciones de iluminacin
para realizar el trabajo.
Para el caso de las oficinas no fue un resultado optimo ya que fue de 280 luxes, por
lo tanto el mnimo es de 300, los factores que dieron a un mal resultado fue que en
primer lugar es un rea donde no entra mucho la luz natural a lo que la iluminaria
artificial debe estar en buenas condiciones, caso que de no se le ha dado un buen
mantenimiento en limpiarlas y cambiar las lmpara fluorescentes que ya no
alumbran muy bien, estas recomendaciones las dio el estudio que se entrego.
Sealamientos de informacin:
Indicacin Ejemplo
42
Ubicacin de botiqun de
primeros auxilios.
Ubicacin de lavaojos.
Sealamientos de obligacin:
Indicacin Ejempl
o
Uso obligatorio de
proteccin auditiva.
Uso obligatorio de
proteccin ocular.
Uso obligatorio de
proteccin respiratoria.
43
Sealamientos de equipo a utilizar:
Indicacin Ejempl
o
Ubicacin de extintor.
Sealamientos de precaucin:
Indicacin Ejemplo
Sealamientos de prohibicin:
Indicacin Ejemplo
Prohibido fumar
Prohibido el paso
44
Presento las siguientes imagines de algunas sealizaciones dentro del centro de
trabajo.
Para la identificacin de las tuberas, la norma indica que para fluidos de bajo
riesgo debe ser de color verde, como fluido de bajo riesgo se tiene el bixido de
titanio que se vende en forma lquida, cuando en su proceso se realiza en los
homogeneizadores con agua y para el llenado en ttem baja por una tubera, esta
tubera en el caso de de la empresa esta de color gris con la leyenda de fluido de
bajo riesgo; aunque no es del color, la gerente de calidad indica que no hubo
problema en la ltima visita del inspector con que estuviera de color gris en lugar
del verde.
Esta norma es de desarrollo visual, y el centro de trabajo si tiene sus letreros como
lo establece la norma.
45
2.3.16 NOM-029-STPS-2011; Mantenimiento de las instalaciones
elctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
Esta norma tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad para la
realizacin de actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas en los
centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a
cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas.
Esta norma est desarrollada por el rea de mantenimiento, que se dedico a tener
la documentacin que pide la norma actualizada, ya que comenta que por ejemplo
el plan de trabajo para el personal que realiza las actividades de mantenimiento de
las instalaciones elctricas no la tena actualizada, en el sentido que haba partes
elctricas en la instalacin que no estaban contempladas y de su parte la actualiz
(ya que cabe mencionar que el gerente de mantenimiento tiene poco tiempo en el
centro de trabajo).
Por lo tanto de mi parte revise que estuviera actualizado y como lo pide la norma
para garantizar su cumplimento.
46
2.3.17 NOM-030-STPS-2009; Servicios preventivos de seguridad y salud
en el trabajo-Funciones y actividades.
Esta norma por mencionar es un trabajo de equipo para todas las reas puesto que
todos deben cooperar para dar tiempo para capacitaciones y los chequeos mdicos
que exige la norma.
47
CAPTULO III. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Al finalizar el proceso no se contaba con una gestin correcta del residuo que
sobraba.
48
3.1 Identificacin de la sustancia.
Residuo
SI
Est en
el
listado
1?
ANEXO A
1 NO
SI
Est en
el
listado
2? Residuo
Peligroso
NO
SI
Est en
el
listado
3?
NO
SI
Est en
el
listado
4?
NO
SI
Est en
el
listado
5?
NO
SI
Es lodo o NOM-004-SEMARNAT--
bioslido? 2002
NO
SI
Es bifenilo
policlorado NOM-133-SEMARNAT--2000
(BPC)?
NO
49
NO
Es HC SI
en
suelos? NOM-138-SEMARNAT/SS--
2003
NO
Son SI
jales
NOM-141-SEMARNAT--
2003
mineros
?
NO
SI Manifiesto por
Definicin de las
conocimiento
caractersticas de cientfico o
evidencia
peligrosidad emprica
1) 2) 3)
Caracterizacin
SI SI SI
NO NO NO
Es Es biolgico Es corrosivo?
explosivo?
7.4 infeccioso? 7.7 7.2
SI SI SI
NO NO NO
Es Es explosivo? Es explosivo? No es
explosivo? Residuo
7.4 7.4 7.4 Peligroso
B
50
Tambin nos indica por las caractersticas que definen a un residuo como peligroso
con las condiciones si es por:
Corrosividad
Reactividad
Explosividad
Toxicidad Ambiental
Inflamabilidad
Biolgico-infecciosa
Riesgo especial: W
Lo que indica la hoja de seguridad y los rombos, que es una sustancia inflamable al
contacto con el agua, la reaccin que tiene con el agua es que no se prende
inmediatamente, si no que al humedecerse o mojarse la sustancia, en un
determinado tiempo se forma grumos que liberan gases y estos gases al contacto
con una chipa se llega a prender y ocasiona un conato de incendio.
51
Para el Sulfato de Sodio indica lo siguiente:
Peligro de reactividad= 0
Al establecer que es un residuo peligroso, se debe cumplir con la Ley General para
la Prevencin y Gestin Integral del Residuo (LGPGIR) y con la reglamentacin de la
misma ley la RLGPGIR en materia de residuos peligrosos.
__________________________
4
SEMARNAT. Curso Gestin Integral de residuos slidos urbanos y residuos de manejo especial, Leccin 8.
Marco legal en materia de residuos.
52
3.3 Actividades que se realizaron para el manejo de los residuos
peligrosos en el centro de trabajo.
microgenerador.
53
c) Almacn de residuos peligrosos.
54
d) Identificar adecuadamente los residuos peligrosos generados y almacenados.
5
Ejemplo de etiqueta para el contenedor del residuo peligroso .
55
f) Contar con la bitcora de entradas y salidas al almacn de
residuos peligrosos.
Las bitcoras que menciono en los prrafos e) y f), se engloban en uno solo, el
cual registre los pesos y da de entrada en el almacn de residuos peligrosos.
Para este punto del cumplimiento legal, fue investigar por medio de la
pgina de SEMARNAT que empresas se encuentran cerca de la localidad y
pueden hacer el servicio de la recoleccin del residuo peligroso,
posteriormente me comuniqu y le coment acerca del residuo peligroso se
genera por la produccin; tambin le solicite con que permisos cuentan para
le realizacin adecuada del servicio y no tener problemas legales, permisos
tanto de la empresa para almacenamiento, de transporte y de disposicin
final, en este caso la disposicin final sera la incineracin del residuo.
56
h) Contar con los manifiestos de disposicin final de acuerdo al reglamento de
la LGPGIR en materia de residuos peligrosos.
Se recolecta el El transportista
Residuo Peligros
llega a la empresa
en bolsas Recibe el Residuo
Se registra el peso en la Peligroso
bitcora
Se pesa el
Se almacena
Residuo
Peligroso en el
contenedor
Se registra el ingreso del
Residuo Peligroso al Firma el manifiesto Conserva una de
almacn de RP en la las copias
bitcora original
Se almacena
Residuo en
almacn de RP
Antes de que se cumpla 6
mese de almacenamiento
del residuo, se llama a la Conserva una de Enva el
empresa recolectora para las copias
que lo recoja manifiesto origina
al centro de
trabajo
Se entrega el original del El transportista
Recibe el Se almacena el
Residuo
SI manifiesto NO Peligroso
original antes de
60 das
Se guarda el
manifiesto
original Se le da aviso a la Realiza la
SEMARNAT disposicin final
del Residuo
Peligroso
58
Como se indica en el diagrama de flujo del residuo peligroso, son las actividades
que se deben lleva a cabo para que el residuo no quede en el centro de trabajo y
se tenga una disposicin final, que en estos casos las empresas que prestan el
servicio lo realizan.
CONCLUSIONES
Para el caso de los residuos peligrosos, fue mucho investigar en normas y leyes
para establecer el manejo adecuado dentro del centro de trabajo as como afuera
de ella y no desatar problemas al medio ambiente; ya que si se investiga bien y se
hacen los procedimientos correctamente no debe haber ningn problema.
59
Tambin agradecer el apoyo de mi jefa directa, la gerente de aseguramiento de
calidad por confiar en sacar la documentacin de las normas.
60
BIBLIOGRAFA Y MESOGRAFA
61
NOM-022-STPS-2008; Electricidad esttica en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad.
NOM-052-SEMARNAT-2005.
62
ANEXOS
1. POLTICAS Y LINEAMIENTOS 10
1.1 Compromiso de Direccin.
10
Resultados
0
SI 20 NO x 0
1.1.3 La poltica se fundamenta en la misin y valores de la Organizacin.
0
SI 20 NO x 0
1.1.4 Se da a conocer la Poltica.
0
SI 10 NO x 0
Cmo se da a conocer _____verbalmente
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.1.5 La Direccin tiene como poltica la investigacin de accidentes / incidentes.
10
SI x 10 NO 0
0 0
departamentos.
SI 100 0
NO x
4 AOS 40 5 AOS 50
0
FRECUENCIA 25 GRAVEDAD 25 SINIESTRALIDAD 50
PRIMA DE RIESGO(IMSS) 25
63
2.2.5 Los registros estadsticos llevados son. 0
POR REAS 50 GLOBAL DE LA EMPRESA 25
2.2.9 De los puntos mencionados en este rubro, indique motivos y conceptos que ayuden
a clarificar (si es que existen) el por qu los accidentes no se registran.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
NO ESPECIFICADOS 5
Indicar _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
NO SE DAN A CONOCER X 5
Especificar, si procede, el motivo. ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5
SI 100 NO X 5
0
ANUAL 10 SEMESTRAL 15 VARIABLE 5
64
2.3.3 Fecha de elaboracin del informe. 0
ACCIDENTES
ENFERMEDADES PROFESIONALES 20 0
NDICES
FRECUENCIA 10 0
GRAVEDAD 10 0
SINIESTRALIDAD 10 0
TIPOS DE LESIN 10 0
TIPOS DE ACCIDENTE 10 0
PARTES AFECTADAS DEL ORGANISMO 10 0
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 10 0
TURNOS DONDE OCURRIERON 5 0
DA DE LA SEMANA 5 0
HORA DE ACCIDENTES 5 0
OTROS NO CONSIDERADOS 5 0
Cules: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5
SI 50 NO X 5
65
2.4.2 Para establecer objetivos, en qu se fundamenta.
ESTADSTICAS 20
ANLISIS DE ACCIDENTES Y CAUSALES 30
EXPERIENCIAS 5
SUGERENCIA O PETICIN DEL INMEDIATO SUPERIOR 5
EXCESO DE ACCIDENTES 5
PARTE DEL SISTEMA 10
NICAMENTE SE BASA EN RESULTADOS Y NO EXISTE ANLISIS 10
JEFES DE REA 25
SUPERVISORES DE LNEA Y MANDOS INTERMEDIOS 25
RESPONSABLE DEL REA DE SEGURIDAD 20
COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 25
NINGUNO DE LOS ANTERIORES, POR SER 10
RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR DEL REA
2.4.5 Indique los niveles de la organizacin a los que se les da a conocer los objetivos.
0
director y trabajadores
2.4.6 Medios utilizados para darlos a conocer.
0
FORMA ESCRITA 20 VERBAL 5 TABLEROS 15
VARIABLE 10 NO SE HACE X 0
0
SEGURIDAD 15 HIGIENE 15 ERGONOMA 15
OTRAS 10
Indicar: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
66
2.5.4 El Programa Integral de Seguridad qu actividades considera en su contenido.
INSPECCIONES DE CONDICIONES DE TRABAJO 10 0
_________________________________________________
_________________________________________________
INFORMES ANUALES 10 0
DIAGNSTICO 20 0
OBJETIVOS 10 0
PROGRAMAS 5 0
ACTIVIDADES PARALELAS 5 0
REVISIN DE CICLO 10 0
ASPECTOS LEGALES 10 0
POLTICAS Y LINEAMIENTOS 20 0
__________________________________________________
__________________________________________________
SI 50 NO 10
GERENCIAS 15 0
SUPERVISIN DE LNEA E INTERMEDIA 20 0
COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE 25 0
PERSONAL EN GENERAL 10 0
A NADIE, ES UN DOCUMENTO DE TRABAJO 10 0
67
2.5.11 Cada cundo revisa y da seguimiento al contenido del Programa. 0
Integral.
SI 50 NO 10
De qu forma lo hace: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.6.3 A su juicio, como experto del rea, qu tanto toma el personal en general los
70
Especificar: ___________________________________________________________________
68
2.6.10 Qu soportes de estructura funcional se tiene. 10
COMISIN DE SEGURIDAD X 10
EHIGIENE
CAMPAAS DE SEGURIDAD 10 0
PLTICAS 10 0
CARTELES 10 0
SEALAMIENTOS X 10 10
EXHIBICIONES DE SEGURIDAD 10 0
BIBLIOTECA, PUBLICACIONES 10 0
BOLETN INTERNO 10 0
SUSCRIPCIN A REVISTAS 10 0
OTROS 10 0
Indicar: ___________________________________
SI X 50 NO 5
50
ANTES DE ENVIARSE AL X 50 SEMANAL 20 MENSUAL 10
REA DE TRABAJO
VARIABLE 5
50
SI X 50 NO 10
5
SI 50 NO X 5
5
SI 50 NO X 5
69
2.7.2 Con quin o quines se celebran las reuniones informativas.
COMIT EJECUTIVO DE SEGURIDAD 10 0
COMIT DE SUPERVISORES 10 0
COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE X 10 10
AUTORIDADES DEL TRABAJO 10 0
OTROS GRUPOS DE TRABAJO 10 0
Indicar: ______________________________
ANLISIS DE ACCIDENTES 20 0
PLTICAS DE SEGURIDAD 10 0
PELCULA SOBRE EL TEMA 5 0
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES X 20 20
CONFERENCIAS ESPECFICAS 10 0
SEMINARIOS 10 0
PUNTOS VARIOS 10 0
OTROS 5 0
Es notificado: 10
SI X 10 NO 0
2.7.6 Como responsable de Seguridad, asiste a juntas y/o reuniones fuera de la empresa
10
con el fin de estar actualizado.
SI 50 NO X 10
2.8.1 Como responsable del rea de Seguridad, efecta inspeccin a las instalaciones. 50
SI X 50 NO 10
VARIABLE 10
2.8.5 Usted, como responsable de coordinar el rea de Seguridad, ante los casos de
50
accidentes, investiga.
SI X 50 NO 5 MOTIVA QUE OTROS 50
LO HAGAN
7
0
2.8.6 Usted, como responsable de coordinar el rea de Seguridad, procura porque se 50
haga el reporte de accidentes.
SI X 50 NO 0
2.8.7 Una vez valorado el accidente, quien toma la ltima decisin de enviarlo al IMSS o
a otra Institucin.
REA DE SEGURIDAD E HIGIENE 20
SERVICIO MDICO 30
GERENCIAS (RESPONSABLES DEL ACCIDENTADO) X 15
15
JEFE DEL ACCIDENTADO 20
NADIE 0
Quin, independientemente de los anteriores: _________________
______________________________________________________________
VARIABLE 20
7
1
3.1.7 Existen procedimientos para citar a los miembros de la Comisin de Seguridad e 5
Higiene.
SI 20 NO X 5
VERBALMENTE 10 NO EXISTE 0
VARIABLE 5
3.1.20 Se cuenta con algn sistema que motive a los miembros de la Comisin de
0
Seguridad e Higiene.
SI 40 NO X 0
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
72
3.1.22 Existe algn procedimiento formal para dar a conocer a los integrantes de 5
la Comisin de Seguridad e Higiene al resto de la organizacin.
SI 20 NO X 5
SI 50 NO X 10
3.2.3 Se efecta un anlisis por rea de trabajo para determinar el EPP necesario, en 50
base a la NOM-017-STPS.
SI X 50 NO 10
OTROS X 5
ZAPATOS X 10 10
UNIFORME DE TRABAJO X 10 10
GUANTES DE LONA X 10 10
GUANTES DIELCTRICOS 10
GUANTES DE CUERO 10
MASCARILLA X 10 10
GAFAS DE SEGURIDAD X 10 10
CARETA PLSTICA 10
MONOGOGLES X 10 10
SORDERAS 10
TAPONES AUDITIVOS X 10 10
CASCO DE PROTECCIN 10
CARETA DE SOLDADOR 10
CRISTALES AHUMADOS 10
OTROS (Especificar) 10
Observaciones: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
73
3.2.10 Los proveedores resuelven con prontitud las reposiciones y/o compras del EPP 5
SI 25 NO X 5
3.2.11 En la inspeccin fsica realizada al EPP se observa que ste cumpla con lo 50
emanado con su Norma correspondiente, y si ste se encuentra certificado y, en su defecto,
el fabricante extienda una responsiva con la cual certifique el servicio, calidad y seguridad
que ste debe proporcionar.
EQUIPO NORMA Y/O REFERENCIA
1 Respiradores de media cara NOM-116-STPS-2009
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.3.2 Existe disposicin de los inmediatos superiores para dejar capacitar a su persona, 70
califique en una escala del 1 al 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3.3.3 Existe aceptacin del personal en capacitarse, califique en una escala del 1 al 10. 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3.3.4 Existen programas especficos de capacitacin en Seguridad.
10
SI 50 NO X 10
EXTERNOS DENTRO DE UN 10
MISMO GRUPO
3.3.9 Reciben capacitacin (para su personaL) en Seguridad u otros aspectos.
0
SI 50 NO X 0
74
3.3.10 En la escala del 1 al 10, indique el nivel de capacitacin en Seguridad que tiene
el personal en Seguridad.
ALTA DIRECCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70
SUPERVISIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70
COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70
SINDICALIZADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70
PERSONAL EN GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3.3.11 Con qu cursos cuenta y si no cuenta con ellos, cules son posibles de impartirse
en sus instalaciones.
ASPECTOS LEGALES (NORMAS Y REGLAMENTOS) X 10 10
INDUCCIN A LA SEGURIDAD X 10 10
SEGURIDAD BSICA PARA TRABAJADORES X 10 10
SEGURIDAD BSICA PARA SUPERVISORES 10
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE X 10 10
ACTUALIZACIN DE COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE X 10 10
COSTOS EN SEGURIDAD 10
CLCULO DE NDICES ESTADSTICOS 10
MODERNO DE SEGURIDAD PARA SUPERVISORES 10
RUIDO, CAUSAS Y EFECTOS 10
BSICOS SOBRE TEORA DEL FUEGO (TERICO-PRCTICO) 10
MANEJO DE HERRAMIENTAS X 10 10
SEGURIDAD EN OFICINAS 10
PRIMEROS AUXILIOS 10
MANEJO A LA DEFENSIVA 10
CURSOS BSICOS PARA MONTACARGUISTAS 10
ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD 10
REINDUCCIN A LA SEGURIDAD 10
OTROS 20
Indicar: ___________________________________
_________________________________________________
3.4.3 Existe formato para el control de accidentes y enfermedades, producto del trabajo 5
y enfermedades generales.
SI 50 NO X 5
75
3.4.5 Se cuenta con cuadro bsico de medicamentos. 50
SI X 50 NO 20
3.4.7 El rea mdica realiza recorridos en las instalaciones para determinar acciones
0
preventivas en las diversas reas.
SI 50 NO 10
PRIMEROS AUXILIOS 10
PLANIFICACIN FAMILIAR 10
DROGADICCIN 10
TABAQUISMO 10
OTROS 10
Especificar: _________________
______________________________
3.4.10 El jefe inmediato superior de las reas correspondientes apoya en todos los
0
Programas de Medicina.
SIEMPRE 50 A MENUDO X 30 RARAS VECES 5
NUNCA 0
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
76
3.4.18 El mdico de planta.
ES MDICO DEL TRABAJO 50
50
SI 100 NO X 50
77
3.5.2 Tipos de inspecciones realizadas.
INFORMALES (DIARIAS) X 25 25
PLANEADAS (VARIABLES) 50
CRTICAS (PUNTOS) 50
GENERALES 75
3.5.7 Para certificar la correcta inspeccin, es necesario dar seguimiento, indicar quines
participan.
ENCARGADOS DE SEGURIDAD X 25 25
SUPERVISOR 25
JEFE O GERENTE DE REA 25
COMISIN DE HIGIENE Y SEGURIDAD X 25 25
TRABAJADORES EN GENERAL 10
78
3.5.8 Perodos en los que se hace la verificacin de los puntos encontrados en 20
la inspeccin.
DIARIO 50 SEMANAL 40 QUINCENAL 30
NO LE TOMAN 0
IMPORTANCIA
3.5.10 En las estadsticas se registran los puntos resueltos como los no resueltos. 10
SI 50 NO 0 EN OCASIONES X 10
3.5.12 Durante los recorridos la participacin es de (calificar en la tabla con escala del 1 100
al 10).
GERENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RESPONSABLE DE SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUPERVISORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMISIONES DE SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSONAL EN GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3.6.4 Dentro del sistema, cada cundo se exhiben pelculas alusivas y/o videos.
0
QUINCENAL 25 MENSUAL 50 BIMESTRAL 20
VARIABLE 10
3.6.5 Dentro del sistema, cada cundo cambian los carteles alusivos.
0
QUINCENAL 50 MENSUAL 40 BIMESTRAL 30
VARIABLE 10
VARIABLE 15
79
3.6.8 Tipo de reconocimiento.
DINERO O BONOS 10
DIPLOMAS 20
CARTAS DE DIRECCIN 25
COMIDAS 10
PROPAGANDAS (PLUMAS, LPICES) 10
ARTCULOS PARA EL HOGAR) 5
DESPENSAS 10
OTROS 10
Especificar: _____________________________
_________________________________________________
SI 100 NO X 25
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
3.6.16 Qu tanto estn involucrados los mandos gerenciales (defina de una escala del 1 al
0
10).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3.6.17 Durante los eventos se tiene promocin.
5
SI 50 NO X 5
80
3.6.19 Duracin de los concursos y campaas. 0
QUINCE DAS 20 UN MES 40 DOS MESES 50
VARIABLE 20
3.6.26 Cuenta con tablero exclusivo de Seguridad, donde se informa los das sin accidente,
20
fecha de accidente, etc.
SI 50 NO 20
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
complementaria.
SI 50 NO 0
Indicar: ___________________________________
3.6.30 El personal supervisor recibe alguna revista informativa en materia de Seguridad.
0
SI 50 NO 0
Indicar: ___________________________________
_________________________________________________
3.6.31 Se cuenta con sealamientos de Seguridad (no fumar, uso de equipo, algunos
10
sealamientos prohibitivos y normados en base a la NOM-026).
SI 50 NO 10
3.6.32 Existe algn sistema para verificar el que no existan reas sin sealamiento.
5
SI 50 NO 5
3.6.33 Adems de los mencionados, indique si cuenta con algn otro sistema.
0
SI NO
Indicar: ___________________________________
_________________________________________________
81
3.7 Controles Especficos. 20
SOLDADURA AUTGENA 10
SOLDADURA ELCTRICA 10
INSPECCIN DE OXICORTE 10
INSPECCIN DE VEHCULOS 10
INSPECCIN DE GARRUCHA 10
INSPECCIN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO (EXTINTORES, BOMBAS HIDRANTES) X 10 10
INSPECCIN DE EQUIPO DE SEGURIDAD X 10 10
PINTURA EN LUGARES CERRADOS 10
OTROS 20
Indicar: ___________________________________
_________________________________________________
82
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (SEMARNAT) X 10 10
ENCUESTA INDUSTRIAL O INVENTARIO EMISIONES (SEMARNAT) 10
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD GENERAL-INTERNA (ESPECFICA) 10
REGISTRO DE DESCARGAS DEL AGUA RESIDUAL (SEMARNAT) X 10 10
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA (SEMARNAT) 10
MANIFIESTO DE EMPRESA GENERADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES (SEMARNAT) X 10 10
MANIFIESTO DE ENTREGA TRANSPORTE Y RECEPCIN (SEMARNAT) 10
REPORTE DE CONTROL, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN 10
SITIOS CONFINADOS
MANIFIESTO PARA LA IMPORTACIN, EXPORTACIN DE MATERIALES O RESIDUOS 10
PELIGROSOS
OTROS 10
3.8.8 Una vez efectuadas las inspecciones, quin genera las rdenes de trabajo y 90
da seguimiento a las actas.
SEGURIDAD X 50 MANTENIMIENTO X
SEGURIDAD
83
HIGIENE
4.1.1 Cuentan con mtodos de trabajo en los diversos procesos de la organizacin con
0
aspectos de Seguridad.
SI 100 NO X 0
En qu porcentaje: 0
0% X 0 60% 60
10% 10 70% 70
20% 20 80% 80
30% 30 90% 90
40% 40 100% 100
50% 50
50
SI X 50 NO 0
50
1 X 50 2 100 3 150
MS 200
84
4.1.5 Existe o cuenta con algn Programa especfico de mantenimiento orientado hacia la 0
Seguridad.
SI 50 NO X 0
4.1.6 Estn sealados las diversas reas con el EPP necesario a utilizar. 50
SI X 50 NO 0
4.2 Maquinaria.
4.2.1 La maquinaria tiene guardas de proteccin (en poleas, bandas, engranes, etc.) 40
0% 0 60% 60
10% 10 70% 70
20% 20 80% 80
30% 30 90% 90
40% X 40 100% 100
50% 50
10% 10 70% 70
20% 20 80% 80
30% 30 90% 90
40% 40 100% X 100
50% 50
ALGN OTRO 50
Cul: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
0
SI 50 NO X 0
0
SI 50 NO X 0
0
ELCTRICA 50 COMBUSTIN INTERNA 50
85
5.6 Se efecta en forma peridica la prueba hidrosttica al sistema de red de hidrantes. 0
SI 50 NO X 0
5.10 Los extintores e hidrantes estn colocados a la altura indicada (tope 1.5mts. de 50
altura) conforme marca la NOM-002-STPS.
SI X 50 NO 0
86
6. ACTITUDES PERSONALES 1170
6.1 El apoyo que aporta el personal en los lineamientos en Seguridad se puede considerar 490
en la escala del 1 al 10.
DIRECCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70
GERENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100
SUPERINTENDENTES Y JEFES DE DEPARTAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60
SUPERINTENDENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60
TRABAJADORES SINDICALIZADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100
EMPLEOS EN GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100
Especificar: _________________
______________________________
SEGURIDAD 50 OTROS 50
Especificar: ___________________________________
_________________________________________________
6.3.5 En relacin a la actuacin del supervisor, que tanto toman en cuenta sus
indicativos el personal. 75
RAROS SON LOS QUE NO 100
SE PUEDE CONSIDERAR QUE MS DEL 75% LO TOMAN X 75
SE CONSIDERA AL PERSONAL PASIVO EN UN 50% 50
NO LO TOMAN EN CUENTA 0
87
LE EXPLICA REGLAMENTOS 20
6.3.8 El supervisor cuenta con alguna rea especfica para el llenado de sus controles, 20
reportes, etc.
SI X 20 NO 0
MS TIEMPO AL TRABAJO X 15 15
LES DA EL MISMO TIEMPO A TODOS 20
LE DEDICA MENOS TIEMPO 5
NI SE ACUERDA DE L 0
LE ASIGNA UN RESPONSABLE 10
supervisor.
ESCUCHAR AL TRABAJADOR X 50 50
DAR PRONTA SOLUCIN 50
CANALIZAR LA SEGURIDAD 25
ENVIARLO CON QUIEN PUEDA AYUDARLO 20
LE DICE QUE NO PUEDE RESOLVER SU PROBLEMA 5
NO LE HACE CASO 0
OTROS 5
Indicar: ______________________________
_________________________________________________
6.3.11 El supervisor, cuando no tiene ordenada su rea por falta de orden y limpieza.
SE PONE PERSONALMENTE A ORDENAR Y LIMPIAR 5
7.1.1 El personal cuenta con sillas, bancos, para el cmodo desarrollo de su trabajo.
0
SI 50 NO X 0
7.1.3 El rea de trabajo tiene sealados pasillos y reas de trabajo con lneas amarillas en
50
base a Norma (NOM-001-STPS-1999).
SI X 50 NO 0
7.1.4 El rea de trabajo tiene recipientes para basura con tapa y arrestallamas.
0
SI 50 NO X 0
88
7.1.5 El rea de trabajo cuenta con recipientes para que el personal tome agua. 50
SI X 50 NO 0
7.1.6 El rea de trabajo est bien ventilada en base a Norma (colectores, ventiladores, etc.)
0
NOM-001-STPS-1999.
SI 50 NO X 0
7.1.8 El rea de trabajo est bien sealada en base a Norma (letreros y avisos) NOM-026-
0
STPS.
SI 50 NO X 0
7.1.12 Las reas de trabajo que cuentan con mezzanine y pisos altos tienen
0
antiderrapantes en escaleras.
SI 50 NO X 0
7.1.13 Los recintos con subestaciones, transformadores, etc. cuentan con tapetes de hule
50
sealados.
SI X 50 NO 0
7.1.16 Los racks de almacenamiento estn sealados con cargas permisibles y altura de
0
estibas.
SI 50 NO X 0
7.2 Baos.
350
7.2.1 Los baos tienen migitorios y tazas en buen estado.
50
SI X 50 NO 0
SI X 50 NO 0 50
89
7.2.5 Cuentan con bancas para el personal en baos y vestidores. 50
SI X 50 NO 50
7.3 Comedor
670
7.3.1 Cuentan con comedor o cocineta.
20
SI X 20 NO 0
7.3.4 Se tiene lista de verificacin para constatar las condiciones de utensilios, vajillas,
0
50
SI X 50 NO 0
90
7.3.15 Se cuenta con almacn de alimentos perecederos, verduras, etc. 50
SI X 50 NO 20
0
SI 50 NO X 20
Indicar cules: ___________________________________
_________________________________________________
7.4 Oficinas.
930
7.4.1 Se efectan inspecciones de condiciones y actos inseguros.
0
SI 50 NO X 0
91
7.4.10 Las reas de oficina son consideradas en los Programas Integrales de Seguridad. 20
SI 50 NO X 20
7.4.11 En los planes de Capacitacin en Seguridad, se considera al personal de oficina.
50
SI X 50 NO 0
7.4.13 Los empleados de oficina conocen los riesgos en planta (en caso que proceda) y se 0
7.4.14 Se revisan los aspectos elctricos, tales como contactos, enchufes, cafeteras,
0
copiadoras, etc.
SI 50 NO X 0
50
SI X 50 NO 0
Ventilacin 0
SI 50 NO X 0
Calor 0
SI 50 NO X 0
______________________________________________________________
______________________________________________________________
92
7.4.22 Se observa la disposicin de puertas, si stas abren hacia dentro o hacia fuera. 0
SI 50 NO X 0
SI X 50 NO 0
ILUMINACIN X 25 VIBRACIONES 25
SI X 50 50
NO 0
9
3
8.9 Cules son las reas con fuentes emisoras de ruido. 50
1 TINTAS 6 _____________________________
2 ALIMENTOS 7 _____________________________
3 8 _____________________________
4 _____________________________ 9 _____________________________
5 _____________________________ 10 _____________________________
8.10 El personal que labora en reas con ruido, cuenta con equipo de proteccin personal. 50
SI X 50 NO 0
TAPONES DE PLSTICO X 20 20
CONCHAS AUDITIVAS 20
AMBAS (CONCHAS Y TAPONES) 20
8.24 El personal es sometido a examen mdico peridico para conocer su estado de salud en
0
lo que respecta al calor.
SI 50 NO 0
94
8.26 Se ha determinado cules son los niveles de exposicin. 50
SI X 50 NO 0
SI 50 NO X 0 0
8.37 El personal conoce consecuencias que pudieran originarse por el manejo inadecuado de
0
substancias txicas.
SI 50 NO X 0
8.38 El personal es capacitado sobre las consecuencias (plticas, conferencias, cursos, etc.)
0
SI 50 NO X 0
sustancias txicas.
SI 100 NO X 0
95
8.43 Se cuenta con almacenes especficos para sustancias y productos txicos. 0
SI 50 NO X 0
8.46 Se cuenta con un plan de contingencia ante fugas, derrames y/o desastres.
0
SI 50 NO X 0
9. CONDICIONES ERGONMICAS 50
9.1 Se ha efectuado estudio de condiciones de trabajo desde un enfoque ergonmico.
0
SI 100 NO X 0
9.3 Se han efectuado estudios de proceso (repetitivo) para evitar la fatiga al personal.
0
SI 50 NO X 0
9.4 La maquinaria est adaptada al hombre (trabajo) en relacin a pneles de control, altura,
0
9.5 Desde un enfoque mdico, se ha efectuado algn estudio de enfermedades por causas
0
econmicas.
SI 50 NO X 0
ergonmico.
TENDINITIS 50 FATIGA MUSCULAR 50 FATIGA CRNICA 50
OTROS 50
9.8 Se han efectuado estudios de iluminacin en las reas de trabajo, ajustndose a la NOM-
50
025-STPS.
SI X 50 NO 0
50
SI 100 NO X 50
96
10.2 La auditora observa.
POLTICA
SI NO
PREVENCIN DE LESIONES 20 0
X 20 0 20
PREVENCIN DE RIESGOS
20 0
DAOS A LA PROPIEDAD
20 0
PRDIDAS EN PROCESO
20 0
PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE
X 20 0 20
CUMPLIMIENTO LEGAL
MEJORA CONTINUA
20 0
20 0
ANLISIS DE RIESGO
MTODOS DE TRABAJO
SI NO 0
50
PROCEDIMIENTOS X 0
50
MAQUINARIA INTEGRAL X 0
10.2.7 Instalaciones.
X 50 0 50
REA DE TRABAJO
50 0
BAOS
X 50 0 50
COMEDORES
50 0
OFICINAS
S NO
X 50 0 50
ESTUDIOS
50 0
MONITOREOS
9
7
10.2.9 Aspectos ergonmicos. 0
SI 100 NO X 0
0
SI 100 NO X 0
10.3 Se cuenta con un sistema de calificacin donde se pueda medir el proceso de auditora.
SI 100 NO X 0
Describir cual: ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
CLASIFICACIN DE RIESGO DE
INCENDIO
NOM-002-STPS-2010
ENERO 2015
98
1. Descripcin general del proceso productivo.
1.1 En el proceso de distribucin de colorantes grado alimenticio, se realizan bsicamente las
siguientes actividades:
1.1.1 Entrada de materias primas. Llegan las materias primas, y las recibe, la
persona de almacn.
1.1.2 Pesado de materias primas. El departamento de produccin de alimentos,
pesa las materias primas en la respectiva balanza.
1.1.3 Mezclado. Se agregan las materias primas en el tanque de mezclado, para su
disolucin y respectivo mezclado.
1.1.4 Anlisis de muestras. Despus de cierto tiempo el departamento de
laboratorio de alimentos, toma muestras y las analiza en el laboratorio, para
corroborar las tonalidades, correspondientes a un estndar. Si la tonalidad es
correcta procede a la siguiente etapa; de no ser as, laboratorio de alimentos,
dictamina si necesita agregar alguna concentracin extra de alguna materia
prima, o en su defecto sigue el mezclado.
1.1.5 Envasado. Una vez aprobado el lote de producto a liberar, se procede a
envasaren sacos de diferentes tamaos.
Diagrama de bloques
Inicio
Mezclado de
materia
prima
Envasado
Enviado al cliente
Fin
99
2. Nmero mximo de trabajadores por turno.
2.1 Nmero de turnos: 1 turnos.
2.2 Horarios: 8:00 am 5:00 pm.
2.3 Laboratorio de alimentos.
2.3.1 (1) Jefe de laboratorio.
2.3.2 (4) analistas.
2.4 Produccin.
2.4.1 (1) Jefe de produccin.
2.4.2 (1) Supervisor.
2.4.3 (5) ayudantes generales.
2.5 Total de empleados: 28.
3. Nmero de personas externas al centro de trabajo. De 3 a 5 personas.
4. Superficie construida en metros cuadrados. 2149 .
5. Determinacin cuantitativa del grado de riesgo de incendio por rea.
5.1 en base al Lay Out de la empresa, se marcan las siguientes reas; de los cuales, se enumeran
y se determinara el tipo de riesgo de incendio:
100
Se considera 60 kg por cada trabajador:
28 empleados x 60 kg = 1680 kg.
Sin embargo, se realiza el desglose de inventarios en las oficinas de Dicoisa
MODELO:117
ESCRITORIOS NOMBRE: ESCRITORIO EJECUTIVO 2 49 KG
MODELO 111
MESA NOMBRE: MESA MULTIUSOS 1 35.6 KG
MODELO: 125
ARCHIVEROS NOMBRE: ARCHIVADOR AEREO 20 20 KG
AEREOS
MEDIDAS: 90 X 40 cm
MODELO: 503
SILLAS NOMBRE: SILLA SECRETARIAL CONTEMPO 25 10.74 KG
MEDIDAS 100X60 cm
MODELO: 5694
ESTANTE NOMBRE: ESTANTE 1 110 KG
COPIADO
MODELO: 233
ARCHIVERO NOMBRE: ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE ELITE 1 40 KG
101
b. Cuarto de lavado.
MODELO MDG51PNGAWAS
LAVADORA NOMBRE. LAVADORA INDUSTRIAL. SERVEX 1 250 KG
MODELO: 12HUGDMAL23XZ
SECADORA NOMBRE: SECADORA INDUSTRIAL 2 150 KG
MODELO 111
MESA NOMBRE: MESA MULTIUSOS 4 35.6 KG
MODELO: 5694
ESTANTE NOMBRE: ESTANTE 4 110 KG
CONTENEDOR
102
d. Recepcin.
MODELO:117
ESCRITORIOS NOMBRE: ESCRITORIO EJECUTIVO 1 18 KG
MODELO 111
MESA NOMBRE: MESA MULTIUSOS 3 35.6 KG
MODELO: 503
SILLAS NOMBRE: SILLA SECRETARIAL CONTEMPO 6 10.74 KG
MEDIDAS 100X60 cm
MODELO: 5694
ESTANTE NOMBRE: ESTANTE 1 75 KG
IMPRESIN/COPIADO/
MEDIDAS: 50X40 cm 3 50 KG
TELEFONIA
MODELO: 233
ARCHIVERO NOMBRE: ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE ELITE 1 40 KG
103
e. Produccin alimentos.
MODELO 111
MESA NOMBRE: MESA MULTIUSOS 2 25.6 KG
TORREY
BSCULA EQB-50/100 * GO7-1809 2 20 KG
CAPACIDAD: 500 KG
OHAUS
BSCULA CD - 11 * E203458 2 14 KG
CAPACIDAD: 50KG
ULINE
H-1043 * Estndar * 48 x 27" *
PATINES 3 30KGS
CAPACIDAD: 5500 LBS
104
f. Laboratorio de alimentos.
MODELO:117
ESCRITORIOS NOMBRE: ESCRITORIO EJECUTIVO 5 25 KGS
MODELO 111
MESA NOMBRE: MESA MULTIUSOS 2 15.6 KGS
MODELO: 503
SILLAS NOMBRE: SILLA SECRETARIAL CONTEMPO 6 10.74 KG
MEDIDAS 100X60 cm
MODELO: 5694
ESTANTE NOMBRE: ESTANTE 1 110 KG
MODELO: 233
ARCHIVERO NOMBRE: ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE ELITE 2 40 KG
105
g. Comedor.
MODELO 111
MESA NOMBRE: MESA MULTIUSOS 5 31.5 KGS
TORREY
REFRIGERADOR MDF293GHDSRES 2 20 KG
CAPACIDAD: 250KG
MODELO 111
SILLAS NOMBRE: SILLA COMEDOR 30 48.5 KGS
WHIRPOOL
MICROOHONDAS MODELO: MASTER GTHVS12 1 12 KG
MEDIDAS: 45 CM * 65 CM
106
5.3 Determinacin de Riesgo de Incendio.
Una vez descrito anteriormente, la superficie y el inventario, se aplica la Tabla A1. Determinacin de
Riesgo de Incendio, basado en NOM-002-STPS-2010. Condiciones de Seguridad Prevencin y
Proteccin contra Incendios en los Centros de Trabajo.
Riesgo de incendio
Concepto
Ordinario Alto
Para la Empresa Distribuidora y Convertidora Industrial S.A. de C.V., por concepto nicamente aplica el
1 y el 5; ya que no manejamos gases inflamables, lquidos inflamables, lquidos combustibles, ni
materiales pirofricos combustibles, ya que nuestro proceso productivo es Centro de Distribucin
(Compra Venta) de Colorantes Grado Alimenticio y Bixido de Titanio grado Alimenticio, estos no se
consideran Sustancias Qumicas Peligrosas, ya que sus Propiedades Fisicoqumicas, no arroja un riesgo
de incendio en contacto con otras sustancias, lo cual pueda desencadenar algn riesgo para el Centro de
Trabajo; sin embargo todo Personal de Distribuidora y Convertidora Industrial S.A. de C.V., cuenta con
la capacitacin y conocimiento para dicha manipulacin de nuestras Materias Primas (Grado
Alimenticio).
107
Anexo III Croquis del centro de trabajo.
108
10
9
Anexo IV Programa anual de revisin de extintores.
El siguiente programa tiene como objetivo el de establecer las fechas mensuales para la revisin de los extores en
Bsicos y Colorantes S.A. de C.V. durante el 2015.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre
Da de la semana Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes
16 13 20 17 15 19 17 14 18 16 20 18
Los puntos que se tienen que cubrir para cumplir con el programa anual de revision de inspectores, se tiene que
corroborar con el formato de INSPECCIN DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO. REVISIN MENSUAL.
110
9
8
7
6
5
4
3
2
1
No. de Extintor
10
rea donde se ubica
Agente extintor
Capacidad en [kg]
Fecha de la recarga
Manmetro
INCENDIO
Manguera y boquilla
Soporte
Pasador
Fajilla
Procedimientos correctivos
Sello
del
inspector
observaciones
nombre y firma
11
1
Anexo VI Plan de atencin a emergencias de incendio.
NOM-002-STPS-
2010 2015
1. OBJETIVO.
1.1 Establecer y comunicar al Personal del centro de trabajo, las precauciones y medidas de
seguridad e higiene de las sustancias qumicas durante el manejo, transporte,
almacenamiento y aprovechamiento de las sustancias qumicas utilizadas en la Planta.
2. ALCANCE.
2.1 Todo el Personal del centro de trabajo, que tenga contacto con Sustancias Qumicas.
2.2 Se proporciona a los trabajadores los telfonos de emergencia, para poder estar enterados y
alerta del posible riesgo de Incendio Ordinario.
3. RESPONSABILIDADES.
3.1 Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por todo aquel que labora en centro de
trabajo.
3.2 Cumplir con las Instrucciones de Uso y Buen manejo de Equipo de Proteccin Personal, de
todo aquel que labora en el centro de trabajo.
4. POLITICAS.
4.1 Es indispensable que el personal del centro de trabajo, siga las condiciones de Seguridad e
Higiene de cada uno de los puestos de trabajo.
4.2 La seguridad comprende las funciones de planificacin, identificacin de reas riesgosas,
coordinacin, control y direccin de las actividades de seguridad en la obra, todas ellas con
el fin de prevenir los accidentes y enfermedades.
5. PLAN.
5.1 Un Plan de Emergencias es el encargado de desarrollar y establecer los procedimientos
adecuados para preparar a nuestro personal en el manejo de emergencias, permitindonos
responder de manera rpida y efectiva ante cualquier situacin de emergencia.
112
5.2 BRIGADAS:
5.3 FUNCIONES.
5.3.3 Designar al personal que har parte de las Brigadas Centrales, con base en las
recomendaciones del Programa de Riesgos Ocupacionales, y a los responsables de
mantener informados a los medios de comunicacin sobre la evolucin de las
emergencias y desastres que afecten nuestro Centro de Trabajo.
5.3.5 Asignar responsables para atender las recomendaciones de las diferentes brigadas.
113
5.4 FUNCIONES DE LA BRIGADA DE CONTROL DE INCENDIOS.
5.4.1 ANTES:
5.4.2 DURANTE:
5.4.3 DESPUS:
5.5.1 ANTES:
5.5.2 DURANTE.
114
5.5.3 DESPUS:
5.6.1 ANTES:
5.6.2 DURANTE:
5.6.3 DESPUS:
115
5.7.1 PLAN DE EVACUACIN. El plan describe las acciones que deben
realizarse antes, durante y despus de la presentacin de una emergencia
y tiene en cuenta las amenazas, la vulnerabilidad y los efectos
esperados, as como las responsabilidades que los diversos componentes
de la organizacin deben asumir en cada caso especfico.
116
5.8.1.9 Suspenda Inmediatamente lo que est haciendo.
5.8.1.10 Nunca utilice los elevadores y siga las instrucciones del
personal de evacuacin.
5.9 PRIMEROS AUXILIOS. Los primeros auxilios son tcnicas que se aplican
primero para salvar la vida de una persona que ha sufrido un accidente y despus
para prevenir complicaciones o daos mayores. Sin embargo no todas las
personas pueden tener la capacidad para atender un herido, porque se
impresionen mucho, porque sus condiciones de salud no favorezcan su actuacin
inmediata o porque no sepan qu hacer o cmo hacerlo adecuadamente... Para
que los primeros auxilios sean efectivos es conveniente.
117
6. Clasificacin e identificacin de reas que se tenga un riesgo de incendio.
En estas reas donde se implica un riesgo de incendio, es bajo, ya que por las materias
primas que se ocupan para pruebas y para la produccin no se consideran sustancias
qumicas peligrosas.
118
7. Identifiacin de rutas de evacuacin salidas de emergencia y puntos de reunin.
119
8. Procedimiento de alertamiento en caso de ocurrir una emergencia de incendio.
9.1 Indicaciones.
9.1.1 Extintores.
120
9.2 Procedimiento de operacin para el extintor
9.3 REFERENCIAS.
9.3.1 NOM-002-STPS-2010.
121
10. Procedimiento de evacuacin de los trabajadores, contratistas, patrones y
visitantes, entre otros, considerando a las personas con capacidades diferentes.
10.1 Procedimiento.
10.1.1 En el caso de una emergencia, se dar AVISO de ALERTA (tono
pulsante) o AVISO DE ALARMA general (tono constante), o de una
indicacin interna y directa que ordene la evacuacin, para lo cual
todo el personal debe abandonar el edificio por la salida ms cercana
y reportarse con su jefe de brigada o jefe inmediato en la Zona de
Seguridad.
10.1.2 Si no hay peligro inminente, los empleados deben cerrar todas las
puertas. En el caso de una fuga de gas, el equipo elctrico no debe
apagarse o encenderse, debido al riesgo de que se produzcan chispas.
Solo en el caso de una amenaza de bomba, los empleados deben
apagar cualquier telfono celular, localizadores, radios o walkie-
talkies inmediatamente y atender a las instrucciones de los
brigadistas.
10.1.3 Miembros de las Brigadas de Evacuacin, Bsqueda y Rescate y/o
de control y combate de incendios deben guiar a los empleados fuera
del edificio, y ayudar a escoltar a las personas heridas o
discapacitadas.
10.1.4 Una vez hecho el recuento del personal, empleados y visitantes, los
miembros de la Brigada de Evacuacin, Bsqueda y Rescate y/o de
control y combate de incendios, as como personal de
mantenimiento, deben reportarse con el Jefe de la Brigada de
Combate de Incendios, Jefe del Centro de Trabajo o con quien est a
cargo para ms instrucciones. El Equip de Asistentes de Primeros
Auxilios deber tambin reportarse e informar novedades al
Coordinador Mdico en la Zona de Seguridad.
10.1.5 Los empleados se deben reportar para conteo con sus jefes de
brigada o jefes inmediatos.
10.1.6 El Personal del Control de Acceso/Recepcionista, debe realizar el
conteo de visitantes y reportar sobre cualquier persona que falte, al
Jefe de Brigada o al Jefe del Centro de Trabajo.
10.1.7 Los Jefes de Brigada deben reportar a sus Gerentes o Jefes
Inmediatos sobre cualquier empleado que falte en el conteo.
10.1.8 Los Gerentes o Jefes de rea deben reportar al Jefe del Centro de
Trabajo y al Gerente de Gestin y Servicios al Personal, o en su caso
Subdirector, sobre cualquier empleado que falte en el conteo.
10.1.9 Posteriormente se debe evacuar al personal; si se encontrara en el
centro de trabajo personas con capacidades diferentes, estas sern
apoyadas por dos personas de la brigada de evacuacin, bsqueda y
rescate, para su pronta evacuacin (en caso de que estuvieran en
sillas de ruedas, andadera o muletas) si no esa as y puede caminar
por su propia cuenta que sea guiado por una sola persona de la
brigada de evacuacin a una zona segura.
122
FORMA GENERAL DE ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA
123
12. Solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atencin a la emergencia
contra incendios.
2. Si no hay peligro inminente, los empleados deben cerrar todas las puertas. En el
caso de una fuga de gas, el equipo elctrico no debe apagarse o encenderse,
debido al riesgo de que se produzcan chispas. Solo en el caso de una amenaza de
bomba, los empleados deben apagar cualquier telfono celular, localizadores,
radios o walkie-talkies inmediatamente y atender a las instrucciones de los
brigadistas
4. Una vez hecho el recuento del personal, empleados y visitantes, los miembros de
la Brigada y/o de control y combate de incendios, as como personal de
mantenimiento, deben reportarse con el Jefe del Centro de Trabajo o con quien
est a cargo para ms instrucciones. El Equip de Asistentes de Primeros
Auxilios deber tambin reportarse e informar novedades al Hospital ms
cercano IMSS o CRUZ ROJA Naucalpan.
6. Los empleados se deben reportar para conteo con sus jefes de brigada o jefes
inmediatos.
8. Los Jefes de Brigada deben reportar a sus Gerentes o Jefes Inmediatos sobre
cualquier empleado que falte en el conteo.
9. Los Gerentes o Jefes de rea deben reportar al Jefe del Centro de Trabajo y al
Gerente de Gestin y Servicios al Personal, o en su caso Subdirector, sobre
cualquier empleado que falte en el conteo.
124
13. Procedimiento para el retorno a actividades normales de operacin, para eliminar
los riesgos despus de la emergencia e identificacin de daos.
13.1Procedimiento.
125
14. Calendario de simulacro de incendio 2015
126
15. Instrucciones para atender emergencias de incendio.
SI Se control el NO
conato de
incendio?
Informar a los Bomberos de
Naucalpan al telfono: 55-60-38-68,
tambin a Proteccin Civil
Informar que ya se control el conato
a direccin general.
128
Anexo VII Estudio de riesgo potencial de las sustancias qumicas y el
permiso de trabajo para cualquier actividad
peligrosa.
129
ndice:
1. Introduccin
3. Metodologa
6. Evaluacin de la exposicin
7. Contribuyentes al peligro
8. Conclusiones
130
1. Introduccin
a) objetivo
El anlisis de los riesgos potenciales de las sustancias qumicas peligrosas para prevenir
y proteger la salud de los trabajadores y evitar daos a la propiedad del centro de
trabajo.
b) Alcance
c) Fundamento legal
131
2. Descripcin del proceso de trabajo
La materia prima se surte de almacn, llega al rea de produccin donde las pesas en un
balanza, despus se agregan las materias primas ya sea a la mezcladora de brazos,
tanque agitador, tolva o homogeneizador, para su disolucin y respectivo mezclado, se
toman muestras para el laboratorio de alimentos, para dictaminar que si no falta alguna
concentracin y si no se prosigue con el mezclado.
3. Metodologa
Laboratorio:
Benzoato de sodio
Acido clorhdrico
Monopropilenglicol
rea de produccin:
Colorante alimenticio
Bixido de Titanio
TG ONE
TG ELEVEN
TG LIQUID
132
5. Evaluacin de las sustancias qumicas:
Sustancias de Laboratorio:
BENZOATO DE SODIO
ACIDO CLORHDRICO
133
MONOPROPILENGLICOL
COLORANTE ALIMENTICIO
134
BIXIDO DE TITANIO
TG ONE
135
TG ELEVEN
TD LIQUID
136
6. Evaluacin de la exposicin.
Sustancias de laboratorio:
137
Sustancias del rea de produccin:
- Produccin:
138
Sustancia Personal Forma de Frecuencia de EPP que se debe
expuesto exposicin exposicin utilizar
7. Contribuyentes al peligro.
8. Conclusiones.
En este centro de trabajo las sustancias qumicas no representan un riesgo alto, los riesgos
que son el laboratorio en moderado por las sustancias que utilizan pero los tiene en
cantidades muy bajas y el personal est capacitado para manejarlas.
En el caso del rea de produccin el riesgo es bajo, pero deben de usar el EPP para que no
se filtren partculas finas al sistema respiratorio de los trabajadores, que manipulan
adecuadamente estas sustancias.
139
Permiso de Trabajo para
Actividades Peligrosas
Fecha Valido desde: Hasta:
__________ /
__________ __________ / __________
/__________ /__________ __________ / __________ /__________
rea donde se
realizar el
trabajo: Descripcin del trabajo a _____________________________________________
realizar:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3.________________________________
Medidas de Seguridad SI NO
1 Est delimitada o acordonada el rea de trabajo.
2 Estn desenergizado los equipos a intervenir.
3 Est bloqueado y candadeado el interruptor de
maquinaria y equipo.
4 Estn las vlvulas cerradas y candado.
5 El espacio es adecuado para realizar la actividad.
6 La escalera(s) est en buen
estado.
7 El andamio est en buen
estado.
8 El rea est libre de materiales combustibles.
9 Los cilindros para trabajar con soldadura estn
asegurados al diablito.
10 La mampara est puesta adecuadamente (trabajos de
soldadura).
11 Est el observador salvaguarda con el equipo necesario
para rescate.
12 La ventilacin es adecuada.
13 La iluminacin es adecuada.
14 Otras condiciones, describa:
-
15 Se tiene equipo contra incendio adecuado para la
actividad:
- Polvo qumico seco: Gas Haln:
- Agua:
140
Describa el Equipo de Proteccin Personal para la SI NO
actividad
Lentes de Seguridad
Gogles de Seguridad
1 Proteccin de Cabeza, Ojos y Cara: Careta Facial
Careta de Soldador
Casco
Carnaza
2 Proteccin para las manos Malla de Acero
(Guantes): Neopreno
PVC
Suela antideslizante
3 Proteccin para los pies (Botas) Puntera de Acero
Impermeables
Dielctricas
Mascarilla
4 Proteccin Respiratoria Media mscara (filtros)
Mscara (Filtros)
5 Proteccin Auditiva Tapones Auditivos
Orejeras
Acciones Correctivas:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
No. de
Serie
Modelo
Fecha de Calibracin
141
MEDICIONES DURANTE EL TRABAJO
142
Anexo VIII Documentos de trabajos en alturas.
Nmero de modelo:
Fecha de Compra:
143
PLAN DE ATENCIN A EMERGENCIAS
(TRABAJOS EN ALTURAS)
NOM-009-STPS-2011
144
El siguiente plan de emergencia tiene como objeto el guiar como actuar por una emergencia en las
labores de trabajo en alturas.
1. Alertamiento :
2. La suspensin de actividades:
3. Protocolo de rescate:
II. Por consiguiente la brigada de primeros auxilios debe de verificar los signos vitales
de la persona afectada; en este momento si se requiere de primeros auxilios, deben
de aplicarse.
145
III. Si la persona afectada requiere de atencin de emergencia
especializada, se debe marcar a los siguientes nmeros para el apoyo:
IV. Si la persona afectada requiere de ser llevado por una ambulancia a un hospital, debe
acompaar al herido el jefe del rea, o supervisor; y avisarle a sus familiares. Para
efectuar este procedimiento se debe de seguir las rutas de evacuacin.
146
Si la persona no requiere de ser llevado a un hospital, se debe dejar que repose y se
tranquilice, por 1 hora.
Una vez que se dio atencin adecuada a la persona afectada (ya sea que se traslado a un
hospital o que se encuentra en reposo), las dems reas regresan inmediatamente a sus
actividades y el rea afectada puede regresar por la autorizacin del Ing. en Seguridad e
Higiene una vez que verifique que las condiciones son adecuadas para volver a las
actividades.
147
Anexo IX Estudio del Equipo de Proteccin
Personal.
TABLA A1
DETERMINACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
EMPRESA: Distribuidora
REA: Produccin
DEPARTAMENTO:
Aseguramiento
PUESTO DE TRABAJO: de Calidad
Almacenista
Hoja 1
de 2
CLAVE Y REGION CLAVE Y EPP TIPO DE RIESGO EN FUNCION DE LA ACTIVIDAD DEL
ANATOMICA TRABAJADOR
1) Cabeza A) Casco contra impacto (Concha de polietleno color A) Golpeado por caida de objetos, contra objetos (referencias NOM-017-
blanco, Suspensin de 6 puntos con matraca y STPS-2008 y NOM-027-STPS-2008).
Barbiquejo. Debe cumplir con la NOM-115-STPS-
2009 y con la NMX-055-SCFI-2009
2) Ojos y cara A) Goggles de proteccin de policarbonato A) Proteccin en caso de salpicaduras de acidos y polvos de los sacos
transparente, con proteccin superior, frontal y (referencias NOM-017-STPS-2008 y NOM-027-STPS-2008).
lateral. Debe cumplir con la NMX-S-057-SCFI-2002
equivalente norma internacional.
3) Odos A) Tapones de proteccin auditiva No requiere ya que el rea no es ruidoso
4) Aparato A) Respirador desechable libre de mantenimiento A) Exposicin a vapores de las tinas de acido y otros compuestos.
respiratorio para polvos y neblinas. (referencias NOM-116-STPS-2009 , NOM-017-STPS-2008 y NOM-027-
STPS-2008).
5) Extremidades A) Overol para proteccin de cuerpo de polvos. A) Exposicin a polvos y derrames de algua sustancia.
superiores e
inferior
6) Tronco A) Fajan elstica. A) Requiere de proteccin en el tronco que requiere de levantar cajas.
7) Extremidades A) Zapatos de Seguridad tipo Borcegui con casquillo, A) Golpeado por con objetos caida de ellos y Caida a un mismo nvel
inferiores suela de poliuretano. Debe cumplir con la NOM-113- (referencias NOM-017-STPS-2008, NOM-027-STPS-2008 y NOM-113-
STPS-2009, y la NMX-S-051-1989 STPS-2009).
148
TABLA A1
DETERMINACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
EMPRESA: Distribuidora
REA: Produccin
DEPARTAMENTO: Aseguramiento de Calidad
PUESTO DE TRABAJO: Ayudante general
Hoja 2
de 1
CLAVE Y REGION CLAVE Y EPP TIPO DE RIESGO EN FUNCION DE LA ACTIVIDAD DEL
ANATOMICA TRABAJADOR
1) Cabeza A) Casco contra impacto (Concha de polietleno color A) Golpeado por caida de objetos, contra objetos (referencias NOM-017-
blanco, Suspensin de 6 puntos con matraca y STPS-2008 y NOM-027-STPS-2008).
Barbiquejo. Debe cumplir con la NOM-115-STPS-
2009 y con la NMX-055-SCFI-2009
2) Ojos y cara A) Goggles de proteccin de policarbonato A) Proteccin en caso de salpicaduras de acidos y polvos de los sacos
transparente, con proteccin superior, frontal y (referencias NOM-017-STPS-2008 y NOM-027-STPS-2008).
lateral. Debe cumplir con la NMX-S-057-SCFI-2002
equivalente norma internacional.
3) Odos A) Tapones de proteccin auditiva No requiere ya que el rea no es ruidoso
4) Aparato A) Respirador de media cara se debe dar A) Exposicin a vapores de las tinas de acido y otros compuestos.
respiratorio mantenimiento y es para polvos y neblinas. (referencias NOM-116-STPS-2009 , NOM-017-STPS-2008 y NOM-027-
B) Filtro para proteccin contra polvos y neblinas a STPS-2008).
base de lquidos.
5) Extremidades A) Overol para proteccin de cuerpo de polvos. A) Exposicin a polvos y derrames de algua sustancia.
superiores e
inferior
6) Tronco A) Faja elstica. A) Requiere de proteccin en el tronco que requiere de levantar cajas.
7) Extremidades A) Zapatos de Seguridad tipo Borcegui con casquillo, A) Golpeado por con objetos caida de ellos y Caida a un mismo nvel
inferiores suela de poliuretano. Debe cumplir con la NOM-113- (referencias NOM-017-STPS-2008, NOM-027-STPS-2008 y NOM-113-
STPS-2009, y la NMX-S-051-1989 STPS-2009).
149
TABLA A1
DETERMINACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
EMPRESA: Distribuidora
REA: Produccin
DEPARTAMENTO: Aseguramiento de Calidad
PUESTO DE TRABAJO: Administrativos
Hoja 1
de 1
CLAVE Y REGION CLAVE Y EPP TIPO DE RIESGO EN FUNCION DE LA ACTIVIDAD DEL
ANATOMICA TRABAJADOR
1) Cabeza A) Casco contra impacto (Concha de polietleno color A) Golpeado por caida de objetos, contra objetos (referencias NOM-017-
blanco, Suspensin de 6 puntos con matraca y STPS-2008 y NOM-027-STPS-2008).
Barbiquejo. Debe cumplir con la NOM-115-STPS-
2009 y con la NMX-055-SCFI-2009
2) Ojos y cara A) Goggles de proteccin de policarbonato A) Proteccin en caso de salpicaduras de acidos y polvos de los sacos
transparente, con proteccin superior, frontal y (referencias NOM-017-STPS-2008 y NOM-027-STPS-2008).
lateral. Debe cumplir con la NMX-S-057-SCFI-2002
equivalente norma internacional.
3) Odos A) Tapones de proteccin auditiva A) Proteccin contra riesgo de ruido; de acuerdo al mximo especificado
en el producto o por el fabricante.
4) Aparato A) Respirador de media cara se debe dar A) Exposicin a vapores de las tinas de acido y otros compuestos.
respiratorio mantenimiento y es para polvos y neblinas. (referencias NOM-116-STPS-2009 , NOM-017-STPS-2008 y NOM-027-
B) Filtro para proteccin contra polvos y neblinas a STPS-2008).
base de lquidos.
5) Extremidades A) Bata para proteccin de cuerpo de polvos. A) Exposicin a polvos y derrames de algua sustancia.
superiores e
inferior
6) Tronco No requiere de proteccion en el tronco No se requiere de proteccin en el tronco ya que estas personas vas
desde supervisores, vendedores y jefes de rea, las cuales su visita al
rea de produccin no es de mucho tiempo.
7) Extremidades A) Zapatos de Seguridad tipo Borcegui con casquillo, A) Golpeado por con objetos caida de ellos y Caida a un mismo nvel
inferiores suela de poliuretano. Debe cumplir con la NOM-113- (referencias NOM-017-STPS-2008, NOM-027-STPS-2008 y NOM-113-
STPS-2009, y la NMX-S-051-1989 STPS-2009).
150
Anexo X Acta de verificacin de recorridos de la comisin de
seguridad e higiene.
Nmero de acta_______
Empresa:
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
151
Descripcin de las condiciones peligrosas y de las violaciones a la normatividad de seguridad e
higiene y medio ambiente del trabajo, detectadas en el recorrido de verificacin.
Riesgo detectado:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Riesgo detectado:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Riesgo detectado:____________________________________________________
__________________________________________________________________
152
Medidas propuestas por la comisin de seguridad e higiene para corregir los riesgos detectados.
No.
Consecutivo rea o Descripcin de la medida Responsable de la Fecha compromiso
mensual
lugar propuesta ejecucin para el cumplimiento
Observaciones:
Observaciones:
153
No. de
empleado
No. de
empleado
Asistieron a la reunin de la comisin de seguridad e higiene
Representantes sindicales.
Observaciones:
Representantes patronales.
Observaciones:
154
Anexo XI Bitcora de control de residuos peligrosos.
155
Anexo XII Ejemplo de manifiesto.
1.-No. DE REGISTRO AMBIENTAL (o Nmero de Registro como Empresa Generadora) 2.-No. DE MANIFIESTO 3.- PGINA
(Artculo 43, fraccin III RLGPGIR) (Artculo86,fraccin I
RLGPGIR)
DOMICILIO:
(Artculo 15, prrafo segundo LFPA)
CONTENEDOR CANTIDAD
5. DESCRIPCIN, CDIGO DE PELIGROSIDAD DE LOS
RESIDUOS (CPR): TOTAL UNIDAD
(Artculo 79, prrafo primero RLGPGIR)
(Artculo 72, fraccin I RLGPGIR)
DEL RESIDUO VOLUMEN
(Artculo 72, / PESO
C R E T Te Th Tt I B Mezcla
fraccin III
CAPACIDAD TIPO
RLGPGIR)
NERADOR
6.- INSTRUCCIONES ESPECIALES INFORMACIN ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO DE LOS RESIDUOS:
GE
DA MES AO
9.- EN CASO DE CONTAR CON PRRROGA DE ALMACENAMIENTO, INDIQUE EL FOLIO Y ORIGEN DEL
OFICIO:
DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE EST TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL RESIDUO, CARACTERSTICS
CRETIB, BIEN EMPACADO, MARCADO Y ROTULADO, Y QUE SE HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VA
TERRESTRE DE ACUERDO A LA LEGISLACIN NACIONAL VIGENTE.
(Artculo 79, prrafo segundo RLGPGIR)
15
6
NOMBRE Y FIRMA DEL
RESPONSABLE
DOMICILIO: TELFONO
NOMBRE: FIRMA
(Artculo 86, fraccin II RLGPGIR) (Artculo 86, fraccin II RLGPGIR)
CARGO: DA MES AO
DOMICILIO: TELFONO
CENTRO DE ACOPIO
NOMBRE:
CARGO: FIRMA
OBSERVACIONES:
DA MES AO
20.- EN CASO DE CONTAR CON PRRROGA DE ALMACENAMIENTO, INDIQUE EL FOLIO Y ORIGEN DEL OFICIO:
15
7
21.- NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA:
DOMICILIO: TELFONO
TRANSPORTE 0 2
CARGO: DA MES AO
15
8