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D E PA RTA M E N T O S A L U D O C U PA C I O N A L

GUA PARA LA IDENTIFICACIN


Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE
TRABAJO

La presente versin responde fielmente al contenido de la Resolucin Exenta N 0067 del 17.01.2014 del
Instituto de Salud Pblica de Chile, que de aprueba el presente documento.

GUA PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS


DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

EDITOR RESPONSABLE:
Jos Espinosa Robles

Jefe Subdepartamento de Seguridad y Tecnologas en el Trabajo

COMIT DE EXPERTOS:
Mara Francisca Olivares

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Cristin Puentes

Mutual de Seguridad (MUTUAL)

Mara Eugenia Barsby

Instituto de Seguridad en el Trabajo (IST)

Vernica Madrid

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)

Paula Zapapa

Asociacin Chilena de Seguridad (ACHS)

Carlos Martnez

Instituto de Salud Pblica de Chile (ISP)

Florn Moreno

Instituto de Salud Pblica de Chile (ISP)

REVISOR:
Reynaldo Concha Maureira

Jefe Departamento Salud Ocupacional

D003-PR-500-02-001
Versin 1.0
Diciembre, 2013

Para citar el presente documento:


Instituto de Salud Pblica de Chile, Gua para la identificacin y
evaluacin de riesgos de seguridad en los ambientes de trabajo.
Primera versin 2013. Disponible en:
http://www.ispch.cl/saludocupacional, en publicaciones de referencia.
Consultas o comentarios: Seccin OIRS del Instituto de Salud
Pblica de Chile, www.ispch.cl.

GUA PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS


DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

INDICE
1. Antecedentes

2. Objetivo

3. Alcance

3.1 Terico
3.2 Poblacin objetivo
3.3 Poblacin usuaria

4
4
4

4. Marco legal

5. Desarrollo

5.1 Metodologa
5.1.1 Etapa 1
5.1.1.1 Identificacin de los factores de riesgo.
5.1.1.2 Determinacin del riesgo segn factores de riesgo identificados.
5.1.2 Etapa 2
5.1.2.1 Determinacin de la probabilidad de que ocurra el dao.
5.1.2.2 Determinacin de la consecuencia o severidad del dao.

5
5
5
6
6
8
8

6. Definiciones

7. Bibliografa

10

8. Agradecimientos

10

Anexos:11
Anexo 1: fichas de identificacin y evaluacin del riesgo
Anexo 2: codificacin de riesgos laborales
Anexo 3: conflicto de intereses

11
13
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Departamento Salud Ocupacional.


Instituto de Salud Pblica de Chile.

GUA PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS


DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

1. ANTECEDENTES

2. OBJETIVO

La Prevencin de Riesgos Laborales estudia,


mediante mtodos de carcter interdisciplinar, el
conjunto de medidas necesarias para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, los cuales
ocasionan a nivel de los trabajadores, accidentes y
enfermedades laborales.
La seguridad en el trabajo, una de las principales
disciplinas de la prevencin de riesgos, tiene como
objetivo principal eliminar o disminuir el riesgo de
que se produzcan los accidentes del trabajo, responsabilidad que recae en el empleador1.
Una de las etapas fundamentales de esta disciplina corresponde a obtener una identificacin primaria de los diferentes factores de riesgos existentes por parte de los profesionales de la prevencin
de riesgos, de forma de proceder con posterioridad
a efectuar una evaluacin de los riesgos asociados,
y de esta forma, orientar y priorizar las polticas y
medidas de control a aplicar por parte del empleador, junto con el monitoreo de la exposicin de los
trabajadores a estos riesgos en forma continua.
Si bien existen mltiples alternativas de herramientas de aplicacin a nivel internacional, tanto
para la identificacin como para la evaluacin de
riesgos de seguridad en los ambientes de trabajo,
actualmente el pas no cuenta con un instrumento
estandarizado que seale los pasos mnimos que
garanticen la calidad de este importante proceso.
Debido a lo anteriormente expuesto, y consiente
de la importancia de la identificacin y evaluacin
de este tipo de riesgos para el desarrollo y mantencin de las polticas preventivas al interior de las
empresas, es que el Instituto de Salud Pblica de
Chile, a travs de su Departamento Salud Ocupacional y especficamente de la Seccin de Seguridad en
el Trabajo, ha elaborado la presente gua para facilitar la estimacin de la identificacin de los factores
de riesgo, as como tambin el conocimiento bsico de los criterios que se deben contemplar para la
evaluacin de los riesgos de seguridad existentes
en los lugares de trabajo.

Proporcionar una herramienta que permita estandarizar los procedimientos bsicos para identificar y evaluar los riesgos de seguridad existentes en
los lugares de trabajo por parte de profesionales del
rea de la prevencin de riesgos.

Artculo 184 del Cdigo del Trabajo (DFL N1 del 2002 del
Ministerio del Trabajo y Previsin Social); Artculo 3 del DS
N594/99 del MINSAL.

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3. ALCANCE
3.1. Terico
Identificacin y evaluacin de riesgos de seguridad al interior de las empresas.
3.2. Poblacin Objetivo
Trabajadores que se encuentran expuestos a
riesgos de seguridad en sus ambientes de trabajo.
3.3. Poblacin Usuaria
Profesionales del rea de prevencin de riesgos.

4.- MARCO LEGAL


Ley N16744, de 1968: Seguro Social contra


Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ministerio del Trabajo y
Previsin Social.

Cdigo del Trabajo, artculo N 184.

Ley N20123,de 2006: Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el Funcionamiento


de las Empresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios,
Ministerio del Trabajo y Previsin Social.

Ley N 19937, de 2004: Establece una nueva


concepcin de la autoridad sanitaria, distintas
modalidades de gestin y fortalece la participacin ciudadana, del Ministerio de Salud.

Decreto Supremo N40, de 1969, Reglamento


sobre prevencin de riesgos profesionales.

Decreto Supremo N 594, de 1999, Reglamento


de las condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares del trabajo, del Ministerio
de Salud.

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Decreto Supremo N 76, de 2006: Reglamento


para la aplicacin del artculo N 66 bis de la
Ley N 16744 sobre la gestin de la seguridad
y salud en el trabajo de las obras faenas o servicios que indica, del Ministerio del Trabajo y
Previsin Social.

gos3. Para tal fin, el profesional mencionado deber


elaborar una pauta previa que permita reconocer
aquellos factores de riesgo existentes en el lugar o
puesto de trabajo analizado4, independiente de su
nivel de incidencia.
Para la confeccin de la pauta para la identificacin de los factores de riesgo, el profesional deber
Decreto Supremo N 1222, de 1996, Reglamento del Instituto de Salud Pblica de Chile, tomar en consideracin los cuatro grandes bloques
en que stos se pueden agrupar, los cuales se detadel Ministerio de Salud.
llan a continuacin:
Ley N 19345, de 1994: Dispone aplicacin de
Agentes Materiales: Son aquellos factola Ley N 16744 al Sector Pblico.
res que por razn de su naturaleza peligrosa, pueden contribuir a la generacin de un
accidente (instalaciones, mquinas, herra5.- DESARROLLO
mientas y equipos, as como tambin los inherentes a materiales y/o materias primas y
5.1.- Metodologa.
productos).
La herramienta presentada en este documento,
se compone de dos etapas, las cuales se describen Caractersticas Personales: Factores de
carcter individual asociados al comportaa continuacin:
miento de los trabajadores (conocimientos,
a) La primera etapa corresponde a la identificaaptitudes, actitudes).
cin de los factores de riesgo de seguridad en
los ambientes de trabajo, para posteriormente, Entorno Ambiental: Son aquellos factores
atribuibles al ambiente de trabajo que pueden
asociar cada factor detectado con el riesgo coincidir en la generacin de accidentes, como
rrespondiente.
por ejemplo orden y limpieza, ruido e iluminab) La segunda etapa de la herramienta presenta
cin entre otros.
una propuesta de clculo para la valoracin de
los riesgos existentes, basado en el mtodo del Organizacin: Factores asociados a la organizacin del trabajo y que influyen en la gestin
Valor Esperado de la Prdida (VEP) como repreventiva (formacin, mtodos de trabajo, suquerimiento mnimo2.
pervisin, etc.)
Una descripcin detallada de las dos etapas sealadas, se presenta en los puntos 5.1.1 y 5.1.2 de
Un esquema, tipo espina de pescado, de los
la presente gua tcnica.
cuatro bloques en los cuales se agrupan los factores
de riesgo, se presenta a continuacin:
5.1.1.- Etapa 1
5.1.1.1.1.- Identificacin de los Factores de
Riesgo.
La primera parte de la presente gua tcnica
contempla la identificacin de los factores de riesgo existentes en un lugar de trabajo, materia de
competencia del profesional de prevencin de ries2

No obstante, y dependiendo de la experticia del profesional de


prevencin de riesgos, se podr utilizar otro mtodo de valoracin de riesgos ms complejo dependiendo del caso especfico
bajo anlisis, establecindose los registros correspondientes.

No obstante lo sealado, es importante que el profesional


considere la opinin de los trabajadores del rea o proceso
a evaluar y haga partcipe a la lnea de supervisin existente.
Lo anterior en trminos de la responsabilidad del empleador
segn lo establecido en el artculo 184 del Cdigo del Trabajo.

La pauta tambin puede ser confeccionada y aplicada en relacin con un proceso, equipo u operacin en particular.

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Es importante explicitar que para la confeccin


de la pauta respectiva, el profesional deber disponer de la documentacin tcnica que corresponda
(normas, manuales, etc.) as como tambin de la
reglamentacin aplicable a la situacin que se pretende verificar, como a su vez, tener la oportunidad
de profundizar a travs de expertos en la materia
aquellos puntos crticos especficos que originen
factores de riesgo5.
Una vez aplicada la pauta, y en base a los resultados obtenidos de la aplicacin de sta, el profesional deber completar la primera columna de la
Ficha N1 del Anexo 1 segn lugar, puesto, proceso, equipo u operacin de trabajo6.

cin de stos presentada en el Anexo 2 de la presenta


gua tcnica7, completando de esta forma la segunda,
tercera y cuarta columna de la Ficha N1 del Anexo 1
con el nombre del riesgo correspondiente, su codificacin segn el Anexo 3 y si es del tipo evitable o
no evitable respectivamente.
No obstante lo mencionado en el prrafo anterior, aquellos riesgos detectados que, segn el
criterio tcnico del profesional, sean del tipo evitable se proceder a la inmediata eliminacin del
factor de riesgo correspondiente, de forma que slo
sern considerados para efectos de valoracin de
la magnitud (punto 5.2 de la presente gua tcnica)
aquellos riesgos de tipo no evitable8.

5.1.1.2.- Determinacin del Riesgo segn


Factores de Riesgo Identificados.
Una vez identificados los factores de riesgo segn
lugar, puesto, proceso, equipo u operacin de trabajo,
el profesional deber asociar cada factor identificado
con un riesgo determinado segn listado y codifica-

5.1.2.- Etapa 2
Esta etapa describe la valoracin de los riesgos
detectados del tipo no evitable asociados por lugar, puesto, proceso, equipo u operacin de trabajo
en el punto 5.1 de la presente gua tcnica, de forma
de optimizar la informacin necesaria para la toma de

La codificacin propuesta en el Anexo 2 de la presente gua


tcnica corresponde a la propuesta por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de Espaa, INSHT.

No obstante lo registrado por la Ficha N1 del Anexo 1, para


el caso de los riesgos evitables el profesional de prevencin
deber mantener en forma adicional un registro con las medidas adoptadas para la eliminacin de cada factor de riesgo
correspondiente.

Es importante sealar que en aquellos casos donde el prevencionista que efectuar la identificacin no pertenezca a la
empresa, ste deber efectuar una visita previa de reconocimiento para su familiarizacin con el lugar o puesto de trabajo
a analizar.
No obstante el llenado de la Ficha N1 del Anexo 1, el profesional de prevencin de riesgos deber mantener registro de la(s)
pauta(s) utilizadas para fines de respaldo que correspondan.

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decisiones apropiadas respecto de la adopcin de las medidas preventivas por parte de la empresa involucrada.
Para tal fin, el profesional deber cuantificar cada riesgo detectado aplicando el mtodo del Valor Esperado de la Prdida (VEP) segn sigue:
VEP = Probabilidad x Consecuencia
El valor VEP obtenido (magnitud del riesgo detectado) se ubicar entre 1 a 16 dependiendo de los valores asignados por el profesional para las variables probabilidad y consecuencia o severidad descritas
en los puntos 5.1.2.1 y 5.1.2.2 de la presente gua tcnica respectivamente, establecindose los siguientes
rangos de clasificacin, acompaados de su accin correspondiente9:
VEP

RIESGO

Trivial

ACCIN Y TEMPORIZACIN
No se requiere accin especfica

Tolerable

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo, se deben considerar


soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica
importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de
las medidas de control

Moderado

Se deber hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones


precisas. Las medidas para reducir el riesgo se deben implementar en un perodo
determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente
dainas, se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

Importante

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo


(puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo).
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, se debe remediar el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

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Intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es


posible reducirlo, incluso con recursos ilimitados, se debe prohibir el trabajo.

Una vez obtenido el valor VEP por cada riesgo, el profesional de prevencin de riesgos deber completar la informacin de la Ficha N2 del Anexo 1 (segn lugar, puesto, proceso, equipo u operacin de trabajo
a chequear), junto con las medidas preventivas a adoptar en cada caso segn directrices entregadas en la
columna accin y temporizacin de la tabla anterior.

Basado en lo sealado en el documento Evaluacin de Riesgos Laborales del INSHT, Espaa.

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5.1.2.1. Determinacin de la Probabilidad y naturaleza del dao, establecindose la siguiente


de que ocurra el dao.
graduacin:
La determinacin de la variable probabilidad
ser asignada por el profesional de prevencin de Ligeramente daino (valor asignado 1): Esta
graduacin debe ser adoptada en aquellos
riesgos, segn el siguiente criterio:
casos en los cuales se puedan generar a nivel de trabajadores daos superficiales como
Baja (valor asignado 1): En este caso, el dao
cortes, magulladuras pequeas e irritaciones a
ocurrir rara vez o en contadas ocasiones (polos ojos (por ejemplo por polvo), como a su
sibilidad de ocurrencia remota).
vez por molestias e irritaciones que puedan ge Media (valor asignado 2): En este caso, el dao
nerar dolor de cabeza y disconfort entre otras,
ocurrir en varias ocasiones (posibilidad de
todas stas incapacitantes.
ocurrencia mediana (puede pasar), no siendo A su vez, tambin corresponder su asignacin
tan evidente).
cuando se genere a la empresa un dao mate Alta (valor asignado 4): En este caso, el dao
rial que no impida su funcionamiento normal,
ocurrir siempre o casi siempre (posibilidad
junto con una prdida de produccin menor.
de ocurrencia inmediata, siendo evidente que Daino (valor asignado 2): Esta graduacin
pasar).
debe ser adoptada en aquellos casos en los
Para la determinacin de la probabilidad, es
recomendable que el profesional de prevencin
tome en consideracin una serie de factores, destacndose los siguientes:

a) Existencia de condiciones y acciones inseguras.
b) Revisin de los registros de accidentes del trabajo e informes tcnicos existentes.

c) Frecuencia de exposicin al riesgo evaluado
(por ejemplo si es continua o puntual durante
el da, semana, mes, etc.)
d) Cumplimiento de requisitos legales y existencia de procedimientos seguros.
e) Medidas de control implementadas y eficacia

aparente de stas.
Una vez determinada la variable probabilidad, sta deber ser registrada en la columna
respectiva de la Ficha N 2 del Anexo 1 de la presente gua tcnica.
5.1.2.2. Determinacin de la Consecuencia
o Severidad del Dao.
La determinacin de la variable consecuencia (potencial severidad del dao) ser asignada
por el profesional en base a consideraciones como
parte(s) del cuerpo que se pueda(n) ver afectada(s)

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cuales se puedan generar laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes y fracturas menores.
A su vez, tambin corresponder su asignacin
cuando se genere a la empresa un dao material parcial y reparable, junto con una prdida
de produccin de consideracin (mediana).

Extremadamente daino (valor asignado 4):


Esta graduacin debe ser adoptada en aquellos
casos en los cuales se puedan generar eventos
extremadamente dainos a nivel de los trabajadores que generen incapacidades permanentes como amputaciones, fracturas mayores,
intoxicaciones, lesiones mltiples y lesiones
fatales10.
A su vez, tambin corresponder su asignacin
cuando se genere a la empresa un dao material extenso e irreparable, junto con una prdida de produccin de proporciones.

Una vez determinada la variable consecuencia


o severidad, sta deber ser registrada en la columna respectiva de la Ficha N 2 del Anexo 1 de la
presente gua tcnica.

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Adems, aunque no sea tema de la presente gua, esta clasificacin tambin debe ser considerada en caso de cncer y otras
enfermedades crnicas que acorten severamente la vida.

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6.- DEFINICIONES

i) Probabilidad (P): Expectativa que se desarrolle toda una secuencia de causas y efectos,
a) Factores de Riesgo: Presencia de algn elehasta terminar en un resultado distinto al demento, fenmeno o accin humana que puede
seado donde se consideran las experiencias de
causar dao en la salud de los trabajadores, en
la propia empresa o de empresas similares.
los equipos o en las instalaciones.
j) Consecuencia o Severidad (C): Nivel o
b) Riesgo: Combinacin de la probabilidad de
grado de lesin o dao asociado a la causa que
ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa
puede provocar un incidente el cual se expresa
y la gravedad de la lesin o enfermedad del trapor una escala de magnitud.
bajo, que pueda ser causada por el evento o la
exposicin.
c) Riesgo Evitable: Riesgos que puedan ser
eliminados de forma fcil, sin implicacin de
muchas personas o estamentos, sin un desembolso econmico importante, sin parar el proceso o la tarea y cuyas medidas para evitarlos
sean sencillas y de rpida instalacin.
Nunca se considerar riesgo de tipo evitable
aquel que requiera como medida preventiva
formacin, aprobacin de un presupuesto econmico o contratacin de un servicio con una
empresa ajena.
d) Riesgo no Evitable: Todo aquel tipo de
riesgo que no cumpla con los requerimientos
sealados en el 1 prrafo de la definicin de
riesgo evitable.
e) Agente de Riesgo: Causante directo del riesgo, reconocido y claramente individualizado.
f) Riesgos de Seguridad: son aquellos con
probabilidad de generar lesiones a los trabajadores (accidentes) durante la realizacin del
trabajo.
g) Riesgos Higinicos: son aquellos con probabilidad de generar alteraciones en la salud
de los trabajadores (enfermedades, intoxicaciones) debido a la exposicin a contaminantes
durante la realizacin del trabajo.
h) Evaluacin de Riesgo: Proceso global de
estimar la magnitud del riesgo y decidir si el
riesgo es o no tolerable (OHSAS 18001). Para
evaluar los riesgos se utiliza el mtodo del Valor Esperado de Prdidas (VEP) en el cual se
considera la probabilidad y la consecuencia,
como criterios fundamentales para la evaluacin del riesgo.

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7.- BIBLIOGRAFA
1) Departamento del Trabajo, Direccin General
de Relaciones Laborales, Generalitat de Catalunya, Espaa. Manual para la Identificacin y
Evaluacin de Riesgos Laborales, versin 3.1,
2006.

8.- AGRADECIMIENTOS

Se agradece la participacin al Sr. Ivn Vargas


(IST), Sra. Marjorie Lodis (MUTUAL) y Arnoldo Ibacache del IST por sus importantes contribuciones
en las reuniones del comit de expertos, junto a la
a funcionaria de la SEREMI de Salud de la Regin
2) nstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Metropolitana, Sra. Katihuska de Vivo, quin si bien
Trabajo (INSHT), Espaa. Documento Evalua- no pudo participar del comit, efectu su contribucin a travs de las observaciones enviadas al docin de Riesgos Laborales.
cumento.
3) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT), Espaa. NTP (Nota Tcnica
de Prevencin) 324: Cuestionario de Chequeo
para el Control de Riesgos de Accidente.
4) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT), Espaa. NTP 330: Sistema
Simplificado de Evaluacin de Riesgos de Accidente.
5) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT), Espaa. Gua de Evaluacin
para Pymes.
6) Junta de Castilla y Len, Espaa. Gua para la
Evaluacin de Riesgos Laborales, 2006.
7) Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001,
2007.

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NOMBRE EMPRESA

Fecha de la Identificacin (DD/MM/AO)

Nombre y firma profesional que realiza la Identificacin

FACTOR DE RIESGO

Lugar, Puesto, Proceso, equipo u Operacin de trabajo.

Identificacin de Factores de Riesgo

Ficha N 1:

ANEXO 1: FICHAS DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DEL RIESGO

RIESGO

CDIGO

SI

NO

RIESGO EVITABLE

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FICHA N 2:
Evaluacin del Riesgo

NOMBRE EMPRESA
Lugar, Puesto, Proceso, equipo u Operacin de trabajo.
RIESGO NO EVITABLE*

Nombre y firma profesional que


realiza la Evaluacin
Fecha de la Evaluacin (DD/MM/
AO)

PROBABILIDAD
(P)

CONSECUENCIA
(C)

* = Proveniente de la Ficha N1 de Identificacin de Factores de Riesgo.

VALOR
VEP

Descripcin

MEDIDA PREVENTIVA

Fecha implementacin

Responsable

Fecha verificacin

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ANEXO 2: CODIFICACIN DE RIESGOS LABORALES


Seguridad: Condiciones de trabajo ligadas a los locales, instalaciones, equipos, productos y dems
tiles existentes en el centro de trabajo, que puedan causar una lesin fsica al trabajador.
Cdigo del
Riesgo

Definicin

010

Cada a un plano inferior de sustentacin. Cadas desde alturas


(edificios, ventanas, mquinas, rboles, vehculos, ascensores). Cada
en profundidades (puentes, excavaciones, agujeros, etc.)

020

Cada que se produce en el mismo plano de sustentacin. Cadas


en lugares de trnsito o superficies de trabajo (inadecuadas
caractersticas superficiales, desniveles, calzado inadecuado). Cada
sobre o contra objetos (falta de orden y limpieza)

030

Cada de elementos por prdida de estabilidad de la estructura a


la que pertenecen. Cada de objetos por hundimiento, cada desde
edificios, muros, ventanas, escaleras, montones de mercancas,
desprendimiento de rocas, de tierra, etc.

040

Cada de objetos y materiales durante la ejecucin de trabajos en


operaciones de transporte por medios manuales o con ayudas
mecnicas. Cada de materiales sobre un trabajador, siempre que el
accidentado sea la misma persona a que se le haya cado el objeto que
est manejado.

Cada de objetos
desprendidos

050

Cada de objetos diversos que no se estn manipulando y que se


desprenden de su ubicacin por razones varias. Cada de herramientas
y materiales sobre un trabajador siempre que el accidentado no lo
estuviese manejando.

Pisada sobre objetos/


superficies irregulares

060

Es la situacin que se produce por tropezar o pisar sobre objetos


abandonados o irregularidades del suelo pero que no originan cadas
aunque s lesiones

Choque contra objetos


inmviles

070

Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con


uno o varios objetos colocados de forma fija o en situacin de reposo

Choque contra objetos


mviles

080

Golpe ocasionado por elementos mviles de las mquinas e


instalaciones. No se incluyen atrapamientos.

090

Situacin que puede producirse ante el contacto de alguna parte


del cuerpo de los trabajadores con objetos cortantes, punzantes o
abrasivos (no se incluyen los golpes por cada de objetos). Golpes
con un objeto o herramienta que es movido por una fuerza diferente a
la gravedad.

100

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por


piezas, fragmentos o pequeas partculas de material proyectadas por
una mquina, herramienta o materia prima a conformar. Excluye los
producidos por fluidos biolgicos.

Riesgo

Cada de personas a
distinto nivel.
Cada de personas al
mismo nivel.

Cada de objetos
por desplome o
derrumbamiento

Cada de objetos en
manipulacin

Golpes/cortes por
objetos/herramientas

Proyeccin de
fragmentos o partculas

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Atrapamiento por o entre


objetos

110

Situacin que se produce cuando un trabajador, o parte de su cuerpo,


es enganchada o aprisionada por mecanismos de las mquinas o entre
objetos, piezas o materiales.

Atrapamiento por vuelco


de mquinas o vehculos

120

Es la situacin que se produce cuando un operario, o parte de su


cuerpo, es aprisionado contra las partes de las mquinas o vehculos
que, debido a condiciones inseguras, han perdido su estabilidad.

Sobreesfuerzos

130

Sobreesfuerzos por
manipulacin de cargas

131

Manipulacin, transporte, elevacin, empuje o traccin de


cargas (carros, cajas, etc.) que pueda producir lesiones

Sobreesfuerzos por
movilizacin de personas
con movilidad reducida

132

Manipulacin, transporte, elevacin, empuje o traccin de


personas con movilidad reducida pueda producir lesiones

Sobreesfuerzos por otras


causas

133

Posturas inadecuadas o movimientos repetitivos o vibraciones


mecnicas que puedan producir lesiones msculo-esquelticas
agudas o crnicas. Excluye las lesiones producidas por
manipulacin de cargas incluida en otros apartados.

Exposicin a
temperaturas extremas

140

Permanencia en un ambiente con calor o fro excesivo.

Contactos trmicos

150

Contactos trmicos por


calor

151

Accin y efecto de tocar superficies o productos calientes.

Contactos trmicos por


fro

152

Accin y efecto de tocar superficies o productos fros.

Contactos elctricos

160

Contactos elctricos
directos

161

Contactos elctricos
directos baja tensin
(<1000 volts)

161.1

Es todo contacto directo de las personas con partes activas en tensin


(trabajando con tensiones < 1000 volts)

Contactos elctricos
directos alta tensin
(>1000 volts)

161.2

Es todo contacto directo de las personas con partes activas en tensin


(trabajando con tensiones > 1000 volts)

Contactos elctricos
indirectos
Contactos elctricos
indirectos baja tensin
(<1000 volts)

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162

162.1

Es todo contacto de las personas con masas puestas accidentalmente


en tensin (trabajando con tensiones < 1000 volts)

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Contactos elctricos
indirectos alta tensin
(>1000 volts)
Exposicin a sustancias
nocivas o txicas

162.2

Es todo contacto de las personas con masas puestas accidentalmente


en tensin (trabajando con tensiones > 1000 volts)

170

Inhalacin o ingestin
accidental de sustancias
nocivas

171

Efectos agudos producidos por exposicin ambiental accidental


o por ingestin de sustancias o productos como lesiones
neurolgicas, respiratorias (asma, hiperreactividad bronquial,
etc.), etc. Incluye las asfixias y ahogamientos.

Otras formas de
exposicin accidental

172

Otros tipos de exposicin no incluidas en el apartado anterior.

Contacto con sustancias


custicas y/o corrosivas

180

Contacto con sustancias


(nocivas) que puedan
producir dermatitis

181

Accin y efecto de tocar sustancias o productos que puedan


producir dermatitis: por abrasin qumica o fsica (uso frecuente
de jabones o detergentes) o de tipo alrgico.

Contacto con sustancias


(nocivas) que puedan
producir otro tipo de
lesiones externas
distintas a la dermatitis

182

Accin y efecto de tocar sustancias o productos que puedan


producir lesiones externas en la piel distintas a la dermatitis.

Exposicin a Radiaciones

190

Altas dosis, entendiendo dicha exposicin como accidente.

Explosiones

200

201

Liberacin brusca de gran cantidad de energa que


produce un incremento violento y rpido de la presin, con
desprendimiento de calor, luz y gases, teniendo su origen en
transformaciones qumicas.

Explosiones fsicas

202

Liberacin brusca de gran cantidad de energa que


produce un incremento violento y rpido de la presin, con
desprendimiento de calor, luz y gases, teniendo su origen en
transformaciones fsicas.

Incendios

210

Factores de inicio

211

Es el conjunto de condiciones (materiales combustibles, comburente


y fuentes de ignicin), cuya conjuncin en un momento determinado
puede dar lugar a un incendio.

Propagacin

212

Condiciones que favorecen el aumento y la extensin del


incendio

Explosiones qumicas:
Gases y vapores (201.1)
y Polvo combustible
(201.2)

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DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

Insuficiencia de medios materiales con los que es posible atacar


un incendio hasta su completa extincin o problemas con la
llegada de ayuda exterior.
Insuficiencia en la salida ordenada de todo el personal
del centro y problemas en la concentracin en un punto
predeterminado considerado como seguro.

Medios de lucha y
sealizacin

213

Evacuacin

214

Accidentes causados por


seres vivos

220

Accidentes causados por


personas

221

Son los producidos a las personas por la accin de otras personas


como agresiones, patadas y mordiscos.

Accidentes causados por


animales

222

Son los producidos a las personas por la accin de animales como


araazos, patadas y mordiscos.

Atropellos o golpes con


vehculos

230

Son los producidos por vehculos en movimiento, empleados en las


distintas fases de los procesos realizados por la empresa.

Accidentes de trnsito

240

Los ocurridos dentro del horario laboral, independientemente de que


est relacionado con el trabajo habitual o no.

Otros riesgos

250

Son aquellos riesgos de accidente que a juicio del evaluador, no han


sido descritos en ninguno de los temes anteriores.

NOTA FINAL: Para fines de la presente gua tcnica, los riesgos de tipo higinico, ergonmicos y psicosociales no sern incluidos en este Anexo debido a que el alcance del presente documento corresponde
a riesgos de seguridad. Sin embargo, para fines particulares, su obtencin es posible de la bibliografa
sealada.

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GUA PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS


DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

ANEXO 3: CONFLICTO DE INTERESES


La descripcin de las actividades efectuadas, se presenta en la siguiente tabla:
MIEMBROS COMIT EXPERTOS

Mara Francisca Olivares, Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Cristin Puentes, Mutual de Seguridad (MUTUAL)

Mara Eugenia Barsby, Instituto de Seguridad en el Trabajo (IST)

Paula Zapapa, Asociacin Chilena de Seguridad (ACHS)

Vernica Madrid, Superintendencia de Seguridad Social


(SUSESO)

Carlos Martnez, Instituto de Salud Pblica de Chile (ISP)

Florn Moreno, Instituto de Salud Pblica de Chile (ISP)

Especifique:

Todos los involucrados en el proceso de creacin de la presente Gua hicieron explcitas todas las relaciones que puedan ser origen potencial de conflictos de inters mediante el diligenciamiento del formato
correspondiente.
Marcar con una X las respuestas afirmativas que cada uno de los autores declar como posible conflicto
de intereses.
a) En los ltimos cinco aos he tenido actividad relacionada con la presente Gua.
b) Tengo publicaciones cientficas, actividad investigadora o de consultora en curso, en el campo del
objeto de la presente Gua (con independencia del origen de su financiacin).
c) En los ltimos cinco aos he aceptado financiamiento o patrocinio de una organizacin que se pueda
beneficiar de los resultados de esta Gua.
d) En los ltimos cinco aos he sido empleado de una organizacin que se pueda beneficiar de los resultados de esta Gua.
e) Poseo acciones de bolsa, bonos, etc., de una organizacin que se puede beneficiar de los resultados
de esta Gua.
f) Soy autor o co-autor de alguno de los estudios mencionados en las referencias de la presente Gua.
g) En consecuencia declaro que tengo un conflicto de inters potencial.

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