Está en la página 1de 4

HOJA 1 DE 4

PGCDO-02-00
REQUISITO 4.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PLANES DE CALIDAD

Vo. Bo.

EMITIDO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
FECHA:

COPIA CONTROLADA No:

EDICION No: 01

REVISION No: 02

FECHA: 11 / 02 / 05
FOCDO-05-00

HOJA 2 DE 4
PGCDO-02-00
REQUISITO 4.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PLANES DE CALIDAD
1. OBJETIVO

Proporcionar los lineamientos a seguir en la generacin de los planes de calidad de los


procesos realizados en Botanicals S.A. de C.V.

2. ALCANCE
Control de calidad, Produccin y Acondicionado.

3. DEFINICIONES
REF: MDCDO-05-00

4. DOCUMENTOS Y FORMAS RELACIONADAS


FOCDO-02-00 FORMATO PARA PLANES DE CALIDAD
FOCDO-05-12 LISTA MAESTRA DE PLANES DE CALIDAD
PGCDO-05-02 PROCEDIMIENTO PARA CODIFICACION DE DOCUMENTOS Y FORMATOS
PGCGC-16-00 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


Elaborar todos los planes de calidad en el formato diseado especialmente para ello,
(FOCDO-02-00), describiendo paso a paso la actividad u operacin que se va a generar en
cada uno de ellos.
Describir en el primer rengln del Plan de Calidad:
CLAVE:
Anotar el nmero consecutivo de acuerdo a la lista maestra de planes de calidad (FOCDO05-12) y de acuerdo al procedimiento para codificacin de documentos y formatos (PGCDO05-02).
EDICION:
El nmero correspondiente al plan emitido de la misma clave.
EN VIGOR A PARTIR DE:
Fecha en la que entra en vigor el documento tomando en consideracin las indicaciones del
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PGCGC-16-00).
ACTIVIDADES U OPERACIN:
Descripcin de la actividad a describir en el Plan de Calidad.

COPIA CONTROLADA No:

EDICION No: 01

REVISION No: 02

FECHA: 11 / 02 / 05
FOCDO-05-00

HOJA 3 DE 4
PGCDO-02-00
REQUISITO 4.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PLANES DE CALIDAD
Descripcin de los siguientes puntos:
ETAPA DEL PROCESO:

Describir cada uno de los pasos que se realizan desde el inicio hasta el final de la actividad
u operacin.
DIAGRAMA DEL PROCESO:
Colocar el smbolo que corresponde a la etapa del proceso de acuerdo a la primera columna
del plan de calidad (FOCDO-02-00)
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO QUE CONTROLA LA ACTIVIDAD:
Anotar la codificacin del procedimiento que respalda la etapa del proceso.
CARACTERISTICAS DE CALIDAD A SER CONTROLADAS:
Describir brevemente la actividad en la cual el supervisor de control de calidad debe poner
especial atencin durante esa etapa del proceso.
CLAVE DE LA HOJA DE INSTRUCCIN QUE APOYA LA ACTIVIDAD:
Anotar la codificacin de la especificacin que respalda la etapa del proceso.
FUNCION O PUESTO RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA ACTIVIDAD:
Anotar el nombre del puesto de la persona que realiza esa etapa del proceso. Si es una
operacin combinada, anotar el puesto de las personas responsables de dichas actividades
indicadas en la etapa del proceso.
EQUIPOS Y MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD U OPERACIN:
Describir todos los equipos y materiales que intervienen en la etapa del proceso incluyendo
los equipos de inspeccin y prueba.
CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO:
Describir brevemente el criterio que se utiliza en control de calidad para la aceptacin o
rechazo de la etapa del proceso independiente a la actividad.
CLAVE DEL DOCUMENTO QUE APOYA LA ACTIVIDAD:
Anotar el nmero de clave del documento de alguna dependencia gubernamental o requisito
del cliente que solicita el control de la etapa del proceso.

REGISTRO DONDE QUEDA LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD:


COPIA CONTROLADA No:
EDICION No: 01
REVISION No: 02

FECHA: 11 / 02 / 05
FOCDO-05-00

HOJA 4 DE 4
PGCDO-02-00
REQUISITO 4.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PLANES DE CALIDAD

Anotar la codificacin del formato donde queda el registro de la actividad desarrollada.


Finalmente anotar el nombre, cargo, firma y fecha de la persona que revisa y nombre, firma
y fecha de la persona que aprueba.
Un plan de calidad puede contar con tantas hojas como este lo requiera, siempre utilizando
al final y al principio de cada hoja el smbolo del conector correspondiente.
Asegurarse antes de solicitar la revisin y aprobacin del documento que ninguna etapa del
proceso se repita y que la clave y nmero de edicin sea la correcta.

HISTORIA DE CAMBIOS
N Revisin

DESCRIPCION DEL CAMBIO

FECHA

AUTORIZO

ANEXOS
FOCDO-02-00 FORMATO PARA PLANES DE CALIDAD

CONFIDENCIALIDAD
Queda prohibido reproducir o difundir la informacin del sistema de calidad sin la
autorizacin de la Direccin General.

COPIA CONTROLADA No:

EDICION No: 01

REVISION No: 02

FECHA: 11 / 02 / 05
FOCDO-05-00

También podría gustarte