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NTC-OHSAS 18001 (2007-10-24)

Esta norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) especifca los requisitos para un
sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organizacin
controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeo en este sentido. No establece criterios de desempeo
de S y SO determinados, ni incluye especificaciones detalladas para el diseo de un sistema de gestin
TITULOS SUBTITULOS NOTAS
1. OBJETO Y
CAMPO DE
APLICACIN:
Requisitos para un
sistema de gestin
en seguridad y
salud ocupacional







2. REFERENCIAS
NORMATIVAS: se
recomienda
consultar OHSAS
18002, OHSAS
18001 e ILO - OSH
2001


3. TRMINOS Y
DEFINICIONES: se
aplican los
siguientes trminos
y definiciones
3.1 Riesgo aceptable:
Tolerable segn normas
legales y polticas de la
empresa


3.2 Auditora:
Determinar el grado en que
se cumplen los "criterios de
auditora".




NOTA 1:
Independencia
(sin relacin con
actividad
auditada)
NOTA 2:
Orientacin sobre
evidencia de
auditora (vase
la
ISO 19011).
3.3 Mejora continua:
Optimizacin del sistema para
lograr mejoras en el
desempeo en S y SO




NOTA 1: no
necesariamente
tiene lugar en
todas las reas
de actividad
simultneamente
NOTA 2:
Adaptada de la
ISO 14001:2004.
3.2
3.4 Accin correctiva:
Eliminar la causa de una no
conformidad detectada




NOTA 1: Puede
haber ms de una
causa de una no
conformidad
NOTA 2: para
prevenir que algo
vuelva a
producirse
3.5 Documento:
Informacin y su medio de
soporte.

NOTA: puede ser
papel, magntico,
ptico, etc
3.6 Peligro:
Fuente, situacin o acto con
potencial de dao en trminos
de enfermedad o lesin a las
personas, o una combinacin
de estos.


3.7 Identificacin del
peligro:
Reconocer si existe un peligro
y caracterizarlo


3.8 Enfermedad:
Condicin fsica o mental
adversa identificable, que
surge, empeora o ambas, a
causa de una actividad
laboral, una situacin
relacionada con el trabajo o
ambas.



3.9 Incidente:
Evento(s) relacionado(s) con el
trabajo, en el (los) que ocurri o
pudo haber Ocurrido lesin o
enfermedad (3.8) (independiente
de su severidad), o vctima
mortal.






NOTA 1: Un
accidente es un
incidente que da
lugar a lesin,
enfermedad o
vctima mortal.
NOTA 2: Casi
accidente.
Incidente sin
lesin,
enfermedad ni
vctima mortal
NOTA 3:
Emergencia: tipo
particular de
incidente
3.10 Parte interesada:
Persona o grupo, dentro o
fuera del lugar de trabajo,
involucrado o Afectado por el
desempeo en seguridad y
salud ocupacional de una
organizacin.

3.11 No conformidad:
Incumplimiento de un
requisito.
NOTA:
No conformidad:
Desviacin de
Estndares,
prcticas,
procedimientos
de trabajo y
requisitos legales
pertinentes, entre
otros. O de los
requisitos del
sistema de
gestin de S y SO
3.12 Seguridad y salud
ocupacional (S y SO):
Condiciones y factores que
puedes afectar la salud y
seguridad de los trabajadores
o no trabajadores en el lugar
de trabajo
NOTA: Los
requisitos legales
pueden pueden
obligar a la
empresa, ms
all del lugar de
trabajo y de los
expuestos a
actividades en el
lugar de trabajo,
para la salud y la
seguridad

3.13 Sistema de gestin de
S y SO:
Sistema de gestin de una
organizacin para desarrollar
e implementar poltica de S y
SO






NOTA 1:
elementos para
establecer y
cumplir las
politicas y
objetivos
NOTA 2: se
incluye la
estructura
organizacional y
planificacion de
actividades
NOTA 3:
Adaptada de la
ISO 14001:2004,
3.8.
3.14 Objetivo de S y SO:
Propsitos en S y SO en
trminos de desempeo, que
se fija una organizacin




NOTA 1: se
deberan
cuantificar
NOTA 2:
consistentes con
la poltica de S y
SO
3.15 Desempeo de S y SO:
Resultados medibles de la
gestin de una organizacin
en relacin con sus riesgos
de S y SO




NOTA 1: incluye
la medicin de la
eficacia de los
controles
NOTA 2: los
resultados se
pueden medir con
respecto a la
poltica, objetivos,
etc
3.16 Poltica de S y SO:
Intenciones de una
organizacin relacionadas
con su desempeo y
expresados formalmente por
la alta direccin




NOTA 1: brinda
una estructura
para la accin y
los objetivos de S
y SO
NOTA 2:
Adaptada de la
ISO 14001:2004,
3.11.
3.17 Organizacin:
Compaa, corporacion,
empresa, etc.
NOTA: una
unidad operativa
se puede definir
como
organizacin
3.18 Accin preventiva:
Para eliminar la causa de una
no conformidad potencial




NOTA 1: mas de
una causa
NOTA 2: para
prevenir que algo
suceda
3.19 Procedimiento:
Forma para llevar a cabo una
actividad o proceso

NOTA: pueden
estar
documentados o
no
3.20 Registro:
Presenta resultados o
evidencia de actividades


3.21 Riesgo:
Combinacin de la
probabilidad de que ocurra
un(os) evento(s) o
exposicin(es)
peligroso(s), y la severidad de
la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposicin(es)


3.22 Valoracin del riesgo:
Proceso de evaluar el(los)
riesgo(s) que surgen de
un(os) peligro(s), teniendo en
cuenta la suficiencia de los
controles existentes, y de
decidir si el (los)
riesgo(s) es (son)
aceptable(s) o no.


3.23 Lugar de trabajo:
Cualquier espacio fsico en el
que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo,
bajo el control de la
organizacin.
NOTA: se
tendran en cuenta
los efectos de la
S y SO en cuanto
a todos los
escenarios de
trabajo
4. REQUISITOS
DEL SISTEMA DE
GESTIN DE S y
SO
4.1 Requisitos generales:
La organizacin debe
establecer, documentar, un
sistema de gestin de S y SO

4.2 Poltica de s y so:
La alta direccin define y
autorizar la poltica de S y SO

4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de
peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de
los controles:
Procedimientos definidos por la
organizacin

NOTA 1: evaluar
aspectos
ambientales
NOTA 2: vase el
documento
OHSAS 18002.
4.3.2 Requisitos legales y
otros:
Procedimientos para identificar
y acceder a requisitos legales
que le apliquen

4.3.3 objetivos y programa(s):
Objetivos medibles, por nivel,
acordes con poltica,
prevencin, cumplimiento de
requisitos legales. Debe y
tener programas para su
cumplimiento
4.4 Implementacin y
operacin
4.4.1 recursos, funciones,
responsabilidad, rendicin de
cuentas y autoridad:
compromiso de la alta direccion

NOTA 1:
recursos
NOTA 2: puede
delegar deberes.
Debe conservar
responsabilidad
de rendir cuentas
4.4.2 competencia, formacin
y toma de conciencia:
personal que tome conciencia
sobre el impacto de S y SO

4.4.3 Comunicacin,
participacin y consulta
4.4.3.1
Comunicacin:
Gestionar
comunicacin partes
interesadas

4.4.3.2 Participacin
y consulta:
Participacin partes
interesadas
4.4.4 Documentacin: la
documentacion debe incluir:
politica, objetivos, alcance del
sistema, etc

NOTA: la
documentacion
con base a
peligros y riesgos
4.4.5 Control de documentos:
deben estra controlados, ser
aprobados y estar actualizados.


4.4.6 Control operacional:
Determinar operaciones y
actividades asociadas con el
(los) peligro(s) identificado(s),
implementacin de controles
necesarios para gestionar el
(los) riesgo(s) de S y SO.
Gestin
del cambio

4.4.7 Preparacin y respuesta
ante emergencias:
Procedimientos para identificar
y responder ante emergencias



4.5 Verificacin
4.5.1 Medicin y seguimiento
del desempeo:
Procedimientos para
seguimiento y medicin de
desempeo de la S y SO


4.5.2 Evaluacin del
cumplimiento legal y otros:
Procedimientos
4.5.2.1 evaluar el
cumplimiento de los
requisitos aplicables
NOTA: varia la
frecuencia de la
evaluacion
4.5.2.2 evaluar
cumplimiento de los
que suscriba

4.5.3 Investigacin de
incidentes. No
conformidades y acciones
correctivas y preventivas:
Procedimientos
4.5.3.1 Investigacin
de incidentes:
investigar los
incidentes

4.5.3.2 No
conformidad, accin
correctiva y accin
preventiva:
identificacion de no
conformidades y
toma de acciones
4.5.4 Control de registros:
Registro de la conformidad de
los requisitos

4.5.5 Auditora interna: llevar
acabo auditorias al SGSySO
4.6 revisin por la
direccin: debe revisar el
sistema de gestin de S y SO.

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