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Y NACIONALES DE
AUDITORIA
265 Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del 15/12/2009
gobierno y a la dirección de la entidad.
EVALUACION DEL RIESGO Y RESPUESTA A LOS
RIESGOS EVALUADOS
NIA Descripción Entrada en vigor
300 Planificación de la auditoría de estados financieros. 15/12/2009
315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 15/12/2013
mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.
320 Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la 15/12/2009
auditoría.
330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 15/12/2009
402 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una 15/12/2009
organización de servicios.
450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de 15/12/2009
la auditoría.
EVIDENCIA DE AUDITORIA
NIA Descripción Entrada en vigor
700 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados 15/12/2016
financieros.
701 Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría 15/12/2016
emitido por un auditor independiente.
7030 Informe sobre el examen del control interno relacionado con la preparación de la 1/03/2007
información financiera.
7090 Informe de atestiguamiento sobre los controles de una organización de servicios. 1/10/2011
NORMAS DE REVISION