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DORA ADEY ZABALA HERNANDEZ


Hola, tu pago está en mora. CIUDAD:MONTERIA/CORDOBA
Recuerda pagar antes DIRECCIÓN:MZ 46 LT 27 VILLACIELO
COMCEL S.A. CÓDIGO POSTAL:
NIT 800.153.993-7 de la fecha límite. Factura Electrónica de Venta: E 5780861321

FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO


SERVICIOS MÓVILES TOTAL A PAGAR:

CUFE=d63ab7cf4c2fa806fc80291ad2631f34393b264de19a9473ac124282389b5a158106fde1b6148d6df9b7b47a9d265549
Código Interno: 1.43188762 INMEDIATO 5431887626 $206,572.06
TOTAL ABENEFICIOS
PAGAR:SIN PAGAR MÁS
TU PLAN INCLUYE APPS INCLUIDAS

CARGO FIJO DE MINUTOS DATOS SMS


$44,299 Ilimitados 65 GB Ilimitados Todo Destino

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DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $102,952.52
$102,952.52

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764065140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.
Pagos recibidos $0.00

CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Valor
Servicio datos 14-feb-2024 13-mar-2024 $30,898.32
Cargo fijo mensual 14-feb-2024 13-mar-2024 $6,122.76 $44,299.99
Impuestos $7,278.91

EQUIPOS FINANCIADOS
Descripción Valor Valor
Total equipos financiados $59,319.55
$59,319.55
Impuestos $0.00

OTROS SERVICIOS
Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Descripción Valor Valor


Claro video Incluido sin costo adicional
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional
Representación gráfica generada por:

Impuestos IVA:7,034.00 Consumo:244.91 * La tasa de interés moratorio es del 34.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 14-Feb-2024


Período de Facturación:
Fecha de Facturación:
14-Ene-2024 - a 13-Feb-2024
14-Feb-2024 TOTAL A PAGAR $206,572.06
Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (Servicio, Servicios Suplementarios y Equipo) DORA ADEY ZABALA HERNANDEZ
Referencia de Pago Total: 5431887626
No. de Identificación: CC.: 50985345


(415)7707175320010(8020)5431887626(3902)20657206
Factura Electrónica de Venta:
Período de Facturación:
E 5780861321
14-Ene-2024 - a 13-Feb-2024
Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo $206,572.06 €B^^^B€TqBcY. €B^^^B€ Número Celular: 3102367432
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FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque XUfVUX!}@RSRhL V2@aAP SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO
Cód. del Banco Cheque No y iii y)Y!) Y91q)Aa)
TOTAL A PAGAR: $206,572.06
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO


DETALLE DEL MES PARA EQUÍPO A CRÉDITO : XIA REDMI13C128GB AZ HL
Capital Tasa de Pago a Interés Interés de IVA VR. Cuota
No.Crédito Valor Crédito Cuota
Fin Período Interés E.A. Capital Corriente Mora Interés Mes
9876520017874685 $543,936.56 $454,926.81 37.51 $45,099.25 $13,553.74 $666.56 $0.00 3 de 12 $59,319.55
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS
LÍNEA 3102367432

553 90 77.73
600
75
51.08
Minutos\Segundos

60
450 343
273 45 28.94
300 210 208 177 30 18.30 14.36

Gigas
144 8.28 3.89
15
150
0
0 AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB PROM
JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE PROM

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no


incluidos dentro del plan.

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Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo

 (415)7707175320010(8020)1431887627(3902)08859952

(415)7707175320010(8020)4151666379(3902)11797254

Valor a pagar por servicios + suplementarios $88,599.52 Valor a pagar por equipo $117,972.54

REFERENCIA DE PAGO: 1431887627 REFERENCIA DE PAGO: 4151666379

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. del Banco Cheque No Cód. del Banco Cheque No
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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PARA QUE TENGAS EN CUENTA


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Información de factura electrónica: ƧƠǀƻƔƨƫƩǍǙǀƯƚǪǴƿƱǿƤƕǑƞǖǏǸƭƵƺǻǡLJƵƆǵƶƍǧƍǒǐdzƛƃǵƬƜƻƿǿƮƤƬǥǡƝƛǴƣƩưƙƋǦƹƾDžƹƒǃǀljǣǁƝƪƈƒƣƈƸƹ
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Fecha y Hora de Emisión: 16-Feb.-2024 00:00 ǩǐǀǁǠǛǖǾƽƪƞǭǩƓǃǫƯƯƽưǓǡƉƸƁǴƐƖƛnjǘƊǑƇǙǘƢǔDZƲDZƉƃƎǵƿǐLJƨǤǨƱǺǎƷƇƇƵƜǹƵƕljLjǺǹƵǥƣƳǚƗƊǞƺƝƌƿƓǩDŽ
QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc Fecha y Hora de Aprobación: 16-Feb.-2024 16:51
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Información General:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las
sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del
pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea
Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a
través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la
presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3102367432


CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($) Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire Tiempo Aire al Aire
14-ene 06:40 3137590204P 0:12 $0.00 $0.00 $0.00 24-ene 08:30 3002842415C 0:19 $0.00 $0.00 $0.00
14-ene 07:06 3128946538 1:23 $0.00 $0.00 $0.00 24-ene 08:34 3183964389C 0:29 $0.00 $0.00 $0.00
14-ene 07:19 3128946538 0:12 $0.00 $0.00 $0.00 24-ene 10:20 3219249418 0:12 $0.00 $0.00 $0.00
14-ene 07:30 3145954835 1:31 $0.00 $0.00 $0.00 24-ene 12:37 3183964389C 0:58 $0.00 $0.00 $0.00
14-ene 15:39 3128946538 1:32 $0.00 $0.00 $0.00 24-ene 13:07 3128946538 0:46 $0.00 $0.00 $0.00
15-ene 08:39 3208899898 2:27 $0.00 $0.00 $0.00 24-ene 14:55 3127847066 0:35 $0.00 $0.00 $0.00
15-ene 08:42 3208899898 4:05 $0.00 $0.00 $0.00 24-ene 20:53 3117310602 2:38 $0.00 $0.00 $0.00
15-ene 08:48 3128946538 0:39 $0.00 $0.00 $0.00 24-ene 20:56 3117310602 0:53 $0.00 $0.00 $0.00
15-ene 08:49 3208899898 7:03 $0.00 $0.00 $0.00 25-ene 05:02 3128946538 1:31 $0.00 $0.00 $0.00
15-ene 08:56 3128946538 0:22 $0.00 $0.00 $0.00 25-ene 05:54 3128946538 1:03 $0.00 $0.00 $0.00
15-ene 12:06 3002842415C 0:31 $0.00 $0.00 $0.00 25-ene 07:38 3128946538 0:39 $0.00 $0.00 $0.00
15-ene 12:46 3128946538 1:35 $0.00 $0.00 $0.00 25-ene 09:13 6013383838 2:01 $0.00 $0.00 $0.00
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16-ene 10:48 3002842415C 0:01 $0.00 $0.00 $0.00 26-ene 05:20 3128946538 2:44 $0.00 $0.00 $0.00
16-ene 10:48 3002842415C 0:36 $0.00 $0.00 $0.00 26-ene 06:34 3002842415C 0:26 $0.00 $0.00 $0.00
16-ene 11:04 3117946893 1:29 $0.00 $0.00 $0.00 26-ene 06:35 3046503267 0:18 $0.00 $0.00 $0.00
16-ene 11:17 3128946538 4:05 $0.00 $0.00 $0.00 26-ene 11:30 3128946538 7:03 $0.00 $0.00 $0.00
16-ene 12:04 3002842415C 1:00 $0.00 $0.00 $0.00 26-ene 13:04 3002842415C 1:49 $0.00 $0.00 $0.00
16-ene 15:32 3128946538 1:54 $0.00 $0.00 $0.00 26-ene 18:35 3002842415C 1:50 $0.00 $0.00 $0.00
16-ene 17:36 3117310602 5:59 $0.00 $0.00 $0.00 26-ene 19:44 3002842415C 0:55 $0.00 $0.00 $0.00
16-ene 19:52 3128946538 0:54 $0.00 $0.00 $0.00 26-ene 20:07 3145954829 1:42 $0.00 $0.00 $0.00
17-ene 15:27 3145954835 0:22 $0.00 $0.00 $0.00 27-ene 05:00 3128946538 3:23 $0.00 $0.00 $0.00
17-ene 16:04 3117310602 1:52 $0.00 $0.00 $0.00 27-ene 07:34 3128946538 0:56 $0.00 $0.00 $0.00
17-ene 16:44 3137590204P 0:55 $0.00 $0.00 $0.00 27-ene 09:42 3145954829 0:26 $0.00 $0.00 $0.00
17-ene 16:45 3145954835 0:29 $0.00 $0.00 $0.00 27-ene 10:30 3128946538 0:20 $0.00 $0.00 $0.00
17-ene 16:47 3205125128 1:15 $0.00 $0.00 $0.00 28-ene 07:43 3002842415C 15:30 $0.00 $0.00 $0.00
17-ene 17:19 3117946893 4:36 $0.00 $0.00 $0.00 28-ene 20:47 3183964389C 0:43 $0.00 $0.00 $0.00
17-ene 18:16 3128946538 4:28 $0.00 $0.00 $0.00 29-ene 07:11 3183964389C 0:53 $0.00 $0.00 $0.00
18-ene 16:18 3208518194 2:55 $0.00 $0.00 $0.00 29-ene 08:47 3242057159 1:17 $0.00 $0.00 $0.00
18-ene 19:22 3183964389C 0:31 $0.00 $0.00 $0.00 29-ene 09:39 3183964389C 0:42 $0.00 $0.00 $0.00
19-ene 12:25 3128946538 2:21 $0.00 $0.00 $0.00 29-ene 11:49 3183964389C 1:18 $0.00 $0.00 $0.00
19-ene 14:00 3007394599C 0:31 $0.00 $0.00 $0.00 29-ene 12:23 3128946538 1:09 $0.00 $0.00 $0.00
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19-ene 14:58 3128946538 1:07 $0.00 $0.00 $0.00 29-ene 18:13 3002842415C 1:24 $0.00 $0.00 $0.00
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19-ene 17:24 3128946538 4:00 $0.00 $0.00 $0.00 29-ene 18:24 3002842415C 1:10 $0.00 $0.00 $0.00
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Subtotal 358:22 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de Llamadas
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COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 DORA ADEY ZABALA HERNANDEZ


Carrera 68A No. 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. MZ 46 LT 27 VILLACIELO
Somos autorretenedores según Resolución. 0195 del 26 de diciembre de 1995 MONTERIA/CORDOBA
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005 GRANDES
CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de Diciembre 14 de 2018 Y 1
RETENEDORES DE IVA 24159
Actividad económica principal 6120

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: DORA ADEY ZABALA HERNANDEZ


Obligación: 1.43188762
Fecha: 14/02/2024

Debido a que COMCEL S.A. no ha recibido el pago oportuno de la Obligación en


Referencia, le informamos que de no cancelar el saldo adeudado, reportaremos la
mora existente en la obligación a las centrales de riesgos, 20 días calendario
después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 14/02/2024, el saldo asciende a la suma de $44,299.53 por concepto de


Capital e intereses de servicios de telecomunicaciones.

Si ya realizó el pago, por favor hacer caso omiso a la presente comunicación. Si tiene
alguna inquietud comuníquese a la línea 018000341818.

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