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NIS 700045132

Recibo Nro. S001 - 39267428


ROSA MERCEDES CARDENAS FELIX
CL SATELITE Nro. Puerta 431 07 Sin Barrio Cercado Grocio Prado ,
GROCIO PRADO
Vencimiento de Contrato : 12/07/2024
Período de Facturación : 07/2023
Fecha de Emisión : 14/08/2023 Medidor: 14378143 HEXING
Vencimiento de pago : 29/08/2023 R:10 - I: 3191 Hoja 01

Datos del Suministro Concepto de Facturación


Descripción Importe
Domicilio: CL SATELITE Nro. Puerta 431 07 Sin Barrio Cercado
Grocio Prado , GROCIO PRADO Cargo Fijo Mensual 4.11
Acceso: PASAJE LA LUCUMA Energía Activa (27 kWh * 0.7031 S/ / kWh) 18.98
Energía Activa(Primeros 30 kWh) 14.77
Sistema Eléctrico CHINCHA Interes Compensatorio 38734421 0.33
Sector Típico 2 Interes Compensatorio 0.14
Alumbrado Publico 3.90
Tarifa BT5B Residencial Mantenimiento y Reposicion 1.28
Tensión Baja 220 V
Pot.Cont.(Kw) 3 SUBTOTAL 43.51
I.G.V.18.00 % 7.83
Interes Moratorio 38734421 0.05
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1 0.56
Medidor: 14378143 HEXING
Tipo de Medidor: Electrónico 3 Hilos TOTAL DEL MES 51.95
Tipo de Conexión: C1.1 Monofásico - Aéreo Redondeo Anterior 0.04
Redondeo Actual -0.09
Periodo de Consumo: 11/07/2023 - 09/08/2023 Deuda anterior 1 mes 56.10
Tipo de Consumo Lec. Ant. Lect. Act. Cte. Consumo
Energía Activa 3694 3751 1.00 57
153

130

132

109
39

39

44

55

61

54

87

61

57

CONSUMO
(kWh)

TOTAL A PAGAR S/ ******108.00


May-23
Ago-22

Sep-22

Nov-22

Ene-23

Mar-23
Feb-23

Jun-23
Oct-22

Abr-23
Dic-22
Jul-22

Jul-23

Información Complementaria

Comunícate al
056 -Opción
5810 660
Descuento FOSE 6.33

Información Importante
UNICO AVISO DE SUSPENSION : Estimado Cliente, al día de emisión de esta factura no consta en nuestros registros el pago de las
facturas detalladas en este talón. De no registrarse su pago hasta el 31/08/2023 procederemos a la suspensión del suministro. Si canceló la deuda
desestime este aviso.
Periodo Importe S/ Consumo Histórico en Soles
06/2023 56.10 Jun-23 : S/ 56.10
May-23 : S/ 65.80

¡ElectroDunas y SENASA, trabajando juntos por la inocuidad agroalimentaria, de la región Ica!

TOTAL A PAGAR S/ ******108.00


Recibo Nro. 39267428
Periodo Facturado Fecha de Vencimiento
0.700045132.01 - 09/08/23 108.00 DV: 9
07/2023 29/08/2023

Impreso por Impresión y Soluciones TI S.A.C. RUC: 20553575525

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