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TALLER S.R.L.

RETENCIONES IT NIT: 1028779020


FORMULARIO N° 410-2 LOS DUENDES

IMPORTE (EN
(C) DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. BOLIVIANOS SIN
CENTAVOS)
Impuesto Retenido 013 -
LIQUIDACION DEL IMPUESTO
Impuesto determinado (Importe de la casilla C013) 909 -
Pagos a cuenta realizados en DDJJ anterior y/o Boletas de Pago 622 -
Saldo disponible del periodo anterior a compensar 640 -
Diferencia a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C622+C640-909) 747 -
Saldo definitivo a favor del fisco (C909-C622-C640) 996 -
Imputación de Crédito en valores (Sujeto a verificación y confirmación por parte del SIN) 677 -
Impuesto a pagar en efectivo (C996-C677) Si > 0 (Si la presentación es fuera de tiempo, debe realizarlo en la
Boleta 1000) 576 -
AUDITITO S.R.L.
#REF!

RETENCIONES IUE NIT: 1028779020


FORMULARIO N° 570

IMPORTE (EN
(C) DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. BOLIVIANOS SIN
CENTAVOS)
Importe cancelado por servicios 013 -

Importe cancelado por adquisiciones 026 -

Importe sujeto a impuesto (50% sobre el importe de la casilla C013) 1001 -

Importe sujeto a impuesto (20% sobre el importe de la casilla C026) 1002 -


LIQUIDACION DEL IMPUESTO
Impuesto determinado (25% sobre (C1001+C1002)) 909 -
Pagos a cuenta realizados en DDJJ anterior y/o Boletas de Pago 622 -
Saldo disponible del periodo anterior a compensar 640 -
Diferencia a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C622+C640-909) 747 -
Saldo definitivo a favor del fisco (C909-C622-C640) 996 -
Imputación de Crédito en valores (Sujeto a verificación y confirmación por parte del SIN) 677 -
Impuesto a pagar en efectivo (C996-C677) Si > 0 (Si la presentación es fuera de tiempo, debe realizarlo en la
Boleta 1000) 576 -
RC-IVA 604 VERSION 3 RETENCIONE

(C) DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMP


Impuesto Retenido por Servicios Nacionales
a
b Impuesto Retenido por Servicios Extranjeros

c Impuesto Retenido por Otros Conceptos

d Impuesto Retenido Determinado (C404 + C405 + C406)

e Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en


Boletas de Pago
f Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a
Compensar
g Saldo a favor del contribuyente para el siguiente
periodo (C622+C640-C909; Si >0)
h Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si
> 0)
i Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación
y Confirmación por Parte del S.I.N.)
j Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;Si > 0), (Si la
Presentación es Fuera de Término, Debe Realizar el
Pago en la Boleta F.1000)
ANEXO A) DATOS INFORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL POR RETENCIÓN
DE SERVICIOS (NACIONAL)

RC-IVA
a) Nombres y b )Documento de
Apellidos de Identidad
las Personas
Naturales

ANEXO A Y OTROS
TOTAL ANEXO A
Totales

ANEXO B) DATOS INFORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL NO DOMICILIADA


RETENCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
b )Documento c) Resumen del Servicio
a)Nombres y Apellidos de las de Identidad
Personas Naturales
ANEXO B Y OTROS
TOTAL ANEXO B
Totales

604 ANEXO C) DATOS INFORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL POR RETENCI


CONCEPTOS (Alquileres, intereses y otros).
a) Nombres y b )Documento de
Apellidos de Identidad
las Personas
Naturales

ANEXO C Y OTROS
TOTAL ANEXO C
Totales
VA 604 VERSION 3 RETENCIONES

MINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO


mpuesto Retenido por Servicios Nacionales 404
0
puesto Retenido por Servicios Extranjeros 405

mpuesto Retenido por Otros Conceptos 406

to Retenido Determinado (C404 + C405 + C406) 909


0
a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en 622
Boletas de Pago
o Disponible de Pagos del Período Anterior a 640
Compensar
o a favor del contribuyente para el siguiente 747
periodo (C622+C640-C909; Si >0) 0
efinitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si 996
> 0) 0
ción de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación 677
y Confirmación por Parte del S.I.N.)
to a Pagar en Efectivo (C996-C677;Si > 0), (Si la 576
ntación es Fuera de Término, Debe Realizar el
Pago en la Boleta F.1000)
ORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL POR RETENCIÓN DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS (NACIONAL)
c) Resumen del Servicio d)Monto e) Monto
Pagado en Retenido en
Bolivianos Bolivianos

0 0

ORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL NO DOMICILIADA EN EL PAÍS POR


RETENCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
d) País e) Monto f) Monto
Pagado en Retenido en
Bolivianos Bolivianos

0
0
0
0
0
0
0

0 0

INFORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL POR RETENCIÓN DE OTROS


CONCEPTOS (Alquileres, intereses y otros).
c) Resumen del Servicio d)Monto e) Monto
Pagado en Retenido en
Bolivianos Bolivianos

0 0
0
0
0

0 473
PLANILLA TRIBUTARIA V.3

Código dependiente RC- Primer Segundo Número de


Año Periodo Nombres Documento de
IVA Apellido Apellido
Identidad

a b c d e f g

2022 3 3450974012 LUIS PEREZ PEREZ 3450974

Nota: Solo para fines informativos


TG 12.71%
LUIS 11,000.00 1398.1 9,602
SAID 11,532.00 1465.7172 10,066
YASENDY 9,530.00 1211.263 8,319
PLANILLA SY MARZO

Novedades Dos (2) salarios 13% de dos (2)


Tipo de (I=Incorporación Monto de mínimos Importe sujeto a Impuesto Salarios Impuesto Neto
impuesto
Documento V=Vigente ingreso neto nacionales no RC-IVA Mínimos RC-IVA
D=Desvinculado) imponibles (base imponible) Nacionales

h i j k l=j-k (si j>k) m=l*13% n o=m-n (si m>n)

CI V 9602 4328 5274 686 563 123

TOTALES 9,602 4,328 5,274 686 563 123

Cod. Form. 608 v4 13 26 27 2000 215 1215

50000 6500
Mantenimiento
F-110 Saldo a favor del Saldo a Favor del Saldo a favor del
dependiente
de valor del Saldo del
saldo a favor del periodo anterior Saldo Utilizado Impuesto RC-IVA
Casilla 693 Fisco Dependiente retenido
periodo anterior dependiente del actualizado
periodo anterior

v=u (si u<=q);


p q=o-p (si o>p) r=p-o (si p>o) s t u=s+t v=q (si q<u) w=q-v (si q>v)

6500 0 6377 0 - 0 0 0

6,500 - 6,377 - - - - -

202 2001 634 635 648 649 650 450

T.O.(UFV FINAL/UFV INICIAL-1)


Saldo de Crédito Saldo de pago a
cuenta SIETE-RG
Pago a cuenta F-110 Total saldo pago Pago a cuenta Fiscal a favor del
Impuesto RC-IVA dependiente a favor del
SIETE-RG a cuenta SIETE- SIETE-RG
Casilla 465 retenido dependiente
periodo anterior RG del periodo utilizado para el mes para el mes
siguiente siguiente

aa=z(si w>=z);
x y z=x+y aa=w(si w<z) ab=w-aa ac=r+u-v ad=z-aa

0 0 0 0 0 6377 0

- - - - - 6,377 -

466 465 471 472 909 592 469


2022

FEBRERO 2.37712

MARZO 2.37846
(C) DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUY
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

(D) SALDOS DESPUES DE LA COMPENSACION DE PAGOS A CUENTA


a
b
c
d

(E) LIQUIDACION DEL ADEUDO TRIBUTARIO, MULTAS Y SANCIONES


a
b
c
d
e

(F) COMPENSACION O PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (EN EFECTIVO


a
b
c
d
e
f
g

DATOS PAGO SIGMA


a
b
c
d
RC-IVA 608

(C) DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE


Monto de ingreso neto
Dos (2) salarios mínimos nacionales no imponibles
Importe sujeto a impuesto (Base Imponible) según planilla salarial
Impuesto por RC - IVA (C27 * 13%); Si > 0
13% de dos (2) Salarios Mínimos Nacionales
Impuesto Neto RC - IVA según planilla salarial
Form 110 (C693); 13% de Facturas presentadas
Saldo a favor del fisco
Saldo a favor del dependiente
Saldo a favor de los dependientes periodo anterior
Mantenimiento de Valor del saldo a favor del dependiente del periodo anterior
Saldo del periodo anterior actualizado (C635 + C648); Si > 0
Saldo Utilizado
Impuesto RC - IVA retenido
Saldo de Credito Fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente según planilla salarial

(D) SALDOS DESPUES DE LA COMPENSACION DE PAGOS A CUENTA


Pagos a cuenta realizados en F - 608 Original y/o rectificatoria, y/o en Boletas de Pago; por el periodo fiscal que se liquida
Saldo de pagos disponible del periodo anterior a compensar (C747 del F-608 del periodo anterior)
Saldo de pagos disponible después de la compensación ((C622 + C640) - C909); Si > 0
Saldos de impuesto a favor del Fisco (C909 - (C622 + C640); Si > 0

(E) LIQUIDACION DEL ADEUDO TRIBUTARIO, MULTAS Y SANCIONES


Actualización de Valor sobre el monto declarado en la casilla (C996)
Intereses sobre el tributo omitido
Multa por Incumplimiento a Deberes Formales por presentación Fuera de Plazo
Sanción por Omisión del Pago
Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C996 + C925 + C938 + C954 + C942); Si > 0

(F) COMPENSACION O PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (EN EFECTIVO Y/O VAL


Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C955 - C643); Si > 0
Saldo de pagos, disponible para el periodo siguiente (C643 - C955); Si > 0 (Se traslada al siguiente periodo a la casilla C640 del
Retención RC - IVA por otros pagos en el periodo a Desvinculados
Imputación de crédito en valores (Sujeto a verificación y confirmación por parte del S.I.N.)
Pago en efectivo ((C746 + C748) - C677); Si > 0
Total numero de dependientes
Total de Formularios 110 recibidos en el periodo que se liquida

DATOS PAGO SIGMA


Nro. C-31
Nº de Cbte. de pago
Fecha de confirmación de pago
Importe pagado vía SIGMA/SIGEP
13
26
27
2000
215
1215
202
2001
634
635
648
649
650
909 0
592

622
640 0
643 0
996 0

925
938
954
942
955 0

ES Y/O SIGMA)
746 0
747 0
748
677
576 0
127 3
130 1

8880
8882
8881
882
IMPUESTOS NACIONALES

www.impuestos.gob.bo
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:

ALQUILER S.R.L.
NIT PERIODO

4…………….. MES
2
AÑO
2023
DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

518 537

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
2 Exportación de bienes y operaciones exentas
3 Ventas gravadas a Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA


5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %]
RUBRO 1:

9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros


10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55)
11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período
15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%]
RUBRO 2:

17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13%


FISCAL

18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003)


19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0
ORIGINAL SIN

20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)


21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
DTERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior


23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si >0)
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
RUBRO 3:

26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)


27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0)
28 Tributo Omitido (C996)
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE
RUBRO 4:
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE
30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo

RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)

DEFINITIVO
RUBRO 5:
35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)

SALDO
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
RUBRO 6:
IMPORTE
INFORMATIVOS DE PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)


Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios


RUBRO 7:
Declaración Jurada Mensual

DATOS

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios


PAGO SIGMA

41 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago


RUBRO 8:
DATOS

42 8880 8882 8881


JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
NÚMERO DE ORDEN

1234567890
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
Cód. 537
x
Cód. N° DE ORDEN
521
Cód. I M P O R T E
NTE Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

asa Cero 13 0
14 0
15 0
505 0
16 0
17 0
18 0
39 0
55

1002 0
11 0
26 0
vadas 31 0
27 0
28

114 0
C15+C505)]*13% 1003 0
1004 0
693 0
909 0
rior) 635 0
648

1001 0
declara 622

nterior) 640

643 0
996 0
924 0
925
938

954

era de plazo 967

955 0
35+C648-C909; Si >0) 592 0
C955; Si >0) 747 0
646 0
677

576 3,049
580

581

Importe pagado vía


8883
SIGMA

Aclaración de firma:

C.I.
IMPUESTOS NACIONALES

www.impuestos.gob.bo
TALLER S.R.L

NIT PERIODO

4…………….. MES
4
AÑO
2023
DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

518 537

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
2 Exportación de bienes y operaciones exentas
3 Ventas gravadas a Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA


5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %]
RUBRO 1:

9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros


10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55)
11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período
15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%]
RUBRO 2:

17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13%


FISCAL

18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003)


19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0
ORIGINAL SIN

20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)


21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
DTERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior


23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si >0)
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
RUBRO 3:

26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)


27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0)
28 Tributo Omitido (C996)
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE
RUBRO 4:
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE
30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo

RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)

DEFINITIVO
RUBRO 5:
35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)

SALDO
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
RUBRO 6:
IMPORTE
INFORMATIVOS DE PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)


Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios


RUBRO 7:
Declaración Jurada Mensual

DATOS

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios


PAGO SIGMA

41 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago


RUBRO 8:
DATOS

42 8880 8882 8881


JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
NÚMERO DE ORDEN

1234567890
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
Cód. 537
x
Cód. N° DE ORDEN
521
Cód. I M P O R T E
NTE Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

asa Cero 13 0
14 0
15 0
505 0
16 0
17 0
18 0
39 0
55

1002 0
11 0
26

vadas 31 0
27 0
28

114 0
C15+C505)]*13% 1003 0
1004 0
693 0
909 0
rior) 635 0
648

1001 0
declara 622

nterior) 640

643 0
996 0
924 0
925
938

954

era de plazo 967

955 0
35+C648-C909; Si >0) 592 0
C955; Si >0) 747 0
646 0
677

576 0
580

581

Importe pagado vía


8883
SIGMA

Aclaración de firma:

C.I.
IMPUESTOS NACIONALES

www.impuestos.gob.bo
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:

ALQUILERES S.R.L
NIT PERIODO
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

MES 2023
02

DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA


Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN

518 537

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1
Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos)
DETERMINACIÓN DE LA BASE
IMPONIBLE E IMPUESTO

2
Ingresos exentos

3
Base imponible (C13 - C32)
RUBRO 1:

4
Impuesto Determinado (C24 * 3%)
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior)
6
DETERMINACIÓN DEL SALDO

Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0)


7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
ORIGINAL SIN

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)


RUBRO 2:

FISCAL

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0)


11 Tributo Omitido (C996)
12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
13
LA DEUDA TRIBUTARIA

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado


DETERMINACIÓN DE

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
RUBRO 4:

16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)


17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0)
DEFINITIVO

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
RUBRO 5:
SALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
RUBRO 6:
IMPORTE
DE PAGO
to lea el instructivo y use letra de imprenta

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)


n Jurada Mensual

PAGO SIGMA

22 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago


RUBRO 8:
DATOS

23 8880 8882 8881


Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de impren
Declaración Jurada Mensual
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
NÚMERO DE ORDEN

1234567890
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
Cód. 537

Cód. N° DE ORDEN

521
Cód. I M P O R T E
NTE Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

13

32

24 0
909 0
eríodo anterior) 664 0
1001 0
declara 622

nterior) 640

643 0
996 0
924 0
925

938

954

era de plazo 967

955 0
619 0
C955; Si >0) 747 0
646 0
677

576 0

Importe pagado vía


8883
SIGMA
Aclaración de firma:

C.I.
IMPUESTOS NACIONALES

www.impuestos.gob.bo
COLEGIO

NIT PERIODO

4…………….. MES
4
AÑO
2023
DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

518 537

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
2 Exportación de bienes y operaciones exentas
3 Ventas gravadas a Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA


5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %]
RUBRO 1:

9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros


10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55)
11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período
15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%]
RUBRO 2:

17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13%


FISCAL

18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003)


19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0
ORIGINAL SIN

20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)


21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
DTERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior


23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si >0)
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
RUBRO 3:

26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)


27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0)
28 Tributo Omitido (C996)
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE
RUBRO 4:
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE
30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo

RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)

DEFINITIVO
RUBRO 5:
35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)

SALDO
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
RUBRO 6:
IMPORTE
INFORMATIVOS DE PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)


Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios


RUBRO 7:
Declaración Jurada Mensual

DATOS

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios


PAGO SIGMA

41 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago


RUBRO 8:
DATOS

42 8880 8882 8881


JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
NÚMERO DE ORDEN

1234567890
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
Cód. 537
x
Cód. N° DE ORDEN
521
Cód. I M P O R T E
NTE Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

asa Cero 13 0
14 0
15 0
505 0
16 0
17 0
18 0
39 0
55

1002 0
11 0
26 0
vadas 31 0
27 0
28

114 0
C15+C505)]*13% 1003 0
1004 0
693 0
909 0
rior) 635 0
648

1001 0
declara 622

nterior) 640

643 0
996 0
924 0
925
938

954

era de plazo 967

955 0
35+C648-C909; Si >0) 592 0
C955; Si >0) 747 0
646 0
677

576 0
580

581

Importe pagado vía


8883
SIGMA

Aclaración de firma:

C.I.
IMPUESTOS NACIONALES

www.impuestos.gob.bo
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:

ALQUILERES S.R.L
NIT PERIODO
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

MES 2023
02

DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA


Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN

518 537

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1
Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos)
DETERMINACIÓN DE LA BASE
IMPONIBLE E IMPUESTO

2
Ingresos exentos

3
Base imponible (C13 - C32)
RUBRO 1:

4
Impuesto Determinado (C24 * 3%)
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior)
6
DETERMINACIÓN DEL SALDO

Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0)


7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
ORIGINAL SIN

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)


RUBRO 2:

FISCAL

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0)


11 Tributo Omitido (C996)
12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
13
LA DEUDA TRIBUTARIA

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado


DETERMINACIÓN DE

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
RUBRO 4:

16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)


17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0)
DEFINITIVO

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
RUBRO 5:
SALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
RUBRO 6:
IMPORTE
DE PAGO
to lea el instructivo y use letra de imprenta

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)


n Jurada Mensual

PAGO SIGMA

22 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago


RUBRO 8:
DATOS

23 8880 8882 8881


Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de impren
Declaración Jurada Mensual
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
NÚMERO DE ORDEN

1234567890
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
Cód. 537

Cód. N° DE ORDEN

521
Cód. I M P O R T E
NTE Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

13 0
32 0
24 0
909 0
eríodo anterior) 664 0
1001 0
declara 622

nterior) 640

643 0
996 0
924 0
925

938

954

era de plazo 967

955 0
619 0
C955; Si >0) 747 0
646 0
677

576 0

Importe pagado vía


8883
SIGMA
Aclaración de firma:

C.I.
IMPUESTOS NACIONALES

www.impuestos.gob.bo
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:

ALQUILERES S.R.L
NIT PERIODO
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

MES 2023
02

DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA


Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN

518 537

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1
Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos)
DETERMINACIÓN DE LA BASE
IMPONIBLE E IMPUESTO

2
Ingresos exentos

3
Base imponible (C13 - C32)
RUBRO 1:

4
Impuesto Determinado (C24 * 3%)
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior)
6
DETERMINACIÓN DEL SALDO

Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0)


7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
ORIGINAL SIN

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)


RUBRO 2:

FISCAL

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0)


11 Tributo Omitido (C996)
12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
13
LA DEUDA TRIBUTARIA

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado


DETERMINACIÓN DE

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
RUBRO 4:

16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)


17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0)
DEFINITIVO

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
RUBRO 5:
SALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
RUBRO 6:
IMPORTE
DE PAGO
to lea el instructivo y use letra de imprenta

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)


n Jurada Mensual

PAGO SIGMA

22 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago


RUBRO 8:
DATOS

23 8880 8882 8881


Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de impren
Declaración Jurada Mensual
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
NÚMERO DE ORDEN

1234567890
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
Cód. 537

Cód. N° DE ORDEN

521
Cód. I M P O R T E
NTE Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

13 0
32

24 0
909 0
eríodo anterior) 664 0
1001 0
declara 622

nterior) 640

643 0
996 0
924 0
925

938

954

era de plazo 967

955 0
619 0
C955; Si >0) 747 0
646 0
677

576 0

Importe pagado vía


8883
SIGMA
Aclaración de firma:

C.I.
IMPUESTOS NACIONALES

www.impuestos.gob.bo
COLEGIO

NIT PERIODO

4…………….. MES
2
AÑO
2023
DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

518 537

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
2 Exportación de bienes y operaciones exentas
3 Ventas gravadas a Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA


5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %]
RUBRO 1:

9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros


10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55)
11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período
15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%]
RUBRO 2:

17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13%


FISCAL

18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003)


19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0
ORIGINAL SIN

20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)


21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
DTERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior


23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si >0)
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
RUBRO 3:

26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)


27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0)
28 Tributo Omitido (C996)
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE
RUBRO 4:
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE
30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo

RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)

DEFINITIVO
RUBRO 5:
35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)

SALDO
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
RUBRO 6:
IMPORTE
INFORMATIVOS DE PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)


Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios


RUBRO 7:
Declaración Jurada Mensual

DATOS

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios


PAGO SIGMA

41 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago


RUBRO 8:
DATOS

42 8880 8882 8881


JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
NÚMERO DE ORDEN

1234567890 CALCULO AUXILIAR


DD.JJ. ORIGINAL FOLIO 23000 INGRESO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
Cód. 537
x
Cód. N° DE ORDEN
521
Cód. I M P O R T E
NTE Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

asa Cero 13 23,000


14 0
15 0
505 0
16 0
17 0
18 0
39 2,990
55

1002 2,990
11 0
26 0
vadas 31 0
27 0
28

114 0
C15+C505)]*13% 1003 0
1004 0
693 0
909 2,990
rior) 635 0
648

1001 2,990
declara 622

nterior) 640

643 0
996 2,990
924 2,990
925
938

954

era de plazo 967

955 2,990
35+C648-C909; Si >0) 592 0
C955; Si >0) 747 0
646 2,990
677

576 2,990
580

581

Importe pagado vía


8883
SIGMA

Aclaración de firma:

C.I.
IMPUESTOS NACIONALES

www.impuestos.gob.bo
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:

ALQUILERES S.R.L
NIT PERIODO
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

MES 2023
02

DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA


Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN

518 537

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1
Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos)
DETERMINACIÓN DE LA BASE
IMPONIBLE E IMPUESTO

2
Ingresos exentos

3
Base imponible (C13 - C32)
RUBRO 1:

4
Impuesto Determinado (C24 * 3%)
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior)
6
DETERMINACIÓN DEL SALDO

Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0)


7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
ORIGINAL SIN

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)


RUBRO 2:

FISCAL

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0)


11 Tributo Omitido (C996)
12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
13
LA DEUDA TRIBUTARIA

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado


DETERMINACIÓN DE

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
RUBRO 4:

16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)


17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0)
DEFINITIVO

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
RUBRO 5:
SALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
RUBRO 6:
IMPORTE
DE PAGO
to lea el instructivo y use letra de imprenta

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)


n Jurada Mensual

PAGO SIGMA

22 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago


RUBRO 8:
DATOS

23 8880 8882 8881


Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de impren
Declaración Jurada Mensual
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
NÚMERO DE ORDEN

1234567890
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
Cód. 537
23000

Cód. N° DE ORDEN

521
Cód. I M P O R T E
NTE Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

13 23000
32 0
24 23000
909 690
eríodo anterior) 664 0
1001 690
declara 622

nterior) 640

643 0
996 690
924 690
925

938

954

era de plazo 967

955 690
619 0
C955; Si >0) 747 0
646 690
677

576 690

Importe pagado vía


8883
SIGMA
Aclaración de firma:

C.I.
REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - CONTRIBUYEN
(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA
a Numero de Orden
b NIT
c Mes
d Año
i Fecha

DDJJ ORIGINAL (B) DATOS BASICOS DE LA DECLARA


DDJJ Original 534 QUE RECTIFICA
Nro. de Resolución
a
Administrativa
b Formulario
c Número de Orden de la DDJJ que R
(C) DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO
a b c
Importe mes I Importe mes II Importe mes III
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2900 2900 2900
0 0 0
Impuesto Determinado ((C013 + C026 -C707+ C042-C23 ) * 13%)
(D) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBU
a Impuesto Contenido en Notas Fiscales según formulario adjunto
b 13% de dos Salarios Mínimos Nacionales por Mes
c Saldo a Favor del Contribuyente en el Periodo ((C781 + C794) - C909); Si >0
d Impuesto Calculado en el periodo (C909 - (C781 + C794)); SI > 0
e Saldo a Favor del Contribuyente del Período Anterior Actualizado
f Saldo a Favor del Contribuyente para el siguiente período (C693 + C635 - C1001; Si > 0)
g Saldo a Favor del Fisco (C1001 - C693 - 635; si >0)
h Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago
i Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar
j Diferencia a Favor del Contribuyente (C622 + C640 - C1002; Si > 0 )
k Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C1002 - C622 - C640; Si > 0)
l Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.)
Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;Si > 0), (Si la Presentación es Fuera de Término, Debe Rea
m
la Boleta F.1000)
VA - CONTRIBUYENTE DIRECTO

0
3
2021
12/31/1899

BASICOS DE LA DECLARACION JURADA


FICA
ro. de Resolución
518
dministrativa
ormulario 537
úmero de Orden de la DDJJ que Rectifica 521
STO
IMPORTE
Cod Col.(I+II+III)
13 0 INGRESOS PERCIBIDOS
26 0 INGRESOS PRECIBIDO EN ESPECIE
707 0 IVA DECLAROS BASE UTILIZADO PARA PAGO
42 8700 INGRESO ANTICRETICOS
23 0 APORTE SEGURIDAD SOCIAL EFECTIVAMENT
909 1131
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE 50,000.00
781 0 B.I 5,000.00
794 1688 416.67
09); Si >0 693 0 2,900.00
1001 557 2,022.00
635 0 MAYO
C635 - C1001; Si > 0) 592 557 MAYO
1002 0
622 0 CALCULO AUXILIAR
640 0 2,164.00
) 747 557
996 0 12,984.00
ión por Parte del S.I.N.) 677 0
ón es Fuera de Término, Debe Realizar el Pago en
576 0
IBIDO EN ESPECIE
BASE UTILIZADO PARA PAGO IMPUESTOS

IDAD SOCIAL EFECTIVAMENTE PAGADO

SUS
ANUAL
MENSUAL
BS
ENERO ABRIL SMN 2164
2022 2250
2023 2362

ALCULO AUXILIAR
4328 562.64
1687.92
1687.92
REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - CONTRIBUYEN
(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA
a Numero de Orden
b NIT
c Mes
d Año
i Fecha

DDJJ ORIGINAL (B) DATOS BASICOS DE LA DECLARA


DDJJ Original 534 QUE RECTIFICA
Nro. de Resolución
a
Administrativa
b Formulario
c Número de Orden de la DDJJ que R
(C) DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO
a b c
Importe mes I Importe mes II Importe mes III
11000 11000 11000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2136 2136 2136
Impuesto Determinado ((C013 + C026 -C707+ C042-C23 ) * 13%)
(D) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBU
a Impuesto Contenido en Notas Fiscales según formulario adjunto
b 13% de dos Salarios Mínimos Nacionales por Mes
c Saldo a Favor del Contribuyente en el Periodo ((C781 + C794) - C909); Si >0
d Impuesto Calculado en el periodo (C909 - (C781 + C794)); SI > 0
e Saldo a Favor del Contribuyente del Período Anterior Actualizado
f Saldo a Favor del Contribuyente para el siguiente período (C693 + C635 - C1001; Si > 0)
g Saldo a Favor del Fisco (C1001 - C693 - 635; si >0)
h Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago
i Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar
j Diferencia a Favor del Contribuyente (C622 + C640 - C1002; Si > 0 )
k Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C1002 - C622 - C640; Si > 0)
l Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.)
Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;Si > 0), (Si la Presentación es Fuera de Término, Debe Rea
m
la Boleta F.1000)
VA - CONTRIBUYENTE DIRECTO

0
6
2023

BASICOS DE LA DECLARACION JURADA


FICA
ro. de Resolución
518
dministrativa
ormulario 537
úmero de Orden de la DDJJ que Rectifica 521
STO
IMPORTE
Cod Col.(I+II+III)
13 33000 INGRESOS PERCIBIDOS
26 0 INGRESOS PRECIBIDO EN ESPECIE
707 0 IVA DECLAROS BASE UTILIZADO PARA PAGO
42 0 INGRESO ANTICRETICOS
23 6408 APORTE SEGURIDAD SOCIAL EFECTIVAMENT
3457
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
781 0 B.I CALCULO AUXILIAR
794 1755 11,000.00
09); Si >0 693 0 SMN
1001 1702
635 0 GESTORA
C635 - C1001; Si > 0) 592 0 1702

1002 1702 B.I 11,000.00


622 0
640 0
) 747 0
996 0
ión por Parte del S.I.N.) 677 0
ón es Fuera de Término, Debe Realizar el Pago en
576 0 13,092.00
IBIDO EN ESPECIE
BASE UTILIZADO PARA PAGO IMPUESTOS

IDAD SOCIAL EFECTIVAMENTE PAGADO

ALCULO AUXILIAR

2250 4500 585 1755

19.42%

2136.2 MENSUAL GESTORA


REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - CONTRIBUYEN
(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA
a Numero de Orden
b NIT
c Mes
d Año
i Fecha

DDJJ ORIGINAL (B) DATOS BASICOS DE LA DECLARA


DDJJ Original 534 QUE RECTIFICA
Nro. de Resolución
a
Administrativa
b Formulario
c Número de Orden de la DDJJ que R
(C) DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO
a b c
Importe mes I Importe mes II Importe mes III
0 23000 23000
0 0 0
0 2990 2990
0 0 0
0 0 0
Impuesto Determinado ((C013 + C026 -C707+ C042-C23 ) * 13%)
(D) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBU
a Impuesto Contenido en Notas Fiscales según formulario adjunto
b 13% de dos Salarios Mínimos Nacionales por Mes
c Saldo a Favor del Contribuyente en el Periodo ((C781 + C794) - C909); Si >0
d Impuesto Calculado en el periodo (C909 - (C781 + C794)); SI > 0
e Saldo a Favor del Contribuyente del Período Anterior Actualizado
f Saldo a Favor del Contribuyente para el siguiente período (C693 + C635 - C1001; Si > 0)
g Saldo a Favor del Fisco (C1001 - C693 - 635; si >0)
h Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago
i Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar
j Diferencia a Favor del Contribuyente (C622 + C640 - C1002; Si > 0 )
k Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C1002 - C622 - C640; Si > 0)
l Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.)
Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;Si > 0), (Si la Presentación es Fuera de Término, Debe Rea
m
la Boleta F.1000)
VA - CONTRIBUYENTE DIRECTO

0
6
2023

BASICOS DE LA DECLARACION JURADA


FICA
ro. de Resolución
518
dministrativa
ormulario 537
úmero de Orden de la DDJJ que Rectifica 521
STO
IMPORTE
Cod Col.(I+II+III)
13 46000 INGRESOS PERCIBIDOS
26 0 INGRESOS PRECIBIDO EN ESPECIE
707 5980 IVA DECLAROS BASE UTILIZADO PARA PAGO
42 0 INGRESO ANTICRETICOS
23 0 APORTE SEGURIDAD SOCIAL EFECTIVAMENT
5203
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE 23,000.00
781 0
794 1170 2,250.00
09); Si >0 693 0 2,250.00
1001 4033
635 0
C635 - C1001; Si > 0) 592 0 1,170.00
1002 4033
622 0
640 0
) 747 0
996 0
ión por Parte del S.I.N.) 677 0
ón es Fuera de Término, Debe Realizar el Pago en
576 0 31,020.00
IBIDO EN ESPECIE
BASE UTILIZADO PARA PAGO IMPUESTOS

IDAD SOCIAL EFECTIVAMENTE PAGADO

INGRESO

4500 585

1170
REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - CONTRIBUYEN
(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA
a Numero de Orden
b NIT
c Mes
d Año
i Fecha

DDJJ ORIGINAL (B) DATOS BASICOS DE LA DECLARA


DDJJ Original 534 QUE RECTIFICA
Nro. de Resolución
a
Administrativa
b Formulario
c Número de Orden de la DDJJ que R
(C) DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO
a b c
Importe mes I Importe mes II Importe mes III
11000 11000 11000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2136 2136 2136
Impuesto Determinado ((C013 + C026 -C707+ C042-C23 ) * 13%)
(D) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBU
a Impuesto Contenido en Notas Fiscales según formulario adjunto
b 13% de dos Salarios Mínimos Nacionales por Mes
c Saldo a Favor del Contribuyente en el Periodo ((C781 + C794) - C909); Si >0
d Impuesto Calculado en el periodo (C909 - (C781 + C794)); SI > 0
e Saldo a Favor del Contribuyente del Período Anterior Actualizado
f Saldo a Favor del Contribuyente para el siguiente período (C693 + C635 - C1001; Si > 0)
g Saldo a Favor del Fisco (C1001 - C693 - 635; si >0)
h Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago
i Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar
j Diferencia a Favor del Contribuyente (C622 + C640 - C1002; Si > 0 )
k Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C1002 - C622 - C640; Si > 0)
l Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.)
Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;Si > 0), (Si la Presentación es Fuera de Término, Debe Rea
m
la Boleta F.1000)
VA - CONTRIBUYENTE DIRECTO

0
6
2023

BASICOS DE LA DECLARACION JURADA


FICA
ro. de Resolución
518
dministrativa
ormulario 537
úmero de Orden de la DDJJ que Rectifica 521
STO
IMPORTE
Cod Col.(I+II+III)
13 33000 INGRESOS PERCIBIDOS
26 0 INGRESOS PRECIBIDO EN ESPECIE
707 0 IVA DECLAROS BASE UTILIZADO PARA PAGO
42 0 INGRESO ANTICRETICOS
23 6408 APORTE SEGURIDAD SOCIAL EFECTIVAMENT
3457
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
781 0 B.I CALCULO AUXILIAR
794 11,000.00
09); Si >0 693 0 SMN
1001 3457 SMN
635 0 GESTORA
C635 - C1001; Si > 0) 592 0 3457

1002 3457 B.I 11,000.00


622 0
640 0
) 747 0
996 0
ión por Parte del S.I.N.) 677 0
ón es Fuera de Término, Debe Realizar el Pago en
576 0 26,592.00
IBIDO EN ESPECIE
BASE UTILIZADO PARA PAGO IMPUESTOS

IDAD SOCIAL EFECTIVAMENTE PAGADO

ALCULO AUXILIAR ABRIL

2250 4500 585 MAYO


2362 4724 614.12 JUNIO 1228.24
19.42% 1199.12
1813.24
2136.2 MENSUAL GESTORA

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