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Departamento de Prevención de Riesgos

Formulario: O-05

INSPECCIÓN GERENCIA
OBRA FECHA
EFECTUADA POR SR. CARGO
1.- CONTROL ADMINISTRATIVO SI NO N/C
1.1.- SE HAN CUMPLIDO LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD FORMULADAS POR:
1. DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
2. PREVENCIONISTA DE OBRA
3. COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
4. COMITÉ DE FAENA
5. EXPERTO MUTUAL DE SEGURIDAD
6. OTROS FISCALIZADORES
1.2.- CONTROL DE LA ACCIDENTABILIDAD
1. HA HABIDO ACCIDENTES
2. JEFE DIRECTO INVESTIGÓ EL ACCIDENTE
3. COMITÉ PARITARIO INVESTIGO EL ACCIDENTE
4. PROFESIONAL ENTREVISTO AL ACCIDENTADO
5. SE CORRIGIERON CAUSAS DEL ACCIDENTE
1.3.- SITUACIÓN DE LOS SUBCONTRATISTAS (Si el cumplimiento es menor al 100%, comentar en punto 3)
1. SE LES ENTREGO LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS
2. SE LES ENTREGO EL REGLAMENTO DE SUBCONTRATISTA
3. CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS
4. PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGOS
5. CUENTAN CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
2.- VERIFICACIÓN DE CONTROL DE RIESGOS DE ACCIDENTES (COMENTAR LO OBSERVADO EN TERRENO EN EL PTO. 3 ) SI NO N/C
2.1.- RIESGOS DE DERRUMBES EN EXCAVACIONES ESTÁN CONTROLADOS
2.2.- ANDAMIOS CUENTAN CON TODAS SUS ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
2.3.- VANOS, ABERTURAS Y BORDES DE LOSA ESTÁN PROTEGIDOS
2.4.- LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÁ EN BUEN ESTADO
2.5.- EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ES CORRECTO
2.6.- LA OBRA CUENTA CON UN ORDENAMIENTO ADECUADO
2.7.- SE INCLUYE LA PREVENCION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE TRABAJOS
2.7.- BAÑOS Y COMEDORES CUMPLEN CON EL DS. 594
2.8.- REVISON DE REPORTE DE ACCION CORRECTIVA, CON RESPECTO DE INFORMES DE PREV. DE OBRA

3.- OBSERVACIONES Y/O ACCIONES CORRECTIVAS (Este campo es de llenado obligatorio)

FIRMA APR FIRMA GERENTE


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