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NO PAGADO

FACTURA # 00009059
Fecha emisión 01/05/2023
Fecha vencimiento 15/05/2023

De Para
WIMAX ERBIN NORMA EUSTAQUIA
DNI 20317417013 21387951
AV 25 DE MAYO N* 798 San Luis
Teléfono 2920290242 Teléfono / 2920615227
ID 000324

Descripción Precio Imp% Cant. Total

Servicio de Internet Banda ancha $ 3.600,00 0.00 1 $ 3.600,00


mes a facturar Mayo
Fecha de Suspensión : 21/05/2023
Plan internet : PLAN BASICO 6MB

Mora factura vencida $ 200,00 0.00 1 $ 200,00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

SUBTOTAL : $ 3.800,00
04470000090592305150360000050380000000000000515007581875
IMPUESTO : $ 0,00
Abonar en: Rapipago, Pago Fácil, Cobro Expres y Provincia Pagos.
DESCUENTO : $ 0,00
Entidad Recaudadora: BANCO ROELA a través de
TOTAL : $ 3.800,00
codigo pago electronico 0000003245150075818

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Usuario: 000324
Contraseña: {codigo_cliente

RESUMEN DE DEUDA
Nº Comprobante Emitido Vencimiento TOTAL Detalle

00009059 01/05/2023 15/05/2023 $ 3.800,00 Pendiente de Pago

DEUDA TOTAL $ 3.800,00

PDF Generado 22/05/2023 01:28 pm

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