Está en la página 1de 8

SEPTIEMBRE

SEMANAS 1 2 3 4
INVENTARIO INICAL 1000 164 373 173
UNIDADES PRONOSTICADAS 775 775 775 775
PEDIDOS DE CLIENTES 836 791 1200 992
INVENTARIO FINAL 164 373 173 181
MPS 1000 1000 1000

373
OCTUBRE
5 6 7 8
181 378 678 978 3100 VENTA DE CAJAS UN AÑO ANTES
700 700 700 700 2800
803 451 690 866
378 678 978 112
1000 1000 1000
AS UN AÑO ANTES
EJEMPLLRESUELTO PLAN MAESTRO DEPRO

unidades familias de productos(plan agregado)

octubre 5100
noviembre 8800
unidades por producir 13900

SEMANAS
INVENTARIO INICIAL
UNIDADES PRONOSTICADAS
PEDIDOS DE CLIENTES
INVETARIO FINAL
REFERENCIA A MPS
INVENTARIO INICIAL
UNIDADES PRONOSTICADAS
PEDIDOS DE CLIENTES
INVETARIO FINAL
REFERENCIA B MPS
CAPACIDAD PROMEDIO DE PLANTA
EJEMPLLRESUELTO PLAN MAESTRO DEPRODUCCION

porcentaje de ventas REFERENCIA A 60% PORCENTAJE DE VENTAS REFERENCIA B 40%


3060 2040
5280 3520
8340 5560

OCTUBRE NOVIEMBRE
1 2 3 4 5
1000 164 1373 173 1181
765 765 765 765 1320
836 791 1200 992 803
164 1373 173 1181 861
0 2000 2000 1000
630 1600 725 1815 845
510 510 510 510 880
950 955 830 1050 1150
1600 725 1815 845 695
1920 80 1920 80 1000
2000 2000 2000 2000 2000
almaven 630 de b

NOVIEMBRE
6 7 8
861 541 221
1320 1320 1320
451 690 866
541 221 1
1000 1000 1100 8100
695 595 715
880 880 880
1100 0 0
595 715 735
1000 1000 900
2000 2000 2000
OCTUBRE
SEMANAS 1 2 3 4
MPS REFERENCIA A 0 2000 0 2000
MPSREFERENCIA B 1920 80 1920 80
CAPACIDAD PROMEDIO DE PLANTA 2000 2000 2000 2000

CAPACIDAD INSTALADA 576 576 576 576


CAPACIDAD REQUERIDA 576 564 576 564
DEFICIT 0 12 0 12

TRBAJADORES 12
HORAS/DIA 8
DIAS SEMANAS 6
HORAS SEMANAS 576
NOVIEMBRE TIEMPO ESTANDAR TOTAL
5 6 7 8
1000 1000 1000 1100 0.27 8100
1000 1000 1000 900 0.3 7900
2000 2000 2000 2000 16000

576 576 576 576


570 570 570 567
6 6 6 9

UNIDAD HORAS
1 0.3
1920 576
REAL PRODUCIDO AL 100%

También podría gustarte