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Desarrollo Comercial del Noroeste, S.A. de C.V.

Boulevard Luis Encinas Johnson #480 FACTURA


Col. Olivares C.P. 83180 HCAN 8317
Hermosillo, Sonora, México.
EXPEDIDO EN
RFC: DCN920623JE4
Carretera Cananea - Imuris Cananea,SON, C.P.84623
Tel. +52 (662) 218 0106
www.decono.mx
No. Cliente SAP: 1510019944 FECHA Y HORA: 21 de Diciembre de 2022
RFC: PAAE000820JH1
PAREDES ABRIL ERICK FRANCISCO 08:57:58
Uso CFDI:
CALLE 29 AVENIDA 33 2900 CONDICION: Pagadero inmediatamente
G01-ADQUISICION DE
AGUAPRIETA VENDEDOR: JOSE ALFREDO RUIZ MARTINEZ
MERCANCIAS
SONORA MÉXICO NO FACT/NC SAP:91345916
C.P. 84279 NO PEDIDO: 20373847
NO ENTREGA: 80458543
CVEPRODSER CODIGO CANTIDAD UMV DESCRIPCION P.UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
15121501 1008676 3.000 PI/ 17625-ACEITE PARA MOTOR DOS 64.66 193.98
TIEMPOS 16OZ
46181500 1009609 2.000 PAA/H87 15266-GUANTES PARA JARDINERIA 38.79 77.58
MEDIAN.S
27111600 1008596 4.000 PI/ 22216-MARRO T/NEVADA 3 LBS MANGO 103.45 413.80
11 PRET
46181500 1008345 18.000 PI/ 29977-GUANTES DE CARNAZA Y LONETA 50.86 915.48
C REF
39121330 1013197 32.000 PI/ 45006-CAJA TIPO CHALUPA D ACERO 4.31 137.92
2X4 ECON
39122200 1013405 6.000 PI/ 46491-PLACA ARMADA 3 CONTAC OSLO 67.24 403.44
BLANCO
26121600 1012390 1.000 PI/ 46067-CORDON DUPLEX FLEXIBLE SPT 1,159.48 1,159.48
14 AWG
40101502 1011642 2.000 PI/ 48532-EXTRACTOR D AIRE 6 COLOR 297.41 594.82
BLANCO
31201502 1007200 8.000 PI/ 46160-CINTA D/AISLAR #33 18M NEGR 8.62 68.96
VOLTEC
26111700 1009403 3.000 PAA/H87 46318-PILA ALCALINA TAMAN D 34.48 103.44
BLISTER C2
46171501 1006635 3.000 PI/ 43353-CANDADO ANTIPALAN 75MM 366.38 1,099.14
LLAVE TETRA
31162402 1012894 3.000 PI/ 43660-CERRADURA MANI LATON ANTIG 245.69 737.07
BAN.
40172609 1014399 20.000 PI/ 45411-CODO 90 DE PVC 13 MM 2.16 43.20
40172609 1014328 10.000 PI/ 43038-TUBO HIDRAULIC PVC1/2 40.52 405.20
CEDULA 40 3M
40141608 1013803 8.000 PI/ 49150-VALVULA ESFERA DE PVC 1/2 16.38 131.04
ROSCABLE
40141608 1013809 4.000 PI/ 49156-VALVULA ESFERA PVC 1/2 16.38 65.52
CEMENTAR
40172601 1014495 20.000 PI/ 47429-NIPLE CAMPANA DE LATON 3/8 12.07 241.40
X 1/2
27113200 1024834 6.000 PI/ 101101-NAVAJA PLEG. CUERPO 107.76 646.56
METALICO 6'
31162800 1024641 6.000 PI/ 100817-LLAVE NARIZ P/JARDIN 1/2' 53.45 320.70
GRANEL

(Ocho mil trescientos setenta y nueve pesos 43 /100 MXN)

Método de pago: PUE EFECTOS FISCALES AL PAGO Subtotal: $ 7,758.73


Impuestos:
GARANTÍA 90 DÍAS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE. PRESENTAR TICKET ORIGINAL PARA EL TRÁMITE $ 620.70
CORRESPONDIENTE. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. Consulta nuestro aviso de privacidad en http://www.decono.mx/avisodecono.pdf

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
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AGUAPRIETA VENDEDOR: JOSE ALFREDO RUIZ MARTINEZ
MERCANCIAS
SONORA MÉXICO NO FACT/NC SAP:91345916
C.P. 84279 NO PEDIDO: 20373847
NO ENTREGA: 80458543
CVEPRODSER CODIGO CANTIDAD UMV DESCRIPCION P.UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
Total MXN: $ 8,379.43
Forma de Pago: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS Régimen: 601

FOLIO FISCAL: FECHA HORA CERTIFICACION No. CERTIFICADO SAT CERTIFICADO EMISOR SAT:

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Sello Digital
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Sello del SAT


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Cadena Original del Complemento
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PAGARE HCAN 8317.Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de Desarrollo Comercial del Noroeste, S.A. de C.V., en la
ciudad de Hermosillo, Sonora o en cualquier otra ciudad a elección del tenedor, el día 21 de Diciembre de 2022 la cantidad de: $ 8,379.43 son: (Ocho
mil trescientos setenta y nueve pesos 43 /100 MXN) valor recibido a mi entera satisfacción. En caso de no ser pagado a su vencimiento, este pagaré causará
intereses moratorios al tipo de 10% mensual hasta su total liquidación juntamente con el principal. Las obligaciones anteriores las contraigo(emos)
mancomunada y solidariamente, en consecuencia, la parte acreedora podrá exigir de todos a prorrata de cualquiera de nosotros en su totalidad, el importe de
las mismas obligaciones, sin que ninguno tenga derecho requerido para implorar el beneficio de división.
AGUAPRIETA, Sonora, a 21 de Diciembre de 2022
Suscriptor: PAREDES ABRIL ERICK FRANCISCO CALLE 29 AVENIDA 33 2900 , AGUAPRIETA, México C.P. 84279 y/o la persona que firme a su ruego o
nombre.

_________________________________________
Acepto(amos) obligado(s) solidario(s)
en caso de persona moral como apoderado
y/o dependiente y en lo personal
Factura SAP: 91345916 Cliente SAP: 1510019944 Vendedor: JOSE ALFREDO RUIZ MARTINEZ

GARANTÍA 90 DÍAS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE. PRESENTAR TICKET ORIGINAL PARA EL TRÁMITE

CORRESPONDIENTE. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. Consulta nuestro aviso de privacidad en http://www.decono.mx/avisodecono.pdf

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
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