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Formato de Análisis de Riesgos identificación y


CONFIDENCIAL evaluación de peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales Control documental

INFORMACIÓN GENERAL DEL ANÁLISIS DE RIESGO REALIZADO

Tarea a realizar Área de trabajo:

Fecha de Elaboración: Fecha de Actualización Lider del área

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN SIN MEDIDA DE CONTROL CONTROLES A IMPLEMENTAR EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON CONTROLES DE SEGURIDAD SUPERVISIÓN Y VERIFICACÓN

Consecuencia de
Equipo de Acciones de
SEGURIDAD MEDIO Peligros y Aspectos impacto (Seguridad, Frecuencia de Nivel de Control de Control Acciones de Mitigación, Medidas de control para Frecuencia de Nivel de
Fotografía Descripción de la actividad Y SALUD AMBIENTE Probabilidad Severidad Eliminación Sustitución Protección Probabilidad Severidad Verificación Responsable
Ambientales Salud y Medio Exposición Significancia Ingenieria Administrativo reducir el riesgo o el impacto ambiental Exposición Significancia
Personal (CÓMO & CUÁNDO)
Ambiente)

Atmósfera Peligrosa Medición de gases, un vigia en la entrada del


(Toxica, Asfixiante, Posible de que Accidente de espacio confinado… etc. Imposible de que No requiere
6 Ocasional 3 3 54 x x x 0.1 Inusual 2 1 0.2
Inflamable, Explosiva, suceda primeros auxilios QRO-SGI-12-12 Procedimiento espacios suceda atención medica
Corrosiva) confinados

Ejemplo:
Limpieza al equipo "x"

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HOJA DE APROBACIÓN DE ANÁLISIS DE
RIESGOS
Fecha de emisión Revisión Fecha de revisión Control Documental
CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DELANÁLISIS DE RIESGOS


Tarea o actividad
Fecha de realización Lider del área:

El análisis de riesgo
¿Es de personal contratista? SI NO
¿Es una actividad estandar del área? SI NO

AUTORIZACIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS

Shift Manager Lider del Área Lider de HSE


Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
YO OPERADOR DEL ÁREA ACEPTO: He participado y he sido insturido sobre la información detallada en el
análisis de riesgos y estoy de acuerdo en cumplir las medidas de control definidas, Además confirmo que solo
trabajaré dentro de los alcances definidos en el análisis de riesgos
Nombre Puesto Firma

Análisis de Riesgo Contratistas


Nombre de la empresa contratista
Descripción General del Proyecto

Lider de Proyectos Lider HSE Supervisor Contratista


Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

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Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Segurid
Calificación del Riesgo
La formula empleada para la calificación del riesgo es la siguiente Riesgo= (P) Prob

(P) Probabilidad (F) Frecuencia


Valor Posibilidad de que el Descripción Valor Numero de veces que el Descripción
evento ocurra evento pueda ocurrir

Unas cuantas veces al


10 50% (1/2) 10
Muy posible que suceda Continuo dia

6 Posible de que suceda 10% (1/10) 6 Frecuente Una vez al día

3 Inusual pero puede 1% (1/100) 3 Una vez a la semana


suceder Ocasional

1 Probabilidad remota de 0.1% (1/1000) 2 Una vez al mes


que suceda Inusual

0.5 Concebible pero puede 0.01% (1/10000) 1 Una vez al año


suceder Raro

0.2 Prácticamente imposible 0,001% (1 / 100 000) 0.5 Una vez cada 5 años
de que suceda Muy raro
below
0.1
Imposible de que suceda 0,001% (1 / 100 000)

Calificación del Riesgo y Accion


La siguiente sección describe el valor obtenido de la formula matemátic

Valor del riesgo Acciones que deben toma

400 < R RIESGO INTOLERABL

200 < R < 400 RIESGO ALTO

70 < R < 200 Riesgo Medio

20 < R < 70 Riesgo Bajo

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R < 20 Riesgo Tolerable

JERARQUIA DE CONTRO
La jerarquización de riesgos sirve de apoyo para detectar puntos de mejora para aislar

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mbiente, Seguridad y Salud en el Trabajo
ación del Riesgo
guiente Riesgo= (P) Probabilidad x (F) Frecuencia x (S) Severidad

(S) Severidad Posibles (S) Severidad Posibles


Descripción Valor consecuencias a la integridad consecuencias al medio
fisica del personal ambiente
Unas cuantas veces al
100
dia Fatalidad Catastrofe

Una vez al día 40 Incapacidad permanente total Desastre

Una vez a la semana 15


Incapacidad temporal Muy Serio

Una vez al mes 7


Incidente con tiempo perdido Serio

Una vez al año 3


Accidente de Primeros Auxilios Importante

Una vez cada 5 años 1


No requiere atención médica Pequeño

el Riesgo y Acciones Que Deben Tomarse


de la formula matemática, la calificación del riesgo y las acciones que deben tomarse.

Acciones que deben tomarse Acciones que deben tomarse

Detener actividades de forma inmediata, informar


RIESGO INTOLERABLE
al shift manager/seguridad

RIESGO ALTO Requiere acciones inmediatas

Riesgo Medio Acciones necesarias

Riesgo Bajo Se requiere atencion

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Riesgo Tolerable Riesgo mayormente controlado

UIA DE CONTROLES DEL RIESGO


os de mejora para aislar en su mayor parte posible al trabajador del riesgo detectado en la actividad

El peligro eliminado fisicamente es el con


empleados deben trabajar muy por encima
Eliminación
la pieza en la que estan trabajando al nive
en

La sustitución, el segundo control de ries


Sustitución produce un peligro con algo que no produ
de productos de limpieza inflamables

El tercer medio más efectivo para contro


Control de Estos no eliminan los peligros, si no que ai
ingenieria capital de los controles de ingenieria tie
efectivos

Los controles administrativos son cambi


Control
administrativo
cambios administrativos pueden incluir, an
DC-3 , Per

Equipo de
El EPP es el medio menos efectivo para c
Protección
Personal daño para hacer q

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nado fisicamente es el control de riesgos mas efectivo. Por ejemplo, si los
trabajar muy por encima del suelo, el peligro se puede eliminar moviendo
e estan trabajando al nivel del suelo para eliminar la necesidad de trabajar
en alturas.

el segundo control de riesgos mas efectivo, implica reemplazar algo que


ro con algo que no produce un peligro. Por ejemplo, reemplazando el uso
s de limpieza inflamables con productos de limpieza no inflamables.

o más efectivo para controlar los peligros son los controle de ingenieria.
n los peligros, si no que aislan a las personas de los peligros. Los costos de
controles de ingenieria tieneden a ser mas altos que los controles menos
efectivos en la jerarquia.

dministrativos son cambios en la forma de trabajar de las personas estos


rativos pueden incluir, análisis de riesgos, procedimientos, entrenamiento,
DC-3 , Permiso de trabajo,

dio menos efectivo para controñar los peligros debido al alto potencial de
daño para hacer que el EPP sea ineficaz.

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(F) Frecuencia
Valor (P) Probabilidad
Valor Numero de veces que el
Posibilidad de que el evento ocurra
evento pueda ocurrir

10 Muy posible que suceda 10 Continuo


6 Posible de que suceda 6 Frecuente
3 Inusual pero puede suceder 3 Ocasional
1 Probabilidad remota de que suceda 2 Inusual
0.5 Concebible pero puede suceder 1 Raro
0.2 Prácticamente imposible de que suceda 0.5 Muy raro
0.1 Imposible de que suceda

“Este documento es Propiedad de MARS PETCARE queda prohibida la modificación del documento sin autorización y co
Ambiente de Mars Petcare Site Querétaro, en caso de que se realice una modificación no autorizada, se descartara que d
Medio ambiente”

Si
No

Peligro
Atmósfera Peligrosa (Toxica, Asfixiante, Inflamable, Explosiva, Corrosiva)

Atrapado por maquinaria

Fluidos Calientes (Aire, Vapor, Agua)

Caída de Objetos

Caída de distinto nivel

Caída en el mismo nivel

Colisión entre Vehículos

Derrames o fugas

Contacto con Punzo-cortantes

Contacto con fauna nociva

Arco eléctrico

Electrocución

Golpe de Calor

Golpeado por

Golpe a estructura

Golpeado por Vehículos

Hipotermia

Polvos Respirables

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Incendio

Intoxicación

Movimientos Repetitivos

Ruido

Sobre esfuerzo

Polvos Combustibles

Proyección de Partículas

Radiaciones Ionizantes (Rx)

Superficies Calientes

Polvos No respirables

Posiciones estaticas

Perdida de la visión

Volcadura

Expuesto a Plaguicidas

Exposición a Sustancias Químicas Para Limpieza y Saneamiento

Fluidos a alta presión


Enfermedad Infecciosa Severa

Lesiones

Bandalismo

Multas

Clausura

Quejas

Interrupción de Operaciones

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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(S) Severidad
Valor Posibles consecuencias a la
integridad fisica del personal

100 Fatalidad Mínimo


40 Incapacidad Permanente Total 400
15 Incapacidad temporal 200
7 Incidente con tiempo perdido 70
3 Accidente de primeros auxilios 20
1 No requiere atención medica 0.05

ento sin autorización y consentimiento de algún miembro del equipo de Seguridad, Salud y Medio
ada, se descartara que dicho documento forma parte del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y
ambiente”

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ud en el Trabajo

Máximo
10000 RIESGO INTOLETABLE
399 RIESGO ALTO
199 RIESGO MEDIO
69 RIESGO BAJO
19 RIESGO TOLERABLE

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Origin

SGI-Formato de Análisis de Riesgos


Identificación y evaluación de peligros, rie

Documento #: Revisión:
Responsables: Gerente EHS Fecha efectiva:
Nexus: Razón Social:
Título: Formato Análisis de Riesgos Identificación y evaluación de peligros, riesgos, aspec

Versión Fecha Responsable

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Original

rmato de Análisis de Riesgos


Identificación y evaluación de peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales

ión y evaluación de peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales

Cambio

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