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N° 028

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE DÍA MES AÑO
INTERNAMIENTO 04 07 08
Señor (es) : MULTISERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS EN GENERAL de: Dario Villagaray Gutierrez R.U.C. 10282601147
Dirección : AV. AMANCAES Nº 1040 - HUAMANGA - AYACUCHO Telf. 314452
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : Plaza Principal de Tambillo S/N
Lo siguiente :
Referencia Nº : REQUERIMIENTO SOLICITADO
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA R.U.C. Nº 20143137296

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

6.00 M3 ARENA FINA 150.00 900.00


5.00 M3 PIEDRA CHANCADA 120.00 600.00
10.00 M3 HORMIGON 70.00 700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
PROY/ACT. 0024 PREVISION SOCIAL
COMPONENTE 0052 PREVISION SOCIAL
META 0116. SISTEMAS DE PENSIONES

PRESUPUESTO: 88 ENCARGOS - ASIGNACION MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA


PRESUPUESTO 2008
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 2,200.00

SON:DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,200.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa ### CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa ###
Pro/Act 0024 S/. 2,200.00
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0116.
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe facturar
Día Mes Año
por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos

reservamos el dere
FUNCIÓN 30 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA 3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
SUBPROG. 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROY/ACT. 0005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 0014 ORDEN INTERNO
META 00031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 114.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90026 CONST. TROCHA CARROZ. PICHA QANCCAYLLO - II ETAPA S/. 550.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS

PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS


COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 550.00

TRANCA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. BROCHA DE 3" PULGADAS 7.00 21.00


20 KILO CLAVOS DE ACERO DE 2" 0.25 5.00
10 KILO CLAVOS DE ACERO DE 1" 0.20 2.00
05 UNID. CINTA DE EMBALAJE GRANDE 4.00 20.00
04 UNID. FOCOS SIMPLES PARA PASADIZO 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET CIRCULAR EMPOTRADO 4.00 16.00
02 GALON THINER ACRILICO 15.00 30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

102.00

MILLPO
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
85 BOLSA CEMENTO TIPO I PORTLAND 21.50 1,827.50
08 UNID. FLUORESCENTE DE 40W PHIILIPS 15.00 120.00
08 UNID. SSOPORTE PARA EL FLUORESCENTE 30.00 240.00
04 UNID. LAMPARA DE 100W SIMPLE 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET DE LOZA 4.00 16.00
04 UNID. INTERRUPTOR SIMPLE 5.00 20.00
04 UNID. TOMACORRIENTE SIMPLE 5.00 20.00
01 UNID. TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30A 25.00 25.00
06 UNID. CABLE Nº 14 AWE (ROLLO DE 100m) 95.00 570.00
05 UNID. PINTURAS OLEO MATE COLOR MARFIL 49.00 245.00
01 GALON PINTURA DE PÌZARRA 45.00 45.00
08 UNID. TAPA CIEGA RECTANGULAR 4.00 32.00
10 UNID. TAPA CIEGA CIRCULAR 4.00 40.00
0.00
0.00
0.00

3,208.50
EQUIS
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR MARFIL CLARO TEKNO 28.00 168.00


06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR VERDE TENIS 28.00 168.00
50 KILO IMPRIMANTE BLANCO 1.00 50.00
05 UNID. LIJAS DE FIERRO Nºº 60 3.00 15.00
01 GALON PINTURA PARA PIZARRA ESMALTE 28.00 28.00
02 GALON PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO 28.00 56.00
04 GALON THINER ACRILICO 15.00 60.00
03 ROLLO CABLE Nº 14 AWG INDECO 95.00 285.00
45 BOLSA CEMENTO TIPO I ANDINO 21.50 967.50
0.00
0.00
0.00
2931.9 0.00
6879.2 0.00
0.00
0.00

1,797.50

CAMION
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

04 UNID. LLANTAS 750 X 16 (14) CHASQUI GOOD YEAR 480.00 1,920.00


04 UNID. CAMARAS ARO 16 GOOD YEAR 65.00 260.00
04 UNID. PROTECTORES ARO 16 GOOD YEAR 50.00 200.00
01 UNID. ARO 16 MITSUBISHI 350.00 350.00
INCLUYE DESENLLANTE Y ENLLANTE 0.00
( CAMION MITSUBISHI WO 6573) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,730.00

VOLQUETE
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 12 X 20 (16) CAMINERA GOOD YEAR 1,230.00 2,460.00


02 UNID. CAMARA ARO 20 GOOD YEAR 115.00 230.00
02 UNID. PROTECTORES ARO 20 GOOD YEAR 90.00 180.00
02 UNID. BATERIAS ETNA 350.00 700.00
04 UNID. BORNES PARA BATERIA 5.00 20.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE 0.00
(PARA EL VOLQUETE CAMAZ VOLVO) 0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,590.00

CAMIONETA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 235/75 R-15 WRANGLER ATS GOOD YEAR 480.00 960.00
02 UNID. AROS 15 CROMADOS 275.00 550.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE ELECTRONICO 0.00
(PARA LA CAMIONETA PLACA PS 1951) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,510.00

REPUESTOS, ACCEOSRIOS Y LUBRICANTES FLORES EIRL


Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. RETEN DE CAJA JAP CHICA 15.00 15.00


01 UNID. SILICONA GRIS 999 10.00 10.00
01 UNID. BALDIMIX 6.00 6.00
02 UNID. RODAJES DE CAJA 50.00 100.00
01 UNID. COLLERIN MTS CARTER 90.00 90.00
01 UNID. REMACHADA DE DISCO EMBRAGUE 60.00 60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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281.00
Nº O/C
0001

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

21
Nº O/C
0002

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23

60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : VICTOR PACHECO ESPINOZA R.U.C. 10282261591
Dirección : JR. GARCILAZO DE LA VEGA Nº 755 - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia: REQUERIMIENTO Nº 272 - 2006 - MDV - ADIDUR - RTCC - J EXP. Nº 407
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 2" X 6' 5.50 38.50


105 UNID MADERA TORNILLO CORREAS 3" X 6" X 16' 16.00 1,680.00
08 UNID MADERA TORNILLO- CANTONERAS 1" X 3" X 10' 6.80 54.40
30 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 3" X 12' 16.20 486.00
60 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 2" X 12' 10.80 648.00
05 UNID MADERA TORNILLO -VIGA CUMBRERA 4" X 4" X 12' 43.20 216.00
20 UNID MADERA TORNILLO- VIGA ESTRUCTURAL 2" X 6" X 16.5' 56.00 1,120.00
01 UNID MADERA TORNILLO- COLUMNA 5" X 5" X 12' 67.00 67.00
07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 3" X 6' 8.10 56.70
05 UNID MADERA TORNILLO 4" X 6" X 5' 27.00 135.00
23 UNID MADERA TORNILLO-LISTONES 1" X 1" X 10' 2.25 51.75
13 UNID MADERA TORNILLO- FRISOS 4" X 4" X 12' 43.20 561.60
04 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 0.80 X 2.10 MT 350.00 1,400.00
01 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 1.00 X 2.10 MT 360.00 360.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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6,874.95
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA
SUBPROG. 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 6,874.95
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006301 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 08 06
Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº :
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2,040.00


01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B #VALUE!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. #VALUE!
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES

COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES


META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA 270.00
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA 270.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRASPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90024 CONST. TROCHA CARROZ. CHOCCYACC VINCHOS 270.00
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA 270.00

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA 270.00
#VALUE!
Nº O/C
0003

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
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6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

34
Nº O/C
0004

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30

25
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : INFORME Nº 107 - 2006 - MDV-DIDUR/RTCC-J EXP. Nº 276
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

10 BOLSA CEMENTO ANDINO PORTLAND TIPO I 21.30 213.00


12 VARILLA FIERRO DE 1/2" SIDER PERU 25.60 307.20
06 KILO ALAMBRE Nº 16 4.00 24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00

544.20
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 544.20
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999 CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa 5006373
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : LUCIO BAUTISTA GOMEZ R.U.C. 10282273735
Dirección : Av. Abraham Valdelomar Nº 106 - Madgalena - AYACUCHO TELEF. 316292
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : REQUERIMIENTO Nº - 06 - MDV-ADIDUR-ECV-RO EXP. Nº 1026
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

08 M3 PIEDRA CHANCADA 1/2 - 3/4 55.00 440.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

TOTAL S/.
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 440.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 07
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


Nº O/C
0005

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29

52

4764.30
124.00
Nº O/C
0006

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 03 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENO Nº 350-2006-MDV-ADIDUR-YMM-J EXP. Nº 499
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

170 UNID. TEJAS ANDINA 1.14 X 0.72 X 5 mm 20.50 3,485.00


30 UNID. CUMBRERAS SUPERIOR E INFERIOR 0.72 X 0.73 14.50 435.00
350 UNID. TIRAFONES C/SOMBRERO 5" 1.20 420.00
100 BOLSA YESO X 25 Kgs 4.40 440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,780.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 2483087 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES DEL CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA DEL DI
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 06 GESTION
META 00010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,780.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 2483087
Sub-programa 4000160 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 010
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 2006 - MDV/ELCV-RO EXP. Nº 961
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

05 ROLLO MANQUERA DE 3/4 REFORZADA x 100 METROS 142.00 710.00


01 UNID. TUBO DE 4" C-7.5 PVC SAP VINDUIT 97.00 97.00
01 UNID. REDUCCION 4-3 C-10 PLASTICA 19.00 19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 826.00
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 826.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5001059 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 51
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0115.
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
Nº O/C
0007

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

28
CHACOLLA DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGA
Nº O/C
0008

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

22
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 28 08 06
Señor (es) : REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRIC. FLORES E.I.R.L. RUC Nº 20452411572
Dirección : Av. Mariscal Cáceres Nº 198 - Ayacucho TELEF. 528708
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 008-2006-MDV-JAE/C.V. EXP. Nº 1143
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. CAJA DE CAMBIOS CANTER 4D31 2,585.70 2,585.70


01 GALON ACEITE DE CAJA SPIRAX 45.00 45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2,630.70
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
A DE CANGA PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 263.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.30 VER AFECTACION AL REVERSO

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,630.70
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
Sub-programa 5000668 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00005
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 29 08 06
Señor (es) : DAVID CURI ORE R.U.C. 10282997938
Dirección : Plaza principal - Vinchos - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 146 -2006 -MDV -ADIDUR -RTCC - J EXP. Nº 200
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. VENTANA METALICA 1.48 X 1.30 140.00 140.00


01 UNID. VENTANA METALICA 1.46 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.63 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.34 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.50 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.62 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.78 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.65 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.67 X 1.00 95.00 95.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,690.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIO
PROYECTO 17 AMBIENTE
COMPONENTE 55 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y O

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29
0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,690.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 061
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0174 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 204547
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 10159
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 263.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 263.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA 039 INDUSTRIA


SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 263.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 263.00
META 00805 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA VISTA S/. 263.70

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 263.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 263.00
Nº O/C
0009

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30

20
Nº O/C
0010

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

38
IVEROS INSTITUCIONALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE DÍA MES AÑO
DE VINCHOS
INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C. 10282523979
Dirección : Telf. 315958
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 BALDE ACEITE 25W60 CASTROL 160.00 320.00


01 BALDE ACEITE DE TRANSMISION PARA CORONA Y CAJA 200.00 200.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466987 PARA VOLVO 40.00 80.00
04 UNID. FILTRO DE PETROLEO LFP 466987 LYZ 15.00 60.00
02 UNID. FILTRO DE COMPRESORA 6882 MD 25.00 50.00
02 UNID. FILTRO DE AIRE 7610 HD 180.00 360.00
02 GALON ACEITE HIDRAULICO BLANCO CASTROL 40.00 80.00
02 GALON ACEITE SPIRAX PARA CAJA 50.00 100.00
03 GALON ACEITE SPIRAX PARA CORONA 50.00 150.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466634 40.00 80.00
02 LITRO HIDROLINA 10.00 20.00
1/4 GALON LIQUIDO DE FRENO 15.00 15.00
02 GALON REFRIGERANTE 40.00 80.00
01 GALON ACEITE 25W60 CASTROL 40.00 40.00
01 GALON HIDROLINA RX SUPER 10W CASTROL 40.00 40.00
0.00
0.00
1,675.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 11 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL S/. 95.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 1,045.00
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 630.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,675.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 26 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 009-2006-U.A./RACF
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. FAROS COMPLETOS 1M1882 210.00 630.00


01 UNID. ALARMA DE RETROCESO 3T1815 610.00 610.00
01 BALDE ACEITE SAE 90 220.00 220.00
10 COJIN AGUA ACIDULADA 1.00 10.00
01 UNID. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1R0739 90.00 90.00
02 BALDE ACEITE DE MOTOR 15W40 210.00 420.00
(PARA EL TRACTOR ORUGA D7G - CATERPILLAR) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 600.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 650.00
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 1,330.00
###
SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,980.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere

139.5833
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 140.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 200.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 120.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES


PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 200.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 200.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 200.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 120.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 200.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00
Nº O/C
0011

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23

24
Nº O/C
0012

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 02 08 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 003 - 2006 - MDV - R.L./ WLG EXP. Nº 1060
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

1589.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 17,955.70


68.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,805.70
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 40 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL S/. 33.90
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - PATAHUASI S/. 323.10
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 45.20
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - INGAHUASI S/. 137.50
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 576.30
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 VER AFECTACION EN EL REVERSO

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 18,805.70
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006302 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 001 - 2006-U.T./EMA EXP. Nº 704
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. FILTRO DE ACEITE PRIMARIO 330.00 330.00


01 UNID. FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO 320.00 320.00
01 UNID. FILTRO HIDRAULICO 120.00 120.00
02 UNID. CANTONERA DE MOTONIVELADORA 490.00 980.00
12 UNID. PERNO MAS TUERCA DE CANTONERA 11.00 132.00
01 BALDE GRASA RETINAX 250.00 250.00
02 UNID. CUCHLLA DE MOTONIVELADORA DE 8" 510.00 1,020.00
26 UNID. PERNOS MAS TUERCAS DE CUCHILLAS 10.00 260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,412.00
FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPONENTE 000000 0
META 00000 0
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,412.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0000 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 00
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00000
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 11,703.90

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 1,711.80

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 410.40

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 200028 APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL
COMPONENTE 200907 OBRAS DE EMERGENCIA

META 14789 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA


OBRAS DE EMERGENIA(CONST. CARRET. EQUIS ANTAPUNA) S/. 100.00
MANTENIMIENTO CARRETERA EQUIS ANTAPUNA S/. 67.80
MANT. CARR. ITANAYOCC-ÑAUPALLACCTA S/. 678.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 2,034.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 226.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 62.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 119.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 259.90
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 226.00
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 90.40
Nº O/C
0013

9700459

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

35
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

32
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 22 05 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 033 - 2006 - MDV - R.L. / RACF EXP. Nº 708
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

1498.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 16,927.40


130.50 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 1,631.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,558.65
FUNCIÓN 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA 3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMER
SUBPROG. 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROYECTO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
META 038 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES S/. 9,989.76
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA S/. 508.50

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.23

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 65/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 18,558.65
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000734
Sub-programa 5005611 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 016
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 038
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FALTA PECOSA 0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : NORVIC E.I.RL. RUC: 20452505551
Dirección : Av. 26 de Enero Nº 558 - Ayacucho TELEF. 312525
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 004-2006-MDV-ADIDUR-ECV/R. EXP. Nº 556
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

12 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8" ACEROS. A 13.50 162.00


02 GALON ACELERANTE DE FRAGUA 25.00 50.00
03 UNID. CARRETILLA BUGUI 98.00 294.00
03 UNID. PALA TIPO CUCHARA BELLOTA 29.00 87.00
03 UNID. PICO BELLOTA 29.00 87.00
06 UNID. BALDE VACIO 5.00 30.00
02 KILO CLAVO DE 2" 3.50 7.00
02 KILO CLAVO DE 2.5" 3.50 7.00
01 KILO CLAVO DE 3/8" 3.50 3.50
02 PLANCHA TRIPLAY 4 mm. LUPUNA 21.50 43.00
02 GALON CHEMALAX 138.00 276.00
08 UNID. HOJA DE SIERRA SANFLEX 5.00 40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,086.50
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,086.50
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90031 CONST. LOCAL PARA AUTORIDADES - VINCHOS S/. 339.00
META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA S/. 872.95
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA S/. 602.64
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 791.00

FUNCIÓN 09 EDUCACIÓN Y CULTURA


PROGRAMA 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROG. 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO 205230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
COMPONENTE 204547 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 750.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90034 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO CONCEPCION CANGALLO S/. 226.00

META 90036 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO TOTORAPATA S/. 126.56

META 90037 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO URPAYPAMPA S/. 382.50

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA S/. 763.10
META 90025 CONST. PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN S/. 809.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 671.64

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 678.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS
PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS
COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 847.50
### Nº O/C
0013

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

51
DESASTRES
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
DEPENDENCIA RESIDENTE DE OBRA TAMBILLO, 04 07 2008 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : ING. ANGELO DE LA ROSA TORO
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : SISTEMAS DE PENSIONES

Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00028


FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. RUBRO MPH
9002 ### 5000668
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE

DESPACHADA MEDIDA
UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANT. DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº
01 6 5 11 29 6.00 ARENA FINA - 06 M3 150.00 900.00
02 6 5 11 29 5.00 PIEDRA CHANCADA - 05 M3 120.00 600.00
03 6 5 11 29 10.00 HORMIGON - 10 M3 70.00 700.00
04 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
05 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
06 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
07 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
08 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
09 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
10 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
11 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
12 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
13 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
14 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
15 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
16 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
17 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
18 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
19 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
META: SISTEMAS DE PENSIONES SON: DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES S/. 2,200.00
Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL TRES INCLUSIVE
Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: TAMBILLO, 04 07 2008
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 22 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. AGUSTIN JAULIS QUISPE - OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : TRACTOR ORUGA D7G
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00201
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! 0145
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 #REF! #REF! #REF! #REF!
19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL NUEVE INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 22 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRANSPORTE VINCHOS, 29 05 DEL 2006 CÓDIGO Nº


SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. AGUSTIN JAULIS QUISPE
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : TRACTOR ORUGA D7G - CATERPILLAR
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00126
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM

ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE


Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 META #REF! #REF! S/. 900.00 #REF! #REF!
19 META #REF! #REF! S/. 900.00 #REF! #REF!
20 META #REF! #REF! S/. 180.00 #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF!
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
#REF! ### Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL SIETE INCLUSIVE
#REF! ### Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 29 05 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRANSPORTES VINCHOS, 06 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº


SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. GARLI FLORES MALDONADO - CONDUCTOR
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : VOLQUETE CAMAZ VOLVO
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00191
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM

ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE


Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 15.00
13 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 #REF! 00
19 #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF!
21
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
#REF! ### Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL QUINCE INCLUSIVE
#REF! ### Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 06 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
BEDWIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 08 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. OSCAR PANIAGUA SEGOVIA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00190
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF!

META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!


#REF! Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
### #REF! Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL CATORCE INCLUSIVE
### #REF! Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 08 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 29 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. RICHARD MISARAYME LIZANA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00204
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF!
16 #REF! #REF!
17 #REF! #REF!
18 #REF! #REF!
19 META: 10159 #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF!
21 #REF! #REF!
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL CATORCE INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 29 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 17 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. JAIME ANTONIO PRETEL CALDERON - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00199
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL TRES INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 17 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : ING. BENJAMIN JAYO CHOQUE - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO Y RESERVORIO PACCHAC
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06
07
08
09
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11
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17
18
19
20
21
META: 90038 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO Y RESERVORIO PACCHAC SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL VEINTIUNO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 00 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 11 MAYO DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. ELMER BERROCAL CHIPANA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : OBRA: COSTRUCCION DE LOCAL PARA AURORIDADES - VINCHOS
º Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00088
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!


Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 11 MAYO DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 22 05 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : BACH. EDWIN CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : OBRA: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00007
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FINVER
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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21 #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL DOCE INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 22 05 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 05 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR.OSCAR PANIAGUA SEGOVIA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00184
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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05 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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18 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL CUATRO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 05 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 17 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SE. EDWIN CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00189
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 #REF! #REF! #REF!
03 #REF! #REF! #REF!
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05 #REF! #REF! #REF!
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18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 17 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 07 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : Bach. EDWIN CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00188
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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06 #REF! 00 #REF! #REF!
07 #REF! 00 #REF! #REF!
08 #REF! 00 #REF! #REF!
09 #REF! 00 #REF! #REF!
10 #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF!

META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!


Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO NCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 07 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 29 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. JUAN ARANGO ENCISO - CONDUCTOR
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : CAMION MITSUBISHI PLACA WO 6573
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00200
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 #REF! #REF! #REF!
05 #REF! #REF! #REF!
06 #REF! #REF! #REF!
07 #REF! #REF! #REF!
08 #REF! #REF! #REF!
09 #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF!
11 #REF! #REF! #REF!
12 META: 00041 #REF! S/. 263.00 #REF! #REF!
13 META: 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 263.00 #REF! #REF!
14 META: 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 263.00 #REF! #REF!
15 META: 6831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 263.00 #REF! #REF!
16 META: 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 263.00 #REF! #REF!
17 META: 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 263.00 #REF! #REF!
18 META: 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 263.00 #REF! #REF!
19 META: 00805 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA VISTA S/. 263.70 #REF! #REF!
20 META: 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 263.00 #REF! #REF!
21 META: 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 263.00 #REF! #REF!
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL DOS INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 29 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 17 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. EDWIN LUIS CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00196
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL TRES INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 17 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 28 ABRIL DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : ING. BENJAMIN JAYO CHOQUE - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : OBRA: CONSTRUCCION DE RIEGO PRESURIZADO CONCEPCION CANGALLO
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00069
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. -
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL DIECIOCHO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 28 ABRIL DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
N° 008
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE DÍA MES
INTERNAMIENTO 31 07
Señor (es) : Err:509 R.U.C: Err:509
Dirección : JR. LOS GERANIOS Nº 215 SAN MELCHOR - SJB - HUAMANGA - AYACUCHO Telf. 326908
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : Plaza Principal de Tambillo S/N
Lo siguiente :
Referencia Nº : CONTRATO SUSCRITO
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO R.U.C. 20143659829

ARTÍCULOS VALOR
Código Cantidad Medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
3,306.28 SACHETS ENRIQUECIDA LACTEO PRECOCIDO C/U DE 1/2 KG. 2.35 7,770.00
JULIO DEL 2008 0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,770.00
FUNCIÓN 36 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA 3000850 DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIO
SUBPROG. 5006164 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNI
PROY/ACT. 0017 AMBIENTE
COMPONENTE 0055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRESUPUESTO: 00 - RECURSOS ORDINARIOS


PRESUPUESTO 2008
ESPECIFICA 5.3.11.24 S/. 7,770.00

SON:SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,770.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa ### CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa ###
Pro/Act 0017 S/. 7,770.00
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00124
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe Recibí Conforme 3
de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe facturar por separado en original y (03) Día Mes Año
copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el dere
FUNCIÓN 30 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA 3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
SUBPROG. 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROY/ACT. 0005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 0014 ORDEN INTERNO
META 00031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 114.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90026 CONST. TROCHA CARROZ. PICHA QANCCAYLLO - II ETAPA S/. 1,942.50

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS

PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS


COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 1,942.50

TRANCA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. BROCHA DE 3" PULGADAS 7.00 21.00


20 KILO CLAVOS DE ACERO DE 2" 0.25 5.00
10 KILO CLAVOS DE ACERO DE 1" 0.20 2.00
05 UNID. CINTA DE EMBALAJE GRANDE 4.00 20.00
04 UNID. FOCOS SIMPLES PARA PASADIZO 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET CIRCULAR EMPOTRADO 4.00 16.00
02 GALON THINER ACRILICO 15.00 30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

102.00

MILLPO
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
85 BOLSA CEMENTO TIPO I PORTLAND 21.50 1,827.50
08 UNID. FLUORESCENTE DE 40W PHIILIPS 15.00 120.00
08 UNID. SSOPORTE PARA EL FLUORESCENTE 30.00 240.00
04 UNID. LAMPARA DE 100W SIMPLE 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET DE LOZA 4.00 16.00
04 UNID. INTERRUPTOR SIMPLE 5.00 20.00
04 UNID. TOMACORRIENTE SIMPLE 5.00 20.00
01 UNID. TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30A 25.00 25.00
06 UNID. CABLE Nº 14 AWE (ROLLO DE 100m) 95.00 570.00
05 UNID. PINTURAS OLEO MATE COLOR MARFIL 49.00 245.00
01 GALON PINTURA DE PÌZARRA 45.00 45.00
08 UNID. TAPA CIEGA RECTANGULAR 4.00 32.00
10 UNID. TAPA CIEGA CIRCULAR 4.00 40.00
0.00
0.00
0.00

3,208.50
EQUIS
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR MARFIL CLARO TEKNO 28.00 168.00


06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR VERDE TENIS 28.00 168.00
50 KILO IMPRIMANTE BLANCO 1.00 50.00
05 UNID. LIJAS DE FIERRO Nºº 60 3.00 15.00
01 GALON PINTURA PARA PIZARRA ESMALTE 28.00 28.00
02 GALON PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO 28.00 56.00
04 GALON THINER ACRILICO 15.00 60.00
03 ROLLO CABLE Nº 14 AWG INDECO 95.00 285.00
45 BOLSA CEMENTO TIPO I ANDINO 21.50 967.50
0.00
0.00
0.00
2931.9 0.00
6879.2 0.00
0.00
0.00

1,797.50

CAMION
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

04 UNID. LLANTAS 750 X 16 (14) CHASQUI GOOD YEAR 480.00 1,920.00


04 UNID. CAMARAS ARO 16 GOOD YEAR 65.00 260.00
04 UNID. PROTECTORES ARO 16 GOOD YEAR 50.00 200.00
01 UNID. ARO 16 MITSUBISHI 350.00 350.00
INCLUYE DESENLLANTE Y ENLLANTE 0.00
( CAMION MITSUBISHI WO 6573) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,730.00

VOLQUETE
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 12 X 20 (16) CAMINERA GOOD YEAR 1,230.00 2,460.00


02 UNID. CAMARA ARO 20 GOOD YEAR 115.00 230.00
02 UNID. PROTECTORES ARO 20 GOOD YEAR 90.00 180.00
02 UNID. BATERIAS ETNA 350.00 700.00
04 UNID. BORNES PARA BATERIA 5.00 20.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE 0.00
(PARA EL VOLQUETE CAMAZ VOLVO) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,590.00

CAMIONETA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 235/75 R-15 WRANGLER ATS GOOD YEAR 480.00 960.00
02 UNID. AROS 15 CROMADOS 275.00 550.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE ELECTRONICO 0.00
(PARA LA CAMIONETA PLACA PS 1951) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,510.00

REPUESTOS, ACCEOSRIOS Y LUBRICANTES FLORES EIRL


Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. RETEN DE CAJA JAP CHICA 15.00 15.00


01 UNID. SILICONA GRIS 999 10.00 10.00
01 UNID. BALDIMIX 6.00 6.00
02 UNID. RODAJES DE CAJA 50.00 100.00
01 UNID. COLLERIN MTS CARTER 90.00 90.00
01 UNID. REMACHADA DE DISCO EMBRAGUE 60.00 60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

281.00
Nº O/C
008 0001

AÑO

08
Err:509

VALOR
TOTAL ESPECIFICA
7,770.00 1 6 5 11 30
0.00 2
3
0.00 4
0.00 5
0.00 6
7
0.00 8
0.00 9
0.00 10
0.00 11
0.00 12
0.00 13
0.00 14
0.00 15
0.00 16
0.00 17
0.00 18
0.00 19
0.00 20
0.00 21
0.00 22
0.00 23
0.00 24
0.00
0.00
7,770.00

7,770.00
ción Contable

S POR PAGAR

7,770.00
Nº O/C
0002

CIUDADANA

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23

60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
TOTAL

21.00
5.00
2.00
20.00
8.00
16.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

102.00

TOTAL
1,827.50
120.00
240.00
8.00
16.00
20.00
20.00
25.00
570.00
245.00
45.00
32.00
40.00
0.00
0.00
0.00

3,208.50
TOTAL

168.00
168.00
50.00
15.00
28.00
56.00
60.00
285.00
967.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,797.50

TOTAL

1,920.00
260.00
200.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,730.00

TOTAL

2,460.00
230.00
180.00
700.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,590.00

TOTAL

960.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,510.00

TOTAL

15.00
10.00
6.00
100.00
90.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

281.00
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : VICTOR PACHECO ESPINOZA R.U.C. 10282261591
Dirección : JR. GARCILAZO DE LA VEGA Nº 755 - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia: REQUERIMIENTO Nº 272 - 2006 - MDV - ADIDUR - RTCC - J EXP. Nº 407
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 2" X 6' 5.50 38.50
105 UNID MADERA TORNILLO CORREAS 3" X 6" X 16' 16.00 1,680.00
08 UNID MADERA TORNILLO- CANTONERAS 1" X 3" X 10' 6.80 54.40
30 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 3" X 12' 16.20 486.00
60 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 2" X 12' 10.80 648.00
05 UNID MADERA TORNILLO -VIGA CUMBRERA 4" X 4" X 12' 43.20 216.00
20 UNID MADERA TORNILLO- VIGA ESTRUCTURAL 2" X 6" X 16.5' 56.00 1,120.00
01 UNID MADERA TORNILLO- COLUMNA 5" X 5" X 12' 67.00 67.00
07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 3" X 6' 8.10 56.70
05 UNID MADERA TORNILLO 4" X 6" X 5' 27.00 135.00
23 UNID MADERA TORNILLO-LISTONES 1" X 1" X 10' 2.25 51.75
13 UNID MADERA TORNILLO- FRISOS 4" X 4" X 12' 43.20 561.60
04 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 0.80 X 2.10 MT 350.00 1,400.00

01 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 1.00 X 2.10 MT 360.00 360.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,874.95
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA
SUBPROG. 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 6,874.95
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006301 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 08 06
Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº :
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2,040.00


01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B #VALUE!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. #VALUE!
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES

COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES


META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA 270.00
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA 270.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRASPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90024 CONST. TROCHA CARROZ. CHOCCYACC VINCHOS 270.00
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA 270.00

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA 270.00
#VALUE!
Nº O/C
0003

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

6 5 11 29

34
Nº O/C
0004

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30

25
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : INFORME Nº 107 - 2006 - MDV-DIDUR/RTCC-J EXP. Nº 276
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
10 BOLSA CEMENTO ANDINO PORTLAND TIPO I 21.30 213.00
12 VARILLA FIERRO DE 1/2" SIDER PERU 25.60 307.20
06 KILO ALAMBRE Nº 16 4.00 24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

544.20
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 544.20
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999 CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa 5006373
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : LUCIO BAUTISTA GOMEZ R.U.C. 10282273735
Dirección : Av. Abraham Valdelomar Nº 106 - Madgalena - AYACUCHO TELEF. 316292
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : REQUERIMIENTO Nº - 06 - MDV-ADIDUR-ECV-RO EXP. Nº 1026
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

08 M3 PIEDRA CHANCADA 1/2 - 3/4 55.00 440.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

TOTAL S/.
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 440.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 07
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


Nº O/C
0005

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29

52

4764.30
124.00
Nº O/C
0006

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 03 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENO Nº 350-2006-MDV-ADIDUR-YMM-J EXP. Nº 499
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
170 UNID. TEJAS ANDINA 1.14 X 0.72 X 5 mm 20.50 3,485.00
30 UNID. CUMBRERAS SUPERIOR E INFERIOR 0.72 X 0.73 14.50 435.00
350 UNID. TIRAFONES C/SOMBRERO 5" 1.20 420.00
100 BOLSA YESO X 25 Kgs 4.40 440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,780.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 2483087 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES DEL CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA DEL DI
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 06 GESTION
META 00010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,780.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 2483087
Sub-programa 4000160 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 010
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 2006 - MDV/ELCV-RO EXP. Nº 961
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

05 ROLLO MANQUERA DE 3/4 REFORZADA x 100 METROS 142.00 710.00


01 UNID. TUBO DE 4" C-7.5 PVC SAP VINDUIT 97.00 97.00
01 UNID. REDUCCION 4-3 C-10 PLASTICA 19.00 19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 826.00
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 826.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5001059 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 51
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0115.
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
Nº O/C
0007

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

28
CHACOLLA DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGA
Nº O/C
0008

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

22
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 28 08 06
Señor (es) : REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRIC. FLORES E.I.R.L. RUC Nº 20452411572
Dirección : Av. Mariscal Cáceres Nº 198 - Ayacucho TELEF. 528708
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 008-2006-MDV-JAE/C.V. EXP. Nº 1143
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
01 UNID. CAJA DE CAMBIOS CANTER 4D31 2,585.70 2,585.70
01 GALON ACEITE DE CAJA SPIRAX 45.00 45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2,630.70
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
A DE CANGA PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 263.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.30 VER AFECTACION AL REVERSO

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,630.70
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
Sub-programa 5000668 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00005
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 29 08 06
Señor (es) : DAVID CURI ORE R.U.C. 10282997938
Dirección : Plaza principal - Vinchos - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 146 -2006 -MDV -ADIDUR -RTCC - J EXP. Nº 200
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. VENTANA METALICA 1.48 X 1.30 140.00 140.00


01 UNID. VENTANA METALICA 1.46 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.63 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.34 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.50 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.62 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.78 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.65 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.67 X 1.00 95.00 95.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,690.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIO
PROYECTO 17 AMBIENTE
COMPONENTE 55 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y O

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29
0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,690.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 061
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0174 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 204547
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 10159
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 263.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 263.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA 039 INDUSTRIA


SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 263.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 263.00
META 00805 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA VISTA S/. 263.70

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 263.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 263.00
Nº O/C
0009

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30

20
Nº O/C
0010

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

38
IVEROS INSTITUCIONALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE DÍA MES AÑO
DE VINCHOS
INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C. 10282523979
Dirección : Telf. 315958
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
02 BALDE ACEITE 25W60 CASTROL 160.00 320.00
01 BALDE ACEITE DE TRANSMISION PARA CORONA Y CAJA 200.00 200.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466987 PARA VOLVO 40.00 80.00
04 UNID. FILTRO DE PETROLEO LFP 466987 LYZ 15.00 60.00
02 UNID. FILTRO DE COMPRESORA 6882 MD 25.00 50.00
02 UNID. FILTRO DE AIRE 7610 HD 180.00 360.00
02 GALON ACEITE HIDRAULICO BLANCO CASTROL 40.00 80.00
02 GALON ACEITE SPIRAX PARA CAJA 50.00 100.00
03 GALON ACEITE SPIRAX PARA CORONA 50.00 150.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466634 40.00 80.00
02 LITRO HIDROLINA 10.00 20.00
1/4 GALON LIQUIDO DE FRENO 15.00 15.00
02 GALON REFRIGERANTE 40.00 80.00

01 GALON ACEITE 25W60 CASTROL 40.00 40.00


01 GALON HIDROLINA RX SUPER 10W CASTROL 40.00 40.00
0.00
0.00
1,675.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 11 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL S/. 95.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 1,045.00
ESPECIFICA 6.5.11.30
S/. 630.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,675.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 26 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 009-2006-U.A./RACF
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. FAROS COMPLETOS 1M1882 210.00 630.00


01 UNID. ALARMA DE RETROCESO 3T1815 610.00 610.00
01 BALDE ACEITE SAE 90 220.00 220.00
10 COJIN AGUA ACIDULADA 1.00 10.00
01 UNID. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1R0739 90.00 90.00
02 BALDE ACEITE DE MOTOR 15W40 210.00 420.00
(PARA EL TRACTOR ORUGA D7G - CATERPILLAR) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 600.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 650.00
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 1,330.00
###
SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,980.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere

139.5833
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 140.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 200.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 120.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES


PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 200.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 200.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 200.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 120.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 200.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00
Nº O/C
0011

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23

6 5 11 23
6 5 11 23

24
Nº O/C
0012

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 02 08 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 003 - 2006 - MDV - R.L./ WLG EXP. Nº 1060
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
1589.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 17,955.70
68.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
18,805.70
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 40 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL S/. 33.90
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - PATAHUASI S/. 323.10
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 45.20
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - INGAHUASI S/. 137.50
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 576.30
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 VER AFECTACION EN EL REVERSO

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 18,805.70
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006302 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 001 - 2006-U.T./EMA EXP. Nº 704
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. FILTRO DE ACEITE PRIMARIO 330.00 330.00


01 UNID. FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO 320.00 320.00
01 UNID. FILTRO HIDRAULICO 120.00 120.00
02 UNID. CANTONERA DE MOTONIVELADORA 490.00 980.00
12 UNID. PERNO MAS TUERCA DE CANTONERA 11.00 132.00
01 BALDE GRASA RETINAX 250.00 250.00
02 UNID. CUCHLLA DE MOTONIVELADORA DE 8" 510.00 1,020.00
26 UNID. PERNOS MAS TUERCAS DE CUCHILLAS 10.00 260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,412.00
FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPONENTE 000000 0
META 00000 0
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,412.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0000 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 00
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00000
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 11,703.90

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 1,711.80

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 410.40

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 200028 APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL
COMPONENTE 200907 OBRAS DE EMERGENCIA

META 14789 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA


OBRAS DE EMERGENIA(CONST. CARRET. EQUIS ANTAPUNA) S/. 100.00
MANTENIMIENTO CARRETERA EQUIS ANTAPUNA S/. 67.80
MANT. CARR. ITANAYOCC-ÑAUPALLACCTA S/. 678.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 2,034.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 226.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 62.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 119.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 259.90
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 226.00
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 90.40
Nº O/C
0013

9700459

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

35
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

32
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 22 05 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 033 - 2006 - MDV - R.L. / RACF EXP. Nº 708
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
1498.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 16,927.40
130.50 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 1,631.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,558.65
FUNCIÓN 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA 3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMER
SUBPROG. 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROYECTO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
META 038 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES S/. 9,989.76
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA S/. 508.50

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.23

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 65/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 18,558.65
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000734
Sub-programa 5005611 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 016
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 038
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
FALTA PECOSA 0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : NORVIC E.I.RL. RUC: 20452505551
Dirección : Av. 26 de Enero Nº 558 - Ayacucho TELEF. 312525
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 004-2006-MDV-ADIDUR-ECV/R. EXP. Nº 556
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

12 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8" ACEROS. A 13.50 162.00


02 GALON ACELERANTE DE FRAGUA 25.00 50.00
03 UNID. CARRETILLA BUGUI 98.00 294.00
03 UNID. PALA TIPO CUCHARA BELLOTA 29.00 87.00
03 UNID. PICO BELLOTA 29.00 87.00
06 UNID. BALDE VACIO 5.00 30.00
02 KILO CLAVO DE 2" 3.50 7.00
02 KILO CLAVO DE 2.5" 3.50 7.00
01 KILO CLAVO DE 3/8" 3.50 3.50
02 PLANCHA TRIPLAY 4 mm. LUPUNA 21.50 43.00
02 GALON CHEMALAX 138.00 276.00
08 UNID. HOJA DE SIERRA SANFLEX 5.00 40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,086.50
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,086.50
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90031 CONST. LOCAL PARA AUTORIDADES - VINCHOS S/. 339.00
META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA S/. 872.95
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA S/. 602.64
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 791.00

FUNCIÓN 09 EDUCACIÓN Y CULTURA


PROGRAMA 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROG. 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO 205230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
COMPONENTE 204547 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 750.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90034 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO CONCEPCION CANGALLO S/. 226.00

META 90036 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO TOTORAPATA S/. 126.56

META 90037 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO URPAYPAMPA S/. 382.50

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA S/. 763.10
META 90025 CONST. PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN S/. 809.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 671.64

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 678.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS
PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS
COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 847.50
### Nº O/C
0013

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

51
DESASTRES
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

60
N° 006
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE DÍA MES AÑO
INTERNAMIENTO 02 07 08
Señor (es) : GRIFO ZAFIRO, de: Nelly Pillaca Garaundo R.U.C: 10282889370
Dirección : AV. CUZCO Y CALLE FLORIDA S/N - BARRIO MIRAFLORES - SJB - AYACUCHO Telf.
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : Plaza Principal de Tambillo S/N
Lo siguiente :
Referencia Nº : REQUERIMIENTO SOLICITADO.
Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO R.U.C. 20452393493

ARTÍCULOS VALOR
Código Cantidad Medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
59.00 GALON PETROLEO DISEL 2 11.70 690.30
09.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.10 108.90
01.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS 14.20 14.20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
813.40
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
PROY/ACT. 0003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 0011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

PRESUPUESTO: 88 ENCARGOS GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO


PRESUPUESTO 2008
ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 813.40

SON:OCHOCIENTOS TRECE Y 40/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 813.40


ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa ### CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa ###
Pro/Act 0003 S/. 813.40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0019.
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe Recibí Conforme 3
de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe facturar por separado en original y (03) Día Mes Año
copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el dere
FUNCIÓN 30 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA 3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
SUBPROG. 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROY/ACT. 0005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 0014 ORDEN INTERNO
META 00031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 114.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90026 CONST. TROCHA CARROZ. PICHA QANCCAYLLO - II ETAPA S/. 203.35

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS

PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS


COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 203.35

TRANCA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. BROCHA DE 3" PULGADAS 7.00 21.00


20 KILO CLAVOS DE ACERO DE 2" 0.25 5.00
10 KILO CLAVOS DE ACERO DE 1" 0.20 2.00
05 UNID. CINTA DE EMBALAJE GRANDE 4.00 20.00
04 UNID. FOCOS SIMPLES PARA PASADIZO 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET CIRCULAR EMPOTRADO 4.00 16.00
02 GALON THINER ACRILICO 15.00 30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

102.00

MILLPO
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
85 BOLSA CEMENTO TIPO I PORTLAND 21.50 1,827.50
08 UNID. FLUORESCENTE DE 40W PHIILIPS 15.00 120.00
08 UNID. SSOPORTE PARA EL FLUORESCENTE 30.00 240.00
04 UNID. LAMPARA DE 100W SIMPLE 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET DE LOZA 4.00 16.00
04 UNID. INTERRUPTOR SIMPLE 5.00 20.00
04 UNID. TOMACORRIENTE SIMPLE 5.00 20.00
01 UNID. TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30A 25.00 25.00
06 UNID. CABLE Nº 14 AWE (ROLLO DE 100m) 95.00 570.00
05 UNID. PINTURAS OLEO MATE COLOR MARFIL 49.00 245.00
01 GALON PINTURA DE PÌZARRA 45.00 45.00
08 UNID. TAPA CIEGA RECTANGULAR 4.00 32.00
10 UNID. TAPA CIEGA CIRCULAR 4.00 40.00
0.00
0.00
0.00

3,208.50
EQUIS
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR MARFIL CLARO TEKNO 28.00 168.00


06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR VERDE TENIS 28.00 168.00
50 KILO IMPRIMANTE BLANCO 1.00 50.00
05 UNID. LIJAS DE FIERRO Nºº 60 3.00 15.00
01 GALON PINTURA PARA PIZARRA ESMALTE 28.00 28.00
02 GALON PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO 28.00 56.00
04 GALON THINER ACRILICO 15.00 60.00
03 ROLLO CABLE Nº 14 AWG INDECO 95.00 285.00
45 BOLSA CEMENTO TIPO I ANDINO 21.50 967.50
0.00
0.00
0.00
2931.9 0.00
6879.2 0.00
0.00
0.00

1,797.50

CAMION
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

04 UNID. LLANTAS 750 X 16 (14) CHASQUI GOOD YEAR 480.00 1,920.00


04 UNID. CAMARAS ARO 16 GOOD YEAR 65.00 260.00
04 UNID. PROTECTORES ARO 16 GOOD YEAR 50.00 200.00
01 UNID. ARO 16 MITSUBISHI 350.00 350.00
INCLUYE DESENLLANTE Y ENLLANTE 0.00
( CAMION MITSUBISHI WO 6573) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,730.00

VOLQUETE
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 12 X 20 (16) CAMINERA GOOD YEAR 1,230.00 2,460.00


02 UNID. CAMARA ARO 20 GOOD YEAR 115.00 230.00
02 UNID. PROTECTORES ARO 20 GOOD YEAR 90.00 180.00
02 UNID. BATERIAS ETNA 350.00 700.00
04 UNID. BORNES PARA BATERIA 5.00 20.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE 0.00
(PARA EL VOLQUETE CAMAZ VOLVO) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,590.00

CAMIONETA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 235/75 R-15 WRANGLER ATS GOOD YEAR 480.00 960.00
02 UNID. AROS 15 CROMADOS 275.00 550.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE ELECTRONICO 0.00
(PARA LA CAMIONETA PLACA PS 1951) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,510.00

REPUESTOS, ACCEOSRIOS Y LUBRICANTES FLORES EIRL


Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. RETEN DE CAJA JAP CHICA 15.00 15.00


01 UNID. SILICONA GRIS 999 10.00 10.00
01 UNID. BALDIMIX 6.00 6.00
02 UNID. RODAJES DE CAJA 50.00 100.00
01 UNID. COLLERIN MTS CARTER 90.00 90.00
01 UNID. REMACHADA DE DISCO EMBRAGUE 60.00 60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

281.00
Nº O/C
0001

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23

23
Nº O/C
0002

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23

60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : VICTOR PACHECO ESPINOZA R.U.C. 10282261591
Dirección : JR. GARCILAZO DE LA VEGA Nº 755 - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia: REQUERIMIENTO Nº 272 - 2006 - MDV - ADIDUR - RTCC - J EXP. Nº 407
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 2" X 6' 5.50 38.50
105 UNID MADERA TORNILLO CORREAS 3" X 6" X 16' 16.00 1,680.00
08 UNID MADERA TORNILLO- CANTONERAS 1" X 3" X 10' 6.80 54.40
30 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 3" X 12' 16.20 486.00
60 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 2" X 12' 10.80 648.00
05 UNID MADERA TORNILLO -VIGA CUMBRERA 4" X 4" X 12' 43.20 216.00
20 UNID MADERA TORNILLO- VIGA ESTRUCTURAL 2" X 6" X 16.5' 56.00 1,120.00
01 UNID MADERA TORNILLO- COLUMNA 5" X 5" X 12' 67.00 67.00
07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 3" X 6' 8.10 56.70
05 UNID MADERA TORNILLO 4" X 6" X 5' 27.00 135.00
23 UNID MADERA TORNILLO-LISTONES 1" X 1" X 10' 2.25 51.75
13 UNID MADERA TORNILLO- FRISOS 4" X 4" X 12' 43.20 561.60
04 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 0.80 X 2.10 MT 350.00 1,400.00

01 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 1.00 X 2.10 MT 360.00 360.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,874.95
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA
SUBPROG. 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 6,874.95
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006301 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 08 06
Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº :
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2,040.00


01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B #VALUE!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. #VALUE!
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES

COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES


META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA 270.00
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA 270.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRASPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90024 CONST. TROCHA CARROZ. CHOCCYACC VINCHOS 270.00
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA 270.00

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA 270.00
#VALUE!
Nº O/C
0003

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

6 5 11 29

34
Nº O/C
0004

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30

25
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : INFORME Nº 107 - 2006 - MDV-DIDUR/RTCC-J EXP. Nº 276
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
10 BOLSA CEMENTO ANDINO PORTLAND TIPO I 21.30 213.00
12 VARILLA FIERRO DE 1/2" SIDER PERU 25.60 307.20
06 KILO ALAMBRE Nº 16 4.00 24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

544.20
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 544.20
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999 CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa 5006373
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : LUCIO BAUTISTA GOMEZ R.U.C. 10282273735
Dirección : Av. Abraham Valdelomar Nº 106 - Madgalena - AYACUCHO TELEF. 316292
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : REQUERIMIENTO Nº - 06 - MDV-ADIDUR-ECV-RO EXP. Nº 1026
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

08 M3 PIEDRA CHANCADA 1/2 - 3/4 55.00 440.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

TOTAL S/.
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 440.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 07
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


Nº O/C
0005

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29

52

4764.30
124.00
Nº O/C
0006

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 03 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENO Nº 350-2006-MDV-ADIDUR-YMM-J EXP. Nº 499
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
170 UNID. TEJAS ANDINA 1.14 X 0.72 X 5 mm 20.50 3,485.00
30 UNID. CUMBRERAS SUPERIOR E INFERIOR 0.72 X 0.73 14.50 435.00
350 UNID. TIRAFONES C/SOMBRERO 5" 1.20 420.00
100 BOLSA YESO X 25 Kgs 4.40 440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,780.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 2483087 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES DEL CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA DEL DI
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 06 GESTION
META 00010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,780.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 2483087
Sub-programa 4000160 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 010
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 2006 - MDV/ELCV-RO EXP. Nº 961
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

05 ROLLO MANQUERA DE 3/4 REFORZADA x 100 METROS 142.00 710.00


01 UNID. TUBO DE 4" C-7.5 PVC SAP VINDUIT 97.00 97.00
01 UNID. REDUCCION 4-3 C-10 PLASTICA 19.00 19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 826.00
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 826.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5001059 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 51
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0115.
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
Nº O/C
0007

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

28
CHACOLLA DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGA
Nº O/C
0008

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

22
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 28 08 06
Señor (es) : REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRIC. FLORES E.I.R.L. RUC Nº 20452411572
Dirección : Av. Mariscal Cáceres Nº 198 - Ayacucho TELEF. 528708
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 008-2006-MDV-JAE/C.V. EXP. Nº 1143
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
01 UNID. CAJA DE CAMBIOS CANTER 4D31 2,585.70 2,585.70
01 GALON ACEITE DE CAJA SPIRAX 45.00 45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2,630.70
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
A DE CANGA PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 263.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.30 VER AFECTACION AL REVERSO

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,630.70
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
Sub-programa 5000668 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00005
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 29 08 06
Señor (es) : DAVID CURI ORE R.U.C. 10282997938
Dirección : Plaza principal - Vinchos - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 146 -2006 -MDV -ADIDUR -RTCC - J EXP. Nº 200
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. VENTANA METALICA 1.48 X 1.30 140.00 140.00


01 UNID. VENTANA METALICA 1.46 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.63 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.34 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.50 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.62 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.78 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.65 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.67 X 1.00 95.00 95.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,690.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIO
PROYECTO 17 AMBIENTE
COMPONENTE 55 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y O

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29
0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,690.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 061
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0174 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 204547
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 10159
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 263.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 263.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA 039 INDUSTRIA


SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 263.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 263.00
META 00805 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA VISTA S/. 263.70

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 263.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 263.00
Nº O/C
0009

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30

20
Nº O/C
0010

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

38
IVEROS INSTITUCIONALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE DÍA MES AÑO
DE VINCHOS
INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C. 10282523979
Dirección : Telf. 315958
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
02 BALDE ACEITE 25W60 CASTROL 160.00 320.00
01 BALDE ACEITE DE TRANSMISION PARA CORONA Y CAJA 200.00 200.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466987 PARA VOLVO 40.00 80.00
04 UNID. FILTRO DE PETROLEO LFP 466987 LYZ 15.00 60.00
02 UNID. FILTRO DE COMPRESORA 6882 MD 25.00 50.00
02 UNID. FILTRO DE AIRE 7610 HD 180.00 360.00
02 GALON ACEITE HIDRAULICO BLANCO CASTROL 40.00 80.00
02 GALON ACEITE SPIRAX PARA CAJA 50.00 100.00
03 GALON ACEITE SPIRAX PARA CORONA 50.00 150.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466634 40.00 80.00
02 LITRO HIDROLINA 10.00 20.00
1/4 GALON LIQUIDO DE FRENO 15.00 15.00
02 GALON REFRIGERANTE 40.00 80.00

01 GALON ACEITE 25W60 CASTROL 40.00 40.00


01 GALON HIDROLINA RX SUPER 10W CASTROL 40.00 40.00
0.00
0.00
1,675.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 11 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL S/. 95.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 1,045.00
ESPECIFICA 6.5.11.30
S/. 630.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,675.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 26 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 009-2006-U.A./RACF
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. FAROS COMPLETOS 1M1882 210.00 630.00


01 UNID. ALARMA DE RETROCESO 3T1815 610.00 610.00
01 BALDE ACEITE SAE 90 220.00 220.00
10 COJIN AGUA ACIDULADA 1.00 10.00
01 UNID. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1R0739 90.00 90.00
02 BALDE ACEITE DE MOTOR 15W40 210.00 420.00
(PARA EL TRACTOR ORUGA D7G - CATERPILLAR) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 600.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 650.00
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 1,330.00
###
SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,980.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere

139.5833
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 140.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 200.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 120.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES


PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 200.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 200.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 200.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 120.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 200.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00
Nº O/C
0011

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23

6 5 11 23
6 5 11 23

24
Nº O/C
0012

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 02 08 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 003 - 2006 - MDV - R.L./ WLG EXP. Nº 1060
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
1589.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 17,955.70
68.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
18,805.70
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 40 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL S/. 33.90
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - PATAHUASI S/. 323.10
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 45.20
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - INGAHUASI S/. 137.50
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 576.30
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 VER AFECTACION EN EL REVERSO

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 18,805.70
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006302 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 001 - 2006-U.T./EMA EXP. Nº 704
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. FILTRO DE ACEITE PRIMARIO 330.00 330.00


01 UNID. FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO 320.00 320.00
01 UNID. FILTRO HIDRAULICO 120.00 120.00
02 UNID. CANTONERA DE MOTONIVELADORA 490.00 980.00
12 UNID. PERNO MAS TUERCA DE CANTONERA 11.00 132.00
01 BALDE GRASA RETINAX 250.00 250.00
02 UNID. CUCHLLA DE MOTONIVELADORA DE 8" 510.00 1,020.00
26 UNID. PERNOS MAS TUERCAS DE CUCHILLAS 10.00 260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,412.00
FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPONENTE 000000 0
META 00000 0
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,412.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0000 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 00
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00000
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 11,703.90

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 1,711.80

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 410.40

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 200028 APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL
COMPONENTE 200907 OBRAS DE EMERGENCIA

META 14789 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA


OBRAS DE EMERGENIA(CONST. CARRET. EQUIS ANTAPUNA) S/. 100.00
MANTENIMIENTO CARRETERA EQUIS ANTAPUNA S/. 67.80
MANT. CARR. ITANAYOCC-ÑAUPALLACCTA S/. 678.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 2,034.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 226.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 62.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 119.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 259.90
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 226.00
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 90.40
Nº O/C
0013

9700459

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

35
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

32
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 22 05 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 033 - 2006 - MDV - R.L. / RACF EXP. Nº 708
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
1498.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 16,927.40
130.50 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 1,631.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,558.65
FUNCIÓN 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA 3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMER
SUBPROG. 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROYECTO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
META 038 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES S/. 9,989.76
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA S/. 508.50

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.23

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 65/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 18,558.65
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000734
Sub-programa 5005611 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 016
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 038
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
FALTA PECOSA 0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : NORVIC E.I.RL. RUC: 20452505551
Dirección : Av. 26 de Enero Nº 558 - Ayacucho TELEF. 312525
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 004-2006-MDV-ADIDUR-ECV/R. EXP. Nº 556
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

12 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8" ACEROS. A 13.50 162.00


02 GALON ACELERANTE DE FRAGUA 25.00 50.00
03 UNID. CARRETILLA BUGUI 98.00 294.00
03 UNID. PALA TIPO CUCHARA BELLOTA 29.00 87.00
03 UNID. PICO BELLOTA 29.00 87.00
06 UNID. BALDE VACIO 5.00 30.00
02 KILO CLAVO DE 2" 3.50 7.00
02 KILO CLAVO DE 2.5" 3.50 7.00
01 KILO CLAVO DE 3/8" 3.50 3.50
02 PLANCHA TRIPLAY 4 mm. LUPUNA 21.50 43.00
02 GALON CHEMALAX 138.00 276.00
08 UNID. HOJA DE SIERRA SANFLEX 5.00 40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,086.50
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,086.50
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90031 CONST. LOCAL PARA AUTORIDADES - VINCHOS S/. 339.00
META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA S/. 872.95
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA S/. 602.64
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 791.00

FUNCIÓN 09 EDUCACIÓN Y CULTURA


PROGRAMA 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROG. 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO 205230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
COMPONENTE 204547 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 750.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90034 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO CONCEPCION CANGALLO S/. 226.00

META 90036 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO TOTORAPATA S/. 126.56

META 90037 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO URPAYPAMPA S/. 382.50

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA S/. 763.10
META 90025 CONST. PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN S/. 809.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 671.64

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 678.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS
PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS
COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 847.50
### Nº O/C
0013

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

51
DESASTRES
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

60
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
DEPENDENCIA
SOLICITANTE: RESIDENTE DE OBRA TAMBILLO, 02 07 2008 CÓDIGO Nº
Solicita entregar a : ING. YURIK MARTINEZ MALLQUI
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 006
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. RUBRO 88 ENCARGOS GOBIERNO REGION

9002 3999999 5002445


ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO UNID. DE
Nº CANTIDAD DESPACHADA UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANT. DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº MEDIDA
01 6 5 11 23 59.00 PETROLEO DISEL 2 - 59 GALON 11.70 690.30
02 6 5 11 23 9.00 GASOLINA DE 84 OCTANOS - 09 GALON 12.10 108.90
03 6 5 11 23 1.00 GASOLINA DE 90 OCTANOS - 01 GALON 14.20 14.20
04 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
05 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
06 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
07 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
08 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
09 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
10 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
11 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
12 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
13 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
14 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
15 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
16 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
17 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
18 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
19 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
20 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
21 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
22 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
23 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
24 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
25 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
26 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
META: TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL SON: OCHOCIENTOS TRECE Y 40/100 NUEVOS SOLES S/. 813.40
Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL TRES INCLUSIVE
Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: TAMBILLO, 02 07 2008
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 22 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. AGUSTIN JAULIS QUISPE - OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : TRACTOR ORUGA D7G
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00201
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! 0145
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 #REF! #REF! #REF! #REF!
19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL NUEVE INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 22 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRANSPORTE VINCHOS, 29 05 DEL 2006 CÓDIGO Nº


SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. AGUSTIN JAULIS QUISPE
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : TRACTOR ORUGA D7G - CATERPILLAR
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00126
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM

ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE


Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 META #REF! #REF! S/. 900.00 #REF! #REF!
19 META #REF! #REF! S/. 900.00 #REF! #REF!
20 META #REF! #REF! S/. 180.00 #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF!
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
#REF! ### Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL SIETE INCLUSIVE
#REF! ### Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 29 05 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRANSPORTES VINCHOS, 06 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº


SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. GARLI FLORES MALDONADO - CONDUCTOR
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : VOLQUETE CAMAZ VOLVO
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00191
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM

ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE


Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 15.00
13 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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15 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 #REF! 00
19 #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF!
21
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
#REF! ### Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL QUINCE INCLUSIVE
#REF! ### Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 06 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA BEDWIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DEPENDENCIA
SOLICITANTE: DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 08 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
Solicita entregar a : SR. OSCAR PANIAGUA SEGOVIA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00190
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF!

META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!


#REF! Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
### #REF! Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL CATORCE INCLUSIVE
### #REF! Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 08 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 29 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. RICHARD MISARAYME LIZANA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00204
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF!
16 #REF! #REF!
17 #REF! #REF!
18 #REF! #REF!
19 META: 10159 #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF!
21 #REF! #REF!
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL CATORCE INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 29 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 17 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. JAIME ANTONIO PRETEL CALDERON - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00199
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL TRES INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 17 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : ING. BENJAMIN JAYO CHOQUE - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO Y RESERVORIO PACCHAC
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06
07
08
09
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11
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19
20
21
META: 90038 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO Y RESERVORIO PACCHAC SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL VEINTIUNO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 00 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DEPENDENCIA
SOLICITANTE: DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 11 MAYO DEL 2006 CÓDIGO Nº
Solicita entregar a : SR. ELMER BERROCAL CHIPANA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : OBRA: COSTRUCCION DE LOCAL PARA AURORIDADES - VINCHOS
º Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00088
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!


Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 11 MAYO DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 22 05 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : BACH. EDWIN CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : OBRA: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00007
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FINVER
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL DOCE INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 22 05 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 05 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR.OSCAR PANIAGUA SEGOVIA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00184
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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21 #REF! #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL CUATRO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 05 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 17 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SE. EDWIN CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00189
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 #REF! #REF! #REF!
03 #REF! #REF! #REF!
04 #REF! #REF! #REF!
05 #REF! #REF! #REF!
06 #REF! #REF! #REF!
07 #REF! #REF! #REF!
08 #REF! #REF! #REF!
09 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 #REF! 00 #REF! #REF!
14 #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF! #REF!
16 #REF! #REF!
17 #REF! #REF!
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 17 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DEPENDENCIA
SOLICITANTE: DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 07 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
Solicita entregar a : Bach. EDWIN CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00188
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 #REF! 00 #REF! #REF!
05 #REF! 00 #REF! #REF!
06 #REF! 00 #REF! #REF!

07 #REF! 00 #REF! #REF!


08 #REF! 00 #REF! #REF!
09 #REF! 00 #REF! #REF!
10 #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! 00 #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF!

META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!


Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO NCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 07 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 29 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. JUAN ARANGO ENCISO - CONDUCTOR
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : CAMION MITSUBISHI PLACA WO 6573
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00200
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 #REF! #REF! #REF!
05 #REF! #REF! #REF!
06 #REF! #REF! #REF!
07 #REF! #REF! #REF!
08 #REF! #REF! #REF!
09 #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF!
11 #REF! #REF! #REF!
12 META: 00041 #REF! S/. 263.00 #REF! #REF!
13 META: 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 263.00 #REF! #REF!
14 META: 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 263.00 #REF! #REF!
15 META: 6831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 263.00 #REF! #REF!
16 META: 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 263.00 #REF! #REF!
17 META: 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 263.00 #REF! #REF!
18 META: 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 263.00 #REF! #REF!
19 META: 00805 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA VISTA S/. 263.70 #REF! #REF!
20 META: 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 263.00 #REF! #REF!
21 META: 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 263.00 #REF! #REF!
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL DOS INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 29 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 17 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. EDWIN LUIS CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00196
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL TRES INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 17 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 28 ABRIL DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : ING. BENJAMIN JAYO CHOQUE - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : OBRA: CONSTRUCCION DE RIEGO PRESURIZADO CONCEPCION CANGALLO
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00069
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. -
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL DIECIOCHO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 28 ABRIL DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
N° 001

ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

02 05 08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO

Señor (es) : JORGE LUIS ASMAT TERAN R.U.C.: 10093062502


Dirección : JR. OROPEZA Nº 570 - URB. TUPAC AMARU - SAN LUIS - LIMA Telef.: 01-324-3216
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO SUSCRUTO - INFORME Nº 137-2008-MDT-SGDE/EBC-J. EXP. Nº 285
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
01 GLOBAL POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LA 35,000.00 35,000.00
00.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, CONSISTENTE EN LA
00.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 00.00
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 00.00
00.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 08 COMUNIDADES
00.00
DEL DISTRITO DE TAMBILLO. DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO. 00.00
00.00
00.00
00.00

35,000.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 2007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
COMPONENTE 2056346 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TAMBILLO
META 00001 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 08 COMUNIDADES DE TAMBILLO.

FF.FF. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ESPECIFICA 6.5.11.33

SON: TREINTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVO SOLES. TOTAL S/. 35,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
11 09 06
Señor (es) : ATAUCUSI JORGE MOISES GLICERIO RUC: 10282729860
Dirección : Plaza Principal Vinchos s/n - Vinchos -Huamanga - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 346-2006- MDV - ADIDUR - YMM - J EXP. Nº 1149
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, 3500.00
EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. INGAHUASI. REFERENTE A LA PARTE DE
ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO. 0.00

3500.00
0.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNA
PROYECTO 000017 AMBIENTE
COMPON. 000055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUB

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
38
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

24 07 06

Señor (es) : EDGAR YANCE ATAUCUSI


Dirección : Av. Ramón Castilla S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 314 - 06-MDV-ADIDUR-YMM/J EXP. Nº 948
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 700.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS: "CONST. 02 AULAS I.E.P.
TRANCA", "CONST. 02 AULAS I.E.P. EQUIS" y "CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE YARUCA"; SEGUN CONTRATO SUSCRITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2006.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 200.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 700.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

03 08 06
Señor (es) : PRETELL CALDERON JAIME ANTONIO
Dirección : Anexo Vinchos S/N - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES No. 017-2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 2000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA -
VINCHOS - PACCHA". CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006,
SEGUN CONTRATO SUSCRITO.
2000.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C.10282523979


Dirección : Asoc. Wari Accopampa Mz. "D" Lte. 3 - Ayacucho. Telf. 315958
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. EXP. Nº 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 290.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
- LAVADO Y ENGRASE DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO 80.00
- ENGRASE DE 25 PUNTOS DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO
- LAVADO Y ENGRASE CAMION MITSUBISHI (MES DE JULIO Y AGOSTO) 50.00
160.00
290.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 40.00

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 290.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
29 08 06
Señor (es) : ELMER BERROCAL CHIPANA RUC 10285915347
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 312 - San Juan Bautista - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 347-2006-MDV-ADIDUR/YMM. EXP. Nº 1142
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,400.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
(ADIDUR) EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORREPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2006, SEGUN CONTRATO SUSCRITO E INFORME
RESPECTIVO.

1,400.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 300.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES 1,400.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
55
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
25 07 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : EDWIN LUIS CORAS VALLEJO


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - MDV-ADIDUR-YMM EXP. Nº 969
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN"
DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA JEFATURA DE
OBRAS Y AL AVANCE FISICO RESPECTIVO.

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
25 07 06
Señor (es) : ELIANA BEATRIZ PINEDA FLORES
Dirección : Urb.. Mariscal Cáceres Mz "H" Lte 08 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO Nº -2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7,800.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER DE UNA CAMIONETA MARCA
TOYOTA HILUX 4X4 DE PLACA PIG-142 PARA LA DIVISION DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DEL 16 DE MAYO
AL 16 DE JULIO DEL 2006 DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO.

7,800.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.52

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,800.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : MARIO CURI MOISES


Dirección : Anexo Ccasanccay s/n - Vinchos
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 415-2006-MDV-DIDUR/YMMÇ EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRAS DEL PROYECTO
"SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO TOTOROPATA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006, SEGÚN CONTRATO
SUSCRITO.
500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLAD
PROYECTO 000003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 000011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
05 09 06
Señor (es) : CURI MORALES JORGE RUC: 10282560866
Dirección : A.H. 11 de junio Mz "A" Lote 14 (Pasando ENACE) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 360 -2006-MDV-DIDUR/YMM EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4200.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA "CONSTRUCCION
PUENTE CARROZABLE CAYRAMAYO"

4200.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,200.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
23
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : OSCAR RAUL PANIAGUA SEGOVIA


Dirección : Urb. Mariscal Cáceres Mz. B Lte. 26 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 416 - 06 - MDV-ADIDUR-YMM-J. EXP Nº 1047
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4050.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA RESIDENCIA Y EJECUCION DE LAS
OBRAS: CONST. LOCAL PARA DOCENTES CCASANCCAY, CONST. 0.00
LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS CCOCHAPUNKU, CONST. LOCAL
MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS, AMPLIAC. SISTEMA DE AGUA 0.00
POTABLE VILLA VISTA Y AMPLIAC. CANAL DE IRRIGACION SIFON SAN 0.00
LUCAS, ACORDE AL CONTRATO SUSCRITO. 0.00
0.00

0.00
4,050.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPON. 000000 0

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,050.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
16 08 06
Señor (es) : JAVIER NAVARRO GONZALES JAVIER
Dirección : Av. Ejército Nº 825 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 340 - 2006 - MDV - ADIDUR/YMM EXP Nº 642
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE VINCHOS 1000.00
CONSISTENTE EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 0.00
CULLUHUANCA" ACORDE AL CONTRATO EQUIVALENTE AL 50%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 00005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.33

SON: UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,000.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS 31 08 06

Señor (es) : RUFINO RODOLFO REYES RUIZ


Dirección : Jr. Callao Nº 401 - AYACUCHO TELEF.316910
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 072-2006-MDV-DIDUR/JPC EXP. Nº 1159
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7211.55
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
450.72
M3 DE VOLADURA DE ROCA FIJA PARA LA OBRA:" CONST.RUCCION DE 16.00
LATROCHA CARROZABLE PICHA QANCCAYLLO II ETAPA"

7211.55

FUNCIÓN 9002 000


PROGRAMA 3999999 000
SUBPROG. 5002445 000
PROYECTO 000023 000

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 55/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,211.55
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
15 05 06
Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L.
Dirección : Av. Vía Los Libertadores - Asoc. Wari Mz. "A" Lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : ORDEN DE CREDITO Nº 00255 - REQUERIMIENTO Nº 004 -2006 MDV -JAE/C.V. EXP. Nº 567
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
- LAVADO, ENGRASE Y PULVERIZADO. 30.00 30.00
- PLANCHADO DE CAPOT DELANTERO, GUARDAFANGO DELANTERO Y
PINTADO DE LOS MISMOS. 160.00 160.00
0.00
- SOLDAR EL RADIADOR. 10.00 10.00
LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS FUERON REALIZADOS A LA
CAMIONETA TOYOTA PS : 1951; Y
-CAMBIO DE DOS CRUCETAS DE CARDAN DEL CAMION MITSUBISHI. 20.00
220.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 2465574 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN LA LOCALIDAD D
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 000003 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000006 ASISTENCIA SOCIAL
META 00010 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO S/. 20.00
VER AFECTACION EN EL REVERSO S/. 200.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 220.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
53
30
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

01 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : BARTOLO JAULIS ZEVALLOS


Dirección : AA. HH. SEÑOR DEL HUERTO MZ. D LOTE 06 - VIA LOS LIBERTADORES
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -2006-MDV-JAPC-R.O. EXP.
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN EL:
- REFORZAMIENTO CON MATERIAL PESADO DE LA CANTONERA LADO
DERECHO.
-REFORZAMIENTO Y RECALCE DE CUCHILLA 250.00
250.00

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
24 07 06
Señor (es) : LUIS ALBERTO QUISPE FLORES
Dirección : Av. José Maria Gamboa S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 313 - 2006 - MDV-DIDUR/YMM/J. EXP. Nº 952
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE
LA OBRA: CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. EQUIS. REFERENTE A LA
PARTE DE ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E
INFORME RESPECTIVO.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
COMPON. 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
35
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

18 04 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L. RUC Nº 20452713234


Dirección : Av . Vía Los Libertadores - Asoc. WariMz. "A" lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 002 - 2006 -MDV -CV/JAE EXP. Nº 378
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
01 - DESMONTAJE DE CAJA DE CAMBIOS Y REPARACION DE CREMALLERA. 120.00 120.00
01 - DESMONTAJE DE PAQUETE Y CAMBIO DE GOMAS DE MUELLE. 30.00 30.00
01 - MANTENIMIENTO DE FRENOS DE 04 LADOS. 20.00 20.00
01 - DESMONTAJE DE MULTIPLE DE ESCAPE Y EXTRACCION DE PERNOS 30.00 30.00
DE ESCAPE. 0.00
01 - CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA DELANTERA AMBOS LADOS. 60.00 60.00
01 - SOLDADURA DE TOMBERA. 30.00 30.00
01 - ENLLANTE DE 02 LLNATAS. 6.00 6.00
(REALIZADOS AL CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO - 6573) 296.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0 S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 60.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 296.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
16 03 06
Señor (es) : ELADIO DARIO LIMACO BADAJOZ RUC Nº 10282897828
Dirección : Jr. Del Ejército Nº 670 (Altura de Pio Max) - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 139 - 06 - MDV-DIDUR-RTCC-J. EXP. Nº 342
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 250.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER, POR ESPACIO DE CINCO
(05) DIAS, DE LOS SIGUIENTE INSTRUMENTOS DE INGENIERIA: 0.00
- (01) UN TEODOLITO ELECTRONICO.
- (02) DOS MIRAS; Y 0.00
- (01) UN ALTIMETRO THOMEN. 0.00
UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS: CONST. AGUA POTABLE YARUCA Y 0.00
CONST. DE RIEGO ORESURIZADO ITANAYOCC 0.00
0.00
0.00
250.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPON. 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 125.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 2493977 CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA
GESTION Y RESERVA DEADMINISTRATIVA
CONTINGENCIA
PROYECTO 000003
COMPON. 000006 GESTION
META 00010 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 125.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 250.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
40
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

31 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AGUSTIN JAULIS QUISPE RUC: 10282180664


Dirección : Jr. Unión Mz F Lte 03 - Morro de Arica - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 070-2006-MDV-DIDUR/JPC
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,500.00
VINCHOS EN CALIDAD DE OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA
TRACTOR ORUGA D7G EN LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASACANCHA-VINCHOS-PACCHA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006 DE ACUERDO AL
CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.

1,500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
13 03 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - 2006 - MDV-C.V./GFM
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS DE PLANCHADO Y PINTURA EN GENERAL 2,300.00
REALIZADOS A LA CAMIONETA ROJA TOYOTA STOUT OO -9370.
2,300.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 1,100.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,300.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

22 03 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : CESAR CORAS VALLEJO RUC: 10282274197


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA Nº 001 - 2006 - MDV. EXP.:
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 2000.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO
CHAQUICCPAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 200, DE
ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.
2000.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
08 06
Señor (es) : LOURDES TORRES LAURA RUC: 10285906429
Dirección : Asoc. Los lLicenciados Mz "C" Lote 07 (Vía Los Libertadores) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. Nº EXP. 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 260.00
DE VINCHOS, CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO Y DE LA CAMIONETA TOYOTA
PLACA OO 9370 SEGÚN INFORME RESPECTIVO

260.00

FUNCIÓN 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA


PROGRAMA 3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
SUBPROG. 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMEN
PROYECTO 000015 TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE
COMPON. 000033
META 00066 VIAS VECINALES

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 260.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
27
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
06 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737


Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -06-MDV-ADIDUR-FBJCH EXP. Nº 1055
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527

Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERIVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE :
60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2040.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2520.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,520.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
28 01 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES RUC Nº 10282713492
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS,
A TODO COSTO, CONSISTENTE EN:
- HABILITACION Y CAMBIO DE 02 FAROS DE 24 VOLTIOS. 45.00 90.00
EN LA MISMA OBRA.
85.00 85.00
175.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 175.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
25
48
N° 009
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE DÍA MES AÑO
INTERNAMIENTO 16 04 08
Señor (es) : DISTRIBUIDORA REPRESENTACIONES AMERICA S.R.L. R.U.C: 20452510473
Dirección : JR. GRAU Nº 115 - HUAMANGA - AYACUCHO Telf. 316706
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : Plaza Principal de Tambillo S/N
Lo siguiente :
Referencia Nº : REQUERIMIENTO SOLICITADO.
Facturar a nombre de : "LIMPIEZA, PINTADO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO"
CONVENIO DE EJECUCCION DE PROYECTO Nº 05-0004-RS02 (PU)

ARTÍCULOS VALOR
Código Cantidad Medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
10.00 BALDES LATEX HTP C/ VERDE NILO ANYPSA 12.00 120.00
05.00 BALDES LATEX HTP C/ VERDE TENIS ANYPSA 12.00 60.00
10.00 BALDES LATEX HTP C/ CELESTE ANYPSA 12.00 120.00
01.00 GLN ESMALTE C/ ROJO OXIDO 28.00 28.00
04.00 ROLLOS ALAMBRE DE PUA 52.00 208.00
03.00 KILOS CLAVOS PARA GRAPA DE PUA 7.00 21.00
02.00 UNIDAD COMBA DE 4 LIBRAS 17.00 34.00
54.00 BLS IMPRIMANTE 3.00 162.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
753.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROY/ACT. 0023 PROTECCION SOCIAL
COMPOMETA 0051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRESUPUESTO: 88 ENCARGOS - PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU


PRESUPUESTO 2008
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 753.00

SON:SETECIENTOS CINCUENTITRES CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 753.00


ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa ### CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa ###
Pro/Act 0023 S/. 753.00
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0115.
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe Recibí Conforme 3
de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe facturar por separado en original y (03) Día Mes Año
copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el dere
FUNCIÓN 30 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA 3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
SUBPROG. 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROY/ACT. 0005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 0014 ORDEN INTERNO
META 00031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 114.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90026 CONST. TROCHA CARROZ. PICHA QANCCAYLLO - II ETAPA S/. 188.25

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS

PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS


COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 188.25

TRANCA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. BROCHA DE 3" PULGADAS 7.00 21.00


20 KILO CLAVOS DE ACERO DE 2" 0.25 5.00
10 KILO CLAVOS DE ACERO DE 1" 0.20 2.00
05 UNID. CINTA DE EMBALAJE GRANDE 4.00 20.00
04 UNID. FOCOS SIMPLES PARA PASADIZO 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET CIRCULAR EMPOTRADO 4.00 16.00
02 GALON THINER ACRILICO 15.00 30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

102.00

MILLPO
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
85 BOLSA CEMENTO TIPO I PORTLAND 21.50 1,827.50
08 UNID. FLUORESCENTE DE 40W PHIILIPS 15.00 120.00
08 UNID. SSOPORTE PARA EL FLUORESCENTE 30.00 240.00
04 UNID. LAMPARA DE 100W SIMPLE 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET DE LOZA 4.00 16.00
04 UNID. INTERRUPTOR SIMPLE 5.00 20.00
04 UNID. TOMACORRIENTE SIMPLE 5.00 20.00
01 UNID. TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30A 25.00 25.00
06 UNID. CABLE Nº 14 AWE (ROLLO DE 100m) 95.00 570.00
05 UNID. PINTURAS OLEO MATE COLOR MARFIL 49.00 245.00
01 GALON PINTURA DE PÌZARRA 45.00 45.00
08 UNID. TAPA CIEGA RECTANGULAR 4.00 32.00
10 UNID. TAPA CIEGA CIRCULAR 4.00 40.00
0.00
0.00
0.00

3,208.50
EQUIS
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR MARFIL CLARO TEKNO 28.00 168.00


06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR VERDE TENIS 28.00 168.00
50 KILO IMPRIMANTE BLANCO 1.00 50.00
05 UNID. LIJAS DE FIERRO Nºº 60 3.00 15.00
01 GALON PINTURA PARA PIZARRA ESMALTE 28.00 28.00
02 GALON PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO 28.00 56.00
04 GALON THINER ACRILICO 15.00 60.00
03 ROLLO CABLE Nº 14 AWG INDECO 95.00 285.00
45 BOLSA CEMENTO TIPO I ANDINO 21.50 967.50
0.00
0.00
0.00
2931.9 0.00
6879.2 0.00
0.00
0.00

1,797.50

CAMION
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

04 UNID. LLANTAS 750 X 16 (14) CHASQUI GOOD YEAR 480.00 1,920.00


04 UNID. CAMARAS ARO 16 GOOD YEAR 65.00 260.00
04 UNID. PROTECTORES ARO 16 GOOD YEAR 50.00 200.00
01 UNID. ARO 16 MITSUBISHI 350.00 350.00
INCLUYE DESENLLANTE Y ENLLANTE 0.00
( CAMION MITSUBISHI WO 6573) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,730.00

VOLQUETE
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 12 X 20 (16) CAMINERA GOOD YEAR 1,230.00 2,460.00


02 UNID. CAMARA ARO 20 GOOD YEAR 115.00 230.00
02 UNID. PROTECTORES ARO 20 GOOD YEAR 90.00 180.00
02 UNID. BATERIAS ETNA 350.00 700.00
04 UNID. BORNES PARA BATERIA 5.00 20.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE 0.00
(PARA EL VOLQUETE CAMAZ VOLVO) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,590.00

CAMIONETA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 235/75 R-15 WRANGLER ATS GOOD YEAR 480.00 960.00
02 UNID. AROS 15 CROMADOS 275.00 550.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE ELECTRONICO 0.00
(PARA LA CAMIONETA PLACA PS 1951) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,510.00

REPUESTOS, ACCEOSRIOS Y LUBRICANTES FLORES EIRL


Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. RETEN DE CAJA JAP CHICA 15.00 15.00


01 UNID. SILICONA GRIS 999 10.00 10.00
01 UNID. BALDIMIX 6.00 6.00
02 UNID. RODAJES DE CAJA 50.00 100.00
01 UNID. COLLERIN MTS CARTER 90.00 90.00
01 UNID. REMACHADA DE DISCO EMBRAGUE 60.00 60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

281.00
Nº O/C
0001

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

25
Nº O/C
0002

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23

60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : VICTOR PACHECO ESPINOZA R.U.C. 10282261591
Dirección : JR. GARCILAZO DE LA VEGA Nº 755 - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia: REQUERIMIENTO Nº 272 - 2006 - MDV - ADIDUR - RTCC - J EXP. Nº 407
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 2" X 6' 5.50 38.50
105 UNID MADERA TORNILLO CORREAS 3" X 6" X 16' 16.00 1,680.00
08 UNID MADERA TORNILLO- CANTONERAS 1" X 3" X 10' 6.80 54.40
30 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 3" X 12' 16.20 486.00
60 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 2" X 12' 10.80 648.00
05 UNID MADERA TORNILLO -VIGA CUMBRERA 4" X 4" X 12' 43.20 216.00
20 UNID MADERA TORNILLO- VIGA ESTRUCTURAL 2" X 6" X 16.5' 56.00 1,120.00
01 UNID MADERA TORNILLO- COLUMNA 5" X 5" X 12' 67.00 67.00
07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 3" X 6' 8.10 56.70
05 UNID MADERA TORNILLO 4" X 6" X 5' 27.00 135.00
23 UNID MADERA TORNILLO-LISTONES 1" X 1" X 10' 2.25 51.75
13 UNID MADERA TORNILLO- FRISOS 4" X 4" X 12' 43.20 561.60
04 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 0.80 X 2.10 MT 350.00 1,400.00

01 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 1.00 X 2.10 MT 360.00 360.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,874.95
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA
SUBPROG. 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 6,874.95
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006301 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 08 06
Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº :
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2,040.00


01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B #VALUE!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. #VALUE!
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES

COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES


META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA 270.00
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA 270.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRASPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90024 CONST. TROCHA CARROZ. CHOCCYACC VINCHOS 270.00
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA 270.00

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA 270.00
#VALUE!
Nº O/C
0003

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

6 5 11 29

34
Nº O/C
0004

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30

25
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : INFORME Nº 107 - 2006 - MDV-DIDUR/RTCC-J EXP. Nº 276
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
10 BOLSA CEMENTO ANDINO PORTLAND TIPO I 21.30 213.00
12 VARILLA FIERRO DE 1/2" SIDER PERU 25.60 307.20
06 KILO ALAMBRE Nº 16 4.00 24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

544.20
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 544.20
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999 CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa 5006373
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : LUCIO BAUTISTA GOMEZ R.U.C. 10282273735
Dirección : Av. Abraham Valdelomar Nº 106 - Madgalena - AYACUCHO TELEF. 316292
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : REQUERIMIENTO Nº - 06 - MDV-ADIDUR-ECV-RO EXP. Nº 1026
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

08 M3 PIEDRA CHANCADA 1/2 - 3/4 55.00 440.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

TOTAL S/.
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 440.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 07
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


Nº O/C
0005

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29

52

4764.30
124.00
Nº O/C
0006

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 03 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENO Nº 350-2006-MDV-ADIDUR-YMM-J EXP. Nº 499
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
170 UNID. TEJAS ANDINA 1.14 X 0.72 X 5 mm 20.50 3,485.00
30 UNID. CUMBRERAS SUPERIOR E INFERIOR 0.72 X 0.73 14.50 435.00
350 UNID. TIRAFONES C/SOMBRERO 5" 1.20 420.00
100 BOLSA YESO X 25 Kgs 4.40 440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,780.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 2483087 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES DEL CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA DEL DI
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 06 GESTION
META 00010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,780.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 2483087
Sub-programa 4000160 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 010
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 2006 - MDV/ELCV-RO EXP. Nº 961
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

05 ROLLO MANQUERA DE 3/4 REFORZADA x 100 METROS 142.00 710.00


01 UNID. TUBO DE 4" C-7.5 PVC SAP VINDUIT 97.00 97.00
01 UNID. REDUCCION 4-3 C-10 PLASTICA 19.00 19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 826.00
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 826.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5001059 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 51
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0115.
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
Nº O/C
0007

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

28
CHACOLLA DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGA
Nº O/C
0008

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

22
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 28 08 06
Señor (es) : REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRIC. FLORES E.I.R.L. RUC Nº 20452411572
Dirección : Av. Mariscal Cáceres Nº 198 - Ayacucho TELEF. 528708
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 008-2006-MDV-JAE/C.V. EXP. Nº 1143
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
01 UNID. CAJA DE CAMBIOS CANTER 4D31 2,585.70 2,585.70
01 GALON ACEITE DE CAJA SPIRAX 45.00 45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,630.70
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
A DE CANGA PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 263.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.30 VER AFECTACION AL REVERSO

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,630.70
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
Sub-programa 5000668 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00005
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 29 08 06
Señor (es) : DAVID CURI ORE R.U.C. 10282997938
Dirección : Plaza principal - Vinchos - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 146 -2006 -MDV -ADIDUR -RTCC - J EXP. Nº 200
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. VENTANA METALICA 1.48 X 1.30 140.00 140.00


01 UNID. VENTANA METALICA 1.46 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.63 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.34 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.50 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.62 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.78 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.65 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.67 X 1.00 95.00 95.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,690.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIO
PROYECTO 17 AMBIENTE
COMPONENTE 55 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y O

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29
0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,690.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 061
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0174 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 204547
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 10159
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 263.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 263.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA 039 INDUSTRIA


SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 263.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 263.00
META 00805 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA VISTA S/. 263.70

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 263.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 263.00
Nº O/C
0009

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30

20
Nº O/C
0010

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

38
IVEROS INSTITUCIONALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE DÍA MES AÑO
DE VINCHOS
INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C. 10282523979
Dirección : Telf. 315958
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
02 BALDE ACEITE 25W60 CASTROL 160.00 320.00
01 BALDE ACEITE DE TRANSMISION PARA CORONA Y CAJA 200.00 200.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466987 PARA VOLVO 40.00 80.00
04 UNID. FILTRO DE PETROLEO LFP 466987 LYZ 15.00 60.00
02 UNID. FILTRO DE COMPRESORA 6882 MD 25.00 50.00
02 UNID. FILTRO DE AIRE 7610 HD 180.00 360.00
02 GALON ACEITE HIDRAULICO BLANCO CASTROL 40.00 80.00
02 GALON ACEITE SPIRAX PARA CAJA 50.00 100.00
03 GALON ACEITE SPIRAX PARA CORONA 50.00 150.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466634 40.00 80.00
02 LITRO HIDROLINA 10.00 20.00
1/4 GALON LIQUIDO DE FRENO 15.00 15.00
02 GALON REFRIGERANTE 40.00 80.00

01 GALON ACEITE 25W60 CASTROL 40.00 40.00


01 GALON HIDROLINA RX SUPER 10W CASTROL 40.00 40.00
0.00
0.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 11 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL S/. 95.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 1,045.00
ESPECIFICA 6.5.11.30
S/. 630.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. #REF!
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 26 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 009-2006-U.A./RACF
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. FAROS COMPLETOS 1M1882 210.00 630.00


01 UNID. ALARMA DE RETROCESO 3T1815 610.00 610.00
01 BALDE ACEITE SAE 90 220.00 220.00
10 COJIN AGUA ACIDULADA 1.00 10.00
01 UNID. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1R0739 90.00 90.00
02 BALDE ACEITE DE MOTOR 15W40 210.00 420.00
(PARA EL TRACTOR ORUGA D7G - CATERPILLAR) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 600.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 650.00
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 1,330.00
###
SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,980.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere

139.5833
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 140.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 200.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 120.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES


PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 200.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 200.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 200.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 120.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 200.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00
Nº O/C
0011

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23

6 5 11 23
6 5 11 23

24
Nº O/C
0012

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 02 08 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 003 - 2006 - MDV - R.L./ WLG EXP. Nº 1060
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
1589.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 17,955.70
68.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 40 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL S/. 33.90
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - PATAHUASI S/. 323.10
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 45.20
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - INGAHUASI S/. 137.50
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 576.30
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 VER AFECTACION EN EL REVERSO

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. #REF!
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006302 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 001 - 2006-U.T./EMA EXP. Nº 704
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. FILTRO DE ACEITE PRIMARIO 330.00 330.00


01 UNID. FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO 320.00 320.00
01 UNID. FILTRO HIDRAULICO 120.00 120.00
02 UNID. CANTONERA DE MOTONIVELADORA 490.00 980.00
12 UNID. PERNO MAS TUERCA DE CANTONERA 11.00 132.00
01 BALDE GRASA RETINAX 250.00 250.00
02 UNID. CUCHLLA DE MOTONIVELADORA DE 8" 510.00 1,020.00
26 UNID. PERNOS MAS TUERCAS DE CUCHILLAS 10.00 260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,412.00
FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPONENTE 000000 0
META 00000 0
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,412.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0000 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 00
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00000
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 11,703.90

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 1,711.80

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 410.40

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 200028 APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL
COMPONENTE 200907 OBRAS DE EMERGENCIA

META 14789 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA


OBRAS DE EMERGENIA(CONST. CARRET. EQUIS ANTAPUNA) S/. 100.00
MANTENIMIENTO CARRETERA EQUIS ANTAPUNA S/. 67.80
MANT. CARR. ITANAYOCC-ÑAUPALLACCTA S/. 678.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 2,034.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 226.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 62.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 119.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 259.90
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 226.00
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 90.40
Nº O/C
0013

9700459

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

35
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

32
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 22 05 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 033 - 2006 - MDV - R.L. / RACF EXP. Nº 708
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
1498.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 16,927.40
130.50 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 1,631.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,558.65
FUNCIÓN 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA 3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMER
SUBPROG. 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROYECTO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
META 038 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES S/. 9,989.76
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA S/. 508.50

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.23

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 65/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 18,558.65
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000734
Sub-programa 5005611 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 016
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 038
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el dere
FALTA PECOSA 0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : NORVIC E.I.RL. RUC: 20452505551
Dirección : Av. 26 de Enero Nº 558 - Ayacucho TELEF. 312525
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 004-2006-MDV-ADIDUR-ECV/R. EXP. Nº 556
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

12 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8" ACEROS. A 13.50 162.00


02 GALON ACELERANTE DE FRAGUA 25.00 50.00
03 UNID. CARRETILLA BUGUI 98.00 294.00
03 UNID. PALA TIPO CUCHARA BELLOTA 29.00 87.00
03 UNID. PICO BELLOTA 29.00 87.00
06 UNID. BALDE VACIO 5.00 30.00
02 KILO CLAVO DE 2" 3.50 7.00
02 KILO CLAVO DE 2.5" 3.50 7.00
01 KILO CLAVO DE 3/8" 3.50 3.50
02 PLANCHA TRIPLAY 4 mm. LUPUNA 21.50 43.00
02 GALON CHEMALAX 138.00 276.00
08 UNID. HOJA DE SIERRA SANFLEX 5.00 40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,086.50
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,086.50
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90031 CONST. LOCAL PARA AUTORIDADES - VINCHOS S/. 339.00
META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA S/. 872.95
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA S/. 602.64
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 791.00

FUNCIÓN 09 EDUCACIÓN Y CULTURA


PROGRAMA 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROG. 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO 205230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
COMPONENTE 204547 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 750.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90034 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO CONCEPCION CANGALLO S/. 226.00

META 90036 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO TOTORAPATA S/. 126.56

META 90037 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO URPAYPAMPA S/. 382.50

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA S/. 763.10
META 90025 CONST. PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN S/. 809.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 671.64

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 678.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS
PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS
COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 847.50
### Nº O/C
0013

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

51
DESASTRES
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

60
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
DEPENDENCIA
SOLICITANTE: RESIDENTE DE OBRA TAMBILLO, 16 04 2008 CÓDIGO Nº
Solicita entregar a : ING. JOSE OLARTE DAVALOS
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : ASISTENCIA SOCIAL
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 009
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. RUBRO 88 ENCARGOS - PROGRAMA CONSTR

9002 3999999 5002445


ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO UNID. DE
Nº CANTIDAD DESPACHADA UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANT. DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº MEDIDA
01 6 5 11 29 10.00 LATEX HTP C/ VERDE NILO ANYPSA 10 BALDES 12.00 120.00
02 6 5 11 29 5.00 LATEX HTP C/ VERDE TENIS ANYPSA 05 BALDES 12.00 60.00
03 6 5 11 29 10.00 LATEX HTP C/ CELESTE ANYPSA 10 BALDES 12.00 120.00
04 6 5 11 29 1.00 ESMALTE C/ ROJO OXIDO - 01 GLN 28.00 28.00
05 6 5 11 29 4.00 ALAMBRE DE PUA - 04 ROLLOS 52.00 208.00
06 6 5 11 29 3.00 CLAVOS PARA GRAPA DE PUA - 03 KILOS 7.00 21.00
07 6 5 11 29 2.00 COMBA DE 4 LIBRAS - 02 UNIDAD 17.00 34.00
08 6 5 11 29 54.00 IMPRIMANTE - 54 BLS 3.00 162.00
09 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
10 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
11 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
12 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
13 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
14 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
15 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
16 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
17 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
18 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
19 - - - - - - - 00 0.00
20 - - - - - - - 00 0.00
21 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
22 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
23 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
24 - - - - - - 00 - 0.00 0.00
25 - - - - 00 -
26 - - - - - - - 00 - 0.00 0.00
META: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO SON: SETECIENTOS CINCUENTITRES CON 00/100 NUEVOS SOLES S/. 753.00
Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL VEINTISEIS INCLUSIVE
Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: TAMBILLO, 16 04 2008
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 22 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. AGUSTIN JAULIS QUISPE - OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : TRACTOR ORUGA D7G
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00201
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! 0145
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL NUEVE INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 22 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRANSPORTE VINCHOS, 29 05 DEL 2006 CÓDIGO Nº


SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. AGUSTIN JAULIS QUISPE
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : TRACTOR ORUGA D7G - CATERPILLAR
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00126
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM

ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE


Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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18 META #REF! #REF! S/. 900.00 #REF! #REF!
19 META #REF! #REF! S/. 900.00 #REF! #REF!
20 META #REF! #REF! S/. 180.00 #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF!
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
#REF! ### Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL SIETE INCLUSIVE
#REF! ### Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 29 05 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRANSPORTES VINCHOS, 06 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº


SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. GARLI FLORES MALDONADO - CONDUCTOR
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : VOLQUETE CAMAZ VOLVO
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00191
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM

ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE


Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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18 #REF! 00
19 #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF!
21
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
#REF! ### Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL QUINCE INCLUSIVE
#REF! ### Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 06 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA BEDWIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DEPENDENCIA
SOLICITANTE: DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 08 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
Solicita entregar a : SR. OSCAR PANIAGUA SEGOVIA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00190
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!


#REF! Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
### #REF! Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL CATORCE INCLUSIVE
### #REF! Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 08 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 29 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. RICHARD MISARAYME LIZANA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00204
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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11 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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18 #REF! #REF!
19 META: 10159 #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF!
21 #REF! #REF!
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL CATORCE INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 29 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 17 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. JAIME ANTONIO PRETEL CALDERON - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00199
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
07 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
08 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
09 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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21 #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL TRES INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 17 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : ING. BENJAMIN JAYO CHOQUE - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO Y RESERVORIO PACCHAC
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
04 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 6 5 11 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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META: 90038 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO Y RESERVORIO PACCHAC SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL VEINTIUNO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 00 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DEPENDENCIA
SOLICITANTE: DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 11 MAYO DEL 2006 CÓDIGO Nº
Solicita entregar a : SR. ELMER BERROCAL CHIPANA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : OBRA: COSTRUCCION DE LOCAL PARA AURORIDADES - VINCHOS
º Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00088
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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05 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
06 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!


Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 11 MAYO DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 22 05 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : BACH. EDWIN CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : OBRA: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00007
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FINVER
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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04 ### ### ### 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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09 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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21 #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL DOCE INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 22 05 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 05 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR.OSCAR PANIAGUA SEGOVIA - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00184
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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06 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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09 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL CUATRO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 05 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 17 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SE. EDWIN CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00189
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
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17 #REF! #REF!
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 17 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DEPENDENCIA
SOLICITANTE: DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 07 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
Solicita entregar a : Bach. EDWIN CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00188
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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### #REF! #REF! #REF!

META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!


Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO NCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 07 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 29 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. JUAN ARANGO ENCISO - CONDUCTOR
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : CAMION MITSUBISHI PLACA WO 6573
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00200
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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11 #REF! #REF! #REF!
12 META: 00041 #REF! S/. 263.00 #REF! #REF!
13 META: 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 263.00 #REF! #REF!
14 META: 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 263.00 #REF! #REF!
15 META: 6831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 263.00 #REF! #REF!
16 META: 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 263.00 #REF! #REF!
17 META: 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 263.00 #REF! #REF!
18 META: 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 263.00 #REF! #REF!
19 META: 00805 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA VISTA S/. 263.70 #REF! #REF!
20 META: 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 263.00 #REF! #REF!
21 META: 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 263.00 #REF! #REF!
SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL DOS INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 29 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 17 08 DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : SR. EDWIN LUIS CORAS VALLEJO - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : #REF!
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00196
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. #REF!
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL TRES INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 17 08 DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

DEPENDENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL VINCHOS, 28 ABRIL DEL 2006 CÓDIGO Nº
SOLICITANTE:
Solicita entregar a : ING. BENJAMIN JAYO CHOQUE - RESIDENTE DE OBRA
LUGAR Y FECHA DEPEND.
Con destino a : OBRA: CONSTRUCCION DE RIEGO PRESURIZADO CONCEPCION CANGALLO
Los siguientes artículos: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL O/C Nº 00069
FUNCIÓN PROGR. SUBPROGR. FUENTE FOCAM
#REF! #REF! #REF!
ARTICULOS SOLICITADOS DESPACHADO CANTIDAD UNID. DE
Nº UNITARIO TOTAL
ESPECIFICA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA SERIE Nº DESPACHADA MEDIDA
01
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20
21
META: #REF! ### SON: ### TOTAL S/. -
Gtos. Operación S/. Bienes en Depósito S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLÓN
Reconst. De equipo S/. Pedidos en Tránsito S/. Nº UNO AL DIECIOCHO INCLUSIVE
Const. En Curso S/. Otros S/. (EN LETRAS)
FECHA: VINCHOS, 28 ABRIL DEL 2006
SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO ALMACÉN RECIBÍ CONFORME
N° 017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE DÍA MES AÑO
INTERNAMIENTO 09 07 08
Señor (es) : #REF! R.U.C. #REF!
Dirección : JR. GRAU Nº 115 -AYACUCHO Telf.
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : Plaza Principal de Tambillo S/N
Lo siguiente :
Referencia Nº : REQUERIMIENTO SOLICITADO
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA R.U.C. Nº 20143137296

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

80.00 KILO ALAMBRE Nº 16 6.80 544.00


4.00 UNIDAD CARRETILLA BUGUI - PESADO BUGUI 210.00 840.00
4.00 UNIDAD PICO CON MANGO BELLOTA 32.00 128.00
4.00 UNIDAD PALA TIPO CUCHARA BELLOTA 30.00 120.00
1.00 UNIDAD RASTRILLO CON MANGO TREMONTINA 14.00 14.00
50.00 METRO MANGUERA REFORZADA DE 5/8" 1.00 50.00
9.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I ANDINO 21.50 193.50
12.00 UNIDAD TUBO PVC DE 22 C-10 VINDUIT 30.00 360.00
1.00 KILO PEGAMENTO OATEY - DE YY 28.00 28.00
1.00 UNIDAD LIJA DE FIERRO Nº 100 1.50 1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,279.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROY/ACT. 0003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 0004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 00005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO: 88 ENCARGOS - ASIGNACION MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA


PRESUPUESTO 2008
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 1,127.00 6.5.11.30 S/. 1,152.00

SON:DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,279.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa ### CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa ###
Pro/Act 0003 S/. 2,279.00
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00005
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe facturar
Día Mes Año
por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos

reservamos el dere
FUNCIÓN 30 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA 3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
SUBPROG. 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROY/ACT. 0005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 0014 ORDEN INTERNO
META 00031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 114.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90026 CONST. TROCHA CARROZ. PICHA QANCCAYLLO - II ETAPA S/. 569.75

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS

PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS


COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 569.75

TRANCA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. BROCHA DE 3" PULGADAS 7.00 21.00


20 KILO CLAVOS DE ACERO DE 2" 0.25 5.00
10 KILO CLAVOS DE ACERO DE 1" 0.20 2.00
05 UNID. CINTA DE EMBALAJE GRANDE 4.00 20.00
04 UNID. FOCOS SIMPLES PARA PASADIZO 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET CIRCULAR EMPOTRADO 4.00 16.00
02 GALON THINER ACRILICO 15.00 30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

102.00

MILLPO
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
85 BOLSA CEMENTO TIPO I PORTLAND 21.50 1,827.50
08 UNID. FLUORESCENTE DE 40W PHIILIPS 15.00 120.00
08 UNID. SSOPORTE PARA EL FLUORESCENTE 30.00 240.00
04 UNID. LAMPARA DE 100W SIMPLE 2.00 8.00
04 UNID. SOCKET DE LOZA 4.00 16.00
04 UNID. INTERRUPTOR SIMPLE 5.00 20.00
04 UNID. TOMACORRIENTE SIMPLE 5.00 20.00
01 UNID. TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30A 25.00 25.00
06 UNID. CABLE Nº 14 AWE (ROLLO DE 100m) 95.00 570.00
05 UNID. PINTURAS OLEO MATE COLOR MARFIL 49.00 245.00
01 GALON PINTURA DE PÌZARRA 45.00 45.00
08 UNID. TAPA CIEGA RECTANGULAR 4.00 32.00
10 UNID. TAPA CIEGA CIRCULAR 4.00 40.00
0.00
0.00
0.00

3,208.50
EQUIS
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR MARFIL CLARO TEKNO 28.00 168.00


06 UNID. PINTURAS LATEX COLOR VERDE TENIS 28.00 168.00
50 KILO IMPRIMANTE BLANCO 1.00 50.00
05 UNID. LIJAS DE FIERRO Nºº 60 3.00 15.00
01 GALON PINTURA PARA PIZARRA ESMALTE 28.00 28.00
02 GALON PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO 28.00 56.00
04 GALON THINER ACRILICO 15.00 60.00
03 ROLLO CABLE Nº 14 AWG INDECO 95.00 285.00
45 BOLSA CEMENTO TIPO I ANDINO 21.50 967.50
0.00
0.00
0.00
2931.9 0.00
6879.2 0.00
0.00
0.00

1,797.50

CAMION
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

04 UNID. LLANTAS 750 X 16 (14) CHASQUI GOOD YEAR 480.00 1,920.00


04 UNID. CAMARAS ARO 16 GOOD YEAR 65.00 260.00
04 UNID. PROTECTORES ARO 16 GOOD YEAR 50.00 200.00
01 UNID. ARO 16 MITSUBISHI 350.00 350.00
INCLUYE DESENLLANTE Y ENLLANTE 0.00
( CAMION MITSUBISHI WO 6573) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,730.00

VOLQUETE
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 12 X 20 (16) CAMINERA GOOD YEAR 1,230.00 2,460.00


02 UNID. CAMARA ARO 20 GOOD YEAR 115.00 230.00
02 UNID. PROTECTORES ARO 20 GOOD YEAR 90.00 180.00
02 UNID. BATERIAS ETNA 350.00 700.00
04 UNID. BORNES PARA BATERIA 5.00 20.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE 0.00
(PARA EL VOLQUETE CAMAZ VOLVO) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,590.00

CAMIONETA
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 UNID. LLANTAS 235/75 R-15 WRANGLER ATS GOOD YEAR 480.00 960.00
02 UNID. AROS 15 CROMADOS 275.00 550.00
INCLUYE ENLLANTE Y DESENLLANTE ELECTRONICO 0.00
(PARA LA CAMIONETA PLACA PS 1951) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,510.00

REPUESTOS, ACCEOSRIOS Y LUBRICANTES FLORES EIRL


Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. RETEN DE CAJA JAP CHICA 15.00 15.00


01 UNID. SILICONA GRIS 999 10.00 10.00
01 UNID. BALDIMIX 6.00 6.00
02 UNID. RODAJES DE CAJA 50.00 100.00
01 UNID. COLLERIN MTS CARTER 90.00 90.00
01 UNID. REMACHADA DE DISCO EMBRAGUE 60.00 60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

281.00
Nº O/C
0001

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

20
Nº O/C
0002

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23

60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : VICTOR PACHECO ESPINOZA R.U.C. 10282261591
Dirección : JR. GARCILAZO DE LA VEGA Nº 755 - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia: REQUERIMIENTO Nº 272 - 2006 - MDV - ADIDUR - RTCC - J EXP. Nº 407
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 2" X 6' 5.50 38.50


105 UNID MADERA TORNILLO CORREAS 3" X 6" X 16' 16.00 1,680.00
08 UNID MADERA TORNILLO- CANTONERAS 1" X 3" X 10' 6.80 54.40
30 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 3" X 12' 16.20 486.00
60 UNID MADERA TORNILLO-CIELO RASO 2" X 2" X 12' 10.80 648.00
05 UNID MADERA TORNILLO -VIGA CUMBRERA 4" X 4" X 12' 43.20 216.00
20 UNID MADERA TORNILLO- VIGA ESTRUCTURAL 2" X 6" X 16.5' 56.00 1,120.00
01 UNID MADERA TORNILLO- COLUMNA 5" X 5" X 12' 67.00 67.00
07 UNID MADERA TORNILLO 2" X 3" X 6' 8.10 56.70
05 UNID MADERA TORNILLO 4" X 6" X 5' 27.00 135.00
23 UNID MADERA TORNILLO-LISTONES 1" X 1" X 10' 2.25 51.75
13 UNID MADERA TORNILLO- FRISOS 4" X 4" X 12' 43.20 561.60
04 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 0.80 X 2.10 MT 350.00 1,400.00
01 UNID. PUERTA DE MADERA APANELADA 1.00 X 2.10 MT 360.00 360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,874.95
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA
SUBPROG. 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 6,874.95
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006301 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 08 06
Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº :
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2,040.00


01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B #VALUE!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. #VALUE!
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES

COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES


META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA 270.00
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA 270.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRASPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 205978 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 290011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS CARROZABLES
META 90024 CONST. TROCHA CARROZ. CHOCCYACC VINCHOS 270.00
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA 270.00

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA 270.00
#VALUE!
Nº O/C
0003

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

34
Nº O/C
0004

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30

25
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : INFORME Nº 107 - 2006 - MDV-DIDUR/RTCC-J EXP. Nº 276
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

10 BOLSA CEMENTO ANDINO PORTLAND TIPO I 21.30 213.00


12 VARILLA FIERRO DE 1/2" SIDER PERU 25.60 307.20
06 KILO ALAMBRE Nº 16 4.00 24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

544.20
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 544.20
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999 CUENTAS POR PAGAR
Sub-programa 5006373
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : LUCIO BAUTISTA GOMEZ R.U.C. 10282273735
Dirección : Av. Abraham Valdelomar Nº 106 - Madgalena - AYACUCHO TELEF. 316292
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº : REQUERIMIENTO Nº - 06 - MDV-ADIDUR-ECV-RO EXP. Nº 1026
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

08 M3 PIEDRA CHANCADA 1/2 - 3/4 55.00 440.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

TOTAL S/.
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 440.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 07
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debeRecibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


Nº O/C
0005

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29

52

4764.30
124.00
Nº O/C
0006

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 03 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENO Nº 350-2006-MDV-ADIDUR-YMM-J EXP. Nº 499
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

170 UNID. TEJAS ANDINA 1.14 X 0.72 X 5 mm 20.50 3,485.00


30 UNID. CUMBRERAS SUPERIOR E INFERIOR 0.72 X 0.73 14.50 435.00
350 UNID. TIRAFONES C/SOMBRERO 5" 1.20 420.00
100 BOLSA YESO X 25 Kgs 4.40 440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,780.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 2483087 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES DEL CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA DEL DI
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 06 GESTION
META 00010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FF.FF. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,780.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 2483087
Sub-programa 4000160 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 010
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 14 08 06
Señor (es) : ADELA PALOMINO DE YARANGA R.U.C. 10282354204
Dirección : Av. Ramón Castilla Nº 192 - San Juan Bautista - Ayacucho TELEF. 318662
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 2006 - MDV/ELCV-RO EXP. Nº 961
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

05 ROLLO MANQUERA DE 3/4 REFORZADA x 100 METROS 142.00 710.00


01 UNID. TUBO DE 4" C-7.5 PVC SAP VINDUIT 97.00 97.00
01 UNID. REDUCCION 4-3 C-10 PLASTICA 19.00 19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 826.00
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROYECTO 23 PROTECCION SOCIAL
COMPONENTE 51 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29

SON: OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 826.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5001059 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 51
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0115.
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
Nº O/C
0007

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

28
CHACOLLA DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGA
Nº O/C
0008

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

22
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 28 08 06
Señor (es) : REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRIC. FLORES E.I.R.L. RUC Nº 20452411572
Dirección : Av. Mariscal Cáceres Nº 198 - Ayacucho TELEF. 528708
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 008-2006-MDV-JAE/C.V. EXP. Nº 1143
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. CAJA DE CAMBIOS CANTER 4D31 2,585.70 2,585.70


01 GALON ACEITE DE CAJA SPIRAX 45.00 45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2,630.70
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
A DE CANGA PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 263.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.30 VER AFECTACION AL REVERSO

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,630.70
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
Sub-programa 5000668 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 003
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00005
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 29 08 06
Señor (es) : DAVID CURI ORE R.U.C. 10282997938
Dirección : Plaza principal - Vinchos - AYACUCHO
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 146 -2006 -MDV -ADIDUR -RTCC - J EXP. Nº 200
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. VENTANA METALICA 1.48 X 1.30 140.00 140.00


01 UNID. VENTANA METALICA 1.46 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.63 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.34 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.50 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.62 X 1.30 140.00 140.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.54 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.78 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.65 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.64 X 1.00 95.00 95.00
01 UNID. VENTANA METALICA 1.67 X 1.00 95.00 95.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,690.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIO
PROYECTO 17 AMBIENTE
COMPONENTE 55 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y O

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.29
0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,690.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 061
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0174 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 204547
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 10159
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 263.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 263.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA 039 INDUSTRIA


SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 263.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 263.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 263.00
META 00805 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA VISTA S/. 263.70

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 263.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 263.00
Nº O/C
0009

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30

20
Nº O/C
0010

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29

38
IVEROS INSTITUCIONALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE DÍA MES AÑO
DE VINCHOS
INTERNAMIENTO 04 08 06
Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C. 10282523979
Dirección : Telf. 315958
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

02 BALDE ACEITE 25W60 CASTROL 160.00 320.00


01 BALDE ACEITE DE TRANSMISION PARA CORONA Y CAJA 200.00 200.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466987 PARA VOLVO 40.00 80.00
04 UNID. FILTRO DE PETROLEO LFP 466987 LYZ 15.00 60.00
02 UNID. FILTRO DE COMPRESORA 6882 MD 25.00 50.00
02 UNID. FILTRO DE AIRE 7610 HD 180.00 360.00
02 GALON ACEITE HIDRAULICO BLANCO CASTROL 40.00 80.00
02 GALON ACEITE SPIRAX PARA CAJA 50.00 100.00
03 GALON ACEITE SPIRAX PARA CORONA 50.00 150.00
02 UNID. FILTRO DE ACEITE LF 466634 40.00 80.00
02 LITRO HIDROLINA 10.00 20.00
1/4 GALON LIQUIDO DE FRENO 15.00 15.00
02 GALON REFRIGERANTE 40.00 80.00
01 GALON ACEITE 25W60 CASTROL 40.00 40.00
01 GALON HIDROLINA RX SUPER 10W CASTROL 40.00 40.00
0.00
0.00
1,675.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPONENTE 11 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL S/. 95.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 1,045.00
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 630.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,675.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 26 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 009-2006-U.A./RACF
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

03 UNID. FAROS COMPLETOS 1M1882 210.00 630.00


01 UNID. ALARMA DE RETROCESO 3T1815 610.00 610.00
01 BALDE ACEITE SAE 90 220.00 220.00
10 COJIN AGUA ACIDULADA 1.00 10.00
01 UNID. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1R0739 90.00 90.00
02 BALDE ACEITE DE MOTOR 15W40 210.00 420.00
(PARA EL TRACTOR ORUGA D7G - CATERPILLAR) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 600.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 S/. 650.00
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 1,330.00
###
SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,980.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere

139.5833
FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 140.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 200.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 120.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES


PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 200.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 200.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 200.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 120.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 200.00
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00
Nº O/C
0011

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 23

24
Nº O/C
0012

ESPECIFICA
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 23
6 5 11 23
6 5 11 30
6 5 11 23

55
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 02 08 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 003 - 2006 - MDV - R.L./ WLG EXP. Nº 1060
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

1589.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 17,955.70


68.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,805.70
FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 18 SANEAMIENTO
COMPONENTE 40 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL S/. 33.90
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - PATAHUASI S/. 323.10
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 45.20
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - INGAHUASI S/. 137.50
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 576.30
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.23 VER AFECTACION EN EL REVERSO

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 70/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 18,805.70
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000882
Sub-programa 5006302 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 40
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00089
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : PAUL GALVEZ QUISPE R.U.C. 10420792382
Dirección : Urb. Luis Alberto Sánchez Mz. "D" Lote 06 / Av. Los Incas - Ayacucho
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº NOTA DE PEDIDO Nº 001 - 2006-U.T./EMA EXP. Nº 704
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

01 UNID. FILTRO DE ACEITE PRIMARIO 330.00 330.00


01 UNID. FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO 320.00 320.00
01 UNID. FILTRO HIDRAULICO 120.00 120.00
02 UNID. CANTONERA DE MOTONIVELADORA 490.00 980.00
12 UNID. PERNO MAS TUERCA DE CANTONERA 11.00 132.00
01 BALDE GRASA RETINAX 250.00 250.00
02 UNID. CUCHLLA DE MOTONIVELADORA DE 8" 510.00 1,020.00
26 UNID. PERNOS MAS TUERCAS DE CUCHILLAS 10.00 260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,412.00
FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPONENTE 000000 0
META 00000 0
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,412.00
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 0000 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 00
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 00000
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 11,703.90

PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES


COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90024 CONSTR. PUENTE CARROZ. CAYRAMAYO S/. 1,711.80

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 410.40

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 200028 APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL
COMPONENTE 200907 OBRAS DE EMERGENCIA

META 14789 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA


OBRAS DE EMERGENIA(CONST. CARRET. EQUIS ANTAPUNA) S/. 100.00
MANTENIMIENTO CARRETERA EQUIS ANTAPUNA S/. 67.80
MANT. CARR. ITANAYOCC-ÑAUPALLACCTA S/. 678.00

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 2,034.00

FUNCIÓN 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS


PROGRAMA 039 INDUSTRIA
SUBPROG. 0105 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO 206618 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
COMPONENTE 204641 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ARTESANAL
META 19994 CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL HATUNPAMPA S/. 226.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO 204528 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES
COMPONENTE 000001 CONTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE
META 00002 CONSTRUCCION LOCAL PARA DOCENTES QASANQAY S/. 62.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROG. 0127 SANEAMIENTO GENERAL
PROYECTO 207748 CONST. SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 204209 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE
META 10110 CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE YARUCA S/. 119.00

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90034 CONST. LOCAL MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS S/. 259.90
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 226.00
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 90.40
Nº O/C
0013

9700459

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

35
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

32
DÍA MES AÑO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÌA DE INTERNAMIENTO 22 05 06
Señor (es) : NELLY PILLACA GARAUNDO R.U.C. 10282889370
Dirección : Carretera Vía Los Libertadores Km. 4 Huamanga - Ayacucho Telf. 319062
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº INFORME Nº 033 - 2006 - MDV - R.L. / RACF EXP. Nº 708
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

1498.00 GALON PETROLEO DIESEL 2 11.30 16,927.40


130.50 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.50 1,631.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,558.65
FUNCIÓN 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA 3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMER
SUBPROG. 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROYECTO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
META 038 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES S/. 9,989.76
META 90027 CONST. TROCHA CARROZ. MUYURINA PARCCAHUILLCA - II ETAPA S/. 508.50

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.23

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 65/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 18,558.65
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3000734
Sub-programa 5005611 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 016
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 038
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de
Recibí Conforme 3
Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe
Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FALTA PECOSA 0

DÍA MES AÑO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 19 05 06
Señor (es) : NORVIC E.I.RL. RUC: 20452505551
Dirección : Av. 26 de Enero Nº 558 - Ayacucho TELEF. 312525
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en :
Lo siguiente :
Referencia Nº REQUERIMIENTO Nº 004-2006-MDV-ADIDUR-ECV/R. EXP. Nº 556
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC 20143671527

ARTÍCULOS VALOR
Unidad de
Código Cantidad
medida DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

12 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8" ACEROS. A 13.50 162.00


02 GALON ACELERANTE DE FRAGUA 25.00 50.00
03 UNID. CARRETILLA BUGUI 98.00 294.00
03 UNID. PALA TIPO CUCHARA BELLOTA 29.00 87.00
03 UNID. PICO BELLOTA 29.00 87.00
06 UNID. BALDE VACIO 5.00 30.00
02 KILO CLAVO DE 2" 3.50 7.00
02 KILO CLAVO DE 2.5" 3.50 7.00
01 KILO CLAVO DE 3/8" 3.50 3.50
02 PLANCHA TRIPLAY 4 mm. LUPUNA 21.50 43.00
02 GALON CHEMALAX 138.00 276.00
08 UNID. HOJA DE SIERRA SANFLEX 5.00 40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,086.50
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPONENTE 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.29 S/. 505.50
ESPECIFICA 6.5.11.30 S/. 581.00
###
SON: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,086.50
ORDENACION DE LA COMPRA Afectación Presupuestal Distribución Contable
1 2 Programa 3999999
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS Sub-programa 5006373 CUENTAS POR PAGAR
Sub-proyecto 020
Administrador Jefe de Abastecimiento Obra 0042
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de compra se debe Recibí Conforme 3


Día Mes Año
facturar por separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de

Contabilidad. Nos reservamos el dere


FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90031 CONST. LOCAL PARA AUTORIDADES - VINCHOS S/. 339.00
META 90032 CONST. LOCAL MULTIUSO MINAS CORRAL -II ETAPA S/. 872.95
META 90033 CONST. LOCAL MULTIUSO ICHUPATA - II ETAPA S/. 602.64
META 90040 RECONSTRUCCION IGLESIA COLONIAL PACCHA- II ETAPA S/. 791.00

FUNCIÓN 09 EDUCACIÓN Y CULTURA


PROGRAMA 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROG. 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO 205230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
COMPONENTE 204547 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 750.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPONENTE 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90034 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO CONCEPCION CANGALLO S/. 226.00

META 90036 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO TOTORAPATA S/. 126.56

META 90037 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO URPAYPAMPA S/. 382.50

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 207304 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
COMPONENTE 290014 CONST. DE PUENTES CARROZABLES
META 90030 CONST. PUENTE CARROZABLE QOLLPA - VINCHOS - II ETAPA S/. 763.10
META 90025 CONST. PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN S/. 809.50

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO


PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROG. 0181 PARQUES Y JARDINES
PROYECTO 206831 CONST. DE PARQUES
COMPONENTE 228114 CONST. DE PARQUES
META 06831 CONSTRUC. PARQUE DE PACCHA - II ETAPA S/. 671.64

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL


PROGRAMA 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
SUBPROG. 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO 206048 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
COMPONENTE 290020 CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES
META 90038 CONST. LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS - QOCHAPUNCO S/. 200.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO 211461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
COMPONENTE 207592 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
META 17918 MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA VINCHOS - PACCHA. S/. 678.00

FUNCIÓN 16 TRANSPORTE
PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROG. 0157 VIAS URBANAS
PROYECTO 208302 CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS
COMPONENTE 260278 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO
META 10179 AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES DE VINCHOS S/. 847.50
### Nº O/C
0013

ESPECIFICA
6 5 11 23
6 5 11 23

51
DESASTRES
Nº O/C
0014

ESPECIFICA
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 29
6 5 11 30
6 5 11 29
6 5 11 30

60
N° 586

ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

02 12 21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI-
CANGALLO.

Señor (es) : HUAMANI CISNEROS MARINO VICTOR R.U.C.: 10705656474


Dirección : JR. JESUS OROPESA CHONTA - CHUSCHI

SERVICIO PRESTADO COMO EMPADRONADOR DE UNIDAD SISFOH A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE


Le agradeceremos hacer el servicio de : CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

Referencia : INFORME N° 182-2021-MDCH-SGDSH/VMM.


Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI RUC Nº 20232797038
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.

POR EL SERVICIO PRESTADO COMO EMPADRONADOR DE UNIDAD SISFOH A FAVOR DE LA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO. CORRESPONDIENTE AL
01 SERV.
MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD N° 182-2021- 1,000.00 1,000.00
MDCH-SGDSH/VMM. SEGUN ADENDA N° 007-2021-MDCH/UA. Y ORDEN DE SERVICIO N° 586.

1,000.00

PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO/PRODUCTO 3999999 SIN PRODUCTO
OBRA 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
FUNCION 07 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL 020 TRABAJO
GRUPO FUNCIONAL 0042 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
META 0344776 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
SF. 025
RUBRO 00 07 FONCOMUN

ESPECIFICA 2 3. 2 9. 1 1 S/. 1,000.00

SON: MIL CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 1,000.00

ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

GERENCIA MUNICIPAL JEFE DE ABASTECIMIENTO CONFORMIDAD

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Gerencia Municipal y el Jefe de Abastecimiento. Cada orden de compra se debe facturar por
separado en original y (03) copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho.
N° 002

ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

06 02 08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO

Señor (es) : GREGORIO MAGNO CHIHUA LAPA R.U.C.: 10286853795


Dirección : URB. SAN JOSE Mz. W1 - LOTE 05 - HUAMANGA - AYACUCHO Telef.:
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME PRESENTADO
Facturar a nombre de : PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 05-070116 PE-II RUC Nº 2050407945
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
1 VAL. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3013.73 3,013.73
TAMBILLO, EN CALIDAD DE JEFE DE CUADRILLA EN LA EJECUCION DE
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ALBERGUE MULTIUSO DE LA
COMUNIDAD DE ANTOLINAYOCC", DE ACUERDO A LA VALORIZACION E
INFORME PRESENTADO - ENERO 2008.

3,013.73

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL
PROYECTO 000021 CULTURA Y DEPORTE
COMPON. 000046 DEPORTES
META 000101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

PRESUPUESTO: PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 05-070116 PE-II

ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: TRES MIL TRECE Y 73/100 NUEVOS SOLES. TOTAL S/. 3,013.73
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO


DE VINCHOS
11 09 06
Señor (es) : ATAUCUSI JORGE MOISES GLICERIO RUC: 10282729860
Dirección : Plaza Principal Vinchos s/n - Vinchos -Huamanga - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 346-2006- MDV - ADIDUR - YMM - J EXP. Nº 1149
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, 3500.00
EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. INGAHUASI. REFERENTE A LA PARTE DE
ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME 0.00
RESPECTIVO.

3500.00
0.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMU
PROYECTO 000017 AMBIENTE
COMPON. 000055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO P

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

38
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

24 07 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : EDGAR YANCE ATAUCUSI


Dirección : Av. Ramón Castilla S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 314 - 06-MDV-ADIDUR-YMM/J EXP. Nº 948
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 700.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS: "CONST. 02 AULAS I.E.P.
TRANCA", "CONST. 02 AULAS I.E.P. EQUIS" y "CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE YARUCA"; SEGUN CONTRATO SUSCRITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2006.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 200.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 700.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO


DE VINCHOS
03 08 06
Señor (es) : PRETELL CALDERON JAIME ANTONIO
Dirección : Anexo Vinchos S/N - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES No. 017-2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 2000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA -
VINCHOS - PACCHA". CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006,
SEGUN CONTRATO SUSCRITO.
2000.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C.10282523979


Dirección : Asoc. Wari Accopampa Mz. "D" Lte. 3 - Ayacucho. Telf. 315958
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. EXP. Nº 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 290.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
- LAVADO Y ENGRASE DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO 80.00
- ENGRASE DE 25 PUNTOS DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO
- LAVADO Y ENGRASE CAMION MITSUBISHI (MES DE JULIO Y AGOSTO) 50.00
160.00
290.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 40.00

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 290.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO


DE VINCHOS
29 08 06
Señor (es) : ELMER BERROCAL CHIPANA RUC 10285915347
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 312 - San Juan Bautista - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 347-2006-MDV-ADIDUR/YMM. EXP. Nº 1142
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,400.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
(ADIDUR) EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORREPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2006, SEGUN CONTRATO SUSCRITO E INFORME
RESPECTIVO.

1,400.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 300.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES 1,400.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
55
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
25 07 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : EDWIN LUIS CORAS VALLEJO


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - MDV-ADIDUR-YMM EXP. Nº 969
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN"
DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA JEFATURA DE
OBRAS Y AL AVANCE FISICO RESPECTIVO.

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO


DE VINCHOS
25 07 06
Señor (es) : ELIANA BEATRIZ PINEDA FLORES
Dirección : Urb.. Mariscal Cáceres Mz "H" Lte 08 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO Nº -2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7,800.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER DE UNA CAMIONETA MARCA
TOYOTA HILUX 4X4 DE PLACA PIG-142 PARA LA DIVISION DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DEL 16 DE MAYO
AL 16 DE JULIO DEL 2006 DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO.

7,800.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.52

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,800.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
56

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : MARIO CURI MOISES


Dirección : Anexo Ccasanccay s/n - Vinchos
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 415-2006-MDV-DIDUR/YMMÇ EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRAS DEL PROYECTO
"SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO TOTOROPATA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006, SEGÚN CONTRATO
SUSCRITO.
500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLAD
PROYECTO 000003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 000011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO


DE VINCHOS
05 09 06
Señor (es) : CURI MORALES JORGE RUC: 10282560866
Dirección : A.H. 11 de junio Mz "A" Lote 14 (Pasando ENACE) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 360 -2006-MDV-DIDUR/YMM EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4200.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA "CONSTRUCCION
PUENTE CARROZABLE CAYRAMAYO"

4200.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,200.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
23
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : OSCAR RAUL PANIAGUA SEGOVIA


Dirección : Urb. Mariscal Cáceres Mz. B Lte. 26 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 416 - 06 - MDV-ADIDUR-YMM-J. EXP Nº 1047
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4050.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA RESIDENCIA Y EJECUCION DE LAS
OBRAS: CONST. LOCAL PARA DOCENTES CCASANCCAY, CONST. 0.00
LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS CCOCHAPUNKU, CONST. LOCAL
MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS, AMPLIAC. SISTEMA DE AGUA 0.00
POTABLE VILLA VISTA Y AMPLIAC. CANAL DE IRRIGACION SIFON SAN 0.00
LUCAS, ACORDE AL CONTRATO SUSCRITO. 0.00
0.00

0.00
4,050.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPON. 000000 0

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,050.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO


DE VINCHOS
16 08 06
Señor (es) : JAVIER NAVARRO GONZALES JAVIER
Dirección : Av. Ejército Nº 825 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 340 - 2006 - MDV - ADIDUR/YMM EXP Nº 642
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE VINCHOS 1000.00
CONSISTENTE EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 0.00
CULLUHUANCA" ACORDE AL CONTRATO EQUIVALENTE AL 50%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 00005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.33

SON: UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,000.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS 31 08 06

Señor (es) : RUFINO RODOLFO REYES RUIZ


Dirección : Jr. Callao Nº 401 - AYACUCHO TELEF.316910
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 072-2006-MDV-DIDUR/JPC EXP. Nº 1159
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7211.55
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
450.72
M3 DE VOLADURA DE ROCA FIJA PARA LA OBRA:" CONST.RUCCION DE 16.00
LATROCHA CARROZABLE PICHA QANCCAYLLO II ETAPA"

7211.55

FUNCIÓN 9002 000


PROGRAMA 3999999 000
SUBPROG. 5000637 000
PROYECTO 000021 000

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 55/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,211.55
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
15 05 06
Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L.
Dirección : Av. Vía Los Libertadores - Asoc. Wari Mz. "A" Lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : ORDEN DE CREDITO Nº 00255 - REQUERIMIENTO Nº 004 -2006 MDV -JAE/C.V. EXP. Nº 567
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
- LAVADO, ENGRASE Y PULVERIZADO. 30.00 30.00
- PLANCHADO DE CAPOT DELANTERO, GUARDAFANGO DELANTERO Y
PINTADO DE LOS MISMOS. 160.00 160.00
0.00
- SOLDAR EL RADIADOR. 10.00 10.00
LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS FUERON REALIZADOS A LA
CAMIONETA TOYOTA PS : 1951; Y
-CAMBIO DE DOS CRUCETAS DE CARDAN DEL CAMION MITSUBISHI. 20.00
220.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 2465574 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN LA LOCALIDAD D
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 000003 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000006 ASISTENCIA SOCIAL
META 00010 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO S/. 20.00
VER AFECTACION EN EL REVERSO S/. 200.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 220.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
53
30
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

01 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : BARTOLO JAULIS ZEVALLOS


Dirección : AA. HH. SEÑOR DEL HUERTO MZ. D LOTE 06 - VIA LOS LIBERTADORES
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -2006-MDV-JAPC-R.O. EXP.
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN EL:
- REFORZAMIENTO CON MATERIAL PESADO DE LA CANTONERA LADO
DERECHO.
-REFORZAMIENTO Y RECALCE DE CUCHILLA 250.00
250.00

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
24 07 06
Señor (es) : LUIS ALBERTO QUISPE FLORES
Dirección : Av. José Maria Gamboa S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 313 - 2006 - MDV-DIDUR/YMM/J. EXP. Nº 952
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE
LA OBRA: CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. EQUIS. REFERENTE A LA
PARTE DE ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E
INFORME RESPECTIVO.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
COMPON. 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
35
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

18 04 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L. RUC Nº 20452713234


Dirección : Av . Vía Los Libertadores - Asoc. WariMz. "A" lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 002 - 2006 -MDV -CV/JAE EXP. Nº 378
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
01 - DESMONTAJE DE CAJA DE CAMBIOS Y REPARACION DE CREMALLERA. 120.00 120.00
01 - DESMONTAJE DE PAQUETE Y CAMBIO DE GOMAS DE MUELLE. 30.00 30.00
01 - MANTENIMIENTO DE FRENOS DE 04 LADOS. 20.00 20.00
01 - DESMONTAJE DE MULTIPLE DE ESCAPE Y EXTRACCION DE PERNOS 30.00 30.00
DE ESCAPE. 0.00
01 - CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA DELANTERA AMBOS LADOS. 60.00 60.00
01 - SOLDADURA DE TOMBERA. 30.00 30.00
01 - ENLLANTE DE 02 LLNATAS. 6.00 6.00
(REALIZADOS AL CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO - 6573) 296.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0 S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 60.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 296.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
16 03 06
Señor (es) : ELADIO DARIO LIMACO BADAJOZ RUC Nº 10282897828
Dirección : Jr. Del Ejército Nº 670 (Altura de Pio Max) - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 139 - 06 - MDV-DIDUR-RTCC-J. EXP. Nº 342
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 250.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER, POR ESPACIO DE CINCO
(05) DIAS, DE LOS SIGUIENTE INSTRUMENTOS DE INGENIERIA: 0.00
- (01) UN TEODOLITO ELECTRONICO.
- (02) DOS MIRAS; Y 0.00
- (01) UN ALTIMETRO THOMEN. 0.00
UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS: CONST. AGUA POTABLE YARUCA Y 0.00
CONST. DE RIEGO ORESURIZADO ITANAYOCC 0.00
0.00
0.00
250.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPON. 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 125.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 2493977 CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA
GESTION Y RESERVA DEADMINISTRATIVA
CONTINGENCIA
PROYECTO 000003
COMPON. 000006 GESTION
META 00010 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 125.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 250.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
40
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

31 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AGUSTIN JAULIS QUISPE RUC: 10282180664


Dirección : Jr. Unión Mz F Lte 03 - Morro de Arica - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 070-2006-MDV-DIDUR/JPC
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,500.00
VINCHOS EN CALIDAD DE OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA
TRACTOR ORUGA D7G EN LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASACANCHA-VINCHOS-PACCHA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006 DE ACUERDO AL
CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.

1,500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
13 03 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - 2006 - MDV-C.V./GFM
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS DE PLANCHADO Y PINTURA EN GENERAL 2,300.00
REALIZADOS A LA CAMIONETA ROJA TOYOTA STOUT OO -9370.
2,300.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 1,100.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,300.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

22 03 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : CESAR CORAS VALLEJO RUC: 10282274197


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA Nº 001 - 2006 - MDV. EXP.:
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 2000.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO
CHAQUICCPAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 200, DE
ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.
2000.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
08 06
Señor (es) : LOURDES TORRES LAURA RUC: 10285906429
Dirección : Asoc. Los lLicenciados Mz "C" Lote 07 (Vía Los Libertadores) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. Nº EXP. 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 260.00
DE VINCHOS, CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO Y DE LA CAMIONETA TOYOTA
PLACA OO 9370 SEGÚN INFORME RESPECTIVO

260.00

FUNCIÓN 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA


PROGRAMA 3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
SUBPROG. 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMEN
PROYECTO 000015 TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE
COMPON. 000033
META 00066 VIAS VECINALES

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 260.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
27
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
06 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737


Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -06-MDV-ADIDUR-FBJCH EXP. Nº 1055
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERIVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE :
60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2040.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2520.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,520.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
28 01 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES RUC Nº 10282713492
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS,
A TODO COSTO, CONSISTENTE EN:
- HABILITACION Y CAMBIO DE 02 FAROS DE 24 VOLTIOS. 45.00 90.00
EN LA MISMA OBRA.
85.00 85.00
175.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 175.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
25
48
N° 007

ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

06 05 08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO

Señor (es) : WALTER ARCE PRADO R.U.C.: 10413606751


Dirección : ASOC. LA VICTORIA MZ. "D" LOTE 06 - SJB - HUAMANGA - AYACUCHO Telef.:
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO SUSCRITO
Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO RUC Nº 20452393493
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
01 VAL. SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, 300.00
EN CALIDAD DE ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION 00.00
00.00
ALBERGUE MULTIUSO DE UCHUYPAMPA - DE ACUERDO AL INFORME 00.00
PRESENTADO DEL RESIDENTE DE OBRA. 00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

300.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

RECURSO : 88 ENCARGO: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: TRECIENTOS CON 00/100 NUEVO SOLES. TOTAL S/. 300.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
11 09 06
Señor (es) : ATAUCUSI JORGE MOISES GLICERIO RUC: 10282729860
Dirección : Plaza Principal Vinchos s/n - Vinchos -Huamanga - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 346-2006- MDV - ADIDUR - YMM - J EXP. Nº 1149
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, 3500.00
EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. INGAHUASI. REFERENTE A LA PARTE DE
ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO. 0.00

3500.00
0.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNA
PROYECTO 000017 AMBIENTE
COMPON. 000055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUB

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
38
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

24 07 06

Señor (es) : EDGAR YANCE ATAUCUSI


Dirección : Av. Ramón Castilla S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 314 - 06-MDV-ADIDUR-YMM/J EXP. Nº 948
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 700.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS: "CONST. 02 AULAS I.E.P.
TRANCA", "CONST. 02 AULAS I.E.P. EQUIS" y "CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE YARUCA"; SEGUN CONTRATO SUSCRITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2006.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 200.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 700.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

03 08 06
Señor (es) : PRETELL CALDERON JAIME ANTONIO
Dirección : Anexo Vinchos S/N - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES No. 017-2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 2000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA -
VINCHOS - PACCHA". CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006,
SEGUN CONTRATO SUSCRITO.
2000.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C.10282523979


Dirección : Asoc. Wari Accopampa Mz. "D" Lte. 3 - Ayacucho. Telf. 315958
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. EXP. Nº 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 290.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
- LAVADO Y ENGRASE DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO 80.00
- ENGRASE DE 25 PUNTOS DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO
- LAVADO Y ENGRASE CAMION MITSUBISHI (MES DE JULIO Y AGOSTO) 50.00
160.00
290.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 40.00

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 290.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
29 08 06
Señor (es) : ELMER BERROCAL CHIPANA RUC 10285915347
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 312 - San Juan Bautista - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 347-2006-MDV-ADIDUR/YMM. EXP. Nº 1142
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,400.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
(ADIDUR) EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORREPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2006, SEGUN CONTRATO SUSCRITO E INFORME
RESPECTIVO.

1,400.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 300.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES 1,400.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
55
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
25 07 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : EDWIN LUIS CORAS VALLEJO


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - MDV-ADIDUR-YMM EXP. Nº 969
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN"
DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA JEFATURA DE
OBRAS Y AL AVANCE FISICO RESPECTIVO.

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
25 07 06
Señor (es) : ELIANA BEATRIZ PINEDA FLORES
Dirección : Urb.. Mariscal Cáceres Mz "H" Lte 08 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO Nº -2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7,800.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER DE UNA CAMIONETA MARCA
TOYOTA HILUX 4X4 DE PLACA PIG-142 PARA LA DIVISION DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DEL 16 DE MAYO
AL 16 DE JULIO DEL 2006 DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO.

7,800.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.52

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,800.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
56

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : MARIO CURI MOISES


Dirección : Anexo Ccasanccay s/n - Vinchos
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 415-2006-MDV-DIDUR/YMMÇ EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRAS DEL PROYECTO
"SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO TOTOROPATA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006, SEGÚN CONTRATO
SUSCRITO.
500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLAD
PROYECTO 000003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 000011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
05 09 06
Señor (es) : CURI MORALES JORGE RUC: 10282560866
Dirección : A.H. 11 de junio Mz "A" Lote 14 (Pasando ENACE) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 360 -2006-MDV-DIDUR/YMM EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4200.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA "CONSTRUCCION
PUENTE CARROZABLE CAYRAMAYO"

4200.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,200.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
23
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : OSCAR RAUL PANIAGUA SEGOVIA


Dirección : Urb. Mariscal Cáceres Mz. B Lte. 26 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 416 - 06 - MDV-ADIDUR-YMM-J. EXP Nº 1047
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4050.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA RESIDENCIA Y EJECUCION DE LAS
OBRAS: CONST. LOCAL PARA DOCENTES CCASANCCAY, CONST. 0.00
LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS CCOCHAPUNKU, CONST. LOCAL
MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS, AMPLIAC. SISTEMA DE AGUA 0.00
POTABLE VILLA VISTA Y AMPLIAC. CANAL DE IRRIGACION SIFON SAN 0.00
LUCAS, ACORDE AL CONTRATO SUSCRITO. 0.00
0.00

0.00
4,050.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPON. 000000 0

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,050.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
16 08 06
Señor (es) : JAVIER NAVARRO GONZALES JAVIER
Dirección : Av. Ejército Nº 825 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 340 - 2006 - MDV - ADIDUR/YMM EXP Nº 642
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE VINCHOS 1000.00
CONSISTENTE EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 0.00
CULLUHUANCA" ACORDE AL CONTRATO EQUIVALENTE AL 50%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 00005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.33

SON: UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,000.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS 31 08 06

Señor (es) : RUFINO RODOLFO REYES RUIZ


Dirección : Jr. Callao Nº 401 - AYACUCHO TELEF.316910
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 072-2006-MDV-DIDUR/JPC EXP. Nº 1159
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7211.55
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
450.72
M3 DE VOLADURA DE ROCA FIJA PARA LA OBRA:" CONST.RUCCION DE 16.00
LATROCHA CARROZABLE PICHA QANCCAYLLO II ETAPA"

7211.55

FUNCIÓN 9002 000


PROGRAMA 3999999 000
SUBPROG. 5001059 000
PROYECTO 000023 000

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 55/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,211.55
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
15 05 06
Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L.
Dirección : Av. Vía Los Libertadores - Asoc. Wari Mz. "A" Lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : ORDEN DE CREDITO Nº 00255 - REQUERIMIENTO Nº 004 -2006 MDV -JAE/C.V. EXP. Nº 567
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
- LAVADO, ENGRASE Y PULVERIZADO. 30.00 30.00
- PLANCHADO DE CAPOT DELANTERO, GUARDAFANGO DELANTERO Y
PINTADO DE LOS MISMOS. 160.00 160.00
0.00
- SOLDAR EL RADIADOR. 10.00 10.00
LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS FUERON REALIZADOS A LA
CAMIONETA TOYOTA PS : 1951; Y
-CAMBIO DE DOS CRUCETAS DE CARDAN DEL CAMION MITSUBISHI. 20.00
220.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 2465574 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN LA LOCALIDAD D
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 000003 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000006 ASISTENCIA SOCIAL
META 00010 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO S/. 20.00
VER AFECTACION EN EL REVERSO S/. 200.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 220.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
53
30
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

01 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : BARTOLO JAULIS ZEVALLOS


Dirección : AA. HH. SEÑOR DEL HUERTO MZ. D LOTE 06 - VIA LOS LIBERTADORES
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -2006-MDV-JAPC-R.O. EXP.
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN EL:
- REFORZAMIENTO CON MATERIAL PESADO DE LA CANTONERA LADO
DERECHO.
-REFORZAMIENTO Y RECALCE DE CUCHILLA 250.00
250.00

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
24 07 06
Señor (es) : LUIS ALBERTO QUISPE FLORES
Dirección : Av. José Maria Gamboa S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 313 - 2006 - MDV-DIDUR/YMM/J. EXP. Nº 952
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE
LA OBRA: CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. EQUIS. REFERENTE A LA
PARTE DE ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E
INFORME RESPECTIVO.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
COMPON. 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
35
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

18 04 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L. RUC Nº 20452713234


Dirección : Av . Vía Los Libertadores - Asoc. WariMz. "A" lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 002 - 2006 -MDV -CV/JAE EXP. Nº 378
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
01 - DESMONTAJE DE CAJA DE CAMBIOS Y REPARACION DE CREMALLERA. 120.00 120.00
01 - DESMONTAJE DE PAQUETE Y CAMBIO DE GOMAS DE MUELLE. 30.00 30.00
01 - MANTENIMIENTO DE FRENOS DE 04 LADOS. 20.00 20.00
01 - DESMONTAJE DE MULTIPLE DE ESCAPE Y EXTRACCION DE PERNOS 30.00 30.00
DE ESCAPE. 0.00
01 - CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA DELANTERA AMBOS LADOS. 60.00 60.00
01 - SOLDADURA DE TOMBERA. 30.00 30.00
01 - ENLLANTE DE 02 LLNATAS. 6.00 6.00
(REALIZADOS AL CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO - 6573) 296.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0 S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 60.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 296.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
16 03 06
Señor (es) : ELADIO DARIO LIMACO BADAJOZ RUC Nº 10282897828
Dirección : Jr. Del Ejército Nº 670 (Altura de Pio Max) - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 139 - 06 - MDV-DIDUR-RTCC-J. EXP. Nº 342
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 250.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER, POR ESPACIO DE CINCO
(05) DIAS, DE LOS SIGUIENTE INSTRUMENTOS DE INGENIERIA: 0.00
- (01) UN TEODOLITO ELECTRONICO.
- (02) DOS MIRAS; Y 0.00
- (01) UN ALTIMETRO THOMEN. 0.00
UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS: CONST. AGUA POTABLE YARUCA Y 0.00
CONST. DE RIEGO ORESURIZADO ITANAYOCC 0.00
0.00
0.00
250.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPON. 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 125.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 2493977 CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA
GESTION Y RESERVA DEADMINISTRATIVA
CONTINGENCIA
PROYECTO 000003
COMPON. 000006 GESTION
META 00010 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 125.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 250.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
40
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

31 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AGUSTIN JAULIS QUISPE RUC: 10282180664


Dirección : Jr. Unión Mz F Lte 03 - Morro de Arica - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 070-2006-MDV-DIDUR/JPC
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,500.00
VINCHOS EN CALIDAD DE OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA
TRACTOR ORUGA D7G EN LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASACANCHA-VINCHOS-PACCHA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006 DE ACUERDO AL
CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.

1,500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
13 03 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - 2006 - MDV-C.V./GFM
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS DE PLANCHADO Y PINTURA EN GENERAL 2,300.00
REALIZADOS A LA CAMIONETA ROJA TOYOTA STOUT OO -9370.
2,300.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 1,100.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,300.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

22 03 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : CESAR CORAS VALLEJO RUC: 10282274197


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA Nº 001 - 2006 - MDV. EXP.:
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 2000.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO
CHAQUICCPAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 200, DE
ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.
2000.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
08 06
Señor (es) : LOURDES TORRES LAURA RUC: 10285906429
Dirección : Asoc. Los lLicenciados Mz "C" Lote 07 (Vía Los Libertadores) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. Nº EXP. 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 260.00
DE VINCHOS, CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO Y DE LA CAMIONETA TOYOTA
PLACA OO 9370 SEGÚN INFORME RESPECTIVO

260.00

FUNCIÓN 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA


PROGRAMA 3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
SUBPROG. 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMEN
PROYECTO 000015 TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE
COMPON. 000033
META 00066 VIAS VECINALES

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 260.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
27
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
06 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737


Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -06-MDV-ADIDUR-FBJCH EXP. Nº 1055
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERIVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE :
60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2040.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2520.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,520.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
28 01 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES RUC Nº 10282713492
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS,
A TODO COSTO, CONSISTENTE EN:
- HABILITACION Y CAMBIO DE 02 FAROS DE 24 VOLTIOS. 45.00 90.00
EN LA MISMA OBRA.
85.00 85.00
175.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 175.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
25
48
N° 008

ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 07 08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO

Señor (es) : SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE RICRA, de: Esteban Urbano Valdez Choquecahua R.U.C.: 10283131209
Dirección : ASOC. 11 DE JUNIO MZ. A LOTE 07 - HUAMANGA - AYACUCHO Telef.:
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO SOLICITADO
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA RUC Nº 20143137296
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
03 GLOBAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3,354.00
00.00
TAMBILLO, CONSISTENTE EN EL ALQUILER DE MADERAS PARA 00.00
00.00
ENCOFRADO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 00.00
00.00
123 TABLAS DE 3 MT. Y 1" x 8" - MADERA TORNILLO 8.00 984.00
42 TABLAS DE 2.5 MT. MADERA Y DE 1" A 8" - MADERA TORNILLO 8.00 336.00
12 TABLAS DE 3 MT. Y 1 1/2" - MADERA TORNILLO 7.00 84.00
SOLERA DE MADERA TORNILLO DE 3 MT. Y 3" X 3"
55 S 6.00 330.00
180 TABLAS DE MADERA DE EUCALIPTO - PIE DERECHO - DE 2" Y 3" 9.00 1620.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
PROYECTO 000024 PREVISION SOCIAL
COMPON. 000052 PREVISION SOCIAL
META 0116. SISTEMAS DE PENSIONES

RECURSO : 88 ENCARGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CUATRO MIL CIENTO DOS CON 40/100 NUEVO SOLES. TOTAL S/. 0.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
11 09 06
Señor (es) : ATAUCUSI JORGE MOISES GLICERIO RUC: 10282729860
Dirección : Plaza Principal Vinchos s/n - Vinchos -Huamanga - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 346-2006- MDV - ADIDUR - YMM - J EXP. Nº 1149
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, 3500.00
EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. INGAHUASI. REFERENTE A LA PARTE DE
ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO. 0.00

3500.00
0.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNA
PROYECTO 000017 AMBIENTE
COMPON. 000055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUB

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
38
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

24 07 06

Señor (es) : EDGAR YANCE ATAUCUSI


Dirección : Av. Ramón Castilla S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 314 - 06-MDV-ADIDUR-YMM/J EXP. Nº 948
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 700.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS: "CONST. 02 AULAS I.E.P.
TRANCA", "CONST. 02 AULAS I.E.P. EQUIS" y "CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE YARUCA"; SEGUN CONTRATO SUSCRITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2006.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 200.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 700.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

03 08 06
Señor (es) : PRETELL CALDERON JAIME ANTONIO
Dirección : Anexo Vinchos S/N - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES No. 017-2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 2000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA -
VINCHOS - PACCHA". CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006,
SEGUN CONTRATO SUSCRITO.
2000.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C.10282523979


Dirección : Asoc. Wari Accopampa Mz. "D" Lte. 3 - Ayacucho. Telf. 315958
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. EXP. Nº 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 290.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
- LAVADO Y ENGRASE DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO 80.00
- ENGRASE DE 25 PUNTOS DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO
- LAVADO Y ENGRASE CAMION MITSUBISHI (MES DE JULIO Y AGOSTO) 50.00
160.00
290.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 40.00

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 290.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
29 08 06
Señor (es) : ELMER BERROCAL CHIPANA RUC 10285915347
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 312 - San Juan Bautista - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 347-2006-MDV-ADIDUR/YMM. EXP. Nº 1142
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,400.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
(ADIDUR) EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORREPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2006, SEGUN CONTRATO SUSCRITO E INFORME
RESPECTIVO.

1,400.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 300.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES 1,400.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
55
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
25 07 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : EDWIN LUIS CORAS VALLEJO


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - MDV-ADIDUR-YMM EXP. Nº 969
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN"
DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA JEFATURA DE
OBRAS Y AL AVANCE FISICO RESPECTIVO.

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
25 07 06
Señor (es) : ELIANA BEATRIZ PINEDA FLORES
Dirección : Urb.. Mariscal Cáceres Mz "H" Lte 08 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO Nº -2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7,800.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER DE UNA CAMIONETA MARCA
TOYOTA HILUX 4X4 DE PLACA PIG-142 PARA LA DIVISION DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DEL 16 DE MAYO
AL 16 DE JULIO DEL 2006 DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO.

7,800.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.52

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,800.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
56

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : MARIO CURI MOISES


Dirección : Anexo Ccasanccay s/n - Vinchos
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 415-2006-MDV-DIDUR/YMMÇ EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRAS DEL PROYECTO
"SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO TOTOROPATA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006, SEGÚN CONTRATO
SUSCRITO.
500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLAD
PROYECTO 000003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 000011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
05 09 06
Señor (es) : CURI MORALES JORGE RUC: 10282560866
Dirección : A.H. 11 de junio Mz "A" Lote 14 (Pasando ENACE) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 360 -2006-MDV-DIDUR/YMM EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4200.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA "CONSTRUCCION
PUENTE CARROZABLE CAYRAMAYO"

4200.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,200.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
23
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : OSCAR RAUL PANIAGUA SEGOVIA


Dirección : Urb. Mariscal Cáceres Mz. B Lte. 26 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 416 - 06 - MDV-ADIDUR-YMM-J. EXP Nº 1047
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4050.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA RESIDENCIA Y EJECUCION DE LAS
OBRAS: CONST. LOCAL PARA DOCENTES CCASANCCAY, CONST. 0.00
LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS CCOCHAPUNKU, CONST. LOCAL
MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS, AMPLIAC. SISTEMA DE AGUA 0.00
POTABLE VILLA VISTA Y AMPLIAC. CANAL DE IRRIGACION SIFON SAN 0.00
LUCAS, ACORDE AL CONTRATO SUSCRITO. 0.00
0.00

0.00
4,050.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPON. 000000 0

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,050.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
16 08 06
Señor (es) : JAVIER NAVARRO GONZALES JAVIER
Dirección : Av. Ejército Nº 825 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 340 - 2006 - MDV - ADIDUR/YMM EXP Nº 642
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE VINCHOS 1000.00
CONSISTENTE EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 0.00
CULLUHUANCA" ACORDE AL CONTRATO EQUIVALENTE AL 50%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 00005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.33

SON: UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,000.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS 31 08 06

Señor (es) : RUFINO RODOLFO REYES RUIZ


Dirección : Jr. Callao Nº 401 - AYACUCHO TELEF.316910
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 072-2006-MDV-DIDUR/JPC EXP. Nº 1159
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7211.55
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
450.72
M3 DE VOLADURA DE ROCA FIJA PARA LA OBRA:" CONST.RUCCION DE 16.00
LATROCHA CARROZABLE PICHA QANCCAYLLO II ETAPA"

7211.55

FUNCIÓN 9002 000


PROGRAMA 3999999 000
SUBPROG. 5000991 000
PROYECTO 000024 000

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 55/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,211.55
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
15 05 06
Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L.
Dirección : Av. Vía Los Libertadores - Asoc. Wari Mz. "A" Lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : ORDEN DE CREDITO Nº 00255 - REQUERIMIENTO Nº 004 -2006 MDV -JAE/C.V. EXP. Nº 567
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
- LAVADO, ENGRASE Y PULVERIZADO. 30.00 30.00
- PLANCHADO DE CAPOT DELANTERO, GUARDAFANGO DELANTERO Y
PINTADO DE LOS MISMOS. 160.00 160.00
0.00
- SOLDAR EL RADIADOR. 10.00 10.00
LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS FUERON REALIZADOS A LA
CAMIONETA TOYOTA PS : 1951; Y
-CAMBIO DE DOS CRUCETAS DE CARDAN DEL CAMION MITSUBISHI. 20.00
220.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 2465574 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN LA LOCALIDAD D
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 000003 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000006 ASISTENCIA SOCIAL
META 00010 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO S/. 20.00
VER AFECTACION EN EL REVERSO S/. 200.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 220.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
53
30
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

01 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : BARTOLO JAULIS ZEVALLOS


Dirección : AA. HH. SEÑOR DEL HUERTO MZ. D LOTE 06 - VIA LOS LIBERTADORES
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -2006-MDV-JAPC-R.O. EXP.
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN EL:
- REFORZAMIENTO CON MATERIAL PESADO DE LA CANTONERA LADO
DERECHO.
-REFORZAMIENTO Y RECALCE DE CUCHILLA 250.00
250.00

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
24 07 06
Señor (es) : LUIS ALBERTO QUISPE FLORES
Dirección : Av. José Maria Gamboa S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 313 - 2006 - MDV-DIDUR/YMM/J. EXP. Nº 952
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE
LA OBRA: CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. EQUIS. REFERENTE A LA
PARTE DE ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E
INFORME RESPECTIVO.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
COMPON. 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
35
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

18 04 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L. RUC Nº 20452713234


Dirección : Av . Vía Los Libertadores - Asoc. WariMz. "A" lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 002 - 2006 -MDV -CV/JAE EXP. Nº 378
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
01 - DESMONTAJE DE CAJA DE CAMBIOS Y REPARACION DE CREMALLERA. 120.00 120.00
01 - DESMONTAJE DE PAQUETE Y CAMBIO DE GOMAS DE MUELLE. 30.00 30.00
01 - MANTENIMIENTO DE FRENOS DE 04 LADOS. 20.00 20.00
01 - DESMONTAJE DE MULTIPLE DE ESCAPE Y EXTRACCION DE PERNOS 30.00 30.00
DE ESCAPE. 0.00
01 - CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA DELANTERA AMBOS LADOS. 60.00 60.00
01 - SOLDADURA DE TOMBERA. 30.00 30.00
01 - ENLLANTE DE 02 LLNATAS. 6.00 6.00
(REALIZADOS AL CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO - 6573) 296.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0 S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 60.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 296.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
16 03 06
Señor (es) : ELADIO DARIO LIMACO BADAJOZ RUC Nº 10282897828
Dirección : Jr. Del Ejército Nº 670 (Altura de Pio Max) - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 139 - 06 - MDV-DIDUR-RTCC-J. EXP. Nº 342
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 250.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER, POR ESPACIO DE CINCO
(05) DIAS, DE LOS SIGUIENTE INSTRUMENTOS DE INGENIERIA: 0.00
- (01) UN TEODOLITO ELECTRONICO.
- (02) DOS MIRAS; Y 0.00
- (01) UN ALTIMETRO THOMEN. 0.00
UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS: CONST. AGUA POTABLE YARUCA Y 0.00
CONST. DE RIEGO ORESURIZADO ITANAYOCC 0.00
0.00
0.00
250.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPON. 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 125.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 2493977 CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA
GESTION Y RESERVA DEADMINISTRATIVA
CONTINGENCIA
PROYECTO 000003
COMPON. 000006 GESTION
META 00010 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 125.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 250.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
40
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

31 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AGUSTIN JAULIS QUISPE RUC: 10282180664


Dirección : Jr. Unión Mz F Lte 03 - Morro de Arica - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 070-2006-MDV-DIDUR/JPC
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,500.00
VINCHOS EN CALIDAD DE OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA
TRACTOR ORUGA D7G EN LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASACANCHA-VINCHOS-PACCHA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006 DE ACUERDO AL
CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.

1,500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
13 03 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - 2006 - MDV-C.V./GFM
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS DE PLANCHADO Y PINTURA EN GENERAL 2,300.00
REALIZADOS A LA CAMIONETA ROJA TOYOTA STOUT OO -9370.
2,300.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 1,100.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,300.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

22 03 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : CESAR CORAS VALLEJO RUC: 10282274197


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA Nº 001 - 2006 - MDV. EXP.:
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 2000.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO
CHAQUICCPAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 200, DE
ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.
2000.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
08 06
Señor (es) : LOURDES TORRES LAURA RUC: 10285906429
Dirección : Asoc. Los lLicenciados Mz "C" Lote 07 (Vía Los Libertadores) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. Nº EXP. 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 260.00
DE VINCHOS, CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO Y DE LA CAMIONETA TOYOTA
PLACA OO 9370 SEGÚN INFORME RESPECTIVO

260.00

FUNCIÓN 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA


PROGRAMA 3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
SUBPROG. 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMEN
PROYECTO 000015 TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE
COMPON. 000033
META 00066 VIAS VECINALES

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 260.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
27
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
06 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737


Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -06-MDV-ADIDUR-FBJCH EXP. Nº 1055
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERIVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE :
60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2040.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2520.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,520.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
28 01 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES RUC Nº 10282713492
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS,
A TODO COSTO, CONSISTENTE EN:
- HABILITACION Y CAMBIO DE 02 FAROS DE 24 VOLTIOS. 45.00 90.00
EN LA MISMA OBRA.
85.00 85.00
175.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 175.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
25
48
N° 005

ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

10 07 08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBILLO

Señor (es) : #REF! R.U.C.: #REF!


Dirección : URB. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ. I - LOTE 10 - AYACUCHO Telef.:
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 305-2008-MDT-SGDEI/EBC-J.
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA RUC Nº 20143137296
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
01 GLOBAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 858.85 858.85
TAMBILLO, EN CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO: 00.00
"CONST. Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SECCION DE COMIDAS 00.00
DEL MERCADO MUNICIPAL DE MUYURINA - VALORIZACION DE JUNIO 00.00
2008, POR LA SUMA DE S/. 2902.38 00.00
NOTA:
EL PAGO SOLO SERA POR EL IMPORTE DE S/. 858.85
DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO,

858.85

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 000003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 000004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 000005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

RECURSO : 88 ENCARGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 85/100 NUEVO SOLES TOTAL S/. 858.85
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
11 09 06
Señor (es) : ATAUCUSI JORGE MOISES GLICERIO RUC: 10282729860
Dirección : Plaza Principal Vinchos s/n - Vinchos -Huamanga - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 346-2006- MDV - ADIDUR - YMM - J EXP. Nº 1149
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, 3500.00
EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. INGAHUASI. REFERENTE A LA PARTE DE
ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO. 0.00

3500.00
0.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNA
PROYECTO 000017 AMBIENTE
COMPON. 000055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
META 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUB

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 3,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
38
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

24 07 06

Señor (es) : EDGAR YANCE ATAUCUSI


Dirección : Av. Ramón Castilla S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 314 - 06-MDV-ADIDUR-YMM/J EXP. Nº 948
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 700.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS: "CONST. 02 AULAS I.E.P.
TRANCA", "CONST. 02 AULAS I.E.P. EQUIS" y "CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE YARUCA"; SEGUN CONTRATO SUSCRITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2006.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 200.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 700.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

03 08 06
Señor (es) : PRETELL CALDERON JAIME ANTONIO
Dirección : Anexo Vinchos S/N - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES No. 017-2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PRESTADOS A LA 2000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, EN CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO CARRETERA CASACANCHA -
VINCHOS - PACCHA". CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006,
SEGUN CONTRATO SUSCRITO.
2000.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : DIONISIA VALLEJO DE JANAMPA R.U.C.10282523979


Dirección : Asoc. Wari Accopampa Mz. "D" Lte. 3 - Ayacucho. Telf. 315958
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. EXP. Nº 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 290.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
- LAVADO Y ENGRASE DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO 80.00
- ENGRASE DE 25 PUNTOS DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO
- LAVADO Y ENGRASE CAMION MITSUBISHI (MES DE JULIO Y AGOSTO) 50.00
160.00
290.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 40.00

FTE. FTO. FOCAM VER AFECTACION EN EL REVERSO


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 290.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
29 08 06
Señor (es) : ELMER BERROCAL CHIPANA RUC 10285915347
Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 312 - San Juan Bautista - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 347-2006-MDV-ADIDUR/YMM. EXP. Nº 1142
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,400.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
(ADIDUR) EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORREPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2006, SEGUN CONTRATO SUSCRITO E INFORME
RESPECTIVO.

1,400.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 300.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES 1,400.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el derecho
de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
55
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
25 07 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : EDWIN LUIS CORAS VALLEJO


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - MDV-ADIDUR-YMM EXP. Nº 969
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MITAPASAMANAN"
DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA JEFATURA DE
OBRAS Y AL AVANCE FISICO RESPECTIVO.

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL
ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
25 07 06
Señor (es) : ELIANA BEATRIZ PINEDA FLORES
Dirección : Urb.. Mariscal Cáceres Mz "H" Lte 08 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO Nº -2006-MDV
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7,800.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER DE UNA CAMIONETA MARCA
TOYOTA HILUX 4X4 DE PLACA PIG-142 PARA LA DIVISION DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DEL 16 DE MAYO
AL 16 DE JULIO DEL 2006 DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO.

7,800.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.52

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,800.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
56

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
60
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : MARIO CURI MOISES


Dirección : Anexo Ccasanccay s/n - Vinchos
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 415-2006-MDV-DIDUR/YMMÇ EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRAS DEL PROYECTO
"SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO TOTOROPATA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006, SEGÚN CONTRATO
SUSCRITO.
500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLAD
PROYECTO 000003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 000011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
META 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
05 09 06
Señor (es) : CURI MORALES JORGE RUC: 10282560866
Dirección : A.H. 11 de junio Mz "A" Lote 14 (Pasando ENACE) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 360 -2006-MDV-DIDUR/YMM EXP. Nº 1198
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4200.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA "CONSTRUCCION
PUENTE CARROZABLE CAYRAMAYO"

4200.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAR
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,200.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
23
55
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

07 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : OSCAR RAUL PANIAGUA SEGOVIA


Dirección : Urb. Mariscal Cáceres Mz. B Lte. 26 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 416 - 06 - MDV-ADIDUR-YMM-J. EXP Nº 1047
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4050.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN LA RESIDENCIA Y EJECUCION DE LAS
OBRAS: CONST. LOCAL PARA DOCENTES CCASANCCAY, CONST. 0.00
LOCAL PARA MOLINO DE GRANOS CCOCHAPUNKU, CONST. LOCAL
MULTIUSO CORAZON DE ÑAUPAS, AMPLIAC. SISTEMA DE AGUA 0.00
POTABLE VILLA VISTA Y AMPLIAC. CANAL DE IRRIGACION SIFON SAN 0.00
LUCAS, ACORDE AL CONTRATO SUSCRITO. 0.00
0.00

0.00
4,050.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 00 0
COMPON. 000000 0

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 4,050.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
16 08 06
Señor (es) : JAVIER NAVARRO GONZALES JAVIER
Dirección : Av. Ejército Nº 825 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 340 - 2006 - MDV - ADIDUR/YMM EXP Nº 642
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE VINCHOS 1000.00
CONSISTENTE EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 0.00
CULLUHUANCA" ACORDE AL CONTRATO EQUIVALENTE AL 50%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU
PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PROYECTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
COMPON. 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
META 00005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.33

SON: UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,000.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS 31 08 06

Señor (es) : RUFINO RODOLFO REYES RUIZ


Dirección : Jr. Callao Nº 401 - AYACUCHO TELEF.316910
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 072-2006-MDV-DIDUR/JPC EXP. Nº 1159
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 7211.55
VINCHOS, CONSISTENTE EN :
450.72
M3 DE VOLADURA DE ROCA FIJA PARA LA OBRA:" CONST.RUCCION DE 16.00
LATROCHA CARROZABLE PICHA QANCCAYLLO II ETAPA"

7211.55

FUNCIÓN 9002 000


PROGRAMA 3999999 000
SUBPROG. 5000668 000
PROYECTO 000003 000

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 55/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,211.55
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
15 05 06
Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L.
Dirección : Av. Vía Los Libertadores - Asoc. Wari Mz. "A" Lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : ORDEN DE CREDITO Nº 00255 - REQUERIMIENTO Nº 004 -2006 MDV -JAE/C.V. EXP. Nº 567
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
- LAVADO, ENGRASE Y PULVERIZADO. 30.00 30.00
- PLANCHADO DE CAPOT DELANTERO, GUARDAFANGO DELANTERO Y
PINTADO DE LOS MISMOS. 160.00 160.00
0.00
- SOLDAR EL RADIADOR. 10.00 10.00
LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS FUERON REALIZADOS A LA
CAMIONETA TOYOTA PS : 1951; Y
-CAMBIO DE DOS CRUCETAS DE CARDAN DEL CAMION MITSUBISHI. 20.00
220.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC


PROGRAMA 2465574 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN LA LOCALIDAD D
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 000003 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000006 ASISTENCIA SOCIAL
META 00010 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO S/. 20.00
VER AFECTACION EN EL REVERSO S/. 200.00
FTE. FTO. FOCAM
ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 220.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de trabajo
se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
53
30
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

01 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : BARTOLO JAULIS ZEVALLOS


Dirección : AA. HH. SEÑOR DEL HUERTO MZ. D LOTE 06 - VIA LOS LIBERTADORES
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -2006-MDV-JAPC-R.O. EXP.
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 500.00
VINCHOS, EN EL:
- REFORZAMIENTO CON MATERIAL PESADO DE LA CANTONERA LADO
DERECHO.
-REFORZAMIENTO Y RECALCE DE CUCHILLA 250.00
250.00

500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 500.00


ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
24 07 06
Señor (es) : LUIS ALBERTO QUISPE FLORES
Dirección : Av. José Maria Gamboa S/N - Vinchos - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 313 - 2006 - MDV-DIDUR/YMM/J. EXP. Nº 952
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1500.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE DE
LA OBRA: CONSTRUCCION 02 AULAS I.E.P. EQUIS. REFERENTE A LA
PARTE DE ARQUITECTURA, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E
INFORME RESPECTIVO.

FUNCIÓN 83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


PROGRAMA 3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTAB
SUBPROG. 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES
PROYECTO 000018 SANEAMIENTO
COMPON. 000040 SANEAMIENTO
META 00089 SANEAMIENTO RURAL

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos el
derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
35
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

18 04 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AUTOMOTRIZ PANA MOTORS S.R.L. RUC Nº 20452713234


Dirección : Av . Vía Los Libertadores - Asoc. WariMz. "A" lote 03 - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 002 - 2006 -MDV -CV/JAE EXP. Nº 378
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS, CONSISTENTE EN:
01 - DESMONTAJE DE CAJA DE CAMBIOS Y REPARACION DE CREMALLERA. 120.00 120.00
01 - DESMONTAJE DE PAQUETE Y CAMBIO DE GOMAS DE MUELLE. 30.00 30.00
01 - MANTENIMIENTO DE FRENOS DE 04 LADOS. 20.00 20.00
01 - DESMONTAJE DE MULTIPLE DE ESCAPE Y EXTRACCION DE PERNOS 30.00 30.00
DE ESCAPE. 0.00
01 - CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA DELANTERA AMBOS LADOS. 60.00 60.00
01 - SOLDADURA DE TOMBERA. 30.00 30.00
01 - ENLLANTE DE 02 LLNATAS. 6.00 6.00
(REALIZADOS AL CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO - 6573) 296.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0 S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - TRANCA S/. 59.00
META 10159 CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS I.E.P. - MILLPO S/. 60.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 296.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
16 03 06
Señor (es) : ELADIO DARIO LIMACO BADAJOZ RUC Nº 10282897828
Dirección : Jr. Del Ejército Nº 670 (Altura de Pio Max) - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 139 - 06 - MDV-DIDUR-RTCC-J. EXP. Nº 342
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 250.00
VINCHOS, CONSISTENTE EN EL ALQUILER, POR ESPACIO DE CINCO
(05) DIAS, DE LOS SIGUIENTE INSTRUMENTOS DE INGENIERIA: 0.00
- (01) UN TEODOLITO ELECTRONICO.
- (02) DOS MIRAS; Y 0.00
- (01) UN ALTIMETRO THOMEN. 0.00
UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS: CONST. AGUA POTABLE YARUCA Y 0.00
CONST. DE RIEGO ORESURIZADO ITANAYOCC 0.00
0.00
0.00
250.00

FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBPROG. 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
PROYECTO 214544 CONST. DE MICRO SISTEMA DE RIEGO
COMPON. 290024 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO
META 90035 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO PRESURIZADO ITANAYOCC S/. 125.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 2493977 CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN
SUBPROG. 4000160 MEJORAMIENTO DE
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA
GESTION Y RESERVA DEADMINISTRATIVA
CONTINGENCIA
PROYECTO 000003
COMPON. 000006 GESTION
META 00010 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL S/. 125.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 250.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
32
40
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

31 08 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : AGUSTIN JAULIS QUISPE RUC: 10282180664


Dirección : Jr. Unión Mz F Lte 03 - Morro de Arica - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº 070-2006-MDV-DIDUR/JPC
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,500.00
VINCHOS EN CALIDAD DE OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA
TRACTOR ORUGA D7G EN LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASACANCHA-VINCHOS-PACCHA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2006 DE ACUERDO AL
CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.

1,500.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL

ESPECIFICA 6.5.11.27

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,500.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
13 03 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : INFORME Nº - 2006 - MDV-C.V./GFM
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS DE PLANCHADO Y PINTURA EN GENERAL 2,300.00
REALIZADOS A LA CAMIONETA ROJA TOYOTA STOUT OO -9370.
2,300.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD
PROYECTO 07 TRABAJO
COMPON. 020 TRABAJO
META 0042 PROMOCION LABORAL S/. 1,100.00

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,300.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
60
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO

22 03 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : CESAR CORAS VALLEJO RUC: 10282274197


Dirección : Jr. San Martín Nº 169 - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA Nº 001 - 2006 - MDV. EXP.:
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 2000.00
VINCHOS, EN CALIDAD DE MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO
CHAQUICCPAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 200, DE
ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO E INFORME RESPECTIVO.
2000.00

FUNCIÓN 00 0
PROGRAMA 000 0
SUBPROG. 0000 0
PROYECTO 000000 0
COMPON. 000000 0
META 00000 0

ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,000.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
08 06
Señor (es) : LOURDES TORRES LAURA RUC: 10285906429
Dirección : Asoc. Los lLicenciados Mz "C" Lote 07 (Vía Los Libertadores) - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº 002 - 2006 - MDV - GFM/C.V. Nº EXP. 644
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 260.00
DE VINCHOS, CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VOLQUETE CAMAZ VOLVO Y DE LA CAMIONETA TOYOTA
PLACA OO 9370 SEGÚN INFORME RESPECTIVO

260.00

FUNCIÓN 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA


PROGRAMA 3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
SUBPROG. 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMEN
PROYECTO 000015 TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE
COMPON. 000033
META 00066 VIAS VECINALES

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 260.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
27
48
ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
06 09 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VINCHOS

Señor (es) : VIRGILIO QUISPE SILVA R.U.C. 10282475737


Dirección : Av. José Carlos Mariátegui Nº 488 -S.J.B. - AYACUCHO
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : REQUERIMIENTO Nº -06-MDV-ADIDUR-FBJCH EXP. Nº 1055
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
POR LOS SERIVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE :
60 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.25 m 34.00 2040.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.40 X 0.40 m 40.00 40.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.70 X 0.70 m 70.00 70.00
10 UNID. COMPUERTA DE 0.30 X 0.20 m 30.00 300.00
01 UNID. COMPUERTA DE 0.80 X 0.80 m 70.00 70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2520.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 2,520.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORDEN DE SERVICIOS DIA MES AÑO
DE VINCHOS
28 01 06
Señor (es) : MARIA YAURI FLORES RUC Nº 10282713492
Dirección : Asoc. Municipales Mz. "G" Lte. 14 - Jesús Nazareno - Ayacucho
Le agradeceremos hacer el servicio de :
Referencia : CUADRO DE NECESIDADES
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS RUC Nº 20143671527
Agradeceremos efectuar el siguiente trabajo :

CONCEPTO VALOR
Unid.
Cant. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
Med.
SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS,
A TODO COSTO, CONSISTENTE EN:
- HABILITACION Y CAMBIO DE 02 FAROS DE 24 VOLTIOS. 45.00 90.00
EN LA MISMA OBRA.
85.00 85.00
175.00

FUNCIÓN 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PROGRAMA 3999999 SIN PRODUCTO
SUBPROG. 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
PROYECTO 000023 PROTECCION SOCIAL
COMPON. 000051 ASISTENCIA SOCIAL
META 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FTE. FTO. FOCAM


ESPECIFICA 6.5.11.39

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 175.00
ORDENACIÓN DE SERVICIO

DIA MES AÑO

Administración Jefe de Abastecimiento Recibí conforme

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones. Cada orden de
trabajo se debe de facturar por separado en original y (2) copias y presentar en la Oficina de Trámite Documentario. Nos reservamos
el derecho de rescindir el trabajo que no esté de acuerdo con nuestras especificaciones.
25
48
AYAHUANCO
AUXILIAR ESTANDAR - ORDEN DE SERVICIO - MES DE FEBRERO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

EJECUCION DE GASTOS DE PRESUPUESTO - 2012


CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2012

PROVEEDOR
FECHA O/C Nº
RAZON SOCIAL DIRECCION R.U.C. DCTO. NRO.
16/01/12 24 TRANSPORTES INMACULADA CONCEPCION de. Wilber Efrain BENAOLA RODRIGUEZ JR. PLAZA GRAU N°253 HUAMANGA AYACUCHO 15287348247 FACTURA 000788
17/01/12 25 GEOINGENIERIA E.I.R.L JR, GARCILAZO DE LA VEGA N° 439 AYACUCHO 20494253683 B/V 000325
18/01/12 26 MULTISERVICIOS "QARY" de: Maruja, ZAPATA SULCA PJ. LOS MOLINOS N° 256 HUAMANGA AYACUCHO 10282879935 B/V 000009
25/01/12 27 MULTISERVICIOS "MENDOZA" de: Doris Graciela, MURGO ALCAYAURI JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI N°351 HUANTA 10282823514 FACTURA 000362
25/01/12 28 YAVA S.A.C JR. LOS OLMOS 489 RECAUDADORES ATE LIMA 03 / 20107034413 FACTURA 001945
25/01/12 29 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000002
27/01/12 30 LARKIS S.R.L AV. MARISCAL CASTILLA N° 244 HUANTA AYACUCHO 20225727415 B/V 016519
27/01/12 31 LARKIS S.R.L AV. MARISCAL CASTILLA N° 244 HUANTA AYACUCHO 20225727415 B/V 016518
27/01/12 32 MULTISERVICIOS "MENDOZA" de: Doris Graciela, MURGA ALCAYAURI JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI N°351 HUANTA 10282823514 FACTURA 000361
27/01/12 33 MULTISERVICIOS "BELUZ" de: Belia Luz, DE LA CRUZ MOLINA JR. JOSE CARLOS MARIATIGUI N° 208 HUAMANAGA 10092096462 B/V 000012
01/02/12 34 SERVICIOS GENERALES MENDOZA de: Celestino J. Mendoza 10282256521 B/V 000052
02/02/12 35 OLVA COURIER S.A.C JR. SANTILLANA 339 HUANTA AYACUCHO 20100686814 FACTURA 003556
06/02/12 36 PROSEMSA S.R.L. JR. 3 MASCARAS N° 185 HUAMANGA AYACUCHO 20452572070 FACTURA 001062
06/02/12 37 EPSASA JR. JULIO C. TELLO SUCURSAL HUANTA 20143079075 RECIBO 6-1313150-73
01/02/12 38 REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRICANTES FLORES E.I.R.L. AV, MARISCAL CACERES N° 198 AYACUCHO 20452411572 FACTURA 007071
01/02/12 39 CMB RENTANDO E.I.R.L. ASOC. TUPAC AMARU MZ. "C" LTE . A4 20495184634 FACTURA 000060
02/02/12 40 DANIEL SEVERO CHUCHON GOMEZ URB, JOSE ORTIZ VERGARA MZ. "A" LTE 13 ENACE 10282070958 R/H 000411
06/02/12 41 MULTISERVICIOS "BELUZ" de: Belia Luz, DE LA CRUZ MOLINA JR. JOSE CARLOS MARIATIGUI N° 208 HUAMANAGA 10092096462 B/V 000016
06/02/12 42 MULTISERVICIOS "BELUZ" de: Belia Luz, DE LA CRUZ MOLINA JR. JOSE CARLOS MARIATIGUI N° 208 HUAMANAGA 10092096462 B/V 000017
08/02/12 43 IC CONTRATISTAS de: Roberto Ciro, CORDOVA LA TORRE JR. GERVACIO SANTILLANA N° 463 HUANTA AYCUCHO 10285698524 FACTURA 000062
08/02/12 44 ARTEMIO SANCHEZ PORTOCARRERO AV, SAN MARTIN N° 308 HUANTA AYACUCHO 10285779290 R/H 000425
08/02/12 45 MULTISERVICIOS "GREACE"de: Florentina Eusebia, LESCANO AQUILAR JR. IGUAIN N° 122 HUANTA AYACUCHO 10062797580 B/V 000008
08/02/12 46 SOLUCIONES MECANICOS "AFAJ" de: Juana, ESCALANTE GAMBOA ASOC. LOS ARTESANOS MZ "W" LTE. 06 AYACUCHO 10310424710 FACTURA 000009
08/02/12 47 MULTISERVICIOS E IMPRESIONES "K & J" ASOC. LA VICTORIA MZA "C" LOTE 01 SAN JUAN B 10407358207 B/V 000157
08/02/12 48 REPRESENTACIONES ROBIN S.A.C COVADONGA MZ. "A" LOTE 53 A.H HUAMANGA AYACU 20494370051 FACTURA 000393
08/02/12 49 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES "TORRES Y ASOCIADOS" de:JR. NAVALA HUACHACA N° 195 HUANTA AYACUCHO 10404600643 FACTURA 000014
27/02/12 50 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA
09/02/12 51 JCARDENAS S.R.L AV. EJERCITO N° 1109 HUAMANGA AYACUCHO 20534309024 FACTURA 000008
09/02/12 52 JCARDENAS S.R.L AV. EJERCITO N° 1109 HUAMANGA AYACUCHO 20534309024 FACTURA 000007
09/02/12 53 JCARDENAS S.R.L AV. EJERCITO N° 1109 HUAMANGA AYACUCHO 20534309024 FACTURA 000006
07/02/12 54 RUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. JR. BELLIDO N°756 HUAMANGA AYACUCHO 20452475465 FACTURA 000461
07/02/12 55 RUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. JR. BELLIDO N°756 HUAMANGA AYACUCHO 20452475465 FACTURA 000462
10/02/12 56 EMPRESA DE TRANSPORTES "DIVINO NIÑO" E.I.R.L. JR. TARAPACA N° 750 HUANTA AYACUCHO 20494415683 FACTURA 000068
15/02/12 57 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000003
15/02/12 58 TRANSPORTES INMACULADA CONCEPCION de. Wilber Efrain BENAOLA RODRIGUEZ JR. PLAZA GRAU N°253 HUAMANGA AYACUCHO 15287348247 FACTURA 000799
15/02/12 59 ELECTROCENTRO S.A AV. DEPORTE N° 400 AYACUCHO 20129646099 RECIBO 753-01559397
16/02/12 60 CODEIN S.A JR. GERVACIO SANTILLANA N° 1265 HUANTA 20486747987 FACTURA 000194
16/02/12 61 CODEIN S.A JR. GERVACIO SANTILLANA N° 1265 HUANTA 20486747987 FACTURA 000193
16/02/12 62 JULIA EVELINA PORTOCARRERO PEREZ JR,. GONZALES VIGIL N° 148 HUANTA AYACUCHO 10060623231 FACTURA 000013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
16/02/12 63 AYAHUANCO
TORNERIA NUÑEZ de: Eduardo , NUÑEZ YANGALI JR. GEVACIO SANTILLANA N° 976 HUANTA AYACUCHO 10800136208 B/V 000136
17/02/12 64 TALLER MULTISERVICIOS "MORALES MORALITOS" de: Panfilo, MORALES MALLQUI JR. REVOLUCION N° 135 HUANTA 10101141867 B/V 001718
17/02/12 65 JOHNNY JORGE YARANGA AV. LOS EUCALIPTOS N° 380 URB. CANTO DE LIMA - 10283123150 R/H 000030
20/02/12 66 JACINTO HUAMANI BELLIDO ASOC. VILLA SAN CRISTOBAL MZ. "T" 10 AYACUCHO 10282632557 R/H 000211
20/02/12 67 SERVICIOS GENERALES MENDOZA de: Celestino J. Mendoza URB. LOS LICENCIADOS MZ "E" LT. "23" HUAMANGA 10282256521 B/V 000053
20/02/12 68 ANDRES LEONCIO CUSICHE TORRES JR. LOS SAUCES MZA. "E" LTE. 21 ASOC. WARI SUR 10205853869 R/H 000004
20/02/12 69 MULTISERVICIOS "MEGA" de: Ruperto Juan, CABEZAS HUAMANI ASOC. CIUDAD CUMANA MZA "B" LOTE 3 HUAMANGA 10214067515 B/V 000037
20/02/12 70 MINKA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C JR. MANCO CAPAC N° 573 HUAMANGA AYACUCHO 20494336112 FACTURA 000181
22/02/12 71 MULTISERVICIOS COMPUMANIA de: Victor MIRANDA CANCHO AV. MARISCAL CASTILLA N° 656 SAN JUAN BAUTIST 10415555445 B/V 000191
24/02/12 72 WILFREDO FILIMON MEDINA SULCA JR. J.C MARIATEGUI N° 208 AYACUCHO 10282632352 R/H 000308
24/02/12 73 JCARDENAS S.R.L AV. EJERCITO N° 1109 HUAMANGA AYACUCHO 20534309024 FACTURA 000011
24/02/12 74 JCARDENAS S.R.L AV. EJERCITO N° 1109 HUAMANGA AYACUCHO 20534309024 FACTURA 000010
24/02/12 75 JCARDENAS S.R.L AV. EJERCITO N° 1109 HUAMANGA AYACUCHO 20534309024 FACTURA 000009
24/02/12 76 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000008
24/02/12 77 IC CONTRATISTAS de: Roberto Ciro, CORDOVA LA TORRE JR. GERVACIO SANTILLANA N° 463 HUANTA AYCUCHO 10285698524 FACTURA 000063
27/02/12 78 MULTISERVICIOS EXPANSION COBRIZA de: Javier de Cordova Feliciana MZ 02 LTE 34 COOP UNIVERSAL 3RA ETAPA SANTA ANI10098132550 B/V 003312
27/02/12 79 MICHAEL ICHPAS CURO JR. POCKRAS MZA. 01 LOTE 08CARMEN ALTO HUAM 10415446794 R/H 000009
13/02/12 80 REPRESENTACIONES GENERALES EPICAR S.A.C ASOC. LOS MECANICOS MZ. "C" LTE. 03 JESUS NA 20534241047 B/V 000032
28/02/12 81 SOLUCIONES MECANICOS "AFAJ" de: Juana, ESCALANTE GAMBOA ASOC. LOS ARTESANOS MZ "W" LTE. 06 AYACUCHO 10310424710 FACTURA 000014
28/02/12 82 SOLUCIONES MECANICOS "AFAJ" de: Juana, ESCALANTE GAMBOA ASOC. LOS ARTESANOS MZ "W" LTE. 06 AYACUCHO 10310424710 FACTURA 000015
28/02/12 83 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000134
28/02/12 84 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000135
28/02/12 85 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000136
28/02/12 86 WERNER PLINIO TUTAYA RUIZ JR. SABOGAL N° 491 4TO PISO - SAN MARTIN DE PORR10094314572 R/H 000288
28/02/12 87 YUPANQUI CERRON ARTURO LIBIO JR. CAHUIDE N° 221 EL TAMBO - HYO 10199992053 R/H 000082
27/02/12 88 AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L JR. CIRO ALEGRIA N° 415 JESUS NAZARENO AYACUC 201291 59422 R/H 014179
28/02/12 89 DANIEL CRUZ ROMERO AV. MISION FRANCISCANO S/N SIVIA HUANTA - AYA 10286053349 R/H 000012
28/02/12 90 CENTRO AUTOMOTRIZ CHARLES de: Carlos, FERNANDEZ JORGE SAN MARTIN DE PORRES MZ. "J" LOTE 04 AYACUCHO 10282089101 FACTURA 000286
28/02/12 91 LARKIS S.R.L AV. MARISCAL CASTILLA N° 244 HUANTA AYACUCHO 20225727415 B/V 016583
28/02/12 92 MULTISERVICIOS TOLDERAS "MIJAEL. H " de: Mijael Herber JAHUIRA CRUZ JR. PROTZEL N° 268 OVALO - MAGDALENA - AYACUCH 10448077808 B/V 000298
AYAHUANCO
AUXILIAR ESTANDAR - ORDEN DE SERVICIO - MES DE MARZO 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

EJECUCION DE GASTOS DE PRESUPUESTO - 2012


CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2012

PROVEEDOR
FECHA O/C Nº
RAZON SOCIAL DIRECCION R.U.C. DCTO. NRO.
01/03/12 93 SATEGI PERU CONSULTORES CONTRATISTAS SAC ASOC. ROSA ESTELA YAÑEZ MZ "B" LT. 09 HUAMANG 20494684234 FACTURA 000072
02/03/12 94 ADRIANO CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.C CALLE LOS CEDROS N° 118 PARQUE INDUSTRIAL EL 20487274250 FACTURA 000044
02/03/12 95 WILLIAMS CARDENAS SALAZAR JR, GONZALES VIGIL N° 146 AYACUCHO - HUANTA 10470622607 R/H-E E001-2
02/03/12 96 OLVA COURIER S.A.C JR. SANTILLANA 339 HUANTA AYACUCHO 20100686814 FACTURA 003599
02/03/12 97 EPSASA JR. JULIO C. TELLO SUCURSAL HUANTA 20143079075 RECIBO 6-1319834-17
29/02/12 98 MULTISERVICIOS "MEGA" de: Ruperto Juan, CABEZAS HUAMANI ASOC. CIUDAD CUMANA MZA "B" LOTE 3 HUAMANGA 10214067515 B/V 000038
02/03/12 99 GRUPO CAMPOVERDE S.A.C PJ.MAO TSE TUNG N° 105 AYACUCHO HUAMANGA SAN20534279796 FACTURA 000007
02/03/12 100 YAVA S.A.C JR. LOS OLMOS 489 RECAUDADORES ATE LIMA 03 / 20107034413 FACTURA 001964
02/03/12 101 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000009
02/03/12 102 LARKIS S.R.L AV. MARISCAL CASTILLA N° 244 HUANTA AYACUCHO 20225727415 B/V 16599 -16600
02/03/12 103 CONFECCIONES DEPORTIVAS ASTRO de: yocy Haydee CUNYA ALVITES JR. MANCO CAPAC N° 513 AYACUCHO 10434644661 B/V 001239
02/03/12 104 YAVA S.A.C JR. LOS OLMOS 489 RECAUDADORES ATE LIMA 03 / 20107034413 FACTURA 1981-1982
02/03/12 105 LARKIS S.R.L AV. MARISCAL CASTILLA N° 244 HUANTA AYACUCHO 20225727415 B/V 016604
06/03/12 106 YAVA S.A.C JR. LOS OLMOS 489 RECAUDADORES ATE LIMA 03 / 20107034413 FACTURA 001971
06/03/12 107 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000010
06/03/12 108 JOSE NARCISO GALVEZ CHAVELON URB., MARIA PARADO DE BELLIDO MZ. "GI" LTE 13 10430988889 R/H 000006
06/03/12 109 ARTURO WILFREDO CUYA APAESTEGUI JR. RAMON CASTILLA S/N CARMEN ALTO AYACUCHO 10283105933 R/H 000201
07/03/12 110 ROSENDO WALTER NAVARRO GALVEZ JR. GERVACIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUCH 10422259983 R/H 000014
07/03/12 111 MOISES LUCIO FLORES AGUILAR AV, PROGRESO S/N COLCABAMBA - HUANCAVELICA 10001168733 R/H 000146
09/03/12 112 JR. PUCARA N° 1277 URBANIZACION MANGOMARCA SJ10287167364 R/H 000247
09/03/12 113 INDUSTRIAS METALICAS de: Cleto Mardonio, TORRES LOPEZ JR. MARISCAL SUCRE N° 535 HUANTA 10285705946 FACTURA 000306
09/03/12 114 RENE ANGEL ALEJANDRO SALAZAR JR. JOSE M. EGUREN N° 220 AYACUCHO 10282623094 R/H 000057
13/03/12 115 ELECTROCENTRO S.A AV. DEPORTE N° 400 AYACUCHO 20129646099 RECIBO 753-01566403
13/03/12 116 SIMON CAMASI PARIONA JR. VELLAVISTA N° 124 AYACUCHO 10282255176 FACTURA 000288
13/03/12 117 FROILAN PERCY HUAYCHA DUEÑAS AA.HH. LA FLORIDAMZ. D LOTE 20 CARMEN ALTO 10424516711 R/H 000001
13/03/12 118 TRANSPORTES "DECA" de: Rudy Oliver, DE LA CRUZ CALLAÑAUPA ASOC. SECTOR AGRARIO MZA. M LOTE. HUAMANGA 10460064878 B/V 000006
13/03/12 119 ADRIANO CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.C CALLE LOS CEDROS N° 118 PARQUE INDUSTRIAL EL 20487274250 FACTURA 000047
13/03/12 120 TEODULO WILBER ALFARO ALFARO URB. JOSE ORTIZ VERGERA MZ "K" LOTE 07 AYACUC 10283043008 R/H 000138
13/03/12 121 FLORENTINO PILLACA POMA JR. LAS PALMERAS N° 517 - BARRIO MIRAFLORES A R/H 000135
13/03/12 122 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000139
13/03/12 123 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000140
13/03/12 124 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000141
13/03/12 125 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000142
13/03/12 126 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000143
13/03/12 127 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 000144
13/03/12 128 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000145
13/03/12 129 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000146
13/03/12 130 CARLOS PATROCINIO GOMEZ POMA JR. MADRID N° 234 SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA 10282660691 R/H 000172
131 SOLUCIONES
13/03/12MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MECANICOS "AFAJ" de: Juana, ESCALANTE GAMBOA ASOC. LOS ARTESANOS MZ "W" LTE. 06 AYACUCHO 10310424710 FACTURA 000019
13/03/12 132 SISTEMA DE COMUNICACIONES "LA VOZ" DEL HORIZONTE de: Hugo Fernando, CRU CALLE LOS ANGELES N° 296 INT. B 3° PISO CHINCHA A 10220761466
AYAHUANCO
B/V 009022
19/03/12 133 CONSTRUCTORA INGENIEROS MALDONADO S.A.C. PROLG. SAN MARTIN N° 370 HUAMANGA AYACUCHO 20495169325 FACTURA 000104
20/03/12 134 JULIO URBANO SANCHEZ JR, SOL N° 670 HUAMANGA AYACUCHO 10283082739 R/H 000146
20/03/12 135 IC CONTRATISTAS de: Roberto Ciro, CORDOVA LA TORRE JR. GERVACIO SANTILLANA N° 463 HUANTA AYCUCHO 10285698524 FACTURA 000066
20/03/12 136 IC CONTRATISTAS de: Roberto Ciro, CORDOVA LA TORRE JR. GERVACIO SANTILLANA N° 463 HUANTA AYCUCHO 10285698524 FACTURA 000067
20/03/12 137 JULIA EVELINA PORTOCARRERO PEREZ JR,. GONZALES VIGIL N° 148 HUANTA AYACUCHO 10060623231 FACTURA 000013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
20/03/12 138 AYAHUANCO
MINKA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C JR. MANCO CAPAC N° 573 HUAMANGA AYACUCHO 20494336112 FACTURA 000185
20/03/12 139 MINKA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C JR. MANCO CAPAC N° 573 HUAMANGA AYACUCHO 20494336112 FACTURA 000189
20/03/12 140 LARKIS S.R.L AV. MARISCAL CASTILLA N° 244 HUANTA AYACUCHO 20225727415 B/V 010416
22/03/12 141 MARI LUZ ORIUNDO OCHOA ASOC. 16 DE ABRIL MZ. E LOTE 07 HUAMANGA AYAC 10414559234 R/H 000083
22/03/12 142 ALCIDES MEDINA CARRASCO JR. MANCO CAPAC N° 573 HUAMANGA AYACUCHO 10286012677 R/H 000352
22/03/12 143 ALCIDES MEDINA CARRASCO JR. MANCO CAPAC N° 573 HUAMANGA AYACUCHO 10286012677 R/H 000353
28/03/12 144 TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS "EXPRESO SANTILLANA" S.R.L. JR. PADRE PORRET N° 320 HUANTA 20494930537 B/V 000209
23/03/12 145 CODEIN S.A JR. GERVACIO SANTILLANA N° 1265 HUANTA 20486747987 FACTURA 000024
23/03/12 146 CONSTRUCCIONES CONSULTORES T & G ASOCIADOS Y SERVICIOS GENERALES S.AJR. VISTA ALEGRE N° 1701 SICAYA HUANCAYO 20568209061 FACTURA 000002
23/03/12 147 CONSTRUCCIONES CONSULTORES T & G ASOCIADOS Y SERVICIOS GENERALES S.AJR. VISTA ALEGRE N° 1701 SICAYA HUANCAYO 20568209061 FACTURA 000003
26/03/12 148 WILIAN VILCHEZ CISNEROS URB. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ "A"-04 (EMEDI 10291021404 R/H 000067
26/03/12 149 TELEFONICA MOVILES S.A AV. MARISCAL CACERES N° N° 1031 - AYACUCHO 20100177774
26/03/12 150 TELEFONICA MOVILES S.A AV. MARISCAL CACERES N° N° 1031 - AYACUCHO 20100177774
26/03/12 151 MECANICA "ACEVEDO" de : Francisco ACEVEDO RONDINEL AV, MARISCAL CASTILLA N°246 HUANTA 10285600222 B/V 003683
26/03/12 152 GIMAS CENTRO DE COPIAS E IMPRESIONES de: Celso Luis ANAYA DE LA CRUZ JR. QUINUA N° 350 HUAMANGA AYACUCHO 10403694563 B/V 003149
26/03/12 153 NOTARIO HINOSTROZA E.I.R.L. JR. CUSCO N° 150 AYACUCHO 20494645093 FACTURA 001490
26/03/12 154 WILBER QUISPE CUBA AV. MARISCAL CACERES N° 1570 BARRIO LIBERTAD 10428799602 R/H 000006
28/03/12 155 WARI CONSULTORES E.I.R.L. JR. SUCRE N° 127 HUAMANGA AYACUCHO 20452709393 FACTURA 000043
29/03/12 156 ROSENDO WALTER NAVARRO GALVEZ JR. GERVACIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUCH 10422259983 R/H 000015
29/03/12 157 MOISES LUCIO FLORES AGUILAR AV, PROGRESO S/N COLCABAMBA - HUANCAVELICA 10001168733 R/H 000146
29/03/12 158 SATEGI PERU CONSULTORES CONTRATISTAS SAC ASOC. ROSA ESTELA YAÑEZ MZ "B" LT. 09 HUAMANG 20494684234 FACTURA 000073
29/03/12 159 IC CONTRATISTAS de: Roberto Ciro, CORDOVA LA TORRE JR. GERVACIO SANTILLANA N° 463 HUANTA AYCUCHO 10285698524 FACTURA 000070
29/03/12 160 IC CONTRATISTAS de: Roberto Ciro, CORDOVA LA TORRE JR. GERVACIO SANTILLANA N° 463 HUANTA AYCUCHO 10285698524 FACTURA 000068
29/03/12 161 IC CONTRATISTAS de: Roberto Ciro, CORDOVA LA TORRE JR. GERVACIO SANTILLANA N° 463 HUANTA AYCUCHO 10285698524 FACTURA 000069
29/03/12 162 WERNER PLINIO TUTAYA RUIZ JR. SABOGAL N° 491 4TO PISO - SAN MARTIN DE PORR10094314572 R/H 000288
09/03/12 163 ADRIANO CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.C CALLE LOS CEDROS N° 118 PARQUE INDUSTRIAL EL 20487274250 FACTURA 000045
09/03/12 164 ADRIANO CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.C CALLE LOS CEDROS N° 118 PARQUE INDUSTRIAL EL 20487274250 FACTURA 000046
28/03/12 165 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000012
28/03/12 166 SERVICIOS GENERALES MENDOZA de: Celestino J. Mendoza URB. LOS LICENCIADOS MZ "E" LT. "23" HUAMANGA 10282256521 B/V 000053
28/03/12 167
28/03/12 168 MUNDO GRAFICO de: Jimmy CERRON RIVERA AV. SAN MARTIN N°200 HUANTA 10286043041 FACTURA 002586
29/03/12 169 WILLIAMS CARDENAS SALAZAR JR, GONZALES VIGIL N° 146 AYACUCHO - HUANTA 10470622607 R/H-E E001-3
AYAHUANCO
AUXILIAR ESTANDAR - ORDEN DE SERVICIO - MES DE ABRIL 20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

EJECUCION DE GASTOS DE PRESUPUESTO - 2012


CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2012

PROVEEDOR
FECHA O/C Nº
RAZON SOCIAL DIRECCION R.U.C. DCTO. NRO.
02/04/12 170 LUBRICANTES JV AYACUCHO de: Dionisia VALLEJO DE JANAMPA ASOC. WARI ACCOPAMPA MZ "D" LOTE 03 AYACUCHO 10282523979 B/V
02/04/12 171 OLVA COURIER S.A.C JR. SANTILLANA 339 HUANTA AYACUCHO 20100686814 FACTURA 003668
03/04/12 172 ZOSIMO ALARCON CALDERON ASOC. QUIJANO MENDIVIL MZ "C" LTE 07 HUAMANGA 10283151421 R/H 000167
03/04/12 173 AMERICA MOVIL PERU S.A.C AV. NICOLAS ARRIOLA 480 - URB. SANTA CATALINA LI 20467534026
04/04/12 174 EPSASA JR. JULIO C. TELLO SUCURSAL HUANTA 20143079075 RECIBO 6-1319834-17
04/04/12 175 ELECTROCENTRO S.A AV. DEPORTE N° 400 AYACUCHO 20129646099 RECIBO 753-01566403
09/04/12 176 JULIO URBANO SANCHEZ JR, SOL N° 670 HUAMANGA AYACUCHO 10283082739 R/H 000147
03/04/12 177 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000014
09/04/12 178 TRANSPORTES "SONIA" de: Sonia ANCHO HUARANCCAY JR. 22 DE JUNIO N° 184 HUANTA 10432223031 B/V 000028
04/04/12 179 SOLUCIONES MECANICOS "AFAJ" de: Juana, ESCALANTE GAMBOA ASOC. LOS ARTESANOS MZ "W" LTE. 06 AYACUCHO 10310424710 FACTURA 000031
09/04/12 180 MULTISERVICIOS "EL CHIRIMOGO" de: Zonia Mirta CABRERA MARQUEZ AV. LOS HEROES DEL CENEPA S/N LURICOCHA - HUA 10285881230 B/V 001239
09/04/12 181 REPRESENTACIONES EMANUEL "EL REY DE REYES" S.R.L. de: Hipolito CCORIÑAU AV. VALLE HERMOZA MZA. "A" LOTE 14 SUBTANJALLA 10237088358 FACTURA 000188
11/04/12 182 MICHAEL ICHPAS CURO JR. POCKRAS MZA. 01 LOTE 08CARMEN ALTO HUAM 10415446794 R/H 000010
11/04/12 183 BERTHA GOMEZ PORTAL ASOC. PAMPA DEL ARCO MZ. "B" LT 09 JESUS NAZAR 10405433228 R/H 000150
11/04/12 184 ZOSIMO ALARCON CALDERON ASOC. QUIJANO MENDIVIL MZ "C" LTE 07 HUAMANGA 10283151421 R/H 000209
11/04/12 185 BAYRON AUTO REPUESTOS Y SOLUCIONES E.I.R.L. JR. ÑAHUINPUQUIO S/N AA.HH. ÑAHUINPUQUIO HUA 20534439157 FACTURA 000014
11/04/12 186 SERVICIOS "BELUZ" de: Belia Luz, DE LA CRUZ MOLINA JR. JOSE CARLOS MARIATIGUE N°208HUAMANGA AY 10092096462 B/V 000018
11/04/12 187 SERVICIOS "BELUZ" de: Belia Luz, DE LA CRUZ MOLINA JR. JOSE CARLOS MARIATIGUE N°208HUAMANGA AY 10092096462 B/V 000019
11/04/12 188 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000015
13/04/12 189 BAYRON AUTO REPUESTOS Y SOLUCIONES E.I.R.L. JR. ÑAHUINPUQUIO S/N AA.HH. ÑAHUINPUQUIO HUA 20534439157 FACTURA 000016
13/04/12 190 INVERSIONES TECNOLOGICAS PALOMINO E.I.R.L JR. LIBERTAD N° 863 HUAMANGA AYACUCHO 20534318791 FACTURA 000342
16/04/12 191 MINKA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C JR. MANCO CAPAC N° 573 HUAMANGA AYACUCHO 20494336112 FACTURA 000194
16/04/12 192 WILLY MARTIN NACGHA RIVERA JR. BOLGNESI N° 441 HUANTA AYACUCHO 10412332143 R/H 000067
16/04/12 193 ERIKA VILCATOMA CORDERO JR. ROMA N° 140 MAGDALENA HUAMANGA AYACUCH 10403723644 R/H 000245
16/04/12 194 WOLFNET de: Eliseo AYALA TOLEDO JR. ESPINAR N° 705 HUANTA AYACUCHO 10453820713 B/V 000156
16/04/12 195 LIBRERÍA IMPRENTA HUANTA E.I.R.L AV. SAN MARTIN N° 435 HUANTA AYACUCHO 20323300969 FACTURA 002257
17/04/12 196 LARKIS S.R.L AV. MARISCAL CASTILLA N° 244 HUANTA AYACUCHO 20225727415 B/V 010449
17/04/12 197 SERVICIOS Y NEGOCIACIONES MEGA COMPUTER de: Pepe RUIZ PALOMINO JR. GERVACIO SANTILLANA N° 125 HUANTA 10286047756 B/V 005262
17/04/12 198 MULTISERVICIOS "MEGA" de: Ruperto Juan, CABEZAS HUAMANI ASOC. CIUDAD CUMANA MZA "B" LOTE 3 HUAMANGA 10214067515 B/V 000042
17/04/12 199 REPRESENTACIONES EMANUEL "EL REY DE REYES" S.R.L. de: Hipolito CCORIÑAU AV. VALLE HERMOZA MZA. "A" LOTE 14 SUBTANJALLA 10237088358 FACTURA 000190
18/04/12 200 CARPINTERIA METALICA "SAN BASILIO" de: Victoria, CASTRO CCORAHUA ASOC. BASILIO AUQUI MZ. "P" LOTE 13 AYACUCHO 10283141379 FACTURA 000203
20/04/12 201 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000147
20/04/12 202 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000148
20/04/12 203 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000149
20/04/12 204 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000151
23/04/12 205 CMB RENTANDO E.I.R.L. ASOC. TUPAC AMARU MZ. "C" LTE . A4 20495184634 FACTURA 000065
23/04/12 206 BAZAR CONFECCIONES Y ESTAMPADOS "RUBY" de: Rosa Ruby FLORES SANCHEZ JR. TARAPACA 178 HUANTA 10286041626 B/V
23/03/12 207 TELEFONICA MOVILES S.A AV. MARISCAL CACERES N° N° 1031 - AYACUCHO 20100177774
23/03/12 208 TELEFONICA MOVILES S.A AV. MARISCAL CACERES N° N° 1031 - AYACUCHO 20100177774
23/03/12 209 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000152
23/03/12 210 M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000153
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
23/03/12 211 AYAHUANCO
M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000154
23/03/12 212 JULIA EVELINA PORTOCARRERO PEREZ JR,. GONZALES VIGIL N° 148 HUANTA AYACUCHO 10060623231 FACTURA 000015
23/03/12 213 MULTISERVICIOS EXPANSION COBRIZA de: JAVIER DE CORDOVA FELICIANA MZ Q2 LTE COOP UNIVERSAL 3RA ETAPA SANTA ANIT 10098132550 B/V 003364
27/03/12 214 BAZAR CONFECCIONES Y ESTAMPADOS "RUBY" de: Rosa Ruby FLORES SANCHEZ JR. TARAPACA 178 HUANTA 10286041626 B/V
27/03/12 215 CONTRATISTAS Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000016
216 CONTRATISTAS
27/03/12MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Y EJECUTORES J. GASTEL & D S.R.L JR. GERVASIO SANTILLANA N° 928 HUANTA AYACUC 20534252596 FACTURA 000017
27/03/12 217 AYAHUANCO
ARTEMIO SANCHEZ PORTOCARRERO AV, SAN MARTIN N° 308 HUANTA AYACUCHO 10285779290 R/H 000427
27/03/12 218 WERNER PLINIO TUTAYA RUIZ JR. SABOGAL N° 491 4TO PISO - SAN MARTIN DE PORR10094314572 R/H 000290
AYAHUANCO
AUXILIAR ESTANDAR - ORDEN DE SERVICIO - MES DE MAYO 20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

EJECUCION DE GASTOS DE PRESUPUESTO - 2012


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2012

PROVEEDOR
FECHA O/C Nº
RAZON SOCIAL DIRECCION R.U.C. DCTO. NRO.
02/05/12 219 MICHAEL ICHPAS CURO JR. POCKRAS MZA. 01 LOTE 08CARMEN ALTO HUAM 10415446794 R/H 000012

M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000155
M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000156
M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000157
M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000158
M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000160
M & C - CONTRATISTAS de: Jimmy MEDINA CARRASCO PSJE. CACERES N° 144 HUAMANGA AYACUCHO 10286049155 R/H 000161
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AYAHUANCO
CIO - MES DE FEBRERO 2012 75%

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSION

DESCRIPCION MONTO META Meta Presupuestaria RUBRO N°

SERVICIO DE MOVILIDAD DE HUANTA A VIRACOCHAN 440.00 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIO DE ALQUILER DE 02 BRIQUETAS PARA TESTIGOS DE CON 400.00 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIO POR ALQUILER DE BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA PARA 1,200.00 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL FORTALECIM 750.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 2,200.00 4 #NAME? 18
SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y A 1,800.00 32 000 18
SERVICIOS DE COPIAS DUPLEX, PLANOS Y ESPIRALADOS 48.70 32 000 18
SERVICIOS DE COPIAS DUPLEX Y ESPIRALADOS 62.70 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MARCA MITSUBHISI 300.00 13 #NAME? 07
SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO TOPOGRAFICIO 880.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA EL VIAJE DE VIST 750.00 32 000 18
SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE LIMA 85.96 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRAU 2,850.00 4 #NAME? 18
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE EN LAC 21.40 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHICULO 130.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA 3,000.00 19 FONDO DE CONTINGUENCIA PARA DESASTRES NATURALES 07
SERVICIOS POR ADELANTO POR LA PRESTACION DE SERVICOS PR 9,800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO TOPOGRAFICIO 1,275.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE ALQUILER DE ECLIMETRO MARCA ITOP TOPOGRAFIC 510.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA EJECUCION D 2,240.70 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYEC 2,400.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA EL TRASLADO DE 500.00 19 FONDO DE CONTINGUENCIA PARA DESASTRES NATURALES 07
SERVICIO DE SOLDADURA INCLUYE MATERILAES Y MOVILIDAD 2,300.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE PLACA RECORDATORIO DE BRONCE DE 60X40CM GRA 350.00 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIO POR MOVILIZAR UNA MAQUINARIA DE AYAHUANCO A SAN 3,000.00 19 FONDO DE CONTINGUENCIA PARA DESASTRES NATURALES 07
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES COMO HERRAMIENTAS, 3,360.00 30 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE TUNA EN LA COMUN 13
SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSUMOS (PASTO - PACA A LA LOCA 500.00 13 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL 07
SERVICIO POR EL ADELANTO DE 30% SEGÚN CONTRATO N°031 -20 600.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO POR EL ADELANTO DE 30% SEGÚN CONTRATO N°030 -2 1,050.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO POR EL ADELANTO DE 30% SEGÚN CONTRATO N°031 -20 600.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO POR EL ADELANTO DE 30% PARA LA ELABORACION DEL 36,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO POR EL ADELANTO DE 30% PARA LA FORMULACION DE ES 32,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA 4X4 POR UN DIA 200.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 40 600.00 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIO DE MOVILIDAD DE HUANTA A VIRACOCHAN 300.00 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIO DE CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE E 149.10 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET (FEBRERO 2012) 220.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE SOFT. KASPERSFY INTER SECUTRITY 2012 LINCENCIA 645.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA PARA EL USO DE 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE FABRICACION DE BOCUINA Y TAPA DE FILTRO DE TRA 520.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE PLANCHADO DEL PROYECTOR DE MOTOR Y PROYECTOR 300.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE ELABORACION Y DISEÑO DE PAGINA WEB DE LA MUNI 840.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE REFORMULACION Y ACTUALIZACION DE COSTOS Y PR 10,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PARA EL 500.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE VIVERISTA EN EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE 800.00 28 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFE ORGANICO EN 13
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA DE AY 600.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
SERVICIO POR ADELANTO DE 30% POR ELABORACION DEL PERFIL D 57,960.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE RECARGA DE TONER HP LASER 85 A 180.00 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO POR HABER LABORADO COMO RESIDENTE DE OBRA: CONT 2,041.67 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO POR EL ADELANTO DE 70% A LA ENTREGA DEL PERFIL 1,400.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO POR EL ADELANTO DE 70% A LA ENTREGA DEL PERFIL 2,450.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO POR EL ADELANTO DE 70% A LA ENTREGA DEL PERFIL T 1,400.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONTRUCCION DI 600.00 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA EJECUCION D 3,200.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTO NIVELADORA CAT-140-K 150.00 19 FONDO DE CONTINGUENCIA PARA DESASTRES NATURALES 07
PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA D6T 1,500.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE REGULACION DE INYECTORES Y CALIBRACION DE VAL 500.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TR 9,750.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE FABRICACION DE DOS MANGUERAS 1" X 4.32 CM Y SER 2,900.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL PERFIL: MEJORAMIENTO DEL SISTE 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO EVALUACIÓN DE PERFIL CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO EVALUACION DE PERFIL: CREACION DE CERCO PERIMETRIC 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA CORRESPONDIENTE MES D 1,400.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO POR EL ADELANTO DEL 30% DEL SERVICIO DE ELABORA 35,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE DIRECCION, CAMBIO DE RODAJE RUEDA DEL Y MECAN 180.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DEL 2,000.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DEMANTENIMIENTO REPARACIÓN Y COLOCACION DEL TURB 480.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIOS DE COPIAS SIMPLES Y ANILLADO 550.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFÉ ORGANICO EN 13
SERVICIO DE CONFECCION DE COLDO PLASTIFICADO CON TUBOS GALVA 3,500.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
TOTAL MES 257,420.23
981600900

ICIO - MES DE MARZO 2012


GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSION

DESCRIPCION MONTO META Meta Presupuestaria RUBRO N°

CONSULTORÍA Y ELABORACIÓN DE PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO: 5,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
POR CONCEPTO DE FORMULACIÓN DE PERFIL TÉCNICO "CREACIÓN D 10,500.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO PRESTADO COMO CONDUCTOR DE OBRA: CONSTRUCCIÓN 1,100.00 38 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 13
SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE LIMA 108.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE EN LAC 21.40 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA DE AY 300.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 1 3,700.00 28 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFÉ ORGANICO EN 13
SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 1,800.00 19 FONDO DE CONTINGUENCIA PARA DESASTRES NATURALES 07
SERVICIO DE TRANSPORTE DE DE PELA , KIST TV MATARIALES DE 2,400.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIOS DE COPIAS SIMPLES, PLANOS Y ANILLADO 82.94 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE CONFECCION DE POLOS EN STRACH NEGRO ENTERO M 168.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PETROLEO DB5 2,600.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIOS DE COPIAS EXP TEC, Y ANILLADO 18.32 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PETROLEO DB5 2,600.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE TRANSLADO DE PERSONAL DE AUTORIDADESDEL DIS 1,500.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIOS DE RESIDENCIA DE OBRA EN EL PROYECTO: FORTALECI 2,137.50 28 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFE ORGANICO EN 13
SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO, CONSTRUCCI 4,000.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
SERVICIO PRESTADO EN LA BERIFICACION Y CONTROL DE MAQUINA 1,100.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO : FORTALE 1,500.00 39 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVOS EN LA CRIANZA DE G 13
SERVICIO PRESTADO A LA MDA COMO COORDINADOR DE LOS PROYE 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE PLANCHADO ALIMIAMIENTO DE BARANDA DE CARGADO 170.00 19 FONDO DE CONTINGUENCIA PARA DESASTRES NATURALES 07
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO FORTALECIM 3,200.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE E 159.90 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE OBRA: "CONSTRUCCION D 1,207.80 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA: CONST 4,000.00 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIO DE MOVILIDAD DE HUANTA A VIRACOCHAN TRASLADO DE 1,050.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PERFIL DE INSTALACIÓN DEL 7,200.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DELA LÍNEA 503.25 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN D 603.90 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 18
EVALUACIÓN DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECI 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECI 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL: INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIM 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL: INSTALACIÓN DE LETRINA EN EL CENTRO 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTEC 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTEC 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL: INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIM 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL: INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECI 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
FORMULACION DE FORMATOS DE PROYECTOS ESPECIAL DE INTERVE 1,000.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO 880.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DEPUBLICACIONES DE CARTA ABIERTA O NOTIFICACIÓN PÚ 240.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYE 35,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICO POR HABER REALIZADO TRABAJOS COMO ASISTENTE TEC 1,800.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA EJECUCION D 1,387.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRENSORA PARA LA OBRA : CONST 350.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA PARA EL USO DE 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE REFORMULACION DE PERFIL DE PROYECTO : MEJORAM 10,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO "MEJ 3,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIOS DE PLOTEO EN A1 Y COPIAS SIMPLES 202.50 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
ELABORACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO “CREACIÓN DE PARQUE PRI 9,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
ELABORACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO “CREACIÓN DE PARQUE PRI 3,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
ELABORACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO “CREACIÓN DE PARQUE PRI 3,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE MOVILIDAD DE VIRACOCHAN VIZCATAN 300.00 28 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFE ORGANICO EN 13
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET (MARZO 2012) 220.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
POR ELABORACIÓN DE PERFILE TÉCNICOS INSTALACIÓN DE SISTEMA 10,800.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PERFILES DE MEJORAMIENTO 10,800.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
POR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN COMO SON: LA 4,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL (RPM) EJECUTIVO DE CELUL 124.92 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL (RPM) EJECUTIVO DE CELUL 466.02 6 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL 07
SERVICIO RECALZAR LAS CANTONERAS DEL LAMPON DE MAQUINARIA 12,080.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE PLOTEOS A0, A1, A2, A3 364.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE E, P, CONSTITUCION DE ASOCIACION 150.00 28 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFE ORGANICO EN 13
SERVICO DE TOPOGRAFIA TRAZO Y REPLANTEO, JUEGOS DE PLAN 700.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
POR SERVIVIOC DE ELABORACIÓN DE DEL PERFIL TÉCNICO "COMP 10,500.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO PRESTADO EN LA BERIFICACION Y CONTROL DE MAQUINA 1,100.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO "FORTALECI 1,500.00 39 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVOS EN LA CRIANZA DE G 13
CONSULTORÍA Y FORMULACIÓN DE PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO 5,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE RUPTURA A LA COMPRESIÓN DE200.00 32 EL
CONCRETO PARA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCION DE PUESTO DEDE INFRAESTRUCTURA
SALUD DEL PUESTO
PUCACOLPA DISTRITO DE SALUD
AYAHUANCO 18
- POCACULPA.
- HUAN
SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO QUÍMICO DE AGUA PARA EL PROYECTO: C 300.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LA DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA (EN 300.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA CORRESPONDIENTE MES D 1,400.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
1,800.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
1,800.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO POR MOVILIZAR UNA MAQUINARIA DE CARGADOR FRONTAL 3,500.00 19 FONDO DE CONTINGUENCIA PARA DESASTRES NATURALES 07
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 HILUX INCLUIDO CON 750.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18

SERVIVICIO DE IMPRESIÓN DE 1 MILLAR DE CALENDARIOS TAMAÑO 1,200.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07


SERVICIO PRESTADO COMO CONDUCTOR DE OBRA: CONSTRUCCIÓN 1,100.00 38 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEM 13
TOTAL MES 206,045.45
VICIO - MES DE ABRIL 2012
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSION

DESCRIPCION MONTO META Meta Presupuestaria RUBRO N°

COMPRA DE REPUESTOS DE TRACTOR ORUGA D6T CAT 660.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07


SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE LIMA 40.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO “CREACIÓN CA 2,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
POR EL SERVICIO PRESTADO DE INTERNET MOVIL DE 5 BG A LA MU 1,428.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE EN LAC 21.40 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE E 159.90 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICO POR HABER REALIZADO TRABAJOS COMO ASISTENTE TEC 1,800.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE TRANSPORTE DE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE HU 1,500.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE COMITÉ DE AUTODEFENS 375.00 13 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL 07
SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO 880.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
POR EL SERVICIO PRESTADO EN ALIMENTACIÓN EN LOS CURSOS D 1,500.00 28 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFE ORGANICO EN 13
SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAA D6M, PARA RE 9,435.00 13 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL 07
PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA D6T 1,500.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18
SERVICIO DE POR ELABORACION DE PERFILTECNICO "CREACION 6,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROY 3,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA CON PLACA B1J-833 500.00 19 FONDO DE CONTINGUENCIA PARA DESASTRES NATURALES 07
SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERÍA TOPCON + MIRA 1,300.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE ALQUILER DE ECLÍMETRO MARCA HOPE PARA LOS TR 1,300.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL C 2,400.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ALQUILER DE DE UNA CAMIONETA CON PLACA B1J-8 600.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE COPIADORA - IMPRES 510.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIEN 4,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
ELABORACIÓN DE TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAT 1,000.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE OBRA: "CONSTRUCCION D 1,207.80 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIOS REALIZADOS DE SOPORTE TECNICO A LA MUNICIPALID 250.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE IMPRENSION DE UN MILLAR DE VALE DE COMBUSTIBLE 130.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIOS DE COPIAS SIMPLES Y ESPIRALADO 130.70 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE FITWARE A BIZHUB 363 160.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA DESDE 600.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS RODILLO LISO VIBRADOR, MO 3,155.00 13 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL 07
POR EL SERVICIO DE FABRICACION DE PUERTAS VENTANAS Y BAR 7,950.00 46 CREACION DE CASA COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE PUCACOLPA DISTRITO DE AYAHUANCO
EVALUACIÓN DEL PERFIL “CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE TRA 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL “MEJORAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN RES 1,200.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL “INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTE 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCAVADORA DE ORUGA MARCA HYN 10,000.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
POR EL SERVIVICIO DE CONFECCIÓN DE DE UNA BANDERA DEL PER 250.00 13 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL 07
POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL (RPM) EJECUTIVO DE CELUL 59.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL (RPM) EJECUTIVO DE CELUL 233.52 6 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL 07
EVALUACIÓN DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECI 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECI 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIM 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA PARA EL USO DE L 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE MOTO NEVELADORA 60.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
POR EL SERVIVICIO DE CONFECCIÓN DE DE UNA BANDERA DEL PER 315.00 13 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL 07
SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA HILUX 4 X 4 PLACA OA- 834 PO 520.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA HILUX 4 X 4 PLACA OA- 834 PO 520.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
SERVICIO POR EL 10% DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECN 4,000.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA CORRESPONDIENTE MES DE 1,400.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07

TOTAL MES 70,786.02


VICIO - MES DE MAYO 2012
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSION

DESCRIPCION MONTO META Meta Presupuestaria RUBRO N°

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA D6T 1,800.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 18

EVALUACIÓN DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECI 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07


EVALUACIÓN DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECI 800.00 4 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
EVALUACIÓN DE PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTEC 800.00 38 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPA 13
EVALUACIÓN DE PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTE 800.00 32 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUAN 18
EVALUACIÓN DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y COMPLEMENTACIÓN DEL 800.00 7 GESTION ADMINSITRATIVA 07
EVALUACIÓN DE PERFIL “INSTALACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE L 800.00 11 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE 07
TOTAL MES 0.00
AFECTACION PTAL

CANON SOBRE CANON


CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
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CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
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CANON SOBRE CANON
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CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
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CANON SOBRE CANON
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DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
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CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
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CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
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DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
CANON SOBRE CANON
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CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
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CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
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CANON SOBRE CANON
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DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
AFECTACION PTAL

FONCOMUN
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
FONCOMUN
CANON SOBRE CANON
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CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
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CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
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CANON SOBRE CANON
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DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
FONCOMUN
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CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
FONCOMUN
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FONCOMUN
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
CANON SOBRE CANON
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
CANON SOBRE CANON

FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
AFECTACION PTAL

FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
CANON SOBRE CANON
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
RECURSOS DETERMINADOS
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
FONCOMUN
FONCOMUN
AFECTACION PTAL

CANON SOBRE CANON

FONCOMUN
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
DONACIONES Y TRNSFERENCIAS
CANON SOBRE CANON
FONCOMUN
FONCOMUN
FAMILIAS SALUDABLES
PROYECTO
CON CONOCIMIENTOS ACT/AL/OBRA
FAMILIAS CON FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META
SF PROGRAMA
PARA EL CUIDADO NIÑO/AS MENORES DE
INFANTIL, LACTANCIA 36 MESES CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS
1 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3033251 5000014 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 0095 33251
MATERNA EXCLUSIVA Y LA DESARROLLAN PARA LA SALUD
ADECUADA ALIMENTACION PRACTICAS
Y PROTECCION DEL PATRULLAJE
SALUDABLES ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD VECINAL Y
2 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 3000355 PATRULLAJE
MENOR DE 36POR SECTOR 5004156
MESES MUNICIPAL POR 05 0014 ORDEN INTERNO 0031 106645
COMUNIDAD RECIBE SEGURIDAD COMUNAL
SECTOR - SERENAZGO
ACCIONES DE
COMUNIDAD ORGANIZADA
PREVENCION EN EL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD VECINAL Y
3 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 3000356 A FAVOR DE LA 5004167 05 0014 ORDEN INTERNO 0031 106656
MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD COMUNAL
SEGURIDAD CIUDADANA
RESIDUOS SOLIDOS DEL SEGURIDAD
RECOLECCION Y
AMBITO MUNICIPAL CIUDADANA
TRANSPORTE DE GESTION INTEGRAL DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
4 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3000848 5006159 17 AMBIENTE 0055 0124 236234
DISPUESTOS RESIDUOS SOLIDOS CALIDAD AMBIENTAL SOLIDOS
DISTRITOS FISCALIZADOS
ADECUADAMENTE FISCALIZACION
MUNICIPALES DE LA
RESPECTO A LA GESTION DE LOS
GESTION INTEGRAL DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
5 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3000850 NORMATIVA AMBIENTAL EN 5006164 RESIDUOS SOLIDOS 17 AMBIENTE 0055 0124 236239
CALIDAD AMBIENTAL SOLIDOS
GESTION INTEGRAL DE DEL AMBITO
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL
ATENCIÓN DE
GESTION DE RIESGOS Y ATENCION INMEDIATA DE
6 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 3000001 ACCIONES COMUNES 5006144 ACTIVIDADES DE 15 TRANSPORTE 016 0036 180110
EMERGENCIAS DESASTRES
EMERGENCIA
PLANEAMIENTO,
CONDUCCION Y
GESTION Y DIRECCION Y SUPERVISION
7 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000002 ORIENTACION 03 0006 GESTION 0007 1109
RESERVA DE SUPERIOR
SUPERIOR
CONTINGENCIA
PLANEAMIENTO,
GESTION GESTION Y
8 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000003 03 0006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 886
ADMINISTRATIVA RESERVA DE
CONTINGENCIA
PLANEMIENTO
GESTIÓN Y INFRAESTRUCTURA Y
9 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSI 6000032 ESTUDIOS DE PRE-INV 03 0006 GESTION 0010 788
RESERVA DE EQUIPAMIENTO
CONTIGENCIA
FORTALECIMIENTOS PROMOCION DEL COMERCIO
10 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2458614 MEJORAMIENTO Y AMPLIACI6000025 08 COMERCIO 021 COMERCIO 0043 6049
DE MERCADOS INTERNO

PROTECCION PROTECCION DE POBLACIONES


11 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000451 APOYO AL ANCIANO 23 0051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 217
SOCIAL EN RIESGO

APOYO AL CIUDADANO PROTECCION PROTECCION DE POBLACIONES


12 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000455 23 0051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 218
Y A LA FAMILIAL SOCIAL EN RIESGO
PLANEAMIENTO,
APOYO AL NIÑO Y GESTION Y PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO
13 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000466 03 004 0005 309
ADOLESCENTE RESERVA DE GUBERNAMENTAL GUBERNAMENTAL
CONTINGENCIA
PROTECCION PROTECCION DE POBLACIONES
14 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000470 APOYO COMUNAL 23 0051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 145
SOCIAL EN RIESGO
ATENCION DE
DESASTRES Y APOYO
ORDEN PUBLICO Y GESTION DE RIESGOS Y ATENCION INMEDIATA DE
15 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000502 A LA REHABILITACION 05 0016 0036. 29971
SEGURIDAD EMERGENCIAS DESASTRES
Y A LA
RECONSTRUCCION PLANEAMIENTO,
CONDUCCION Y
GESTION Y REGISTROS CIVILES E
16 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000578 MANEJO DE LOS 03 0012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 1495
RESERVA DE IDENTIDAD
REGISTROS CIVILES
DEFENSA MUNICIPAL CONTINGENCIA
AL NIÑO Y AL PROTECCION PROTECCION DE POBLACIONES
17 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000631 23 0051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 34104
ADOLESCENTE SOCIAL EN RIESGO
(DEMUNA)
DEPORTE CULTURA Y PROMOCION Y DESARROLLO
18 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000637 21 0046 DEPORTES 0101 1499
FUNDAMENTAL DEPORTE DEPORTIVO

19 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000667 DESARROLLO DE LA ED 22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0115 EDUCACION SECUNDARIA 26304

PLANEAMIENTO,
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN DESARROLLO DE LA GESTION Y PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO
20 9002 3999999 SIN PRODUCTO 5000668 03 004 0005 26304
PRODUCTOS EDUCACION TECNICA RESERVA DE GUBERNAMENTAL GUBERNAMENTAL
CONTINGENCIA
OBLIGACIONES
21 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5000991 24 PREVISION SOCIAL 0052 PREVISION SOCIAL 0116. SISTEMAS DE PENSIONES 13248
PREVISIONALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PROGRAMA DEL PROTECCION PROTECCION DE POBLACIONES


22 9002 3999999 SIN PRODUCTO 5001059 23 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115. 1496
PRODUCTOS VASO DE LECHE SOCIAL EN RIESGO
PLANEAMIENTO,
TRANSFERENCIAS DE
GESTION Y TRANSFERENCIAS E TRANSFERENCIAS DE
23 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5001267 RECURSOS A LOS 03 0011 0019. 14139
RESERVA DE INTERMEDIACION FINANCIERA CARACTER GENERAL
CENTROS POBLADOS
CONTINGENCIA
PROYECTO ACT/AL/OBRA FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META
SF PROGRAMA TRANSFERENCIAS
PLANEAMIENTO,
FINANCIERAS PARA EL
GESTION Y TRANSFERENCIAS E TRANSFERENCIAS DE
24 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO 5001275 MANTENIMIENTO 03 0011 0019. 38921
RESERVA DE INTERMEDIACION FINANCIERA CARACTER GENERAL
RUTINARIO DE
CONTINGENCIA
CAMINOS
MONITOREOVECINALES
SISTEMA DELA
DE PROTECCION PROTECCION DE POBLACIONES
25 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 3999999 SIN PRODUCTO
HOGARES RURALES 5002445 FOCALIZACION
PRESTACION DE 23
DE LOS 0051 ASISTENCIA SOCIAL 0115. 115371
SOCIAL EN RIESGO
CONCENTRADOS CON HOGARESDE
SERVICIOS - SISFOH
AGUA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
26 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3000882 POTABLE Y DISPOSICION 5006304 DISPOSICION 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 290582
SANITARIA DE EXCRETAS SANITARIA DE
DE CALIDAD Y DE LOS
MEJORAMIENTO EXCRETAS PARA
27 SOSTENIBLES
SERVICIOS COMUNALES HOGARES
DEL CENTRO CIVICO DEL CONCENTRADOS
PLANEAMIENTO,
CENTRO POBLADO DE MEJORAMIENTO DE
GESTION Y INFRAESTRUCTURA Y
28 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 2483087 CHACOLLA DEL DISTRITO 4000160 INFRAESTRUCTURA 03 006 GESTION 0010 312698
RESERVA DE EQUIPAMIENTO
DE CHUSCHI - PROVINCIA ADMINISTRATIVA
INSTALACION DE CONTINGENCIA
DE CANGALLO -
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO DEPARTAMENTO LINEA DE
29 0042 2323781 MEJORAMIENTO DEY AMPLIACI4000101 10 AGROPECUARIA 025 RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 311356
AGRARIO AYACUCHO CONDUCCION DE
SISTEMAS DE RIEGO
MEJORAMIENTO DE
PROTECCION PROTECCION DE POBLACIONES
30 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU 2465574 MEJORAMIENTO
HOGARES RURALESDE LOS SER4000160 INFRAESTRUCTURA 03 006 ASISTENCIA SOCIAL 0010 10742
SOCIAL EN RIESGO
CONCENTRADOS CON ADMINISTRATIVA
SERVICIOS DE AGUA EDUCACION
31 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3000882 POTABLE Y DISPOSICION 5006303 SANITARIA PARA 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 290581
SANITARIA DE EXCRETAS HOGARES RURALES
DE CALIDAD Y
32 SOSTENIBLES
HOGARES RURALES
CONCENTRADOS CON
OPERACION Y
SERVICIOS DE AGUA
MANTENIMIENTO DE
33 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3000882 POTABLE
HOGARESYRURALES
DISPOSICION 5006300 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 290576
LOS SISTEMAS
OPERACION Y DE
SANITARIA DE EXCRETAS
CONCENTRADOS CON AGUA POTABLE DE
MANTENIMIENTO
DE CALIDADDE
SERVICIOS Y AGUA
SOSTENIBLES LOS SISTEMAS DE
34 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3000882 POTABLE
HOGARESYRURALES
DISPOSICION 5006301 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 290577
DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS
CONCENTRADOS CON SANITARIA DE
DE CALIDADDE
SERVICIOS Y AGUA FORTALECIMIENTO DE
EXCRETAS
35 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3000882 SOSTENIBLES
POTABLE Y DISPOSICION 5006302 CAPACIDADES A 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 290579
SANITARIA DE EXCRETAS PRESTADORES PLANEAMIENTO,
DE CALIDAD Y RECUPERACION DE GESTION Y
SOSTENIBLES INFRAESTRUCTURA Y
36 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2465872 REMODELACION DE AMBIENT
4000135 INFRAESTRUCTURA 03 RESERVA DE 006 GESTION 0010 7536
EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVA
PREVENCIÓN, CONTINGENCIA
CONTROL,
PROTECCION DE POBLACIONES
37 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5006269 DIAGNÓSTICO Y DE
SOSTENIBILIDAD 20 SALUD 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 290094
EN RIESGO
TRATAMIENTO
LA DE
REFORESTACION
CORONAVIRUS
MEDIANTE LOS CONSERVACION Y AMPLIACION
GESTION INTEGRAL DE LA
38 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO
CREACION DE SISTEMA DE 5001217 VIVEROS FORESTALES 17 AMBIENTE 055 0125 DE LAS AREAS VERDES Y 37287
CALIDAD AMBIENTAL
RIEGO EN LA COMUNIDAD COMUNALES Y ORNATO PUBLICO
INSTALACION
VIVEROS DE
DE CCOTARARA
CREACION DEL
DEL SERVICIO LINEA DE
INSTITUCIONALES
39 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2462171 DISTRITO
DEL LOCAL DE CHUSCHI -
COMUNAL 4000101 10 AGROPECUARIA 025 RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 280813
CONDUCCION DE
PROVINCIAEN
MULTIUSO DELACANGALLO - PLANEAMIENTO,
SISTEMAS DE RIEGO
DEPARTAMENTO
LOCALIDAD DEJUAN
DE SAN MEJORAMIENTO DE GESTION Y
MEJORAMIENTO
AYACUCHO PLANEAMIENTO
40 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2493977 DE CRUZ PAMPA DEL 4000160 INFRAESTRUCTURA 03 RESERVA DE 006 GESTION 0010 312697
GENETICO DEL GANADO GUBERNAMENTAL
DISTRITO DE CHUSCHI - ADMINISTRATIVA CONTINGENCIA
VACUNO
PROVINCIAENDE
LACANGALLO
LOCALIDAD-
FORTALECIMIENTO
DE CHAQUICCOCHA
DEPARTAMENTO DE DEL
41 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2459548 6000026 DE CADENAS 01 AGROPECUARIA 024 PECUARIO 0049 INOCUIDAD PECUARIA 13023
DISTRITO
AYACUCHO DE CHUSCHI -
PRODUCTIVAS
PROVINCIA
RENOVACION DE DE
CANGALLO -
DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE
42 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2459549 PAVIMENTO;
MEJORAMIENTO EN EL(LA)
DE LAJR.CAP6000026 CADENAS 01 AGROPECUARIA 024 PECUARIO 0049 INOCUIDAD PECUARIA 17959
AYACUCHO
28 DE JULIO (CDRA. 01), JR. PRODUCTIVAS
ALFONZO UGARTE,
MEJORAMIENTO Y JR.
LUCANAS, JR. BELLA
RECUPERACION VISTA
DE LOS EXPEDIENTE ORDEN PUBLICO Y GESTION DE RIESGOS Y ATENCION INMEDIATA DE
43 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS P 2451463 6000001 016
Y JR. PEDRO
SISTEMAS DECARDENAS
CLORACION TECNICO 05 SEGURIDAD EMERGENCIAS 0036 DESASTRES 720
(CDRA.
DE LAS 02 Y 03), EN LA DE
CAPTACIONES
LOCALIDAD
AGUA CHUSCHI,
POTABLE A NIVEL OPERACION Y
44 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2488833 DISTRITO DE CHUSCHI, 6000015 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 6692
DEL DISTRITO DE CHUSCHI MANTENIMIENTO
-PROVINCIA
PROVINCIACANGALLO
DE CANGALLO PLANEAMIENTO,
- DEPARTAMENTO DE GESTION Y
INFRAESTRUCTURA Y
45 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2473841 MEJORAMIENTO Y AMPLIAC4000160
AYACUCHO MEJORAMIENTO DE IN 03 RESERVA DE 006 GESTION 0010 10742
EQUIPAMIENTO
PREVENCIÓN, CONTINGENCIA
CONTROL,
PROTECCION DE POBLACIONES
46 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5006269 DIAGNÓSTICO Y DE 20
SOSTENIBILIDAD SALUD 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 290094
EN RIESGO
TRATAMIENTO
LA DE
REFORESTACION
CORONAVIRUS
MEDIANTE LOS CONSERVACION Y AMPLIACION
GESTION INTEGRAL DE LA
47 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5001217 VIVEROS FORESTALES 17 AMBIENTE 055 0125 DE LAS AREAS VERDES Y 37287
CALIDAD AMBIENTAL
COMUNALES Y ORNATO PUBLICO
MANTENIMIENTO
VIVEROS
3000133CAMINO VECINAL CON RUTINARIO DE
5001452 INSTITUCIONALES 15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0066 VIAS VECINALES 29013
48 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION VIAL
DE NICHO; CAMINOS VECINALES
EN EL(LA) CEMENTERIO NO PAVIMENTADOS
CONSTRUCCION Y
GENERAL
CREACION DE
DELCHUSCHI,
SERVICIO REGULACION Y CONTROL
49 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC 2512612 4000208 MEJORAMIENTO DE 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 0093 10214
DISTRITO DE CHUSCHI,
COMUNITARIO LOCAL SANITARIO
CEMENTERIOS PLANEAMIENTO,
PROVINCIA
MULTIUSO EN CANGALLO,
LA LOCALIDAD
DEPARTAMENTO AYACU MEJORAMIENTO DE GESTION Y
DE RUMICHACA DEL
50 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC 2419257 4000160 INFRAESTRUCTURA 03 RESERVA DE 006 GESTION 0010 INOCUIDAD PECUARIA 312701
DISTRITO DE CHUSCHI -
ADMINISTRATIVA CONTINGENCIA
PROVINCIA DE CANGALLO -
DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
PROYECTO ACT/AL/OBRA
ADMINISTRACION Y FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META
SF PROGRAMA
CAPACIDAD INSTALADA ALMACENAMIENTO DE
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR PARA LA PREPARACION Y KITS PARA LA ORDEN PUBLICO Y GESTION DE RIESGOS Y ATENCION INMEDIATA DE
51 0068 3000734 5005611 ASISTENCIA FRENTE A 05 016 038 160878
DESASTRES RESPUESTA FRENTE A PROMOCIÓN, SEGURIDAD EMERGENCIAS DESASTRES
EMERGENCIAS Y DESASTRES EMERGENCIAS Y Y
IMPLEMENTACIÓN
DESASTRESDE
EJECUCIÓN
52 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5006373 ACTIVIDADES PARA LA 07 TRABAJO 020 TRABAJO 0042 PROMOCION LABORAL 322512
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
53
PLANEAMIENTO,
IMPULSO DE LA GESTION Y
5000874 OFERTA PRODUCTIVA 03 INFRAESTRUCTURA Y 50152
54 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO RESERVA DE 006 GESTION 0010
PROMOCIÓN,
DE LA ZONA ANDINA CONTINGENCIA
EQUIPAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
55 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO
CREACION 5006373
DEL PARQUE DE ACTIVIDADES PARA LA 07 TRABAJO 020 TRABAJO 0042 PROMOCION LABORAL 324012
LA MEMORIA EN EL CENTRO REACTIVACIÓN
POBLADO DE CANCHA ECONÓMICA CONSERVACION Y AMPLIACION DE
CANCHA DEL DISTRITO DE 4000219 MEJORAMIENTO DE GESTION INTEGRAL DE LA
56 9003 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC 2514824 17 AMBIENTE 055 0125 LAS AREAS VERDES Y ORNATO 5061
CHUSCHI - PROVINCIA DE PARQUES CALIDAD AMBIENTAL
CANGALLO - PUBLICO
HOGARES RURALES
DEPARTAMENTO DE
CONCENTRADOS
AYACUCHO CON POTABILIZACION Y
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3000882 SERVICIOS DE AGUA 5006299 OTRAS FORMAS DE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 290575
57
POTABLE Y DISPOSICION DESINFECCION Y
SANITARIA DE EXCRETAS DE TRATAMIENTO SANEAMIENTO RURAL
PLANEAMIENTO,
CALIDAD Y SOSTENIBLES GESTION Y
5000805 FORTALECIMIENTO REGULACION Y CONTROL
58 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 03 RESERVA DE 006 GESTION 0010
INSTITUCIONAL SANITARIO 339833
CONTINGENCIA
PLANEAMIENTO,
FORTALECIMIENTO GESTION Y
59 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5000805 03 RESERVA DE 006 GESTION 0010 INOCUIDAD PECUARIA 339832
INSTITUCIONAL
CONTINGENCIA
PLANEAMIENTO,
FORTALECIMIENTO GESTION Y
ATENCION INMEDIATA DE
60 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5000805 03 RESERVA DE 006 GESTION 0010 339831
INSTITUCIONAL DESASTRES
CONTINGENCIA
PLANEAMIENTO,
GESTION Y
61 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC2473841 MEJORAMIENTO Y AMPLIAC2519298 CREACION DEL LOCAL 03 RESERVA DE 006 GESTION 0010 PROMOCION LABORAL 10742
CONTINGENCIA

62 CREACION DEL PARQUE


INFANTIL EN EL CENTRO
POBLADO DE QUISPILLACCTA VIVIENDA Y
CONSTRUCCION DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
63 0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO 2493773 DEL DISTRITO DE CHUSCHI - 4000187 19 DESARROLLO 041 DESARROLLO URBANO 0090 0010476
PROVINCIA DE CANGALLO - PARQUES URBANO URBANO Y RURAL
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y
AYACUCHO CONSTRUCCION DE VIA PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
64 0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO 2441661 MEJORAMIENTO DEL SERVIC4000075 PROMOCIÓN, 19 DESARROLLO 041 DESARROLLO URBANO 0090 0015350
LOCAL URBANO Y RURAL
IMPLEMENTACIÓN Y URBANO
EJECUCIÓN DE
PROMOCIÓN,
65 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5006373 07 TRABAJO 020 TRABAJO 0042 PROMOCION LABORAL 0343971
ACTIVIDADES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN Y
REACTIVACIÓN
EJECUCIÓN DE
PROMOCIÓN,
66 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5006373 ACTIVIDADES
ECONÓMICA
PARA LA 07 TRABAJO 020 TRABAJO 0042 PROMOCION LABORAL 0343972
IMPLEMENTACIÓN Y
REACTIVACIÓN
EJECUCIÓN DE
PROMOCIÓN,
67 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5006373 ACTIVIDADES
ECONÓMICA
PARA LA 07 TRABAJO 020 TRABAJO 0042 PROMOCION LABORAL 0344776
IMPLEMENTACIÓN Y
REACTIVACIÓN
EJECUCIÓN DE
68 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUC3999999 SIN PRODUCTO 5006373 ECONÓMICA 07 TRABAJO 020 TRABAJO 0042 PROMOCION LABORAL 0344777
ACTIVIDADES PARA LA
69 REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
70
71
72
73
75
83
84
85
86
87
88
89
PROYECTO ACT/AL/OBRA FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META
SF PROGRAMA

PRODUCCION
PECUARIO EN LA
CRIANZA DE CAPRINO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 399999 SIN PRODUCTO 54746 EN LA COMUNIDAD DE 10 AGROPECUARIA 024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL 0038076
90
URAS DISTRITO DE
AYAHUANCO,
PROVINCIA DE HUANTA
- AYACUCHO

PRODUCCION
PECUARIO EN LA
CRIANZA DE CAPRINO
EN LA COMUNIDAD DE
91 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 399999 SIN PRODUCTO 54748 LA LIBERTAD DISTRITO 10 AGROPECUARIA 024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL 0038076
DE AYAHUANCO,
PROVINCIA DE HUANTA
- AYACUCHO

PRODUCCION
AGRICOLA DE CULTIVO
DE CAFÉ EN LA
92 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 399999 SIN PRODUCTO 54747 COMUNIDAD DE 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL 0032151
JERUSALEN SANTA ANA
DISTRITO DE
AYAHUANCO

PLANEAMIENTO
2006801 CONSTRUCCION
DE PALACIO CONSTRUCCION DE VIA INFRAESTRUCTURA Y
93 9001 ACCIONES CENTRALES 4705 03 GESTION Y RESERVA 06 GESTION 010 0123926
MUNICIPAL LOCAL EQUIPAMIENTO
DE CONTIGENCIA
94
95
96
META
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE
36 MESES

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL


MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS


MUNICIPALES

FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS


DEL AMBITO MUNICIPAL

ADQUISICION Y ENTREGA DE INSUMOS PARA LA


ASISTENCIA EN SITUACION DE EMERGENCIA

NORMAR Y FISCALIZAR

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y


FINANCIEROS

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FERIA AGROPECUARIA

ASISTENCIA AL ANCIANO

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITAD

BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

APOYO A LA ACCION COMUNAL

ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y


COMUNITARIO

FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION

FORTALECIMIENTO DE SECTOR EDUCACION

FORTALECIMIENTO DE SECTOR EDUCACION

PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES


EXCEPCIONALES - DS Nº --PCM

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES


DE CENTRO POBLADO
META

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO


RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH

MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE


AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
PARA HOGARES CONCENTRADOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES DEL


CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA DEL
DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO;
EDIFICACION: 1.000; AYACUCHO, CANGALLO, CHUSCHI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE PATAHUASI, DISTRITO
DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL COMUNAL;
EDIFICACION: 1.000; AYACUCHO, CANGALLO, CHUSCHI

EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA


POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE


DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS


LOCALES - AREAS TECNICAS MUNICIPALES

REMODELACION DE HOTEL MUNICIPAL

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD


EN LOS SERVICIOS DE SALUD

INSTALACION, MANEJO Y CONDUCCION DE VIVEROS


AGROFORESTALES
CREACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE
CCOTARARA DEL DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO -
AYACUCHO
CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CRUZ PAMPA DEL
DISTRITO DE CHUSCHI
MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO Y PASTOS
CULTIVADOS

MEJORAMIENTO GENETICO DE CAMELIDOS


SUDAMERICANOS

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE


TECNICO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL COMUNAL

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD


EN LOS SERVICIOS DE SALUD

INSTALACION, MANEJO Y CONDUCCION DE VIVEROS


AGROFORESTALES

MANTENIMIENTO DE TROCHAS CORROZABLES

CONSTRUCCION DE CEMENTERIO

CREACION DEL SERVICIO COMUNITARIO LOCAL MULTIUSO EN


LA LOCALIDAD DE RUMICHACA DEL DISTRITO DE CHUSCHI -
CANGALLO - AYACUCHO
META

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA


ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0500000964 -
AYACUCHO - CANGALLO - CHUSCHI; KILOMETRO: 3.000;
AYACUCHO, CANGALLO, CHUSCHI

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PRODUCCION AGRICOLA


ORGANICA, ECOLOGICA Y PROMOCION COMERCIAL
AGROPECUARIA A NIVEL DISTRITAL DE CHUSCHI
ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0500001024 -
AYACUCHO - CANGALLO - CHUSCHI

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES

POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y


TRATAMIENTO

CREACION LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE


PUNCUPATA DEL DISTRITO DE CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO
CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD
DE CATALINAYOCC DEL DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO-
AYACUCHO
MEJORAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE CHUSCH

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL COMUNAL

ACTIVIDAD DE
INTERVENCION
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL; M2: 412.010; INMEDIATA
AYACUCHO, CANGALLO, CHUSCHI 0500000964 -
AYACUCHO -
CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES; M2: 900.000; CANGALLO -
AYACUCHO, CANGALLO, CHUSCHI CHUSCHI;
KILOMETRO:
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 0500001181 - 3.000;
AYACUCHO - CANGALLO - CHUSCHI; M2: 6,800.000 AYACUCHO,
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 0500001198 - CANGALLO,
AYACUCHO - CANGALLO - CHUSCHI; KILOMETRO: 3.417 CHUSCHI
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 0500001071 -
AYACUCHO - CANGALLO - CHUSCHI; M2: 1,500.000
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 0500001129 -
AYACUCHO - CANGALLO - CHUSCHI; KILOMETRO: 2.375
META

PRODUCCION PECUARIO EN LA CRIANZA DE CAPRINO EN LA


COMUNIDAD DE URAS DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA
DE HUANTA - AYACUCHO

PRODUCCION PECUARIO EN LA CRIANZA DE CAPRINO EN LA


COMUNIDAD DE LA LIBERTAD DISTRITO DE AYAHUANCO,
PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

PRODUCCION DE CAFÉ ORGANICO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
AFECTACION DE PRESUPUESTAL 2012
TIPO
META N° RUBRO ESPECIFICA
SF RUBRO
INSTALACION DE VIVEROS FRUTICOLAS Y FORESTALES A NIVEL DEL DISTRITO DE
01 51335 AYAHUANCO - HAUNTA

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VISTA ALEGRE - PUCACOLPA - AYAHUANCO -


02 48533 HUANTA

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YMAYBAMBA - SANABAMBA - AYAHUANCO -


03 48538 HUANTA

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - PER 26.23.24 / BNS 26.23.25


04 50010 LLACTAPATA - AYAHUANCO - HUANTA H 18 CANON SOBRE CANON
SERV 26.23.26
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA A NIVEL DEL DISTRITO DE
05 51479 AYAHUANCO - HUANTA

06 18298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL 07 FONCOMUN VARIOS

07 00888 GESTION ADMINSITRATIVA 07 FONCOMUN VARIOS

08 52920 SEMBRIO DE TRUCHAS A NIVEL DEL DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA

COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL DEL DISTRITO DE


09 48016 AYAHUANCO - HUANTA

APOYO A OBRAS DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS A NIVEL DEL DISTRITO DE


10 47855 AYAHUANCO - HUANTA

ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE


11 50356 AYAHUANCO - HUANTA
23.27.14
FORMULACION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS A NIVEL DEL DISTRITO DE
12 50717 AYAHUANCO

13 00145 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL

14 10119 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

15 00001 SIN DESCRIPCION

16 27740 APOYO A EDUCACIÓN, SALUD, AGRICULTURA, DEPORTE Y RECREACION

17 37374 MANTENIMIENTO DE LOCALES COMUNALES Y MUNICIPALES

18 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

19 31318 FONDO DE CONTINGUENCIA PARA DESASTRES NATURALES

20 19169 VASO DE LECHE

21 36516 FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

22 27237 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE

23 01504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA

TRANSFERWNCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDADES DE CENTROS


24 14139 POBLADOS

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION


25 38915 ALIMENTARIA

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS


26 38921 VECINALES

27 9001 CRIANZA DE CAPRINOS MEJORADOS 13 DONACIONES TRANSFERE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFÉ ORGANICO EN LA PER 26.23.43 / BNS 26.23.44 /


28 9001 COMUNIDAD DE VIZCATAN ALTA DISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA AYACUCHO 13 DONACIONES TRANSFERE
SERV 26.23.45 / OT 26.23.46
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFE ORGANICO EN LA PER 26.23.43 / BNS 26.23.44 /
29 9001 COMUNIDAD DE SANABAMBA 13 DONACIONES TRANSFERE
SERV 26.23.45 / OT 26.23.46
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE TUNA EN LA COMUNIDAD DE PER 26.23.43 / BNS 26.23.44 /
30 9001 MAYHUALVILCA 13 DONACIONES TRANSFERE
SERV 26.23.45 / OT 26.23.46

31

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUCACOLPA DISTRITO AYAHUANCO - HUANTA - PER 26.22.33 / BNS 26.22.34 /
32 9002 AYACUCHO H 18 CANON SOBRE CANON
SERV 26.22.35 / OT 26.22.36

33

CONSTRUCCIÓN DE DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL


PER 26.23.53 / BNS 26.23.54 /
34 0034 DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO W 18 CANON SOBRE CANON
SERV 26.23.55 / OT 26.23.56
VISTA ALEGRE EN LA LOCALIDAD DE VIRACOCHÁN - HUANTA - AYACUCHO

35

36

37
CONSTRUCCION CARRETERA DE INTEGRACIÓN AYAHUANCO: TRAMO PER 26.23.24 / BNS 26.23.25
38 38
LLAQTAPATA - YURACCYACU - HUARCATÁN DE 16.60 KM. A NIVEL DE AFIRMADO 13 DONACIONES TRANSFERE
SERV 26.23.26
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVOS EN LA CRIANZA DE
PER 26.23.43 / BNS 26.23.44 /
39 39 GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE LAMBRAS DISTRITO DE AYAHUANCO 13 DONACIONES TRANSFERE
SERV 26.23.45 / OT 26.23.46
PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO
40

41

42

43

44

45

PER 26.22.43 / BNS 26.22.44 /


46 13 RECURSOS DETERMINAD
SERV 26.22.45 / OT 26.22.46

47
00 A RECURSOS ORDINARIOS

07 A FONCOMUN

18 H CANON SOBRE CANON

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ING. WILFREDO

MOISES COJITO

ING. MARTIN

ING ALFREDO

ING. SIMON
CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2,012
SF-01 PROGRAMA 0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
PROYECTO 2-000437 c
ACT/AL/OBRA 6-000027 FORESTACION Y REFORESTACION
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMO
GRUPO FUNCIONAL0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
META 51335 INSTALACION DE VIVEROS FRUTICOLAS Y FORESTALES A NIVEL DEL DISTRITO DE AYAHUA

SF-02 PROGRAMA 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRES
PROYECTO 2-005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES
ACT/AL/OBRA 4-000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
FUNCION 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL
033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL0066 VIAS VECINALES
META 48533 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VISTA ALEGRE - PUCACOLPA - AYAHUANCO - HUANTA

SF-03 PROGRAMA 0035 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRES
PROYECTO 2-000437 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES
ACT/AL/OBRA 6-000027 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
FUNCION 17 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL
054 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL0120 VIAS VECINALES
META 48538 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YMAYBAMBA - SANABAMBA - AYAHUANCO - HUANTA

SF-04 PROGRAMA 0035 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRES
PROYECTO 2-000437 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES
ACT/AL/OBRA 6-000027 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
FUNCION 17 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL
054 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL0120 VIAS VECINALES
META 50010 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARCATAN - LLACTAPATA - AY

SF-05 PROGRAMA 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRES
PROYECTO 2-061668 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA
ACT/AL/OBRA 4-000071 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL
FUNCION 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL
033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL0067 CAMINOS DE HERRADURA
META 51479 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA A NIVEL DEL DISTRITO DE AYAHUANCO - HU

SF-06 PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
META 18298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL

SF-07 PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-000003 GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META 00888 GESTION ADMINISTRATIVA

SF-08 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-000407 PROMOCION PESQUERA
ACT/AL/OBRA 4-000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA
FUNCION 11 PESCA
DIVISION FUNCIONAL
026 PESCA
GRUPO FUNCIONAL0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA
META 52920 SEMBRIO DE TRUCHAS A NIVEL DEL DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA

SF-09 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ACT/AL/OBRA 6-000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META 48016 COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL DEL DISTRITO DE AYAHUANC

SF-10 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ACT/AL/OBRA 6-000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META 47855 APOYO A OBRAS DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS A NIVEL DEL DISTRITO DE AYAHUANC

SF-11 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ACT/AL/OBRA 6-000001 EXPEDIENTE TECNICO
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
META 50356 ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DEL DISTRITO DE AYAHUA

SF-12 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ACT/AL/OBRA 6-000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META 50717 FORMULACION DE LIQUIDACIONES DE OBRA S A NIVEL DEL DSITRITO DE AYAHUANCO

SF-13 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-000470 APOYO COMUNAL
FUNCION 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
META 00145 APOYO A LA ACCION COMUNAL

SF-14 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
GRUPO FUNCIONAL0021 REGISTROS CIVILIES E IDENTIDAD
META 10119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

SF-15 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
FUNCION 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
META 00001 SIN DESCRIPCION

SF-16 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-000637 DEPORTE FUNDAMENTAL
FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL
046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
META 27740 APOYO A EDUCACION, SALUD, AGRICULTURA, DEPORTE Y RECREACION

SF-17 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
META 37374 MANTENIMIENTO DE LOCALES COMUNALES Y MUNICIPALES
SF-18 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
FUNCION 24 PREVISION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL
052 PREVISION SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL0116 SISTEMA DE PENSIONES
META 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

SF-19 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
FUNCION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL0035 PREVENCION DE DESASTRES
META 31318 FONDO DE CONTINGENCIA PARA DESASTRES NATURALES

SF-20 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
FUNCION 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
META 19169 VASO DE LECHE

SF-21 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL
045 CULTURA
GRUPO FUNCIONAL0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
META 36516 FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

SF-22 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIÓNES SOCIALES DE BASE
FUNCION 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
META 27237 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE

SF-23 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
META 01504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA

SF-24 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-001267 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
GRUPO FUNCIONAL0019 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL
META 14139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS

SF-25 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
GRUPO FUNCIONAL0019 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL
META 38915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

SF-26 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 3-999999 SIN PRODUCTO
ACT/AL/OBRA 5-001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALE
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
GRUPO FUNCIONAL0019 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL
META 38921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALE

SF-27 PROGRAMA 9001 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
ACT/AL/OBRA 6-000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL
023 AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
META 30786 CRIANZA DE CAPRINOS MEJORADOS

SF-28 PROGRAMA 9001 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
ACT/AL/OBRA 6-000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL
023 AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
META 56830 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFÉ ORGANICO EN LA COM

SF-29 PROGRAMA 9001 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
ACT/AL/OBRA 6-000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL
023 AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
META 56831 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CAFÉ EN LA COMUNIDAD DE

SF-30 PROGRAMA 9001 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
ACT/AL/OBRA 6-000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL
023 AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
META 56832 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE TUNA EN LA COMUNIDAD DE

SF-32 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-003227 AMPLIACION DE POSTAS MEDICA
ACT/AL/OBRA 4000009 INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD
FUNCION 20 SALUD
DIVISION FUNCIONAL
044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
META 0032 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE PUCACOLPA

SF-34 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2119669 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE CONEXIONES
ACT/AL/OBRA 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
FUNCION 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL
040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL0089 SANEAMIENTO RURAL
META 34 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE CONEXIO

SF-38 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-118678 CONSTRUCCION CARRETERA DE INTEGRACIÓN AYAHUANCO: TRAMO LLAQTAPATA - YURACCY
ACT/AL/OBRA 4000070 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL
FUNCION 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL
033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL0066 VIAS VECINALES
META 38 CONSTRUCCION CARRETERA DE INTEGRACIÓN AYAHUANCO: TRAMO LLAQTAPATA - YURA

SF-39 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
ACT/AL/OBRA 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL
023 AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
META 39 FORTALECER LA PRODUCCION DE VACUNOS

SF-40 PROGRAMA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRES
PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES
ACT/AL/OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
FUNCION RANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL VIAS VECINALES
META PONTON

SF-41 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2-121765 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO VIRACOCHAMPAMPA DE LA LOCALIDAD DE VIRACOCH
ACT/AL/OBRA 4-000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
FUNCION 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL
025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
META 41 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO VIRACOCHAMPAMPA DE LA LOCALIDAD DE VIRAC

SF-42 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2153755 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DE LA M
ACT/AL/OBRA 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
FUNCION 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL
033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL0066 VIAS VECINALES
META 42 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DE

SF-46 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


PROYECTO 2154351 CREACION DE CASA COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE PUCACOLPA DISTRITO DE AYAHUANCO H
ACT/AL/OBRA 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL
FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL
041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
META 0001 CREACION DE CASA COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE PUCACOLPA DISTRITO DE AYAHUANC
O SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL

DEL DISTRITO DE AYAHUANCO - HAUNTA

MA DE TRANSPORTE TERRESTRE

- AYAHUANCO - HUANTA

MA DE TRANSPORTE TERRESTRE

AYAHUANCO - HUANTA

MA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CATAN - LLACTAPATA - AYAHUANCO - HUANTA

MA DE TRANSPORTE TERRESTRE

RITO DE AYAHUANCO - HUANTA


DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA

L DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA

DEL DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA


RITO DE AYAHUANCO
NTROS POBLADOS

ENTACION ALIMENTARIA

NTACION ALIMENTARIA

RIO DE CAMINOS VECINALES

O DE CAMINOS VECINALES

FÉ ORGANICO EN LA COMUNIDAD DE VIZCATAN ALTA


FÉ EN LA COMUNIDAD DE SANABAMBA

NA EN LA COMUNIDAD DE MAYHUAVILCA

N A NIVEL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO VISTALEGRE EN LA

IÓN A NIVEL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO VISTALEGRE EN LA

O LLAQTAPATA - YURACCYACU - HUARCATÁN DE 16.60 KM. A NIVEL DE AFIRMADO

AMO LLAQTAPATA - YURACCYACU - HUARCATÁN DE 16.60 KM. A NIVEL DE AFIRMADO

MA DE TRANSPORTE TERRESTRE
LOCALIDAD DE VIRACOCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO

LA LOCALIDAD DE VIRACOCHAN

S
EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO

DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA

S
ISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA AYACUCHO

A DISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA AYACUCHO

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