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FORM_GP_SGDP_008_V 1.0
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N° TRABAJADORES
POR E. SERVICIO
POR EMPRESA
Conductor/ Rad. Ionizante No usar equipo Exposición a Rad. Protección visiual y vicera
Incorporar techumbre en puesto de trabajo,
R X operador de 50 (rayos X, alfa, de protección Ionizante (rayos X, alfa, RUV, ropa larga y protector 5 8 40 Importante Si Cualitativa importante capacitación protocolo RUV MINSAL.
camión beta, gama) personal beta, gama) solar
Desconocimiento
Conductor/ Capacitación TMERT y MMC, Capacitación, evaluación de puesto de
Manejo Manual de de manejo de Lesiones
R X operador de 50
cargas cargas y/o musculoesqueléticas
inspección en conductas, 5 4 20 Moderado Si Cualitativa importante trabajo, implementación de protocolos
camión control de cargas 25 kg MINSAL.
sobreesfuerzo
Desconocimiento
Conductor/ Capacitación TMERT y MMC, Capacitación, evaluación de puesto de
Ergonomía del de manejo de Lesiones
R X operador de 50
puesto de trabajo cargas y/o musculoesqueléticas
inspección en conductas, 5 4 20 Moderado Si Cualitativa importante trabajo, implementación de protocolos
camión control de cargas 25 kg MINSAL.
sobreesfuerzo
Sismos,
incendios, Caídas al mismo nivel,
Desconocimiento
inundaciones, distinto nivel, contacto
de emergencias Capacitaciones periódicas, simulacros
Personal en tormentas son superficies Plan de emergencias en
Emergencias R X general
50
eléctricas,
aplicables y/o
calientes, contacto instalaciones y en ruta 5 8 40 Importante Si Cualitativa importante semestrales, inspecciones planeadas,
zonas de capacitación de uso y manejo extintores
aluviones, robos, eléctrico, exposición a
seguridad
asaltos, bajas temperaturas
manifestaciones
bla TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
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TABLA 2
SEVERIDAD
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Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo
Severidad
LIGERAMENTE EXTREMADAMEN
DAÑINO (6)
DAÑINO (4) TE DAÑINO (8)
Probabilidad
12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado
12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Importante
24 a 36 40 a 54 60 a 72
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Crítico
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NIVELES DE RIESGO
(REFERENCIA: Procedimiento de Higiene Ocupacional ACHS).
Riesgos Químicos.-
Riesgos FÍsicos.-
Iluminancia
1
0
1
1
0
0
0
1
Donde:
0 = Deficiente.
1 = Suficiente.
Condición
DRD < 0.5
0.5 < DRD < 1
DRD > 1
Donde:
DRD: Dosis de Ruido Diaria
NPSeq8h: Nivel de Presión Sonora
Continuo Equivalente normalizado
a 8 horas
Donde:
Aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equi
Donde:
aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equiv
Riesgos Ergonómicos.-
Manejo manual de c
1
2y3
4
0 – 11
11,1 – 22,5
> 22,5
tes Químicos.
establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el agente químico correspondiente.
fatiga visual
Nivel de
Luminancia Color Riesgo NR
1 1 Bajo
1 1
0 1 Importante
1 0
0 0
0 1
1 0
0 0 Crítico
te.
te.
o.
iesgo de Fatiga Visual.
de Alarma o Intermedio.
o de Fatiga Visual
te.
te.
o.
iesgo de Fatiga Visual.
de Alarma o Intermedio.
o de Fatiga Visual
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ción mano-brazo.
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ciones Ionizantes.
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Tabla 4.26 Criterios de evaluación de estrés por frío
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1 Bajo
2y3 Importante
4 Crítico
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ajo Repetitivo.
0 – 11 Bajo
11,1 – 22,5 Importante
> 22,5 Crítico
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dosis
Mayor a
Nivel
Crítico
Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
l
o
ante
co
TABLA 5 Volver a Matriz
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"
OCUPACIONAL"
SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la
aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.
SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarán
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.
SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual.
Moderado
HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable
SEGURIDAD:
Aceptable
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SITUACIÓN
Falta de manual de instrucciones (original) Labores en espacios confinados
Falta de rotulación Operación y/o mantención de equipos energizados
Materiales:
Falta de la Hoja de Datos de Seguridad Operación de equipos o herramientas con partes en movimiento
Envase dañado o con defectos Conducción de vehículos
Almacenamiento incorrecto Operación de maquinarias en Superficies (tractor, grúa horquilla)
Productos incompatibles o reactivos Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, grúas torre, etc.)
Iluminación insuficiente Manejo con objetos calientes o fundidos
Presencia de gases o agentes peligrosos Operaciones con sustancias peligrosas
Piso fuera de norma o especificaciones Excavaciones
Espacio reducido Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Espacio confinado Manejo de Animales
Falta de orden y aseo
Falta de delimitación de pisos
FUENTE
Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de señalización
HIGIENE OCUPACIONAL:
Manejo manual de carga - Agente Ergonómico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonómico
Ambiente
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PLAN DE ACCIÓN
Empresa: TAD SPA. Nº Asociado:
Dirección: Loteo Industriual Golmue S/N, Con Con Area: Transporte de carga terrestre
Objetivos: Establecer las primeras líneas de acción del trabajo preventivo, cumpliendo los compromisos normativos, la calidad de sus procesos y lal instalación de la estrategía preventiva
2021.
Elaboró : Sr. Marcos Rozas Gutiérrez Revisó: Sr. Francisco Farias González Aprobó: Sr. Alberto Díaz
Cargo: Cargo: Cargo:
2 Seguimiento al cumplimiento de los procesos de trabajo seguro Comité paritario 25 de junio 2021 Anual A toda la población involucrada
bla
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X###
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
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Aprobado por:
Fecha: