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JULIO

ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR


FECHA: 8/12/2019
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: DANIELA ARDILA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


881 Transporte CC04 VS-902648 RS-261229
880 Transporte CC01 VS-902639 RS-261537

AGOSTO
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 8/27/2019
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: DANIELA ARDILA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

890 Transporte CC04 VS-925540 RS-264998


889 Transporte CC01 VS-925551 RS-265007

SEPTIEMBRE
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 9/26/2019
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: DANIELA ARDILA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

899 Transporte CC04 VS-952619 RS-270728


898 Transporte CC05 VS-952625 RS-270729
897 Transporte CC01 VS-952631 RS-270730

OCTUBRE
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 11/5/2019
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: LOREINE CORREA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


907 Transporte CC04 VS-983162 RS-277609
908 Transporte CC01 VS-983219 RS-277616
909 Transporte CC01 VS-983133 RS-277607

NOVIEMBRE
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 12/9/2019
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: LOREINE CORREA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


917 Transporte CC01 VL-014657 RS-284635
919 Transporte CC04 VL-014684 RS-284637

DICIEMBRE
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 12/23/2019
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: LOREINE CORREA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

926 Transporte CC01 VL-030424 RS-289115


927 Transporte CC01 VL-030474 RS-289128
928 Transporte CC04 VL-030480 RS-289131
929 Transporte CC04 VL-030486 RS-289132

ENERO -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 1/28/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: LOREINE CORREA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


938 Transporte CC05 VL-054906 RS-295664
939 Transporte CC01 VL-054955 RS-295665

FEBRERO -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 2/27/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: LOREINE CORREA
FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

948 Transporte CC01 VL-080177 RS-302004


947 Transporte SM02-CC05 VL-080183 RS-302010 - RS-302011
949 Transporte CC01 VL-080192 RS-302012
950 Transporte CC07 VL-080196 RS-302013

ABRIL -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 5/14/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: LOREINE CORREA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


964 Transporte CC01 VL-106509 RS-310626
965 Transporte CC04 VL-106512 RS-310627
966 Transporte CC03-CC07 VL-106523 RS-310633 - RS-310634

MAYO -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 5/26/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: CLAUDIA MARCELA AVILA - VILMA ANTOLINEZ

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

972 Transporte CC05 VL-116615 RS-314424


973 Transporte CC01 VL-116636 RS-314426

JUNIO -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 6/10/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: CLAUDIA MARCELA AVILA - VILMA ANTOLINEZ

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

981 Transporte CC05 VL-126553 RS-317410


982 Transporte CC01 VL-126556 RS-317411
JULIO -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 7/15/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


991 Transporte CC01 VL-151502 RS-324768
992 Transporte CC05 VL-151734 RS-324781

AGOSTO -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 7/26/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


999 Transporte CC05 VL-186166 RS-333768
1000 Transporte CC01 VL-186184 RS-333773
1002 Transporte CC04-CC07 VL-186191 RS-333777 - RS-333778

SEPTIEMBRE -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 9/22/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


1012 Transporte CC04 VL-206585 RS-339677
1013 Transporte CC01 VL-206594 RS-339678

OCTUBRE -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 10/23/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


1023 Transporte CC04 VL-236383 RS-346324
1024 Transporte CC01 VL-236384 RS-346325
1025 Transporte CC01 VL-236385 RS-346326

NOVIEMBRE -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 11/26/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


FE-2 Transporte CC01 VL-266260 RS-354979
FE-3 Transporte CC04 VL-266264 RS-354987
FE-5 Transporte CC05 VL-266265 RS-354990
FE-6 Transporte CC01 VL-266262 RS-354983

DICIEMBRE -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 12/16/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


FE-10 Transporte CC05 VL-286488 RS-360024
FE-11 Transporte CC01 VL-286502 RS-360031

DICIEMBRE -- 2020
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 12/22/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


FEV-14 Transporte CC01 VL-293210 RS-362605
FEV-15 Transporte CC05 VL-293214 RS-362606

DICIEMBRE (3 y 4 SEMANA) -- 2020


ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 12/30/2020
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

FEV-17 Transporte CC04 VL-297710 RS-364680


FEV-18 Transporte CC01 VL-297716 RS-364684

ENERO -- 2021
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 1/28/2021
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

FEV-23 Transporte CC04 VL-321180 RS-370882


FEV-24 Transporte CC01 VL-321175 RS-370881

FEBRERO -- 2021
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 2/28/2021
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


FEV-29 Transporte CC01 VL-348192 RS-378328
FEV-30 Transporte CC03 VL-348193 RS-378329

MARZO -- 2021
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 2/28/2021
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


FEV-36 Transporte CC01 VL-372909 RS-385465
FEV-37 Transporte CC04 VL-372946 RS-385472
FEV-38 Transporte CC01 VL-373086 RS-385480
ABRIL -- 2021
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 4/30/2021
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA


FEV-43 Transporte CC03 VL-399451 RS-392987
FEV-44 Transporte CC01 VL-399456 RS-392993

MAYO -- 2021
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 4/26/2021
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

FEV-49 Transporte CC04 VL-417541 RS-399383


FEV-50 Transporte CC01 VL-417886 RS-399388

JUNIO -- 2021
ENTREGA FACTURAS TRANSPORTE - MOVILIZAR
FECHA: 6/28/2021
ENVIA: CRISTINA GRAJALES
RECIBE: JIMMY CASTAÑEDA

FACTURA SERVICIO NEGOCIO VIAJE REMESA

FEV-58 Transporte CC04 VL-442648 RS-407209


FEV-59 Transporte CC01 VL-442697 RS-407240
TOTAL
FACTURA
$ 1,172,964 S2-445865
$ 858,888 S2-445864

TOTAL
FACTURA
$ 1,778,847 S2-467637
$ 1,791,918 S2-467645

TOTAL
FACTURA
$ 1,114,058 S2-492903
$ 6,455,293 S2-492906
$ 1,931,498 S2-492908

TOTAL
FACTURA
$ 3,438,959 S2-521287
$ 2,531,678 S2-521273
$ 1,388,412 S2-521257

TOTAL
FACTURA
$ 3,757,918 S2-550512
$ 6,802,229 S2-550520

TOTAL
FACTURA
$ 2,836,323 S2-565347
$ 2,243,988 S2-565382
$ 6,907,245 S2-565385
$ 4,945,457 S2-565387

TOTAL
FACTURA
$ 5,648,935 S2-588306
$ 3,185,713 S2-588354
TOTAL
FACTURA
$ 2,303,559 S2-611609
$ 5,608,273 S2-611613
$ 731,867 S2-611618
$ 844,549 S2-611621

TOTAL
FACTURA
$ 4,781,623 S2-636190
$ 6,592,913 S2-636192
$ 1,699,907 S2-636194

ANTOLINEZ

TOTAL
FACTURA
$ 3,648,492 S2-645632
$ 2,646,231 S2-645634

ANTOLINEZ

TOTAL
FACTURA
$ 5,137,038 S2-655129
$ 3,389,760 S2-655131
TOTAL
FACTURA
$ 2,532,194 S2-678307
$ 4,501,790

TOTAL
FACTURA
$ 6,042,187 S2-710695
$ 3,722,673 S2-710715
$ 5,145,734 S2-710724

TOTAL
FACTURA
$ 4,027,155 S2-730047
$ 4,408,466 S2-730055

TOTAL
FACTURA
$ 5,853,469 S2-758517
$ 2,201,285 S2-758520
$ 1,810,144 S2-758522

TOTAL
FACTURA
$ 4,065,744 S2-786889
$ 2,712,289 S2-786899
$ 2,845,994 S2-786924
$ 1,227,537 S2-786897

TOTAL
FACTURA
$ 7,621,381 S2-806141
$ 6,697,107 S2-806147

TOTAL
FACTURA
$ 2,027,578 S2-812512
$ 7,973,682 S2-812515
TOTAL
FACTURA
$ 1,702,838 S2-816723
$ 687,017 S2-816725

TOTAL
FACTURA
$ 5,305,707 S2-839012
$ 2,963,377 S2-839008

TOTAL
FACTURA
$ 6,468,641 S2-864582
$ 4,710,952 S2-864583

TOTAL
FACTURA
$ 4,881,557 S2-888001
$ 9,256,500 S2-888039
$ 1,495,739 S2-888183
TOTAL
FACTURA
$ 8,296,413
$ 5,502,629

TOTAL
FACTURA
$ 8,623,627 S2-930473
$ 7,434,286 S2-930769

TOTAL
FACTURA
$ 13,908,197 S2-954098
$ 3,846,075 S2-954136
MES FACTURA
JULIO 880
JULIO 881
AGOSTO 890
AGOSTO 889
SEPTIEMBRE 899
SEPTIEMBRE 898
SEPTIEMBRE 897
OCTUBRE 907
OCTUBRE 908
OCTUBRE 909
NOVIEMBRE 917
NOVIEMBRE 919
DICIEMBRE 926
DICIEMBRE 927
DICIEMBRE 928
DICIEMBRE 929
ENERO 938
ENERO 939
FEBRERO 948
FEBRERO 947
FEBRERO 949
FEBRERO 950
MAYO 972
MAYO 973
JUNIO 981
JUNIO 982
JULIO 991
JULIO 992
AGOSTO 999
AGOSTO 1000
AGOSTO 1002
SEPTIEMBRE 1012
SEPTIEMBRE 1013
OCTUBRE 1023
OCTUBRE 1024
OCTUBRE 1025
NOVIEMBRE FE-2
NOVIEMBRE FE-3
NOVIEMBRE FE-5
NOVIEMBRE FE-6
DICIEMBRE FE-10
DICIEMBRE FE-11
DICIEMBRE FEV-14
DICIEMBRE FEV-15
DICIEMBRE FEV-17
DICIEMBRE FEV-18

FACTURA
DICIEMBRE FEV-23
DICIEMBRE FEV-24
FEV-29
FEV-30
FEV-36
FEV-37
FEV-38
FEV-43
FEV-44
JUNIO FEV-58
JUNIO FEV-59
REMISIONES
803257345-803269153-803271568-803269442-803306448-803306484-803306439-803306482-803318244-803317490-80
803269358-803269429-803251913-803261570-803271835-803275684-803283564-803294685-803302599-803302612-80
803341320-803329843-803329845-803325370-803345607-803325299-803325311-803353558-803345338-803345498-80
803340361-803340746-803341640-803336191-803335862-803336057-803336222-803332761-803329604-803357052-80
803483631-803511354-803511367-803511540-803492663-803493072
803387400-803407262-803407208-803405601-803405599-803387485-803414139-803414253-803409809-803419922-80
803412322-803414071-803407457-803414063-803414070-803407456-803414142-803415965-803418422-803434901-80
803540758-803540623-803554548-803550347-803594115-803591725-803602881-803598331-803595150-803526230-80
803524326-803526483-803523823-803512955-803502024-803548671-803529759-803529703-803540054-803535689-80
803612956-803617150-803600919-803604866-803612287-803612316-803616939-803616940-803612286-803631203-80
803621512-803621928-803626678-803624551-803632611-803652192-803652109-803652893-803656362-803656212-80
803617448-803617446-803617125-803595151-803612828-803612674-803613749-803627185-803624189-803627363-80
803710279-803741972-803778720-803780671-803780452-803780991-803809362-803817239-803843713-803845717-80
803868692-803884824-803887008-803887017-803899168-803816821-803816848-803827414-803822422-803830152-80
803725321-803732995-803698707-803725467-803725468-803717616-803717617-803716289-803713036-803755821-80
803817459-803877377-803822760-803822880-803856599-803856600-803863743-803861447-803817614-803817495-80
803780882-803783941-803853521-803889439-803918759-803907304-803934388-803935880-803934059-803934387-80
803932939-803909263-803914414-803953066-803947011-803950256-803938877-803945057-803980208-803980583-80
803982459-804040504-804040505-804040531-804040537-804044651-804054855-804054841-804063208-804072633-80
804020890-804012772-804015933-803991459-804070121-804034226-804059927-804072476-804054757-804054756-80
804135072-804111452-804140679-
804125974-804136762-804135527-804139564
804258564-804277549-804277504-804288674-804277541-804277583-804287293-804305859-804303046-804307563
804282234-804277831-804252523-804252547-804244971-804199041-804277584-804254137-804277374-804291970-80
804329228-804328261-804317512-804314809-804307336-804383460-804397713-804404835-804404724-804404730-80
804325504-804320875-804315485-804321901-804308898-804392506-804392699-804382723-804383016-804401658-80
804477627-804499552-804489473-804500662-804500685-804473204-804479453-804514066-804518458-804504045-80
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PORCELANA
Combo Sanitario $ 50,000 $ 56,000 12%
Sanitario $ 25,000 $ 28,000 12%
*Pieza Adicional $ 18,000 $ 19,800 10%
COCINAS (combo) $25.000 x pieza* $28.000 x pieza 12%
LAVADEROS  $25.000 x pieza $28.000 x pieza 12%
MUEBLES $25.000 x pieza $28.000 x pieza 12%
PINTURA x Cuñete $ 18,000 $ 18,000 0%

*Lavamanos, Tanque, Pedestal, Griferia.


*Pieza: cada unidad que compone un lavadero, cocina o muebles y Griferia.
SICLO - Sistema Reportes Excel Grupo: CONFIRMACION
v 1.0 Reporte: FACTURACION Y PENDIENTES RV
Fecha: ###

Negocio TipoViaje Solicitud Viaje Placa Cliente Planeo Observacione


REVESTIMIENURBANO S2-595869 VL-063342 SRA202 CS_CC03 CD 1031247 10 FEB CRIT
REVESTIMIENURBANO S2-596781 VL-065125 GCJ385 CS_CC03 CD 1032708 11 ENERO C
REVESTIMIENURBANO S2-599942 VL-068070 USA530 CS_CC03 CD 1035586 14 FEB CRIT
REVESTIMIENCROSSDOCKI S2-604388 VL-072165 QGQ060 CS_CC03 CD 1041381-10419 FEB CITA CITA   CRITICA 06
REVESTIMIENCROSSDOCKI S2-611287 VL-080092 ZOF997 CS_CC03 CD 1049452-10427 FEB CRIT
REVESTIMIENURBANO S2-612190 VL-081052 CRY685 CS_CC03 CD 1050845-10528 FEB CRITI
FechaSolicitudMes Día Estado CdOrigen CdDestino Capacidad m2Capacidad
2/7/2020 2 7 Confirmado MADRID BOGOTA 10000 588.235
2/8/2020 2 8 Confirmado MADRID BOGOTA 10000 588.235
2/12/2020 2 12 Confirmado MADRID BOGOTA 10000 588.235
2/18/2020 2 18 Confirmado MADRID BOGOTA 4500 264.706
2/26/2020 2 26 Confirmado MADRID BOGOTA 10000 588.235
2/27/2020 2 27 Confirmado MADRID BOGOTA 10000 588.235
FechaConfirmFechaCitaCargInicioCargue FinCargue EntradaPorterSalidaPlanta FecProCargue
2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020
2/10/2020 2/10/2020 2/10/2020 2/10/2020 2/10/2020 2/10/2020 2/10/2020
2/12/2020 2/13/2020 2/13/2020 2/13/2020 2/13/2020 2/13/2020 2/13/2020
2/18/2020 2/18/2020 2/18/2020 2/18/2020 2/18/2020 2/18/2020 2/18/2020
2/26/2020 2/26/2020 2/27/2020 2/27/2020 2/27/2020 2/27/2020 2/26/2020
2/27/2020 2/27/2020 2/27/2020 2/27/2020 2/27/2020 2/27/2020 2/27/2020
FecProDescargAMDSolicitu AMDConfirma
AMDCargue AMDPorteríaAMDOkPlantAMDFecProCa UsrViaje
2/10/2020 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 jpsoto
2/11/2020 08/02/2020 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020 INTERPORTAL
2/14/2020 12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 INTERPORTAL
2/19/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 INTERPORTAL
2/27/2020 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 26/02/2020 jpsoto
2/28/2020 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 INTERPORTAL
Tipo_VehiculZonaPpal ZonaSecundaModeloContrTransportadoF_Carg_Orig
C2 Sencillo 1 CALI TODO EL PAISTerceros con DIC SAS 2/7/2020
C2 Sencillo 1 URBANO MOBOGOTA Terceros con DIC SAS 2/10/2020
C2 Sencillo 1 TODO EL PAISTODO EL PAISTerceros con DIC SAS 2/13/2020
C2 X 4.5 turb URBANO MOBOGOTA Terceros con DIC SAS 2/18/2020
C2 Sencillo 10 ton de cap Empresas conOPL CARGA 2/26/2020
C2 Sencillo 10 ton de cap Empresas conOPL CARGA 2/27/2020
SICLO - Sistema Reportes Excel Grupo: CONFIRMACION
v 1.0 Reporte: FACTURACION Y PENDIENTES RV
Fecha: ###

Negocio TipoViaje Solicitud Viaje Placa Cliente Planeo Observacione


BAÑOS y COCURBANO S2-592664 VL-059749 SRE809 CS_CC01 PR 1027791 CITA FEBRE
BAÑOS y COCURBANO S2-596668 VL-063966 SPR707 CS_CC01 PR 1033009 CITA CRITICA
BAÑOS y COCURBANO S2-600822 VL-068293 WGQ021 CS_CC01 PR 1037184 CITA CRITIC
BAÑOS y COCURBANO S2-602137 VL-069728 TAZ094 CS_CC01 PR 1038265-103CITA CRITICA
BAÑOS y COCURBANO S2-614334 VL-084053 WCS828 CS_CC01 PR 1053787 BOGOTA 3,5
FechaSolicitudMes Día Estado CdOrigen CdDestino Capacidad m2Capacidad
2/3/2020 2 3 Confirmado MADRID BOGOTA 4500 264.706
2/8/2020 2 8 Confirmado MADRID BOGOTA 3500 205.882
2/13/2020 2 13 Confirmado MADRID BOGOTA 2000 117.647
2/14/2020 2 14 Confirmado MADRID BOGOTA 4500 264.706
2/29/2020 2 29 Confirmado MADRID BOGOTA 3500 205.882
FechaConfirmFechaCitaCargInicioCargue FinCargue EntradaPorterSalidaPlanta FecProCargue FecProDescarg
2/3/2020 2/4/2020 2/4/2020 2/4/2020 2/4/2020 2/4/2020 2/4/2020 2/5/2020
2/8/2020 2/8/2020 2/9/2020 2/9/2020 2/8/2020 2/9/2020 2/8/2020 2/10/2020
2/13/2020 2/13/2020 2/13/2020 2/13/2020 2/13/2020 2/13/2020 2/13/2020 2/14/2020
2/14/2020 2/15/2020 2/15/2020 2/15/2020 2/15/2020 2/17/2020 2/15/2020 2/17/2020
3/2/2020 3/2/2020 3/2/2020 3/3/2020 3/2/2020 3/3/2020 3/2/2020 3/2/2020
AMDSolicitu AMDConfirma
AMDCargue AMDPorteríaAMDOkPlantAMDFecProCa UsrViaje Tipo_Vehicul
03/02/2020 03/02/2020 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020 INTERPORTALC2 X 4.5 turb
08/02/2020 08/02/2020 09/02/2020 08/02/2020 09/02/2020 08/02/2020 INTERPORTALC2 X 3.5 turb
13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 INTERPORTALC2 X 2 Camion
14/02/2020 14/02/2020 15/02/2020 15/02/2020 17/02/2020 15/02/2020 lpinto C2 X 4.5 turb
29/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 02/03/2020 03/03/2020 02/03/2020 hrodriguez C2 X 3.5 turb
ZonaPpal ZonaSecundaModeloContrTransportadoF_Carg_Orig
BOGOTA BOGOTA Terceros con DIC SAS 2/4/2020
URBANO MAD
BOGOTA Terceros con DIC SAS 2/8/2020
BOGOTA URBANO MAD Terceros con DIC SAS 2/13/2020
MEDELLIN BOGOTA Vehiculos en DIC SAS 2/15/2020
URBANO MAD
TODO EL PAISTerceros con DIC SAS 3/2/2020

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