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Factura Electrónica de Venta ETR - 3846

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764005836087 de 19/10/2020 - 19/10/2021 autoriza ETR-1 a ETR-10000

Tipo de Operación Estandar


Fecha de Generación 14/05/2021 00:00
Fecha de Vencimiento 14/05/2021 00:00
ORGANIZACION DE HOTELERIA Y TURISMO CAMACO S.A.S NIT 900456283 Fecha de Validación 14/05/2021 12:08
No somos Gran Contribuyente Forma de Pago Crédito
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA Medio de Pago Crédito ACH
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios Moneda COP

DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE


Razón Social ORGANIZACION DE HOTELERIA Y Razón Social Centralquipos S.a.s
TURISMO CAMACO S.A.S
NIT 900456283 NIT 801001676
Obligación RESPONSABLE DE IVA Obligación RESPONSABLE DE IVA
Email hotelescamaco@hotmail.com Email notificaciones@centralquipos.com
Teléfono 4307064 Teléfono 3183795873
Dirección CL 21 A 21 06 BRR JARDIN Dirección Carrera 19 # 27-48
Ciudad, Depart. SANTA MARTA, MAGDALENA (CO) Ciudad, Depart. ARMENIA, QUINDIO (CO)

No REF DESCRIPCIÓN CANT U/M PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM


1 SKU-42 Servicio Desayuno 1 EA $7,000.00 IVA 0% $7,000.00 $7,000.00
2 SKU-43 Servicio Cena 1 EA $12,000.00 IVA 0% $12,000.00 $12,000.00
3 SKU-42 Servicio Desayuno 1 EA $7,000.00 IVA 0% $7,000.00 $7,000.00
4 SKU-43 Servicio Cena 1 EA $12,000.00 IVA 0% $12,000.00 $12,000.00
5 SKU-36 Servicio De Lavanderia 1 EA $17,000.00 IVA 0% $17,000.00 $17,000.00
6 SKU-42 Servicio Desayuno 1 EA $7,000.00 IVA 0% $7,000.00 $7,000.00
7 SKU-43 Servicio Cena 1 EA $12,000.00 IVA 0% $12,000.00 $12,000.00
8 SKU-1 Alojamiento - 309 1 EA $50,000.00 IVA 0% $50,000.00 $50,000.00
9 SKU-1 Alojamiento - 309 1 EA $50,000.00 IVA 0% $50,000.00 $50,000.00
10 SKU-1 Alojamiento - 309 1 EA $50,000.00 IVA 0% $50,000.00 $50,000.00
11 SKU-42 Servicio Desayuno 1 EA $7,000.00 IVA 0% $7,000.00 $7,000.00
12 SKU-43 Servicio Cena 1 EA $12,000.00 IVA 0% $12,000.00 $12,000.00
13 SKU-1 Alojamiento - 309 1 EA $50,000.00 IVA 0% $50,000.00 $50,000.00
13
Subtotal $293,000.00
IVA 0% $0.00

Total a Pagar $293,000.00


HUESPED. SEILOR ANAYA
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

CUFE: 52935e50af8cfc886ffe05e49cfdcf59c7a51f65a4643fe317ae7edb28fea9d3c4f8e618d9bcd7f72540a02d5f7fd545
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648
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