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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO : FR-SIG.

011
FORMATO: VERSIÓN : 02
FECHA : 01.12.16
REPORTE DE ACCIONES
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PREVENTIVA CORRECTIVA
Nº REPORTE:

Auditoría Desempeño Proceso Retroalimentación Revisión Dirección Otros

Referencia:

Área Proceso Responsable de Área / Firma Fecha Emisión

Norma Requisito Otro(s) Documento(s) Elaborador / Firma

DESCRIPCIÓN

REGISTRAR ANÁLISIS, ACCIÓN INMEDIATA, ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS HABILES
ACCIÓN INMEDIATA

ANÁLISIS DE CAUSAS

ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

ALCANCE
Responsable de Área / Auditor o Jefe QHSE/ Representante de la Dirección / Fecha Fecha re
Firma Firma Firma Implement. -programada

PARA USO EXCLUSIVO DEL AUDITOR O JEFE QHSE


VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN: Auditor / Jefe QHSE Firma Fecha

Fecha Eficacia: Fecha re-programada

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA: Auditor / Jefe QHSE Firma Fecha

Lo indicado en este documento representa una OPORTUNIDAD DE MEJORA; siendo de gran importancia cumplir con los compromisos establecidos.
Proceso SIG ISO 9001 / OHSAS 18001 / ISO 14001

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