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PROPUESTA DE SERVICIOS

PROFESIONALES

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO


PREVISIONAL CERRADO
Guayaquil, 27 de enero del 2020
AYUDÁNDOLE
A PROSPERAR
EN UN MUNDO
CAMBIANTE

1
CONTENIDO

Introducción ………………………………………………………3

Moore Global en el mundo y en


Ecuador……………………………………………………………6

Comprendiendo sus necesidades………………………………7

Beneficios………………………………………………………….8

Sus requerimientos……………………………………………….9

Metodología………………………………………………………10

Nuestra experiencia…………… ……………………………….12

Cronograma de visitas………………………………………….13

Nuestro personal que lo atenderá …………………………….17

Áreas de
apoyo…………..………………………………………………….19

Nuestros honorarios ……………………………………………20

2
INTRODUCCIÓN

Ing. Francisco Luna Moore se complace en presentar esta propuesta de servicios


Gerente General profesionales de auditoría externa para ESPOL Fondo
Complementario Previsional Cerrado

Agradecemos la oportunidad para presentar nuestra propuesta de servicios


profesionales para la realización de la auditoría a los estados financieros con
corte al 31 de diciembre del 2019 y 2020 de ESPOL Fondo Complementario
Previsional Cerrado.

Entendemos que los auditores deben cumplir un rol fundamental como asesores
de la Administración, aportando ideas creativas y valor agregado a través de su
participación, como medio complementario para asegurar el cumplimiento de los
objetivos propuestos por la Administración. Por ello, consideramos que sus
auditores deben contar con un perfil técnico profesional del más alto nivel.

Existen importantes razones por las cuales deberían seleccionar a Moore como
sus auditores independientes:

 El factor clave de nuestro enfoque de trabajo constituye la realización de una


evaluación de los aspectos más relevantes de su negocio previa al inicio de
nuestra auditoría para identificar y focalizar nuestro esfuerzo en aquellos
aspectos más significativos que pudieran afectar a los estados financieros.

 Parte esencial de nuestra auditoría constituye nuestro compromiso de


satisfacer y exceder las expectativas del Fondo, Vladimir Niama, Socio e
Ingrid Cevallos, Gerente, expertos en auditoría y conocedores de varias
industrias y segmentos de negocios, así como el resto del personal clave
que atenderán a la Compañía, estarán disponibles para reunirse y resolver
sus inquietudes.

 Mantenemos un servicio altamente personalizado, Socios y Gerentes


estarán a su disposición cuando así lo requieran.

 Integramos equipos de especialistas en temas impositivos y en sistemas


computadorizados del más alto nivel, con sólida experiencia en auditorías
financieras.

 Nos mantenemos actualizados en temas técnicos y empresariales, contando


Financiera, debidamente certificados por el ACCA de Reino Unido
(Association of Chartered Certified Accountants), organismo mundial para
contadores profesionales

 Estamos comprometidos a comunicarnos con la Administración en forma


permanente:

 Para asegurar una relación de negocios real y efectiva durante todo


el proceso de la auditoría;

 entregar servicios con valor agregado en nuestras revisiones a los


estados financieros; y,

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INTRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

Moore se complace en presentar esta propuesta de servicios


Ing. Francisco Luna profesionales de auditoría externa para ESPOL Fondo
Gerente General Complementario Previsional Cerrado.

 contactarlos para discutir y ofrecer sugerencias en relación al


desarrollo de aspectos de índole tributario, contable, regulatorio y
comentar oportunamente aspectos importantes del negocio que
surjan de nuestras revisiones.

Moore Ecuador se especializa en varios segmentos de negocios. La estructura


de nuestra firma facilita un conocimiento detallado de las compañías y sus
operaciones, lo que asegura un fuerte apoyo y soporte técnico especializado no
solo a nuestros equipos sino a nuestros clientes.

Nos encontramos listos para el desafío y el compromiso de servicio que nuestro


equipo lo avala y muy entusiasmados con la posibilidad de servir a las
Compañías como sus auditores independientes para ayudarlos a alcanzar sus
objetivos estratégicos con lo mejor de nuestras capacidades locales y globales.

Confiamos en que la presente propuesta demuestre nuestra intención de prestar


servicios profesionales personalizados de alta calidad, así como nuestro
compromiso con este desafío.

Si fuera necesaria alguna otra información sobre cualquiera de los términos de


nuestra propuesta, les solicitamos que nos lo comenten y con gusto les
brindaremos de inmediato los elementos que requieran.

Nombre del Socio


Socio
Moore & Asociados Cía. Ltda.
vniama@moorestephens.ec

Q Av. Amazonas N21-147 y Robles Edf. Río Amazonas, Ofc. 806, Quito-
EC170526
T +593 (2) 2525- 547

G Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Edf. Las Cámaras, Ofc. 401,
Guayaquil- EC090506
T +593 (4) 2683- 759

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LÍDERES EN AUDITORÍA
APOYAMOS SUS
NECESIDADES GLOBALES

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MOORE GLOBAL EN EL MUNDO Y EN ECUADOR

Moore Global es una organización mundial de firmas


independientes de auditoría y consultoría, con sede en Londres y
más de 112 años de experiencia

En Moore tenemos un real entendimiento del entorno donde operan nuestros


clientes ya que en cada país somos empresas locales de tradicional trayectoria.
Somos especialistas en proveer servicios altamente personalizados en las áreas de
Auditoría, Consultoría, Impuestos y Contabilidad.

Brindamos una atención personalizada con conocimiento del mercado local,


sustentados en una red líder internacional de expertos profesionales y consultores
que trabaja bajo los más exigentes parámetros de Calidad para asegurar el éxito a
nuestros clientes.

Como resultado, contamos con una experiencia significativa en temas de


complejidad internacional. Experiencia que es probada en nuestros clientes,
cualquiera que sea su tamaño o interés

Moore Global se mantiene entre las 10 Firmas de contabilidad y consultoría


más grandes a nivel mundial, compuesta por 609 oficinas alrededor del
mundo con más de 30.600 profesionales.

Nuestro objetivo es simple: proveer a nuestros clientes con el soporte que requieren
para satisfaces sus objetivos. Esta estrategia no solo es probada con beneficios
para nuestros clientes, sino que es una de nuestras claves para el significante
crecimiento obtenido durante los últimos años.

Con ingresos superiores a los US$ 3.06 billones y oficinas en 112 países,
usted puede estar seguro que nosotros tenemos los recursos y capacidades
para satisfacer sus necesidades

¿PORQUE ELEGIR A MOORE - ECUADOR?


Estamos en una inmejorable posición para ayudarles a alcanzar sus objetivos.

Dentro de las ventajas que contratar a nuestra Firma, destacamos los siguientes
aspectos que diferencian el servicio

 Tenemos más de 23 años de experiencia en el país, con sede en Quito y


Guayaquil, atendiendo clientes a nivel nacional
 Disposición personalizada de Socios y Gerentes, altamente capacitados para
resolver sus inquietudes.
 Integramos equipos de especialistas en temas impositivos y en sistemas
computadorizados.
 Escuchamos a los clientes y comprendemos su operación y sus necesidades.
 Nos mantenemos actualizados en temas técnicos y empresariales.
 Somos independientes e imparciales.
 Sabemos cumplir con los compromisos adquiridos.

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COMPRENDIENDO SUS NECESIDADES

Estamos convencidos que Moore les proveerá una respuesta a


sus necesidades y entregará un servicio eficiente.

UN EQUIPO EXPERIMENTADO
Nuestro equipo tiene una amplia comprensión sobre las cuestiones y decisiones
que enfrentan las empresas. Estamos seguros de que seremos la primera ‘escala’
en lo relativo a sus requisitos de outsourcing, auditoría, impuestos, asesoramiento
gerencial y legal

VINCULOS VALIOSOS
Para que la Compañía reciba un servicio valioso, es necesario entenderlo y
entender sus objetivos. Nos tomaremos el tiempo para construir la relación correcta
con el fin de que deposite su confianza en nosotros y nos permita asesorarlo en
decisiones claves. Vemos nuestra relación con Ustedes como un doble proceso: si
bien es de vital importancia estar preparado a la hora que nos necesite, también es
importante comunicarnos con Ustedes cuando surjan cuestiones que deba conocer.
Es mediante la periódica comunicación que se desarrollará la relación entre
nuestras organizaciones, así como el valor que obtendrá de nuestros servicios.

ACCESO A LOS SOCIOS


Reconocemos la importancia que nuestros clientes cuenten con asesoramiento
profesional de fácil acceso y alta calidad. Como tal, los socios de MOORE
ECUADOR que formen parte del equipo no sólo serán responsables de la tarea y
de garantizar la total calidad y eficiencia sino que también estarán a disposición de
alta Gerencia de la Compañía. No obstante, y si bien los socios de nuestra
organización están a cargo de los servicios que se ofrecen, no sólo ellos agregan
valor, el beneficio provendrá de todos los integrantes del equipo.

DIFERENCIACIÓN EN SERVICIO
MOORE ECUADOR cuenta con una de las estructuras más competitivas, frente al
resto de empresas de servicios similares, lo cual nos ha otorgado una reputación
sin paralelo por la calidad de nuestro trabajo.

Contamos con un equipo de profesionales especializados en todos los sectores y


basamos nuestra estrategia en una oferta de servicios multidisciplinaria ajustada a
las necesidades de nuestros clientes.

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BENEFICIOS

Las relaciones que se establecen en todos los niveles entre el


personal de Moore y el personal de la Compañía son clave para
la obtención de beneficios.

Nuestra filosofía es asegurarnos de que sus necesidades son nuestra prioridad.


Este principio será la base de nuestra relación, lo que conlleva beneficios para
ambas partes.

Ustedes podrán contar con auditoría diseñada y realizada a la medida de las


necesidades de la Compañía que le permita:

 Contar con la certeza razonable de que los estados financieros no contienen


errores importantes.

 Determinar la razonabilidad de las evidencias que soportan las cantidades y


revelaciones presentadas en los estados financieros.

 Contar con un análisis de las normas de contabilidad utilizadas y de las


estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como con una
evaluación de la presentación general de los estados financieros.

 Verificar la eficiencia de su control interno.

 Contar con información que contribuya al planeamiento, control y gestión de


la organización.

 Contar con un instrumento idóneo que le permita obtener un diagnóstico de la


situación, detectar a tiempo problemas, con lo cual se facilita el análisis y la
aplicación de las mejores soluciones futuras.

 Facilitar la toma de decisiones.

“El conocimiento acumulado, nuestra gran experiencia y la


personalización, son nuestros valores diferenciadores, que
garantizan un servicio con el máximo nivel de calidad y
compromiso.”

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SUS REQUERIMIENTOS

Usted requiere el servicio de profesionales para realizar los


siguientes servicios, avalados por especialistas de nuestra firma

Examinar de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría los estados


financieros del Fondo, por el año a terminar al 31 de diciembre del 2019 y 2020, que
incluirá el Estado de Situación Financiera, y los correspondientes Estados de
resultados integrales, de Cambios en el patrimonio y de Flujos de efectivo,
preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

Informar a la Administración, sobre las deficiencias de control interno observadas en


el curso de nuestros exámenes, incluyendo nuestras recomendaciones tendientes a
corregir dichas deficiencias y a mejorar el control interno existente.

Como parte integrante de la auditoría a los estados financieros, aplicaremos


procedimientos adicionales para permitirnos emitir informes sobre el cumplimiento
de determinadas obligaciones tributarias de la Compañía por el año a terminar el 31
de diciembre de 2019 y 2020.

Con base en estos servicios, emitiremos los siguientes informes:

 Informes de los auditores independientes sobre los estados financieros de


ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO, por el año a
terminar el 31 de diciembre del 2019 y 2020.

 Informe sobre aspectos administrativo-contables y de control interno. Este


documento describirá las principales observaciones que surjan de la revisión
de los sistemas de control interno, que efectuaremos con el alcance previsto en
las normas internacionales de auditoría aplicables a los exámenes de los
estados financieros. En este informe también incluiremos: i) el seguimiento a
las observaciones que se desprenden de la auditoría realizada el año anterior y
ii) los asuntos de carácter tributario, operativo y comercial que llamen nuestra
atención durante el transcurso del examen.

 Informe sobre el cumplimiento por parte de la Compañía de ciertas


obligaciones tributarias por el año a terminar el 31 de diciembre de 2019 y
2020, y sobre la información suplementaria que requieren las autoridades
tributarias y que deberá ser preparada por el Fondo con el formato que
oportunamente informará el SRI y que deberá ser adjuntado al referido informe
sobre cumplimiento de obligaciones tributarias. Una copia de este informe debe
ser presentado por el Contribuyente al SRI.

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METODOLOGÍA

Contamos con una red que nos provee soporte y experiencia la


cual se ve plasmada en estándares internacionales que nos
ayuden a desarrollar nuestra labor profesional enmarcados en
una metodología probada y acoplada a las necesidades de cada
economía y país donde tenga presencia Moore

Diseñaremos y realizaremos una Auditoría a la medida de las necesidades de la


Compañía que les permita una oportuna identificación de aquellos aspectos relevantes
que pudieran convertirse en futuros problemas.

El factor clave de nuestro enfoque de trabajo constituye la realización de una evaluación


de los aspectos más relevantes de su negocio previa al inicio de nuestra auditoría para
identificar y focalizar nuestro esfuerzo en aquellos aspectos más significativos que
pudieran afectar a los estados financieros.

Nuestro examen será realizado de acuerdo a Normas de Auditoría y consecuentemente,


incluirá pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que
consideremos necesarios y apropiados a efecto de expresar nuestra opinión sobre estos
estados financieros. Para diseñar los programas de trabajo consideraremos, la
evaluación del sistema de control interno, en base a su apego a los principios de
contabilidad de general aceptación.

Para el desarrollo de nuestro examen contaremos con la valiosa colaboración del


personal de la Compañía en la preparación de auxiliares de cuentas, conciliaciones,
confirmaciones y documentos que requeriremos para cumplir con nuestros objetivos. El
tiempo de nuestro examen dependerá de la entrega de esta información

Riesgo de negocio: rentabilidad y eficiencia

En las circunstancias actuales del entorno económico adquiere una especial importancia,
es por esa razón que el análisis de la sostenibilidad del negocio es muy importante. Este
análisis se concreta fundamentalmente en el seguimiento de las variables básicas de la
actividad financiera.

Análisis de la capacidad de las entidades en la generación de resultados en su actividad


económica, al margen de resultados extraordinarios en operaciones singulares, es un
factor determinante en la matriz de fortalezas de las mismas. En este entorno son objeto
de análisis, tanto desde el punto de vista de la Compañía así como de la comparación
con otras entidades del sector.

Riesgo regulatorio

Las dificultades crecientes en los mercados nacionales e internacionales, así como la


visión del Gobierno central de cada país están produciendo una creciente discusión
sobre la forma de profundizar en la mejora de infraestructuras de carácter regulatorio
que obligan a las entidades a mejorar sus controles y resultados operacionales.

En Moore Ecuador mantenemos un contacto continuo con los principales organismos


reguladores y supervisores, lo que nos permite conocer, en cada momento, los futuros
cambios normativos y en consecuencia, asesorar de forma oportuna a nuestros clientes,
colaborando en la optimización de la gestión de la Dirección y aportando soluciones
creativas que permitan alcanzar los retos marcados por las Compañías.

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METODOLOGÍA (CONTINUACIÓN)

Las herramientas tecnológicas con las que contamos para


facilitar nuestro trabajo están dirigidas a obtener evidencia de
auditoría a partir de la información existente en los sistemas de
computación de las Compañías y hacer más eficiente el
desarrollo del trabajo.

Utilizamos las siguientes herramientas durante el desarrollo de nuestra auditoría

Caseware – Documentación del proceso de auditoría

Caseware, funciona con entorno Windows®. La integridad y la seguridad de los


datos están garantizadas por la utilización de software de cifrado de datos y de anti-
virus.

Con este instrumento, nuestro equipo de auditoría y en cada área de actividad crea
una carpeta de revisión informatizada. Esta carpeta integra los elementos de
estrategia con la ejecución del trabajo y los programas de trabajo definidos por el
equipo de dirección. La carpeta, constantemente actualizada, puede ser consultada
en cualquier momento por todos los miembros del equipo, en función de una
jerarquía predefinida de los derechos de acceso, lo que permite intercambios de
datos eficaces y garantiza un rápido relevamiento de la información

Idea for Windows – Analisis de datos

IDEA 10 for Windows es una herramienta de PC basada en la Investigación de


Archivos para ser usada por auditores. Analiza los datos de muchas maneras y
permite la extracción, muestreo y manipulación de datos para identificar errores,
problemas, asuntos específicos y tendencias a través de pruebas de auditorías pre-
programadas.

IDEA permite el acceso directo y análisis de alto volumen de transacciones de


una empresa.

IDEA permite focalizar el esfuerzo de revisión en transacciones y saldos


significativos, inusuales o potencialmente excepcionales.

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NUESTRA EXPERIENCIA

Moore tiene la experiencia y la pericia necesarias para satisfacer


las necesidades de la Compañía

Como podrán ver en nuestra propuesta, el objetivo no es sólo servir a los clientes
de EXPERIENCIA la forma más efectiva y eficiente en cuanto a costos, sino también
ayudarlos en su desarrollo y éxito futuro. Tratamos a cada cliente individual
exactamente como eso: un individuo particular. Adaptamos nuestro trabajo para
cumplir con sus objetivos y nos aseguramos de cumplir sus requerimientos. Hemos
seleccionado un listado de algunos clientes relevantes a los cuales brindamos y
hemos brindado servicios de Auditoría:
j

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CRONOGRAMA DE VISITAS

Auditoría por el año a terminar el 31 de diciembre del 2019 y 2020

Fases de la auditoría

Planificación Preliminar Final

Mayo 2020 Mayo 2020 Junio 2020

Nuestra cobertura de auditoría es permanente, así estamos más cerca y podemos asistir
a la Administración oportunamente.

Proponemos mantener reuniones con la Administración de la Compañía para tratar


asuntos de interés mutuo previamente acordados e informar del avance de nuestro
trabajo.

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CRONOGRAMA DE VISITAS

Auditoría por el año a terminar el 31 de diciembre del 2019 y 2020

Fase I

Planificación

Planificación Mayo 2020

Objetivos
 Identificación de las áreas de riesgo de auditoría.
 Relevamiento de los controles internos clave.
 Determinación del enfoque preliminar de auditoría.
 Preparación de los programas de auditoría.
 Preparación de pedidos de información a ciertas terceras personas clave.

Actividades clave
 Reuniones con la alta gerencia para discutir los riesgos de sus operaciones,
planes y operación, oportunidades, desafíos y expectativas.
 Evaluación del sistema de información computadorizado.
 Evaluación de la estructura de control interno.
 Evaluación de transacciones importantes e inusuales.
 Realización de procedimientos de saldos iniciales.
 Lectura de informes de auditoría interna (de existir).
 Reunión con los auditores predecesores para saldos iniciales

Retroalimentación
 Antes de finalizar esta fase tendremos reuniones con los funcionarios responsables
de cada área a fin de reconfirmar la información relevada.
 Reunión de control a la terminación de la Fase I con la Administración para discutir
el plan de auditoría.

Entregas clave
 Cartas de requerimientos iniciales.
 Presentación de servicio al cliente (riesgos, controles y fraude).

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CRONOGRAMA DE VISITAS

Auditoría por el año a terminar el 31 de diciembre del 2019 y 2020

Fase II

Preliminar

Preliminar Mayo 2020

Objetivos
 Prueba de los controles clave identificados en la Fase I.
 Envío de pedidos de información a ciertas terceras personas clave.

Actividades clave
 Revalidación de ciertos controles clave manuales y automatizados.
 Pruebas detalladas sobre ciertos saldos y transacciones.

Retroalimentación
 Al finalizar esta fase tendremos una reunión con la Administración, para evaluar nuestras
observaciones y efectuar nuestras recomendaciones, previo el cierre anual.
 Apoyo en la verificación y supervisión de la estructuración de los estados financieros del
Fondo.

Entregas clave
 Discusión de aspectos importantes encontrados hasta esta fase.
 Carta de control interno preliminar

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CRONOGRAMA DE VISITAS

Auditoría por el año a terminar el 31 de diciembre del 2019 y 2020

Fase III

Finalización

Finalización Junio 2020

Objetivos
 Emisión de informes finales.

Actividades clave
 Revisión del corte de las operaciones de cierre y prueba de los saldos definitivos de los
estados financieros.
 Revisión de los eventos posteriores.
 Elaborar nuestra opinión sobre los estados financieros anuales.
 Pruebas adicionales sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Retroalimentación
 Discusión del borrador de informe del Fondo sobre los estados financieros al 31 de diciembre
del 2019 y 2020.
 Reunión de cierre con la Administración para obtener retroalimentación sobre nuestros
servicios.

Entregas clave
 Entrega de los informes definitivos hasta el 15 de junio del 2020.
 Informes de Cumplimiento Tributario (hasta el 31 de Julio 2020 – de acuerdo a programación
del Servicio de Rentas Internas respecto a la publicación de los anexos tributarios definitivos).
 Carta de Control Interno hasta junio del 2020.

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NUESTRO PERSONAL QUE LO ATENDERÁ
Nuestra premisa es constituirnos en aliados estratégicos de
negocio de la Compañía. Hemos conformado un equipo que
profesionales que los conllevarán a cumplir con los objetivos
utilizando la experiencia de Moore Ecuador.

Vladimir Niama A, Socio, Control de calidad


vniama@moorestephens.ec
Ingeniero Comercial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, con una certificado en NIIF
emitido por el ACCA (Association of Chartered Certified Accountants de Londres, UK),
Vladimir es Socio de Moore Ecuador desde noviembre de 2010; cuenta con más de 23 años
de desarrollo profesional, fue Gerente en PwC Ecuador, laborando en esta Firma por más de
13 años.

Vladimir tiene amplia experiencia en auditorías en empresas de sectores financieros,


industriales, farmacéutico, gobierno, entidades sin fines de lucro y organismos multilaterales
de crédito.

Ha participado en programas de control de calidad y auditorías financieras realizadas en


Panamá, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Colombia. Cuenta además con más de 1700
horas en cursos realizados en los últimos años a nivel local e internacional. Adicionalmente
ha participado como expositor en diversos foros nacionales relacionados con las NIIF en
diversas Cámaras e Universidades, así como en más de 50 compañías del sector privado del
país.

Ingrid Cevallos G, Gerente


icevallos@moorestephens.ec
Contadora Pública Autorizada de la Universidad de Guayaquil, Máster en Contabilidad y Finanzas
de la Universidad Espíritu Santo. Cuenta con cerca de ocho años de desarrollo profesional, fue
Senior de experiencia de auditoria de PricewaterhouseCoopers Cía. Ltda.-

Amplia experiencia en auditorías en empresas de sectores industriales, comerciales, y servicios


financieros (intermediación financiera y negocios fiduciarios), fondos complementarios, trabajos
de auditoría forense.

Gerente del área de auditoría en MOORE STEPHENS desde agosto 2015.

Cuenta con más de 650 horas en cursos realizados en los últimos años a nivel local,
principalmente relacionados con: Actualización en Metodología de Auditoría y Contable,
Actualizaciones Tributarias, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas
Internacionales de Auditoría (NIA), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) Riesgos y
Controles, Coso Report.

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NUESTRO PERSONAL QUE LO ATENDERÁ

Otros profesionales que participarán en el compromiso

• Encargados de trabajo y asistentes de auditoría, con sólidos conocimientos en la


profesión y con experiencia relevante.

• Equipo de apoyo en temas impositivos (Socios, gerentes y equipo de trabajo)

• Equipo de apoyo en sistemas computadorizados (Supervisor y equipo de trabajo)

Equipo de
Trabajo

Experiencia

Servicio de
Calidad

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AREAS DE APOYO

Revisión de Sistemas (IT) como apoyo de Auditoría

Con el apoyo de personal especializado en sistemas, se llevarían a cabo las actividades que
se detallan a continuación:

 Comprensión general del área de sistemas.


 La evaluación de los controles generales, el cual comprende:
 Actividades de gestión del área de Sistemas.
 Actividades de operaciones.
 Actividades de desarrollo y mantenimiento de sistemas.
 Actividades de seguridad.
 Revisión de seguridad de la base de datos.
 Revisión de los controles de aplicación de los principales ciclos (en caso de que aplicare).
 Revisión de seguridad del sistema operativo.

Cabe recalcar, que el alcance del trabajo que realiza nuestro departamento de Sistemas,
como apoyo de la auditoría, es menor al de una revisión completa de una auditoría de

CONTAMOS CON AMPLIA


sistemas.

EXPERIENCIA PARA
ASESORARLO DE LA
MEJOR MANERA

19
NUESTROS HONORARIOS

Sabemos que obtener un producto valioso a cambio del dinero


invertido es un requisito indispensable en todo gasto
corporativo, y los honorarios profesionales no son una
excepción

Para el desarrollo y ejecución de nuestro trabajo descrito en la presente


propuesta, hemos estimado los honorarios en:

Honorario
Espol Fondo Complementario Previsional Cerrado
(US$)
Auditoría 2019 5.830 + IVA
Auditoría 2020 5.860 + IVA

Estos honorarios han sido determinados con el entendimiento de que nuestro


personal efectuará su trabajo con la fluidez de información provista por su
personal, en este sentido; en caso de presentarse imprevistos, los
contactaremos a efectos de solventar estos inconvenientes y, si aplicare, acordar
el monto de los costos adicionales.

La presente propuesta no incorpora los gastos relacionados con la ejecución del


servicio, tales como gastos de movilización, gastos de viaje, hospedaje,
alimentación, comunicaciones, impresión de informes. Estos gastos serán
facturados por separado.

Nuestro trabajo no considera, elaboración de informes, estudios y trabajos


especiales distintos a los aquí acordados, si durante la realización de nuestro
examen se requiera una inversión adicional de tiempo, pondremos este
particular en su conocimiento a fin de determinar el costo de los mismos y
obtener su aprobación previa a su realización.

De antemano agradecemos el tiempo brindado a nuestra oferta, esperando que


la misma cumpla sus expectativas.

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CONTÁCTENOS
Auditoría:
Quito
Av. Amazonas n21-147 y Robles, Edif. Río Amazonas Piso 8, Of.806
+593 (2) 2525 547

Guayaquil:
Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Centro Empr. Las Cámaras, Piso 4, Of. 401
+593 (4) 2683 759

Impuestos & Legal


Quito
Guayas E3-112 y Amazonas, Edif. Torre Centre, Piso 10, Of. 1002
+593 (2) 394 1000

Guayaquil
Carchi 601 y Quisquis, Edificio Quil 1, Piso 12, Of. 1201
+593 (4) 2691 305

RRHH - Consultoría
Guayaquil
Dr. Emilio Romero y Av. Benjamín Carrión, Edif. City Office, Piso 5, Of. 527
+593 (4) 5053 797

Esta propuesta ha sido preparada para uso exclusivo del Fondo se considera propiedad intelectual de Moore & Asociados Cía. Ltda. Sin previa
autorización escrita de Moore & Asociados Cía. Ltda., no podrá ser puesta a disposición de personas diferentes del destinatario y/o las personas que la
institución designe para propósitos específicamente relacionados con la aceptación de la misma. Queda prohibida su reproducción o publicación. Nos
eximimos de responsabilidad ante terceros o ante quienes esta información pudiera ser exhibida o a cuyas manos pueda llegar. La responsabilidad de

Moore & Asociados Cía. Ltda., socios o personal, relacionada con los servicios a prestarse o cualquier variación o agregado a los
mismos, no superará en ningún caso al monto de los honorarios que efectivamente se hubiera cobrado con relación a dichos servicios.

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