Está en la página 1de 2

  

MAPA DE RIESGOS PROCESO INFORMACIóN Y COMUNICACIóN 
  

Listado Riesgos
Riesgo: Deterioro de la imagen institucional asociada a la informaci ón y comunicación institucional. 

Clasificación:  Estrat égico 

Causas: 
Causas Tipo

Filtracion de información no autorizada en medios o  ámbitos externos. Interna

No se encuentran establecidas las autoridades y responsabilidades en el proceso  Interna
comunicacional.

Gestión de la comunicación reactiva Interna

Diversidad de entes de control social y fiscal que pueden referenciar situaciones  Externa
internas de la Universidad

Desinformación por parte de actores internos. Interna

Probabilidad:  Alta 

Impacto:  Catastr ófico 

Zona de Riesgo Inicial(Evaluación):  Inaceptable  Calificación: 60 


Se aconseja:
Evitar el riesgo 
Reducir el riesgo 
Compartir o transferir 

Controles Existentes

Control:  Afecta Positivamente: 

Matrices de comunicaci ón para cada proceso   Probabilidad  

Política de comunicación institucional.  Probabilidad  

Rendición de cuentas e informes de gesti ón.  Probabilidad  

Preguntas para los Controles Existentes
Los controles estan Documentados?   Si 

Los Controles estan implementados?   No 

Los Controles son efectivos?   No 

  

Zona Riesgo Final(Valoración):  Inaceptable  Calificación:60


Se aconseja:
Evitar el riesgo 
Reducir el riesgo 
Compartir o transferir

Para consultar la Acción Preventiva asociada al riesgo ingrese aquí. 

  

Riesgo: Deterioro del clima organizacional por mal manejo de la informaci ón y comunicación. 

Clasificación:  Estrat égico 

Causas: 
Causas Tipo

Gestión de la comunicación interna poco  ágil, clara y veráz Interna

Flujos de información y comunicación lentos e inoportunos entre los procesos. Interna

Filtracion de información no autorizada en medios o  ámbitos internos.  Interna

No se encuentran establecidas las autoridades y responsabilidades en el proceso  Interna
comunicacional interno. 

Desinformación por parte de actores internos.  Interna

Probabilidad:  Alta 

Impacto:  Moderado  

Zona de Riesgo Inicial(Evaluación):  Importante Calificación: 30 
Se aconseja:
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir 

Controles Existentes

Control:  Afecta Positivamente: 

Rendición de cuentas e informes de gesti ón.  Probabilidad  

Preguntas para los Controles Existentes
Los controles estan Documentados?   Si 
Controles Existentes

Control:  Afecta Positivamente: 

Rendición de cuentas e informes de gesti ón.  Probabilidad  

Preguntas para los Controles Existentes
Los controles estan Documentados?   Si 

Los Controles estan implementados?   Si 

Los Controles son efectivos?   Si 

  

Zona Riesgo Final(Valoración):  Tolerable Calificación:10
Se aconseja:
Reducir el riesgo
Compartir o transferir

Para consultar la Acción Preventiva asociada al riesgo ingrese aquí. 

  

Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gesti ón de la Universidad de Caldas lo considerar á No Controlado y no se hace responsable por 
su consulta o uso.  
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG  

También podría gustarte