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SST-PR-03 PROCEDIMIENTO OPERATIVO SEGURO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

LEIDY JOHANNA MONTENEGRO JESUS ALBERTO HIDALGO


NADIA MARISA GÓMEZ YÉPEZ
HUERTAS OBANDO
Asistente Sistemas Integrados Coordinador SG SST Gerente General
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO SST-PR-03
PRPCEDIMIENTO OPERATIVO SEGURO FECHA 12-Sep-2017
PROCESO AL QUE PERTENECE VERSIÓN 001

SISTEMAS INTEGRADOS PÁGINA 1–4

1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de elaboración de


Procedimientos Operativos Seguros (POS) que incluyan la identificación continua de peligros,
evaluación y control de los riesgos relacionados al Sistema de Gestión Integral, en las actividades
relacionadas con los procesos de CONSORCIO LINEA LAS BRISAS TUMACO

2. ALCANCE: Este documento aplica para las actividades de elaboración y divulgación de los
procedimientos seguros para las actividades identificadas como Riesgo Alto, e inicia con la
identificación de las actividades, hasta la divulgación de los procedimientos seguros en el área de
trabajo.

3. DEFINICIONES:

3.1 Procedimientos Operativos Seguros: Descripción de las acciones o pasos que deben seguirse
para realizar de manera segura y eficiente una determinada tarea.

3.2 Tarea: Conjunto de acciones o pasos secuenciales que deben realizarse para completar una
asignación específica de trabajo

4. POLÍTICAS GENERALES:

4.1 Etapas para la Redacción de Procedimientos Seguros:

4.1.1 Identificar las Tareas de Riesgo Alto


4.1.2 Escribir en el Formato Procedimiento Operativo Seguro todos los pasos identificados con
suficiente detalle de manera que un trabajador entrenado y competente pueda realizar la
tarea.
4.1.3 Incluir en el Formato Procedimiento Operativo Seguro los controles identificados, así como
cualquier requisito de entrenamiento, competencia o habilidad especial para llevar a cabo la
tarea.
4.1.4 Incluir de ser necesario instrucciones técnicas de los manuales de operación o
mantenimiento.
4.1.5 Coordinar la revisión y firma del Procedimiento Operativo Seguro en el Formato por parte del
Líder del Proceso.
4.1.6 Los POS internos son enviados al Coordinador SST para su publicación interna.
4.1.7 Cada Empresa Contratista será responsable de la codificación, control y distribución y de ser
el caso de su actualización de sus propios POS.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

5.1 TH-PR-02 Procedimiento Capacitación y Entrenamiento


5.2 SST-PR-01 Procedimiento para la Identificación y Control de Peligros
5.3 SST-FO-08 Formato Procedimiento Seguro

6. DESARROLLO:

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO


Coordinador de SST-PR-01
SG-SST 6.1 Seleccionar las Actividades Identificadas con

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SISTEMAS INTEGRADOS PÁGINA 2–4

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

Riesgo Alto: Se debe seleccionar las actividades que


como resultado de la evaluación del Procedimiento
SST-PR-01 Para la Identificación y Control de Peligros,
hayan calificado con Riesgo Alto.

6.2 Elaborar los Procedimientos Seguros: Se debe


Coordinador de redactar los respectivos procedimientos seguros,
SG-SST según los lineamientos establecidos en el Formato
SST-FO-08 Procedimiento Seguro. SST-FO-08
Líderes de
Proceso
NOTA: Esta Actividad aplica también para contratistas
de la empresa.

6.3 Comunicar los Procedimientos Seguros al Personal


Involucrado: Todas las personas asociadas a las
Coordinador SG- actividades de Riesgo lato deben ser capacitadas en el
SST SST-FO-08 Procedimiento Seguro correspondiente, SST-FO-08
Profesional de para ello se deben programas las respectivas TH-PR-02
Talento Humano capacitaciones, según los criterios dispuestos por el
Procedimiento TH-PR-02 Capacitación y
Entrenamiento.

6.4 Divulgar los Procedimientos Seguros: Los


Coordinador SG- procedimientos Seguros deben estar divulgados el SST-FO-08
SST área de trabajo, de manera que los colaboradores,
puedan consultarlos para realizar las respectivas
tareas.

7. ANEXOS: No Aplica.

8. CONTROL DE CAMBIOS:

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Descripción del Cambio Nueva Versión

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