Está en la página 1de 4

AGROMAQ BUCARAMANGA S.A.S.

NIT : 890,209,133 - 1
CRA 15 No. 43-16
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6420604 6428262 FACTURA DE VENTA
agromanga@hotmail.com N° AG 904
Cliente: RESERMAQ S.A.S Fecha Factura: 20/03/2020
Nit: 901,368,664 - 9 Vendedor: JACKELINE FLOREZ GIL
Dirección: CARRERA 77 - 58 BARRIO VILLA PATRICIA Centro Costo: 1
Ciudad: CUCUTA 0
Teléfono: 3209029618
Correo: RESERMAQSAS@GMAIL.COM

Item Referencia Fabrica Descripción % Iva UnidadCantidad Valor Unitario Valor Total
1 3487361037 CRUCETA 27X81.5 EXENTRICA 19 UN 4 200,000.00 800,000.00
2 3487361037-1 CRUCETA 27X81.5 CONCENTRICA 19 UN 2 176,000.00 352,000.00
3 345145497 PIÑON EPICICLO 25D 7630 19 U 4 180,000.00 720,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8


4 345133799 RETEN 42X62X17 19 UN 1 50,000.00 50,000.00
5 32CAR-115643-2 PIÑON CENTRAL 19 UN 2 112,200.00 224,400.00

CONDICION DE PAGO Total Bruto 2,146,400.00


Credito Clientes 1,992,288.48 Cuota 1 Vence el 2020-03-20 DCTO PRO19 472,208.00
IVA Tarifa 19% 318,096.48
VALOR EN LETRAS
Un Millon Novecientos Noventa Y Dos Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte. Con 48/100 Total a Pagar $ 1,992,288.48
OBSERVACIONES
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Elaborado Por
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con
esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios
descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763000524190 aprobado
en 2019-09-18 vigente 18 Meses, prefijo AG desde el número 1 al 2000 Responsables de iva - Actividad

CUFE
:82ea34c6f136f2d5b5a9919cc3eb81ceaefbca3f045ad0bf23db692145bc279a6d213e6342020f1edaa497a2b4fb7c2f

ORIGINAL Pagina : 1 de 1
AGROMAQ BUCARAMANGA S.A.S.
NIT : 890,209,133 - 1
CRA 15 No. 43-16
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6420604 6428262 FACTURA DE VENTA
agromanga@hotmail.com N° AG 904
Cliente: RESERMAQ S.A.S Fecha Factura: 20/03/2020
Nit: 901,368,664 - 9 Vendedor: JACKELINE FLOREZ GIL
Dirección: CARRERA 77 - 58 BARRIO VILLA PATRICIA Centro Costo: 1
Ciudad: CUCUTA 0
Teléfono: 3209029618
Correo: RESERMAQSAS@GMAIL.COM

Item Referencia Fabrica Descripción % Iva UnidadCantidad Valor Unitario Valor Total
1 3487361037 CRUCETA 27X81.5 EXENTRICA 19 UN 4 200,000.00 800,000.00
2 3487361037-1 CRUCETA 27X81.5 CONCENTRICA 19 UN 2 176,000.00 352,000.00
3 345145497 PIÑON EPICICLO 25D 7630 19 U 4 180,000.00 720,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8


4 345133799 RETEN 42X62X17 19 UN 1 50,000.00 50,000.00
5 32CAR-115643-2 PIÑON CENTRAL 19 UN 2 112,200.00 224,400.00

CONDICION DE PAGO Total Bruto 2,146,400.00


Credito Clientes 1,992,288.48 Cuota 1 Vence el 2020-03-20 DCTO PRO19 472,208.00
IVA Tarifa 19% 318,096.48
VALOR EN LETRAS
Un Millon Novecientos Noventa Y Dos Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte. Con 48/100 Total a Pagar $ 1,992,288.48
OBSERVACIONES
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Elaborado Por
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con
esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios
descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763000524190 aprobado
en 2019-09-18 vigente 18 Meses, prefijo AG desde el número 1 al 2000 Responsables de iva - Actividad

CUFE
:82ea34c6f136f2d5b5a9919cc3eb81ceaefbca3f045ad0bf23db692145bc279a6d213e6342020f1edaa497a2b4fb7c2f

COPIA Pagina : 1 de 1
AGROMAQ BUCARAMANGA S.A.S.
NIT : 890,209,133 - 1
CRA 15 No. 43-16
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6420604 6428262 FACTURA DE VENTA
agromanga@hotmail.com N° AG 904
Cliente: RESERMAQ S.A.S Fecha Factura: 20/03/2020
Nit: 901,368,664 - 9 Vendedor: JACKELINE FLOREZ GIL
Dirección: CARRERA 77 - 58 BARRIO VILLA PATRICIA Centro Costo: 1
Ciudad: CUCUTA 0
Teléfono: 3209029618
Correo: RESERMAQSAS@GMAIL.COM

Item Referencia Fabrica Descripción % Iva UnidadCantidad Valor Unitario Valor Total
1 3487361037 CRUCETA 27X81.5 EXENTRICA 19 UN 4 200,000.00 800,000.00
2 3487361037-1 CRUCETA 27X81.5 CONCENTRICA 19 UN 2 176,000.00 352,000.00
3 345145497 PIÑON EPICICLO 25D 7630 19 U 4 180,000.00 720,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8


4 345133799 RETEN 42X62X17 19 UN 1 50,000.00 50,000.00
5 32CAR-115643-2 PIÑON CENTRAL 19 UN 2 112,200.00 224,400.00

CONDICION DE PAGO Total Bruto 2,146,400.00


Credito Clientes 1,992,288.48 Cuota 1 Vence el 2020-03-20 DCTO PRO19 472,208.00
IVA Tarifa 19% 318,096.48
VALOR EN LETRAS
Un Millon Novecientos Noventa Y Dos Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte. Con 48/100 Total a Pagar $ 1,992,288.48
OBSERVACIONES
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Elaborado Por
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con
esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios
descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763000524190 aprobado
en 2019-09-18 vigente 18 Meses, prefijo AG desde el número 1 al 2000 Responsables de iva - Actividad

CUFE
:82ea34c6f136f2d5b5a9919cc3eb81ceaefbca3f045ad0bf23db692145bc279a6d213e6342020f1edaa497a2b4fb7c2f

COPIA Pagina : 1 de 1
AGROMAQ BUCARAMANGA S.A.S.
NIT : 890,209,133 - 1
CRA 15 No. 43-16
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6420604 6428262 FACTURA DE VENTA
agromanga@hotmail.com N° AG 904
Cliente: RESERMAQ S.A.S Fecha Factura: 20/03/2020
Nit: 901,368,664 - 9 Vendedor: JACKELINE FLOREZ GIL
Dirección: CARRERA 77 - 58 BARRIO VILLA PATRICIA Centro Costo: 1
Ciudad: CUCUTA 0
Teléfono: 3209029618
Correo: RESERMAQSAS@GMAIL.COM

Item Referencia Fabrica Descripción % Iva UnidadCantidad Valor Unitario Valor Total
1 3487361037 CRUCETA 27X81.5 EXENTRICA 19 UN 4 200,000.00 800,000.00
2 3487361037-1 CRUCETA 27X81.5 CONCENTRICA 19 UN 2 176,000.00 352,000.00
3 345145497 PIÑON EPICICLO 25D 7630 19 U 4 180,000.00 720,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8


4 345133799 RETEN 42X62X17 19 UN 1 50,000.00 50,000.00
5 32CAR-115643-2 PIÑON CENTRAL 19 UN 2 112,200.00 224,400.00

CONDICION DE PAGO Total Bruto 2,146,400.00


Credito Clientes 1,992,288.48 Cuota 1 Vence el 2020-03-20 DCTO PRO19 472,208.00
IVA Tarifa 19% 318,096.48
VALOR EN LETRAS
Un Millon Novecientos Noventa Y Dos Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte. Con 48/100 Total a Pagar $ 1,992,288.48
OBSERVACIONES
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Elaborado Por
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con
esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios
descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763000524190 aprobado
en 2019-09-18 vigente 18 Meses, prefijo AG desde el número 1 al 2000 Responsables de iva - Actividad

CUFE
:82ea34c6f136f2d5b5a9919cc3eb81ceaefbca3f045ad0bf23db692145bc279a6d213e6342020f1edaa497a2b4fb7c2f

COPIA Pagina : 1 de 1

También podría gustarte