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DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [ 1280 ] CORREO ELECTRÓNICO : ARACELY_OJEDA@HOTMAIL.COM


PERIODO : 2020-0 TELÉFONO : 979491317
CÓDIGO LOCAL : 759563 CENTRO POBLADO : LA UNION
UBICACIÓN : LA UNION PROVINCIA : SAN IGNACIO MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : CHIRINOS DEPARTAMENTO : CAJAMARCA S/. 4,650.00

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN FECHA DE ENVÍO : 03/01/2020 09:47


TIPO DE FICHA : BIAE

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS


SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
PISOS

Resane de pisos interiores de cemento


X X X
pulido
MANO DE OBRA

Mano de Obra
1 10278275839 NOLAZCO TOCTO X E001-18 03/01/2020 353.00 SI
Reparacion de Piso AGUSTIN

SUBTOTAL = 353.00

MATERIALES

1 2 M3 de Ripio 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000521 24/12/2019 270.00 SI


E"

2 13 Bolsas de Cemento 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000521 24/12/2019 377.00 SI


E"

SUBTOTAL = 647.00

PUERTAS

Carpintería de Puertas (marco, hoja,


bisagras, cerrajería, vidrios) Para las
zonas bioclimáticas sierra y heladas, se
recomienda el sellado térmico de los X X X
marcos para garantizar aislamiento
térmico

MANO DE OBRA

Mano de Obra Estructuras Metálicas y


1 Confección de una 10409398923 servicios Multiples X 001203 20/12/2019 950.00 SI
puerta CORPAZ

SUBTOTAL = 950.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO*

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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS


SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
Mobiliario y/o equipamiento escolar y
X X X
auxiliar

MATERIALES

1 Parlante Amplificador
1 Modelo Linux Sound 20453325432 DICONOR EIRL X BBV1-1708 07/12/2019 500.00 SI
Introus-378

SUBTOTAL = 500.00

Mobiliario y/o equipamiento escolar y


X X X
auxiliar
MANO DE OBRA

Mano de Obra de
Confeccion de Armario
1 de Madera, un 10428406597 PEÑA RAMIREZ ELBERT X 000032 24/12/2019 800.00 SI
IREMIO
Perchero, Botiquin y
Arreglo de Mobiliario

SUBTOTAL = 800.00

PINTURA

Pintado de muros, columnas, vigas,


techo (sólo en caso que no existan fallas X X X
estructurales graves)
MANO DE OBRA

Mano de Obra Pintado


1 10278275839 NOLAZCO TOCTO X E001-19 03/01/2020 756.00 SI
del Local Escolar AGUSTIN

SUBTOTAL = 756.00

MATERIALES

10 Baldes de Pintura
1 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000520 24/12/2019 350.00 SI
CPP E"

3 Galones de Esmalte
2 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000520 24/12/2019 135.00 SI
CPP E"

3 4 Rodillos 12" (Toro) 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000520 24/12/2019 60.00 SI
E"

4 4 Brochas 4" 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000520 24/12/2019 32.00 SI


E"

2 Galones de Thinner
5 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000520 24/12/2019 32.00 SI
205 E"

6 4 Lijas #60 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000520 24/12/2019 10.00 SI


E"

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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS


SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
7 1 Litro de Tninner 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000520 24/12/2019 10.00 SI
E"

8 1/4 de Esmalte Negro 10420676544 MULTISERVICIOS "L & X 000520 24/12/2019 15.00 SI
E"

SUBTOTAL = 644.00

Total: S/. 4,650.00


Monto Asignado: S/. 4,650.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ARANCELY OJEDA MELENDREZ JOSE ALFREDO PEÑA HUAMAN
DNI: 27860156 DNI: 46424422

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos


OMAR DAVILA CANO
DNI: 27733958

DNI: 27860156
NOMBRE DEL ARANCELY OJEDA MELENDREZ
REPRESENTANTE:
FECHA: 03/01/2020 HORA: 09:47

REGISTRADO POR:
DNI: 27860156 NOMBRES Y APELLIDOS: ARANCELY OJEDA MELENDREZ Resp. Local

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