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ORDEN DE COMPRA N°4530019606

Compañía : CGM RENTAL S.A.C.


Fecha de emisión : 02.01.2019
Dirección : Panamericana Sur, Km 30.5 Lote B-28 LURIN LIMA , L
Tipo O/C : Z003 Ped.Local -Repuestos
Remitir comprobante de pago a:
Moneda : USD
Panamericana Sur, Km 30.5 Lote B-28 LURIN LIMA , L
Forma de pago : Pagadero a 150 días, a partir de
RUC : 20537284723
fecha de contab.
Dirección de entrega :
Mz. B-Lt. 11, Tercera Zona Industrial,PIURA-Perú
Telefono :
Telefax :

Proveedor : IPESA S.A.C. Afecto a Retención : Si


Dirección : AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2241 , ATE , LIMA - Fecha Entrega : 16.01.2019
Perú
RUC : 20101639275
Creado por : MGOMERO
Aprobado por : NMOORE/IESPINOZA/IESPINOZA

# Código Mat Descripción artículo / servicio Cantidad Unid. Precio Neto Valor de la venta
(Description) (Quantity) (Unit) (Price) (Amount)
10 RE546906 Bomba de agua 1 UN 380.53 380.53
20 RE505264 Polea 1 UN 57.36 57.36
30 RE505264 Polea 1 UN 57.36 57.36

Condiciones de Entrega: Valor US$ (Value): 495.25

IGV (Tax) 18.00% : 89.14

Repuestos para reserva 151555. Total US$ (Amount): 584.39

SON (TOTAL SAY):


QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 39/100 DOLARES AMERICANOS
(FIVE HUNDRED EIGHTY-FOUR AND 39/100 USD)

Otras Condiciones :
Para la entrega normal de mercadería, el proveedor deberá solicitar cita de entrega a Almacen con 01 día de anticipación: hora y fecha de recepción. En caso de que la Orden de Compra sea solicitado con Urgencia, la atención
deberá ser inmediata.
Si la cantidad o especificaciones del producto no corresponde a lo solicitado, el producto no será recibido y/o será devuelto al proveedor sin cargo alguno por la empresa.
La mercadería debe ser entregada de manera codificada, según solicitud de la Orden de Compra.
Al entregar la mercadería, indicar en las Guías de Remisión el número de Orden de Compra correspondiente, así como los códigos según se indique en la Orden de Compra.
La factura debe ser presentada en el Area de Recepcion. El proveedor debe entregar: la factura original c/ copia Sunat, adjuntando Orden de Compra, vale de ingreso y Guía de Remisión. En caso, el proveedor facture
electrónicamente, de todas maneras tiene que presentar la documentación anterior en físico (factura original c/ copia Sunat, adjuntando Orden de Compra, vale de ingreso y Guía de Remisión).
Los días y horarios para la entrega y recepción de facturas será: Martes y Jueves (9:00 # 17:00)

Elaborado por: MGOMERO Aprobado por: NMOORE/IESPINOZA/IESPINOZA


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