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EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

FAC0143324802019
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni Autorización DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050

LUIS ARMANDO JACKSON ESPINAL Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC: S-RUC


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PUERTO CABEZAS REG AUTONOMA ATLANTICO N

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2019 O.T. 1588 Num. del FAC0142865812019 al FAC0143376912019 Fecha Imp: 2019-08-26 SF: J031000000305074378FABPJ3
@
//0021085
65 AGO/2019
ID CLIENTE: 7476215 , 
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CUENTA No.
PERIODO FACTURADO 21/Jul/2019-20/Ago/2019
CUPÓN NÚMERO
FECHA EMISIÓN 25/Ago/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 17/Sep/2019
TELÉFONO MÓVIL No. 2
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 767.53
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL MES 767.53
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 767.53
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 767.53
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
CARGO BASICO MENSUAL 261.30
CARGO MENSUAL 524.89
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO -203.23
RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS 377.09
DESCUENTO MENSUAL RENTA -292.63
IVA FACTURADO 100.11

TOTAL FACTURADO C$ 767.53


OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 767.53
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 53/100 C$
FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00
VALOR RECLAMO
TOTAL PAGAR
C$
C$
0.00
767.53
  
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todas las sucursales del País.

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


COLECTOR EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

LUIS ARMANDO JACKSON ESPINAL


TELEFONO: 2 FACTURA No. FAC0143324802019
CONTRATO No. 7476215 CUPÓN No.
PERIODO FACT. 21/Jul/2019-20/Ago/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 17/Sep/2019

TOTAL MES C$ 767.53


TOTAL A PAGAR C$ 767.53
–VfX}--7.T/--4pb4\k<}A..XM]/.‘FA—
((415)7438000001001(3902)0000076753(96)07476215(8020)010143324802019 )
ORIGINAL - CLIENTE
CONSEC: 0021085
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: LUIS ARMANDO JACKSON ESPINAL FACTURA No.: FAC0143324802019


ID CLIENTE 7476215 FECHA EMISIÓN 25/Ago/2019
CONTRATO No.: PERIODO FACT.: 21/Jul/2019-20/Ago/2019

TELÉFONO MÓVIL

TELEFONO: 86383821 NOMBRE: LUIS ARMANDO JACKSON ESPINAL PLAN TARIFARIO: NIC PLAN $22.99 CC

DESCRIPCIÓN VALOR C$ DESCRIPCIÓN VALOR C$


CARGO BASICO MENSUAL DESCUENTO MENSUAL RENTA
CARGO BASICO 261.30 DESCUENTO FB-INS-TW-PR 100% 24M -69.75
CARGO MENSUAL DESCUENTO PAQUETE WHATSAPP 24M 100% -133.15
NI FB-INSTAG-TWITTER-PINTEREST 69.75 DESCUENTO PAQUETE YOUTUBE -89.73
PAQUETE 1500 SMS ONNOFF 29.03 RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS
PAQUETE YOUTUBE 89.73 MENSUALIDAD E-CONNECT+ 377.09
PAQUETES WHATSAPP 133.15 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
RESCATEL PLUS V2 203.23 DESCUENTO RESCATEL 1M GRATIS -203.23

TOTAL C$ 667.42

RESUMEN DE MINUTOS CONSUMIDOS

TELÉFONO TOTAL MINUTOS MIN DENTRO PLAN MIN FUERA PLAN VALOR C$
87188509 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
86383821 21:36:24 21:36:24 00:00:00 0.00

TOTAL MINUTOS EXCEDENTES AL PLAN C$ 0.00

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