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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LOS EMPRENDEDORES (AS) EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOTORA


CONDICION DEL EMPRENDEDOR QUE CANTIDA
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOTORA PARTICIPA EN EL PROYECTO D

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
E.B.N. MAGALLANES DOCENTE

CÓDIGO ODO006565850 ESTUDIANTE


FINAL AV. CIRCUNVALACION, LA LAGUNA,
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO
LOS MAGALLANES DE CATIA
DEPENDENCIA
OBRERO
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR (A) ANGEL AMERICO SECO PARRA COCINERA/O
TELÉFONO DEL EMPRENDEDOR (A) DE
DIRECTOR (A)
0424-294-85-28 LA COMUNIDAD
NIVEL, MODALIDAD,
MISIÓN O INCES
ESCUELA BASICA
TURNO DIURNO / VESPERTINO
FEMENINO MASCULINO
MATRÍCULA TOTAL

DATOS DEL EMPRENDEDOR


FICHA DEL EMPRENDEDOR RESPONSABLE DEL PROYECTO
NOMBRES APELLIDOS C.I. SEXO TELEF. CEL. OTRO TELEF.
MIGUEL ANGEL PLAZOLA SOTO 6,899,865 M 0412-610-4624 0212-573-46-85
LUGAR DE ENTIDAD
FECHA NAC MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR / EJE Foto
NACIMIENTO FEDERAL
DISTRITO BOLIVARIANO
1/6/1967 CARACAS SAN AGUSTÍN EJE 1
CAPITAL LIBERTADOR
DIRECCION DE HAB.

ESTA INSCRITO EN EL
CONJ. RES. LA LAGUNA, TORRE 6, PISO 8, APTO. 8-1 REP

ESPACIO
Nº DE
ESTADO CIVIL NIVEL DE INSTRUCCIÓN OCUPACION ACTUAL LABORAL DONDE SI NO
HIJOS
EJERCE
VIUDO UNIVERSITARIA EMPRENDEDOR PARTICULAR 2 x 0

PROCESO PRODUCTIVO O DE SERVICIO QUE DOMINA Procesamiento del pescado para su transformación en pescado mechado
HA RECIBIDO CREDITO DE LA SEÑALE LA
ESPECIFICAR EL TIEMPO QUE TIENE VIVIENDO EN EL SECTOR 22 No 0
BANCA O DEL ESTADO INSTITUCIÓN
ESTA VINCULADO CON ALGUNA ORGANIZACIÓN POPULAR.
CLAP SEMILLAS DE MI PATRIA
SEÑALELA
AÑOS DE EXPERIENCIA 14 AÑOS
CORREO ELECTRONICO miguelplazolasoto@hotmail.com
Noo. CUENTA BANCO DE VENEZUELA 0102-02345101000-16361 Cta. De ahorro

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO


Nombre del proyecto CREANDO CON JESUS
Ejecutar las actividades de todo lo relacionado con: Repostería (porquecitos, tortas, galletas, polvorosas, tortas frías,
Producto o servicio torta de pan, etc.) y en general cualquier otra actividad a fines para el beneficio de sus productores y productoras, y
de la comunidad.
Descripción del proceso productivo
Queremos producir o elaborar tortas, ponqués, dulces que contribuyan a satisfacer el paladar del venezolano, ya que culturalmente somo un pueblo dulcero, alegre y que le
gusta compartir. Disfrutar de un delicioso ponqué o un pedazo de una rica torta con café, leche o jugo para nosotros no tiene precio, quién no disfruta de un postre en buena
compañía para eliminar el estrés y llenarnos de energía ¿y qué niño no es feliz comiéndose algo dulce?, y si este es nutritivo muchísimo mejor.

Objetivos productivos o servicios


a. General b. Específicos
Elaborar mensualmente una cantidad estipulada de tortas, ponquesitos y dulces
caseros disponibles para los niños de las torre A, B, C, de las residencias hornos
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad, de cal y sus alrededores, con la finalidad de ofrecerles a los mismos una merienda
satisfaciendo sus necesidades directas, al igual que a las comunidades cercanas a la saludable y de bajo costo.
parroquia y fuera de ella, de manera de proporcionarles una merienda a un precio justo,
Mantener precios solidarios y más competitivos que el mercado, con la finalidad
está previsto a mediano plazo lograr la adquisición de un local propio, y así poder
de que cada niño puede tener su merienda diaria, a bajo costo y de mejor calidad.
expandir nuestra actividad económica beneficiándonos y beneficiando a otros con la
creación de nuevos empleos mejorando así nuestra calidad de vida y la de otras
personas. Establecer e instrumentar el sistema de distribución de esta merienda a nivel
comunitario y escolar.

Meta del proyecto (especificar la cantidad de productos, bienes o servicios a suministrar mensualmente)
Nuestra meta es poder ofrecer una mercancia, a nuestra comunidad y a la escuela ó escueles de nuestro alrededor una merienda solidaria, buena, de excelente calidad y sobre todo constribuir
con el desarrollo económico de nuestro País. Podemos ofrecer de 3.000 a 4.000 catalinas, ponquesitos y tortas que serviran para la merienda estudiantil a un precio justo y solidario.

Ubicación geográfica dónde se ejecutará el proyecto


Sector / Eje EJE 1 Barrio y/o Comunidad 0
Edificio/ Casa TORRE b Calle / Avenida AV. LEONARDO RUIS PINEDA
Urbanización
RESD. HORNOS DE CAL Municipio Bolivariano Libertador
Comunidad
Ciudad Caracas Entidad Federal Distrito Capital
Correo Electrónico miguelplazolasoto@hotmail.com Teléfono / Contacto 0412-610-46-24 0212-573-43-85
Tipología de proyecto

Productivo X Comercialización 0 Servicios 0

Señalar la institución educativa que se encuentra en su área de influencia (Punto y círculo)


0
Explicar el proceso de suministro de materia prima y quienes serán los proveedores, señalando el origen de la materia prima, es decir si es
nacional o extranjera
La principal materia prima la constituye la harina de trigo, azúcar, papelón, manteca, entre otras, la cual se solicitará a proveedores del área de Quinta crespo y sus alrededores y por supuesto
otros proveedores correspondiente al ramo de repostería.

Población Objetivo (A quien atenderá) Cuantifique la demanda a atender

En lo que se refiere a las Residencias Hornos de Cal, hay tres torre, la A, la B y la C, donde la
población viene hacer aporoximadamente 1.500 familias, además de la población de la escuela que Se estiman que se producirán aproximadamente de 3.000 a 4.000, raciones de tortas,
se encuentra en planta baja de la residencia, con una poblaciónde alumnos de aproximadamente ponquesitos, polvorosas, catalinas, etc., atendiendo un total de 1.500 familias + la
300 alumnos, y al igual que cualquier persona que pueda ser atendido que no pertenezca a la poblaci+on de la escuela.
residencia, perteneciente a las comunidades adyacentes.

Estimación de la colocación de productos terminados en la población


Tiempo de ejecución estimado para iniciar la producción
objetivo
El tiempo de la producción se estima que se realizará semanalmente, distribuyéndose en la escuelas
y a la comunidad de la residencia y por supuesto a las familias o personas que se incorporen a dicha Todos los lunes se estaría distribuyendo el producto.
oferta de productos a la venta.

RESUMEN DEL CRÉDITO A SOLICITAR


Inversión total estimada
Mano de obra (solo 3 meses) 1,099,014.17

Materia prima e insumos a la producción 1,646,000.00

Herramientas y equipos de trabajo 0.00


Máquinas, equipos tecnológicos vinculados a
0.00
la producción
Mobiliario y equipos de apoyo
0.00
complementario (Administración y logística)
Acondicionamiento de espacio productivo 0.00

Total (Bs.S) 2,745,014.17


FLUJO DE FONDOS
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ENTE FINANCIERO
(En $ y Bolívares Sobreanos)

SIN
DESCRIPCION PROYECTO AÑO 1

INGRESOS
Venta de:
Ingresos por productos
anualmente - 29,975,554.70
Aporte Propio -
Inversión - 2,745,014.17
Sub-Total - 32,720,568.87
EGRESOS
Costos materia prima - 19,752,000.00
Costos de operación - -
Gastos de administración y
ventas - 1,099,014.17
Aporte Propio -
Inversión 2,745,014.17
Sub-Total - 23,596,028.33

BENEFICIO NETO ANTES DEL


FINANCIAMIENTO - 9,124,540.53

BENEF. NETO INCREMENTAL 9,124,540.53


ANTES DEL FINANCIAMIENTO

PLAN DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS
Aporte propio -
Inversión 2,745,014.17
Sub-Total 2,745,014.17
SALIDAS POR PRESTAMO
Intereses LP -
Intereses CP -
Amortización LP -
Amortización CP - (506,402.34)
Sub-Total - (506,402.34)

FINANCIAMIENTO NETO - 3,251,416.51

BENEF. NETO INCREMENTAL - 12,375,957.04


DESPUES DEL FINANCIAMIENTO

SALDO ACUMULADO 12,375,957.04

Cálculos propios
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

32,973,110.17 36,270,421.19 39,897,463.31 43,887,209.64

32,973,110.17 36,270,421.19 39,897,463.31 43,887,209.64

21,727,200.00 23,899,920.00 26,289,912.00 28,918,903.20


- - - -

1,208,915.58 1,329,807.14 1,462,787.86 1,609,066.64


- - - -
- - - -
22,936,115.58 25,229,727.14 27,752,699.86 30,527,969.84

10,036,994.59 11,040,694.05 12,144,763.45 13,359,239.79

10,036,994.59 11,040,694.05 12,144,763.45 13,359,239.79


- - - -
- - - -
- - - -

13,732,754.61 15,792,667.80 - -
13,732,754.61 15,792,667.80 - -

(13,732,754.61) (15,792,667.80) - -

(3,695,760.02) (4,751,973.75) 12,144,763.45 13,359,239.79

(3,695,760.02) (4,751,973.75) 12,144,763.45 13,359,239.79


AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

48,275,930.60 53,103,523.66 58,413,876.03 64,255,263.63

48,275,930.60 53,103,523.66 58,413,876.03 64,255,263.63

31,810,793.52 34,991,872.87 38,491,060.16 42,340,166.18


- - - -

1,769,973.31 1,946,970.64 2,141,667.70 2,355,834.47


- - - -
- - - -
33,580,766.83 36,938,843.51 40,632,727.86 44,696,000.64

14,695,163.77 16,164,680.15 17,781,148.17 19,559,262.98

14,695,163.77 16,164,680.15 17,781,148.17 19,559,262.98


- - - -
- - - -
- - - -

- - -
- - - -
- - - -

- - - -

14,695,163.77 16,164,680.15 17,781,148.17 19,559,262.98

14,695,163.77 16,164,680.15 17,781,148.17 19,559,262.98


AÑO 10

70,680,789.99

70,680,789.99

46,574,182.79
-

2,591,417.92
-
-
49,165,600.71

21,515,189.28

21,515,189.28
-
-
-

-
-
-

21,515,189.28

21,515,189.28
SERVICIO DE LA DEUDA
(En $ y Bolívares Sobreanos)

CREDITO N°
EMPRENDIMIENTO

Monto: 2,745,014
Plazo Total (Años): 1
Años de Gracia: 0
Años Diferidos: 0
Tasa de Interés Anual: 15.00%
Plazo de Financiamiento (Meses): 12

MESES N° CUOTA INTERES CAPITAL

0
1 1 473,515 (979,917)
2 2 397,555 (903,957)
3 3 321,594 (827,997)
4 4 245,634 (752,036)
5 5 169,674 (676,076)
6 6 93,713 (600,116)
7 7 17,753 (524,155)
8 8 (58,208) (448,195)
9 9 (134,168) (372,234)
10 10 (210,128) (296,274)
11 11 (286,089) (220,314)
12 12 (362,049) (144,353)
1,701,684 (3,760,181)

Cálculos propios

CREDITO N° 2
CAPITAL DE TRABAJO

Monto: 0
Plazo Total (Años): 3
Meses de Gracia: 6
Meses Diferidos: 0
Tasa de Interés Anual: 15.00%
Plazo de Financiamiento (Años): 3

SEMESTRAL N° CUOTA INTERES CAPITAL

0
1 1 - -
2 2 - -
3 3 - -
- -
Cálculos propios

CREDITO N° 3

CREDITO ANTERIOR - ACTIVOS FIJOS

Monto: 0
Plazo Total (Años): 10
Meses de Gracia: 6
Meses Diferidos: 0
Tasa de Interés Anual: 12.00%
Plazo de Financiamiento (Años): 10

MENSUAL N° CUOTA INTERES CAPITAL

0
1 1 - -
2 2 - -
3 3 - -
4 4 - -
5 5 - -
6 6 - -
7 7 - -
8 8 - -
9 9 - -
10 10 - -
- -
Punto de cuenta aprobado por Inapymi

MONTO Bss
TOTAL DEUDA 2,745,014
Tasa de Cambio DICOM
$ / Bss 5,200.00

CALCULOS
NTO CREDITO 1
AÑOS INTERESES

Monto a
amortizar 3,156,766.29 1 473,515
2 397,555
3 321,594
Cuota: (506,402) 4 245,634
Int. Dif.: 0 5 169,674
Cuota Total: (506,402) 6 93,713

CUOTA SALDO

3,156,766
(506,402) 2,650,364
(506,402) 2,143,962
(506,402) 1,637,559 AÑOS 1
(506,402) 1,131,157 Moneda Bss
(506,402) 624,755 CAPITAL (979,917.29)
(506,402) 118,352 CP -
(506,402) (388,050) LP (979,917.29)
(506,402) (894,452)
(506,402) (1,400,855)
(506,402) (1,907,257)
(506,402) (2,413,659)
(506,402) (2,920,062)

2
BAJO

Cuota: 0
Int. Dif.: 0
Cuota Total: 0

CUOTA SALDO

-
- -
- -
- -

TIVOS FIJOS

Cuota: 0
Int. Dif.: 0
Cuota Total: 0

CUOTA SALDO

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

$usa
527.89
Tasa de Cambio DICOM
$ / Bss

CREDITO 1 CREDITO 2 CREDITO 3


CAPITAL INTERESES CAPITAL INTERESES CAPITAL

(979,917) - - - -
(903,957) - - - -
(827,997) - - - -
(752,036) - -
(676,076) - -
(600,116) - -

1 2 3
$ USA Bss $ USA Bss $ USA
-188.45 (903,956.94) -173.84 (827,996.58) -159.23
0.00 - 0.00 - 0.00
-188.45 (903,956.94) -173.84 (827,996.58) -159.23
Tasa de Cambio DICOM
5,200.00

CORTO PLAZO LARGO PLAZO


INTERESES CAPITAL INTERESES

- - 473,515
- - 397,555
- - 321,594
- - 245,634
- - 169,674
- - 93,713
Err:522 Err:522 Err:522

4 5 6
Bss $ USA Bss $ USA Bss
(752,036.23) -144.62 (676,075.88) -130.01 (600,115.53)
- - -
(752,036.23) -144.62 (676,075.88) -130.01 (600,115.53)
LARGO PLAZO
CAPITAL

(979,917)
(903,957)
(827,997)
(752,036)
(676,076)
(600,116)
Err:522 Err:522

6 TOTAL
$ USA Bss $ USA
-115.41 Err:522 Err:522
Err:522
-115.41 Err:522 Err:522
FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS

Fecha de consignación
AREA ECONÓMICA CLAP SEMILLAS DE MI PATRIA

Nombre DEL
PROYECTO:
CREANDO CON JESUS

Tipo de Proyecto

Productivo X Comercialización Servicio

Descripción del Producto y/o Servicio que se propone en el Proyecto

Ejecutar las actividades de todo lo relacionado con: Repostería (porquecitos, tortas, g


Producto o Servicio polvorosas, tortas frías, torta de pan, etc.) y en general cualquier otra actividad a fines
el beneficio de sus productores y productoras, y de la comunidad.

Descripción de proceso productivo

Queremos producir o elaborar tortas, ponqués, dulces que contribuyan a satisfacer el paladar del venezolano, ya que
culturalmente somo un pueblo dulcero, alegre y que le gusta compartir. Disfrutar de un delicioso ponqué o un pedazo
una rica torta con café, leche o jugo para nosotros no tiene precio, quién no disfruta de un postre en buena compañía
eliminar el estrés y llenarnos de energía ¿y qué niño no es feliz comiéndose algo dulce?, y si este es nutritivo muchís
mejor.

Objetivos productios o servicios

General Específicos

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Elaborar mensualmente una cantidad estipulada de tortas, ponquesito
ciudadanos y ciudadanas de la comunidad, dulces caseros disponibles para los niños de las torre A, B, C, de las
satisfaciendo sus necesidades directas, al igual que a residencias hornos de cal y sus alrededores, con la finalidad de ofrece
las comunidades cercanas a la parroquia y fuera de los mismos una merienda saludable y de bajo costo.
ella, de manera de proporcionarles una merienda a
Mantener precios solidarios y más competitivos que el mercado, con l
un precio justo, está previsto a mediano plazo lograr
finalidad de que cada niño puede tener su merienda diaria, a bajo cos
la adquisición de un local propio, y así poder expandir
mejor calidad.
nuestra actividad económica beneficiándonos y
beneficiando a otros con la creación de nuevos
empleos mejorando así nuestra calidad de vida y la Establecer e instrumentar el sistema de distribución de esta merienda
de otras personas. comunitario y escolar.

Meta del proyecto (especificar la cantidad de productos, bienes o servicios a suministrar mensualmente)

Nuestra meta es poder ofrecer una mercancia, a nuestra comunidad y a la escuela ó escueles de nuestro alrededor un
merienda solidaria, buena, de excelente calidad y sobre todo constribuir con el desarrollo económico de nuestro País
Podemos ofrecer de 3.000 a 4.000 catalinas, ponquesitos y tortas que serviran para la merienda estudiantil a un prec
justo y solidario.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

TIPO DE ORGANIZACIÓN EN
LA QUE SE UBICA CLAP SEMILLAS DE MI
(COMUNAL, COMUNITARIA,
RIF BANCO Y Nº CTA.
PATRIA
FAMILIAR O INDIVIDUAL)

Entidad Bolivariano
Distrito Capital Municipio: Parroquia: SAN AGUSTÍN
Federal Libertador

Barrio /
Edificio / Casa TORRE b Calle / Avenida AV. LEONARDO RUIS PINE
Comunidad
Sector / Eje
Urbanización RESD. HORNOS DE CAL EJE 1 Ciudad Caracas
Comunal

Institución Educativa que promueve el


emprendimiento

Correo Electronico : miguelplazolasoto@hotmail.com

Telefono / Contacto: 0412-610-46-24 0212-573-43-85

Explicar el proceso de suministro de materia prima y quienes serán los proveedores, señalando el origen de la m
a.
prima, es decir si es nacional o extranjera

La principal materia prima la constituye la harina de trigo, azúcar, papelón, manteca, entre otras, la cual se solicitará a proveedore
área de Quinta crespo y sus alrededores y por supuesto otros proveedores correspondiente al ramo de repostería.

b. Condiciones actuales para desarrollar el proyecto

1. Se posee conocimiento en el área de repostería, panadería desde hace raproximadamente 20 AÑOS. Se cuenta con espacio de t
habilitado para el procesamiento de los alimentos 3. se cuenta con Cava Refrigerada y por supuesto con el material necesario de
repostería y panadería.

Población o objetivo e impacto esperados:

Población Objetivo ( A quien atenderá)

En lo que se refiere a las Residencias Hornos de Cal, hay tres torre, la A, la B y la C, donde la población viene hacer aporoximadam
1.500 familias, además de la población de la escuela que se encuentra en planta baja de la residencia, con una poblaciónde alumn
aproximadamente 300 alumnos, y al igual que cualquier persona que pueda ser atendido que no pertenezca a la residencia, perten
a las comunidades adyacentes.

Beneficiarios Femeninos: 1,400 Beneficiarios Masculinos: 900

Empleos Directos (Coloque


el número de personas que
2 Empleos Indirectos 0
se estima emplear y el
trabajo a desempeñar)

Cuantificación de la
Se estiman que se producirán aproximadamente de 3.000 a 4.000, raciones de tortas,
demanda a atender (Señale
ponquesitos, polvorosas, catalinas, etc., atendiendo un total de 1.500 familias + la pobla
a cuantas familias atenderá
de la escuela.
mensualmente)

Impacto esperado
Consideramos que si es necesario ya que por la situación que estamos viviendo actualmente much
(Explique cómo el proyecto
padres se ven imposibilitados de comprarle a sus hijos una merienda, muchos niños estaban
contribuirá a atender la
acostumbrados a llevar a sus colegios la merienda y después de salir del colegio merendar en las t
necesidad que presentan la
en nuestra comunidad no hay donde obtener estos productos ya que solo contamos con una panad
comunidad CUALITATIVA
para las tres torres y lo que se vende es costoso y no de buena calidad, que ofrecemos nosotros, o
(Cuanto le aportará) Y
uno de nuestros productos por unidad o por empaque a menor costo y con ingredientes más nutrit
CUANTITATIVAMENTE)
muchas veces más nutritivo una torta de zanahoria, cambur, chocolate, auyama, etc., que un pepi
(que beneficio obtienen las
papas de bolsa, un dorito, etc., que aparte de estar carísimos no contienen nada nutricional.
personas)

El tiempo de la producción se estima que se realizará


semanalmente, distribuyéndose en la escuelas y a la comu
Tiempo de ejecución estimado para iniciar la producción
de la residencia y por supuesto a las familias o personas qu
incorporen a dicha oferta de productos a la venta.
Estimación de la colocación de productos terminados en la
Todos los lunes se estaría distribuyendo el producto.
población objetivo.

Metas

PRODUCTOS CANTIDAD TIEMPO DE PRODUCIÓN MEDIOS DE VERIFICAC

Tortas, catalinas, ponquesitos, Entrega del producto en bols


3000 semanal
polvorosas correspondientes.
presentación del proyecto,
para lo cual también se
deberán anexar croquis de
TOS SOCIO PRODUCTIVOS ejecución, planos,
documentos y toda aquella
información que refuerce el
mismo. De igual manera si
es necesario agregar más
hojas y ampliar las celdas del
formato, esto puede hacerse
sin limitación. Los proyectos
socioproductivos deberán
Servicio
tener el "estudio de
mercado" es decir, tipo de
e propone en el Proyecto
producto, capacidad de
o con: Repostería (porquecitos, tortas, galletas, producción y mercado
en general cualquier otra actividad a fines para potencial de
, y de la comunidad. comercialización.
ductivo

satisfacer el paladar del venezolano, ya que


Disfrutar de un delicioso ponqué o un pedazo de
no disfruta de un postre en buena compañía para
ose algo dulce?, y si este es nutritivo muchísimo

vicios

Específicos

ente una cantidad estipulada de tortas, ponquesitos y


onibles para los niños de las torre A, B, C, de las
de cal y sus alrededores, con la finalidad de ofrecerles a
ienda saludable y de bajo costo.

lidarios y más competitivos que el mercado, con la


a niño puede tener su merienda diaria, a bajo costo y de

mentar el sistema de distribución de esta merienda a nivel


ar.

s o servicios a suministrar mensualmente)

a escuela ó escueles de nuestro alrededor una


con el desarrollo económico de nuestro País.
rviran para la merienda estudiantil a un precio

PROYECTO

SAN AGUSTÍN

AV. LEONARDO RUIS PINEDA


Caracas

los proveedores, señalando el origen de la materia


o extranjera

eca, entre otras, la cual se solicitará a proveedores del


spondiente al ramo de repostería.

rollar el proyecto

madamente 20 AÑOS. Se cuenta con espacio de trabajo


ada y por supuesto con el material necesario de

esperados:

atenderá)

a C, donde la población viene hacer aporoximadamente


baja de la residencia, con una poblaciónde alumnos de
atendido que no pertenezca a la residencia, perteneciente

900

ente de 3.000 a 4.000, raciones de tortas,


ndiendo un total de 1.500 familias + la poblaci+on

ituación que estamos viviendo actualmente muchos


hijos una merienda, muchos niños estaban
a y después de salir del colegio merendar en las tardes,
os productos ya que solo contamos con una panadería
y no de buena calidad, que ofrecemos nosotros, obtener
aque a menor costo y con ingredientes más nutritivos. Es
ia, cambur, chocolate, auyama, etc., que un pepito, unas
ar carísimos no contienen nada nutricional.

de la producción se estima que se realizará


mente, distribuyéndose en la escuelas y a la comunidad
dencia y por supuesto a las familias o personas que se
n a dicha oferta de productos a la venta.
lunes se estaría distribuyendo el producto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Entrega del producto en bolsitas


correspondientes.
FICHA DEL EMPRENDEDOR RESPONSABLE DEL PROY

NOMBRES APELLIDOS C.I. SEXO TELEF. CEL

MIGUEL ANGEL PLAZOLA SOTO 6,899,865 M 0412-610-462

ENTIDAD
FECHA NAC LUGAR DE NACIMIENTO MUNICIPIO PARROQUIA
FEDERAL
DISTRITO BOLIVARIANO
1/6/1967 CARACAS SAN AGUSTÍ
CAPITAL LIBERTADOR
DIRECCION DE HAB.:

CONJ. RES. LA LAGUNA, TORRE 6, PISO 8, APTO. 8-1

NIVEL DE
ESTADO CIVIL OCUPACION ACTUAL
INSTRUCCIÓN

VIUDO UNIVERSITARIA EMPRENDEDOR

PROCESO PRODUCTIVO O DE SERVICIO QUE


Procesamiento del pescado para su tr
DOMINA

ESPECIFICAR EL TIEMPO QUE TIENE HA RECIBIDO CRÉDITO


22
VIVIENDO EN EL SECTOR DEL ESTADO

ESTÁ VINCULADO CON ALGUNA


CLAP SEMILLAS DE MI PATRIA
ORGANIZACIÓN POPULAR. SEÑALELA

AÑOS DE EXPERIENCIA 14 AÑOS


CORREO ELECTRONICO miguelplazolasoto@hotmail.com
No. CUENTA BANCO DE VENEZUELA 0102-02345101000-16361 Cta. De ahorro
OR RESPONSABLE DEL PROYECTO

TELEF. CEL. OTRO TELEF.

0412-610-4624 0212-573-46-85

PARROQUIA SECTOR / EJE Foto

SAN AGUSTÍN EJE 1

AB.:

ESTA INSCRITO EN EL
6, PISO 8, APTO. 8-1
REP

ESPACIO LABORAL
DONDE EJERCE SU
Nº DE
OFICIO (EMPRESA, SI NO
HIJOS
INSTITUCION O
PARTICULAR)

PARTICULAR 2 x

esamiento del pescado para su transformación en pescado mechado

SEÑALE LA
No
INSTITUCIÓN

PATRIA

om
61 Cta. De ahorro
NO TOCAR LO SOMBRREADO EN AMARILLO

PLAN DE INVERSIONES/ ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO

MANO DE OBRA

TIPO DE CARGO
SALARIO
CANTIDAD MINIMO
ESPECIFICAR CONSIDERADO

PERSONAL OPERATIVO 2 90,000.00


PERSONAL MANTENIMIENTO 0 0.00
PERSONAL ADMINISTRACIÓN 0 0.00
2 90,000.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA TRIMESTRE 1,099,014.17

MATERIA PRIMA E INSUMOS


ASPECTOS TECNICOS
Concepto Precio Unitario
Unidad de medida Cantidad
(Actividad / Rubro) (Bs)
HARINA DE TRIGO KILOS 7,500.00 50
AZÚCAR KILOS 8,000.00 50
PAPELON KILOS 8,000.00 50
CANELA KILOS 30,000.00 1
CLAVOS DE ESPECIES KILOS 30,000.00 1
VAINILLA LITRO 25,000.00 1
HUEVOS CARTON 26,000.00 2
MANTECA KILOS 19,000.00 4
MANTEQUILLA KILOS 25,000.00 4
LECHE KILOS 30,000.00 3
CACAO KILOS 34,000.00 2

SUBTOTAL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO


ASPECTOS TECNICOS
Concepto Precio Unitario
Unidad Cantidad
(Actividad / Rubro) (Bs)
SUBTOTAL

MÁQUINAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS


ASPECTOS TECNICOS
Concepto Precio Unitario
Unidad Cantidad
(Actividad / Rubro) (Bs)

SUBTOTAL

MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO COMPLEMENTARIO


ASPECTOS TECNICOS
Concepto Precio Unitario
Unidad Cantidad
(Actividad / Rubro) (Bs)

SUBTOTAL

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO


ASPECTOS TECNICOS
Concepto Precio Unitario
Unidad de medida Cantidad
(Actividad / Rubro) (Bs)

SUBTOTAL

TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA

Acondicionamiento de infraestructura
física (Describir la infraestructura
necesaria a ser construida, la cual Tiempo estimado
formará parte de los activos de la
Organización Social productiva)
NES/ ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO

MATERIA PRIMA E INSUMOS

Total (Bs)
375,000.00
400,000.00
400,000.00
30,000.00
30,000.00
25,000.00
52,000.00
76,000.00
100,000.00
90,000.00
68,000.00
0.00
1,646,000.00

AMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

Total (Bs)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

UINAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Total (Bs)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Y EQUIPO DE APOYO COMPLEMENTARIO

Total (Bs)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Total (Bs)

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

2,745,014.17

Tiempo estimado
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
(En Bolívares Sobreanos)

Situación con proyect


Descripción Sueldos y Salarios
N° Personas
Mensual Anual

O Elaborador 2 360,000.00 8,640,000.00


P
E
R -
A
C
I -
Ó
N
Sub-Total 2 360,000.00 8,640,000.00

M
A
N -
T
E
N
I -
M
I
E
N
T -
O

Sub-Total 0 - -

A
-
D
M
I
N
I -
S
T
R
A
C
I -
Ó
N

Sub-Total 0 -
TOTAL 2 360,000.00 8,640,000.00

Tasa de variación Anual


Tasa anual de variación 15.0%
Cálculos propios

CALCULOS

CALCULOS

Cargo Cant MENSUAL ANUAL

Elaborador 2 360,000 8,640,000


OPERACIÓN

0 0 - -

0 0 - -

Sub-Total 2 360,000.00 8,640,000.00


MANTENIMIENTO

0 0 - -

0 0 - -

0 0 - -

Sub-Total 0 - -
ADMINISTRACIÓN

0 0 - -

0 0 - -

0 0 - -

Sub-Total 0 - -
2.00 360,000.00 8,640,000.00

18000
SALARIO MÍNIMO 90,000.00

Tasa de Cambio DICOM

$ / Bss 5,200.00

Situación con proyecto

Beneficios Sociales
Otras remuneraciones Total Anual
(LOT)

3,060,170.00 1,488,000.00 13,188,170.00

- - -

- - -

3,060,170.00 1,488,000.00 13,188,170.00

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- 1,488,000.00 13,188,170.00

$ 2,536.19
SSO PF

9% Total 1% Total
388,800 777,600 43,200 86,400

- - - -

- - - -

388,800.00 777,600.00 43,200.00 86,400.00

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
388,800.00 777,600.00 43,200.00 86,400.00
LPH Utilidades INCE

2% Total 15 Total 2%
86,400 172,800 180,000 360,000 3,600

- - - - -

- - - - -

86,400.00 172,800.00 180,000.00 360,000.00 3,600.00

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
86,400.00 172,800.00 180,000.00 360,000.00 3,600.00
UT 17
% 0.25

INCE Vacaciones Bono Aliment

Total 15 Total 20 Total


7,200 180,000 360,000 4.25 170

- - - 4.25 -

- - - 4.25 -

7,200.00 180,000.00 360,000.00 12.75 170.00

- - - 4.25 -

- - - 4.25 -

- - - 4.25 -

- - - 12.75 -

- - - 4.25 -

- - - 4.25 -

- - - 4.25 -

- - - 12.75 -
7,200.00 180,000.00 360,000.00 38.25 170.00
Prest. Sociales

Días por
Horas nocturnas
Total Sueldo Diario Año Total
15% 62
1,296,000 3,060,170 12,000 744,000 1,488,000
- - - - -
- - - - -
1,296,000.00 3,060,170.00 12,000 744,000 1,488,000
- - - - -
- - - - -

- - - -
-
- - - - -

- - - -
-

- - - -
-
- - - - -
- - - - -
1,296,000.00 3,060,170.00 12,000.00 744,000.00 1,488,000.00
5 dias por mes/4° mes

2 adic. Por año serv.


UNIDAD DE TOTAL
ESTRUCTURA DE COSTOS TOTAL ANUAL
MEDIDA MENSUAL
MATERIA PRIMA E INSUMOS PROMEDIO
19752000
MENSUAL MENSUAL 1,646,000.00
COSTOS DE TRANSPORTE Y PROMEDIO
0
LOGÍSTICA MENSUAL
COSTOS DE PERSONAL
13188170
MENSUAL NÓMINA MENSUAL 1,099,014.17
GASTOS DE SERVICIOS
0
BÁSICOS PAGO MENSUAL
PROMEDIO
0
GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL

COSTOS DE PROMEDIO 0
COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS MENSUAL
PROMEDIO
32940170
COSTOS TOTALES BRUTOS MENSUAL 2,745,014.17
30% EXCEDENTE 30% 823,504.25 9882051
PROMEDIO
42822221
TOTAL INGRESOS BRUTOS MENSUAL 3,568,518.42
CUOTA DE
-6076828.127482
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO AMORTIZACIÓN -506,402.34
PAGO MENSUAL
IMPUESTOS MUNICIPALES 2141111.05
5% 178,425.92
34% SOBRE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXCEDENTES 3359897.34
34% 279,991.45
CANTIDAD DE PRODUCTOS A PROMEDIO
GENERAR MENSUAL MENSUAL 2,500.00
PROMEDIO
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO PONDERADO 1,427.41
MENSUAL
CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN 2500

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN TOTAL


Producción
mensualizada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
(por años)

Primer año 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Segundo año 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

Tercer año 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00

CAPACIDAD A PRODUCIR BAJO CONDICIONES INIC


Ventas
mensualizadas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
(por años)

Primer año 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

Segundo año 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 2,100.00

Tercer año 2,117.50 2,117.50 2,117.50 2,117.50 2,117.50 2,117.50 2,520.00

Ventas
mensualizadas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
(por años)

Primer año 2497962.8917 2497963 2497962.89 2497962.89 2497962.892 2497963 2497962.892


Segundo año 2747759.1808 2747759 2747759.18 2747759.18 2747759.181 2747759 2997555.47

Tercer año 3022535.0989 3022535 3022535.1 3022535.1 3022535.099 3022535 3597066.564


ANUAL
30,000.00

DUCCIÓN TOTAL

Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 45,000.00

4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 49,500.00

O CONDICIONES INICIALES

Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual

1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 21,000.00

2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 24,150.00

2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 27,825.00

PVP
UNITARIO 1,427.41

Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual

2497962.892 2497962.9 2497963 2497963 2497962.8917 29975554.7


2997555.47 2997555.5 2997555 2997555 2997555.47 34471887.905

3597066.564 3597066.6 3597067 3597067 3597066.564 39717609.9775


CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
(A la inversión total)
(En $ y Bolívares Sobreanos)

MONTO DE LA INVERSION 2,745,014.17

TASA INFERIOR 1097%


TASA SUPERIOR 1102%

NUMERO DE AÑOS 10

FACTOR DE
SALDOS NETOS ACTUALIZACION
AÑOS DE CAJA
1097.00%
0 (2,745,014)
1 29,975,555 0.08354
2 32,973,110 0.00698
3 36,270,421 0.00058
4 39,897,463 0.00005
5 43,887,210 0.00000
6 48,275,931 0.00000
7 53,103,524 0.00000
8 58,413,876 0.00000
9 64,255,264 0.00000
10 70,680,790 0.00000

VALOR ACTUAL NETO


Método de la inversión alternativa
1) Flujos de caja netos se esperan del proyecto

Unidades Año 0 Año 1


Flujos de caja Bolívares Fuertes 0 29,975,555

Saldo nominal de los flujos Unidades


Total Ingresos netos: Bolívares Fuertes 183,003,759.00
Total Egresos netos: Bolívares Fuertes 0.00
Distribució
Diferencia: Bolívares Fuertes 183,003,759.00
12
10
12
8
6
10
4
8
2
0
6
4
2
0

2) Tasas de descuento (Tasa Pasiva del Mercado al 03/03/2019: Depósitos a Plazo)

Unidades Año 1 Año 2


Tasas de descuento % por año 14.64% 14.64%

3) Valor presente de los flujos de caja esperados

Descuento de los flujos Unidades Año 0 Año 1


Tasa de descuento % / lapso 14.6%
Factor de descuento Indice 1.0 1.1
Valor presente de los Flujos Bolívares Fuertes 0.0 26,147,552.9

Valor presente: 218,644,757.0 El proyecto es conveniente


SIN FINANCIAMIENTO

Desde el punto de vista del


inversionista

T. I. R = 1102.00%

FLUJOS NETOS FACTOR DE FLUJOS NETOS


ACTUALIZADOS ACTUALIZACION ACTUALIZADOS
VAN 1102.50% VAN
(2,745,014) (2,745,014)
2,504,223 0.08319 2,493,807
230,129 0.00692 228,219
21,148 0.00058 20,885
1,943 0.00005 1,911
179 0.00000 175
16 0.00000 16
2 0.00000 1
0 0.00000 0
0 0.00000 0
0 0.00000 0
12,627 0
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
32,973,110 36,270,421 39,897,463 43,887,210 48,275,931 53,103,524

DistribuciónDistribución
de los flujosde
delos
caja
flujos de caja

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8


14.64% 14.64% 14.64% 14.64% 14.64% 14.64%

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7


14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6%
1.3 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6
25,089,243.1 24,073,767.8 23,099,393.4 22,164,456.3 21,267,360.4 20,406,574.0

to es conveniente
Año 8 Año 9 Año 10
58,413,876 64,255,264 70,680,790

Año 9 Año 10
14.64% 14.64%

Año 8 Año 9 Año 10


14.6% 14.6% 14.6%
3.0 3.4 3.9
19,580,627.5 18,788,110.8 18,027,670.9
PLAN DE INVERSIONES: CAPITAL DE TRABAJO

LLENAR SOLO PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS


PLAN DE INVERSIONES: SERVICIOS
ASPECTOS TECNICOS
Costo Mensual (Bs.)
Concepto
Electricidad
Servicios Telefonicos
Consumo agua
Mantenimiento
Otros
TOTAL 0

MANO DE OBRA
ASPECTOS TECNICOS
Costo de la
Concepto Unidad Nº de empleos Cantidad Total al mes (Bs.)
unidad (Bs.)

TOTAL

MONTOS DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

APORTE PROPIO APORTE OTRAS FUENTES TOTAL INVERSION


CONCEPTO
(Bs) SOLICITADO (Bs.) (Bs.) (Bs.)

INVERSION FIJA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE
TRABAJO
0.00

MÁQUINAS Y EQUIPOS
TECNOLÓGICOS
0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO


COMPLEMENTARIO
0.00

ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO
0.00

SUBTOTAL (Bs) 0.00

CAPITAL TRABAJO
Servicios 0.00
Materias Primas 0.00
Mano de Obra 0.00
Otras Rubros 0.00
SUBTOTAL (Bs) 0.00
TOTAL (Bs) 0.00
IONES: CAPITAL DE TRABAJO

OYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS

ANO DE OBRA

Total al mes (Bs.)

ÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL INVERSION
(Bs.)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA A LA QUE CORRESPONDE EL PRPOYECTO
ETAPA DEFINICIÓN SELECCIÓN
Se refiere a la fase preliminar para la ejecución de un proyecto, que
en ocasiones requiere del apoyo económico previo a su desarrollo
Preinversión

Se refiere a la presentación de una propuesta de inversión que no ha


Proyecto Nuevo tenido financiamiento alguno

Hace alusión al proyecto que ha sido ejecutado y posteriormente


Ampliación o requiere recursos para su ampliación o modificación
modificación

Es el proyecto que no ha sido ejecutado físicamente en su totalidad y


requiere de recursos para su culminación
Culminación

EXPLIQUE

Articulación Especifique la vinculación del objeto del proyecto CON EL Proyecto Nacional Simón
con: Bolívar, con los distintos niveles de los Planes de Desarrollo (comunitario, municipal
y estadal) y los Distritos Motores de Desarrollo.
Plan Nacional
Simón Bolívar

Plan de
Desarrollo
Comunitario

Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Estadal de
Desarrollo
Integración con el
Distrito Motor de
Desarrollo

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