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COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL

A Precios de
Cant. P. Unit. (S/.) Mercado

Costos de Mantenimiento 2,160.00


troncos de made und 20.00 30.00 600.00
Mano Obra HH 60.00 25.00 1,500.00
Herramientas global 1.00 60.00 60.00
Costo Total Anual 2,160.00
Costo Mensual 180.00
Costo Mensual Por Familia 1.82
Fuente : Elaboracion propia

Factores de Corrección
Bienes Transabl 0.86
Bienes No Trans 0.84
Mano de Obra No 0.41
Mano de Obra Ca 0.91
PROYECTO

CIAL

Factor de A Precios
Conversion Sociales

1,169.40
0.84 504.00
0.41 615.00
0.84 50.40
1,169.40
97.45
0.98
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS I Y II

(En Nuevos Soles)


CONCEPTO UNIDAD COSTO
CANTIDAD UNITARIO

COSTO DE OPERACIÓN
TAREAS DE GESTION Y ADMINISTRACION GLB 1.00 1,160.00

COSTO DE MANTENIMIENTO
SUPERESTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE
TABLERO DE MADERA. GLB 1.00 3,276.12
BARANDA DE MADERA. GLB 1.00 3,100.88
OBRAS DE PROTECCION
ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 500.00 6.33
PROTECCION DE ESTRIBOS m3 300.00 7.14
PINTURA
PINTURA ANTICORROSIVO EPOXI ZINCROMATO m 200.00 4.51
PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE METALICO (02 MANOS) m 200.00 6.12
PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO
C/ 01 AÑOS

Fuente: elaboracion propia

Recurso Unidad Cantidad Precio S/.

MANO DE OBRA

OPERARIO hh 26.6800 7.22


OFICIAL hh 125.2800 5.42
PEON hh 37.2000 4.52
OPERARIO CARPINTERO hh 120.0000 7.22

MATERIALES

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 5.0000 5.50


CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 17.0000 5.50
TUERCA DE ACERO DE 3/8" und 183.0000 1.00
PERNO DE ACERO DE 3/8" X 14" und 50.0000 10.00
PERNO DE ACERO DE 3/8" X 6" und 20.0000 7.00
PERNO DE ACERO DE 3/8" X 7" und 30.0000 8.00
PERNO DE ACERO DE 3/8" X 9" und 20.0000 9.00
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO gln 12.0000 60.00
GASOLINA 84 OCTANOS gln 3.3200 12.00
LIJA PAPEL GRANATE ASA 80 plg 13.2000 2.00
MADERA TORNILLO DE 3" X 5" X 14' p2 300.0000 2.80
MADERA TORNILLO DE 3" X 4" X 3.5' p2 120.0000 2.80
MADERA TORNILLO DE 2" X 4" X 4.3' p2 150.0000 2.80
MADERA TORNILLO DE 3" X 2" X 6.9' p2 150.0000 2.80
MADERA TORNILLO DE 1 1/2" X 8" X 7' p2 300.0000 2.80
THINER gln 4.1600 22.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 18.0000 40.00
ARANDELA DE ACERO DE 3/8" und 110.0000 1.00
PLANCHA DE ACERO 3MM X 3" m 15.0000 4.00
PLANCHA DE ACERO 3MM X 4" m 10.0000 7.00
PLANCHA DE ACERO 3MM X 11" m 15.0000 22.00

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO


COMPRESORA DE AIRE 4HP hm 26.6800 5.00
RETROEXCAVADOR S/ORUG 170-250HP 1.1-2.75 hm 18.6000 270.00
GRUPO ELECTROGENO hm 13.3400 20.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMINETO C/AÑO


UACION CON PROYECTO
ALTERNATIVAS I Y II

PRECIOS F.C. PRECIOS


PRIVADOS SOCIALES

1,160.00 475.60
1,160.00 0.41 475.60

13,810.00 11,600.40

3,276.12 0.84 2,751.94


3,100.88 0.84 2,604.74

3,165.00 0.84 2,658.60


2,142.00 0.84 1,799.28

902.00 0.84 757.68


1,224.00 0.84 1,028.16
14,970.00 12,076.00

Parcial S/. Presupuestado S/.

192.63 192.00
679.02 679.60
168.14 169.00
866.40 866.40
1,906.19 1,907.00

27.50 27.50
93.50 93.50
183.00 183.00
500.00 500.00
140.00 140.00
240.00 240.00
180.00 180.00
720.00 720.00
39.84 40.00
26.40 26.00
840.00 840.00
336.00 336.00
420.00 420.00
420.00 420.00
840.00 840.00
91.52 92.00
720.00 720.00
110.00 110.00
60.00 60.00
70.00 70.00
330.00 330.00
6,387.76 6,388.00

97.00 97.00
133.40 132.00
5,022.00 5,020.00
266.80 266.00
5,519.20 5,515.00

13,810.00
1200

12120.0
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

PROYECTO : “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HELARES DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVEN

UBICACIÓN
SECTOR : HELARES
DISTRITO : KIMRIRI
PROVINCIA : LA CONVENCION
DEPARTAMENTO : CUSCO
ITEM DESCRIPCION UND METRADO

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00
01.02 CONSTRUCCION DE ALAMACEN Y CAMPAMENTO PROVISIONAL 12M X 6M GLB 1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 328.00
02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 328.00
02.03 CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO CONSTRUCTIVO m2 328.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION MATERIAL CON BOLONERIA BAJO AGUA m3 88.20
03.02 EXCAVACION MATERIAL CON BOLONERIA m3 88.00
03.03 EXCAVACION CON MAQUINARIA m3 600.60
03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR m3 142.20
03.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 406.07
03.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 MT. m3 211.44
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01 FALZA ZAPATAS, MEZCLA C:H 1:10 + 30%P.G. m3 27.00
04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 40% P.G. m3 96.00
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 114.40
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATA DE ESTRIBO
05.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 67.50
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 46.00
05.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 3,945.38
05.02 PANTALLA Y ALAS
05.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 68.95
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 246.10
05.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,088.05
05.03 COLUMNAS EN TORRE DE CONCRETO ARMADO
05.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 6.34
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 63.36
05.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,908.48
05.04 VIGAS EN TORRE DE CONCRETO ARMADO
05.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.58
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 13.20
05.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 191.33
06 SUPERESSTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE
06.01 MONTAJE MECANICO DE SUPERESTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE. GLB 1.00
06.02 COLOCACION DE PENDOLAS. und 66.00
06.03 VIGA 4" X 6" und 33.00
06.04 TABLERO DE MADERA. GLB 1.00
06.05 BARANDA DE MADERA. GLB 1.00
06.06 COLOCACION DE CARRILES. und 4.00
06.07 ARMADO Y COLOCACION DE TEMPLADORES EN CAMARA DE ANCLAJE. GLB 1.00
07 OBRAS DE PROTECCION
07.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 3,000.00
07.02 PROTECCION DE ESTRIBOS m3 2,820.00
08 PINTURA
08.01 PINTURA ANTICORROSIVO EPOXI ZINCROMATO m 571.56
08.02 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE METALICO (02 MANOS) m 571.56
08.03 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE DE CONCRETO (02 MANOS) m2 225.82
08.04 ACABADO EN CARPINTERIA DE MADERA m2 281.84
09 CONTROL DE CALIDAD
09.01 ENSAYO DE ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO und 26.00
09.02 SEGURIDAD PERSONAL
09.02.01 INDUCCION EN SEGURIDAD PERSONAL GLB 1.00
09.02.02 EQUIPO DE PROPTECCION PERSONAL GLB 1.00
10 PLACA RECORDEATORIA
10.01 PLACA RECORDATORIA ACRILICA und 1.00
11 FLETE Y TRANSPORTE TERRESTRE
11.01 FLETE PARA TRASLADO DE ACCESORIOS GLB 1.00
12 CONFORMACION DE COMITE DE GESTION
12.01 CONFORMACION DE COMITE DE GESTION GLB 1.00
12.02 MANUAL DE CAPACITACION und 1.00
01 PROGRAMAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE MANTENIMIENTO
01.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MANTENIMIENTO und 1.00
01.02 MATERIALES DE CAPACITACION GLB 1.00
14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
14.01 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES
14.01.01 CONSTRUCCION DE MICRO RELLENO SANITARIO m3 27.00
14.01.02 RECOLECCION MANUAL DE RESIDUOS DE AREA DE TRABAJO m3 20.00
14.01.04 RECUPERACION DE AREA DE BOTADERO E INST. DE COBERTURA VEGETAL M2 9.00
14.01.05 SEÑALES INFORMATIVAS (IMPACTO AMBIENTAL) und 4.00
14.01.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 328.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.30% C.D.)

SUB TOTAL - VALOR REFERENCIAL


COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.83% C.D.)

GASTOS DE SUPERVISION (5.50% V.R.)

GASTOS ADMINISTRATIVOS (1.0% V.R.)

TOTAL PRESUPUESTO
ERNATIVA I

TO DE KIMBIRI- LA CONVENCION - CUSCO”

C.U. TOTALES TOTALES

4,507.73
974.21 974.21
3,533.52 3,533.52
708.48
0.63 206.64
0.26 85.28
1.27 416.56
29,178.67
69.99 6,173.12
18.98 1,670.24
10.36 6,222.22
50.19 7,137.02
15.69 6,371.24
7.59 1,604.83
31,297.35
200.35 5,409.45
239.29 22,971.84
25.49 2,916.06
110,106.38
46,007.25
398.27 26,883.23
25.49 1,172.54
4.55 17,951.48
47,966.94
398.27 27,460.72
44.72 11,005.59
4.55 9,500.63
14,042.07
398.27 2,525.03
44.72 2,833.46
4.55 8,683.58
2,090.12
398.27 629.27
44.72 590.30
4.55 870.55
237,680.36
37,650.98 37,650.98
211.87 13,983.42
226.10 7,461.30
65,296.24 65,296.24
69,755.74 69,755.74
1,753.09 7,012.36
36,520.32 36,520.32
50,046.60
8.10 24,300.00
9.13 25,746.60
14,141.09
6.84 3,909.47
6.12 3,497.95
12.82 2,895.01
13.62 3,838.66
7,530.00
30.00 780.00
6,750.00
1,500.00 1,500.00
5,250.00 5,250.00
604.27
604.27 604.27
15,000.00
15,000.00 15,000.00
1,875.00
1,500.00 1,500.00
375.00 375.00
1,536.00
1,300.00 1,300.00
236.00 236.00
6,513.99
6,513.99
193.64 5,228.28
25.32 506.40
0.95 8.55
130.37 521.48
0.76 249.28

510,725.92
62,819.29

573,545.21
10,500.00

31,544.99

5,735.45

621,325.65
FACTORES DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION VALOR FUENTE


MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91 guia de perfil MEF
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41 guia de perfil MEF
BIENES NO TRANSABLES 0.84 guia de perfil MEF
BIENES TRANSABLES 0.86 guia de perfil MEF
FACTORES DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION VALOR FUENTE


MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91 guia de perfil MEF
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41 guia de perfil MEF
BIENES NO TRANSABLES 0.84 guia de perfil MEF
BIENES TRANSABLES 0.86 guia de perfil MEF
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II

PROYECTO : “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HELARES DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENCION

UBICACIÓN
SECTOR : HELARES
DISTRITO : KIMRIRI
PROVINCIA : LA CONVENCION
DEPARTAMENTO: CUSCO
ITEM DESCRIPCION UND METRADO

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00
01.02 CONSTRUCCION DE ALAMACEN Y CAMPAMENTO PROVISIONAL 12M X 6M GLB 1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 328.00
02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 328.00
02.03 CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO CONSTRUCTIVO m2 328.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION MATERIAL CON BOLONERIA BAJO AGUA m3 88.20
03.02 EXCAVACION MATERIAL CON BOLONERIA m3 88.00
03.03 EXCAVACION CON MAQUINARIA m3 600.60
03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR m3 142.20
03.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 406.07
03.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 MT. m3 211.44
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01 FALZA ZAPATAS, MEZCLA C:H 1:10 + 30%P.G. m3 31.59
04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 40% P.G. m3 114.24
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 114.40
04.04 PANTALLA Y ALAS
04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 40% P.G. m3 425.28
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 246.10
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATA DE ESTRIBO
05.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 67.50
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 46.00
05.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 3,945.38
05.02 COLUMNAS EN TORRE DE CONCRETO ARMADO
05.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 6.34
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 63.36
05.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,908.48
05.03 VIGAS EN TORRE DE CONCRETO ARMADO
05.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.58
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 13.20
05.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 191.33
06 SUPERESSTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE
06.01 MONTAJE MECANICO DE SUPERESTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE. GLB 1.00
06.02 COLOCACION DE PENDOLAS. und 66.00
06.03 VIGA 4" X 6" und 33.00
06.04 TABLERO DE MADERA. GLB 1.00
06.05 BARANDA DE MADERA. GLB 1.00
06.06 COLOCACION DE CARRILES. und 4.00
06.07 ARMADO Y COLOCACION DE TEMPLADORES EN CAMARA DE ANCLAJE. GLB 1.00
07 OBRAS DE PROTECCION
07.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 3,000.00
07.02 PROTECCION DE ESTRIBOS m3 2,820.00
08 PINTURA
08.01 PINTURA ANTICORROSIVO EPOXI ZINCROMATO m 571.56
08.02 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE METALICO (02 MANOS) m 571.56
08.03 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE DE CONCRETO (02 MANOS) m2 225.82
08.04 ACABADO EN CARPINTERIA DE MADERA m2 281.84
09 CONTROL DE CALIDAD
09.01 ENSAYO DE ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO und 26.00
09.02 SEGURIDAD PERSONAL
09.02.01 INDUCCION EN SEGURIDAD PERSONAL GLB 1.00
09.02.02 EQUIPO DE PROPTECCION PERSONAL GLB 1.00
10 PLACA RECORDEATORIA
10.01 PLACA RECORDATORIA ACRILICA und 1.00
11 FLETE Y TRANSPORTE TERRESTRE
11.01 FLETE PARA TRASLADO DE ACCESORIOS GLB 1.00
12 CONFORMACION DE COMITE DE GESTION
12.01 CONFORMACION DE COMITE DE GESTION GLB 1.00
12.02 MANUAL DE CAPACITACION und 1.00
01 PROGRAMAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE MANTENIMIENTO
01.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MANTENIMIENTO und 1.00
01.02 MATERIALES DE CAPACITACION GLB 1.00
14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
14.01 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES
14.01.01 CONSTRUCCION DE MICRO RELLENO SANITARIO m3 27.00
14.01.02 RECOLECCION MANUAL DE RESIDUOS DE AREA DE TRABAJO m3 20.00
14.01.04 RECUPERACION DE AREA DE BOTADERO E INST. DE COBERTURA VEGETAL M2 9.00
14.01.05 SEÑALES INFORMATIVAS (IMPACTO AMBIENTAL) und 4.00
14.01.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 328.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.30% C.D.)

SUB TOTAL - VALOR REFERENCIAL


COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.74% C.D.)

GASTOS DE SUPERVISION (5.50% V.R.)

GASTOS ADMINISTRATIVOS (1.0% V.R.)

TOTAL PRESUPUESTO
ATIVA II

TO DE KIMBIRI- LA CONVENCION - CUSCO”

C.U. SUB TOTAL TOTALES

4,507.73
974.21 974.21
3,533.52 3,533.52
708.48
0.63 206.64
0.26 85.28
1.27 416.56
29,178.67
69.99 6,173.12
18.98 1,670.24
10.36 6,222.22
50.19 7,137.02
15.69 6,371.24
7.59 1,604.83
149,352.45
200.35 6,329.06
239.29 27,336.49
25.49 2,916.06
112,770.84
239.29 101,765.25
44.72 11,005.59
62,139.44
46,007.25
398.27 26,883.23
25.49 1,172.54
4.55 17,951.48
14,042.07
398.27 2,525.03
44.72 2,833.46
4.55 8,683.58
2,090.12
398.27 629.27
44.72 590.30
4.55 870.55
237,680.36
37,650.98 37,650.98
211.87 13,983.42
226.10 7,461.30
65,296.24 65,296.24
69,755.74 69,755.74
1,753.09 7,012.36
36,520.32 36,520.32
50,046.60
8.10 24,300.00
9.13 25,746.60
14,141.09
6.84 3,909.47
6.12 3,497.95
12.82 2,895.01
13.62 3,838.66
14,130.00
30.00 780.00
13,350.00
1,500.00 1,500.00
11,850.00 11,850.00
604.27
604.27 604.27
15,000.00
15,000.00 15,000.00
1,875.00
1,500.00 1,500.00
375.00 375.00
1,581.00
1,300.00 1,300.00
281.00 281.00
6,513.99
6,513.99
193.64 5,228.28
25.32 506.40
0.95 8.55
130.37 521.48
0.76 249.28

587,459.08
72,257.47

659,716.55
11,479.07

36,284.41

6,597.17

714,077.20

FACTORES DE CORRECCION A PRECIOS S

DESCRIPCION
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
BIENES NO TRANSABLES
BIENES TRANSABLES
CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

VALOR FUENTE
0.91 guia de perfil MEF
0.41 guia de perfil MEF
0.84 guia de perfil MEF
0.86 guia de perfil MEF
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
PROYECTO : “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HELARES DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENC
UBICACIÓN
SECTOR: HELARES
DISTRITO : KIMRIRI
PROVINCIA : LA CONVENCION
DEPARTAMENTO : CUSCO
COSTO A
DESCRIPCIÓN PRECIO DE FC
MERCADO

1.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL


65 ML 500,800.93
1.1. Mano de Obra Calificada 26,244.55 0.91
1.2. Mano de Obra No Calificada 22,632.81 0.41
1.3. Materiales 286,374.70 0.84
1.4 .Equipos 163,280.85 0.84
1.5 .Herramientas Manuales 2,268.02 0.84

2.- CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN 1,875.00


1.1. Mano de Obra Calificada - 0.91
1.2. Mano de Obra No Calificada - 0.41
1.3. Materiales 1,875.00 0.84
1.4 .Equipos - 0.84
1.5 .Herramientas Manuales - 0.84
3.- PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EN TEMAS MANTENIMIENTO 1,536.00
1.1. Mano de Obra Calificada 1,300.00 0.91
1.2. Mano de Obra No Calificada - 0.41
1.3. Materiales 236.00 0.84
1.4 .Equipos - 0.84
1.5 .Herramientas Manuales - 0.84

4.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 6,513.99


1.1. Mano de Obra Calificada 1,214.08 0.91
1.2. Mano de Obra No Calificada 4,704.06 0.41
1.3. Materiales 400.00 0.84
1.4 .Equipos 195.85 0.84
1.5 .Herramientas Manuales - 0.84

COSTO DIRECTO 510,725.92


GASTOS GENERALES ( 12.30% CD ) 62,819.29

VALOR REFERENCIAL 573,545.21

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ( 1.83 % VR ) 10,500.00


GASTOS DE SUPERVISIÓN ( 5.50 % VR ) 31,544.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS ( 1.00 % VR ) 5,735.45
TOTAL INVERSIONES 621,325.65
Fuente: Elaboración propia
FACTORES DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION VALOR FUENTE


MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91 guia de perfil MEF
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41 guia de perfil MEF
BIENES NO TRANSABLES 0.84 guia de perfil MEF
BIENES TRANSABLES 0.86 guia de perfil MEF

PRESUPUESTO ALTERNATIVA II
A PRECIOS DE MERCADO

PROYECTO : “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HELARES DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENC


UBICACIÓN
SECTOR: HELARES
DISTRITO : KIMRIRI
PROVINCIA : LA CONVENCION
DEPARTAMENTO : CUSCO
COSTO A
DESCRIPCIÓN PRECIO DE FC
MERCADO

1.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL


65 ML 577,489.18
1.1. Mano de Obra Calificada 27,644.49 0.91
1.2. Mano de Obra No Calificada 30,318.57 0.41
1.3. Materiales 342,886.27 0.84
1.4 .Equipos 174,163.99 0.84
1.5 .Herramientas Manuales 2,475.86 0.84

2.- CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN 1,875.00


1.1. Mano de Obra Calificada - 0.91
1.2. Mano de Obra No Calificada - 0.41
1.3. Materiales 1,875.00 0.84
1.4 .Equipos - 0.84
1.5 .Herramientas Manuales - 0.84

3.- PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


EN TEMAS MANTENIMIENTO 1,581.00
1.1. Mano de Obra Calificada 1,300.00 0.91
1.2. Mano de Obra No Calificada - 0.41
1.3. Materiales 281.00 0.84
1.4 .Equipos - 0.84
1.5 .Herramientas Manuales - 0.84

4.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 6,513.99


1.1. Mano de Obra Calificada 1,214.08 0.91
1.2. Mano de Obra No Calificada 4,704.06 0.41
1.3. Materiales 400.00 0.84
1.4 .Equipos 195.85 0.84
1.5 .Herramientas Manuales - 0.84

COSTO DIRECTO 587,459.17


GASTOS GENERALES ( 12.30% CD ) 72,257.48 12.300%

VALOR REFERENCIAL 659,716.65

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ( 1.74 % VR ) 11,479.07 1.740%


GASTOS DE SUPERVISIÓN ( 5.50 % VR ) 36,284.42 5.500%
GASTOS ADMINISTRATIVOS ( 1.00 % VR ) 6,597.17 1.000%
TOTAL INVERSIONES 714,077.30
A I
O DE KIMBIRI- LA CONVENCION - CUSCO”

CUADRO DE RESUMEN DE OBRA


COSTO A
PRECIO
SOCIALES PRECIOS SOCIALES
1.1. Mano de Obra Calificada 26,170.35

412,777.79 1.2. Mano de Obra No Calificada 11,208.12


23,882.54 1.3. Materiales 242,663.99
9,279.45 1.4 .Equipos 137,320.43
240,554.75 1.5 .Herramientas Manuales 1,905.14
137,155.91 1.6.Costo Directo 419,268.02
1,905.14 1.7.Gastos Generales 51,569.97
- 1.8.Valor referencial 470,837.99
1,575.00 1.9.Elaboracion de Expediente Tecnioco 8,619.72
- 1.10.Gastos de Supervision 25,896.09
- 1.11.Gastos Administrativos 4,708.38
1,575.00
- TOTAL INVERSIONES 510,062.18
-

1,381.24
1,183.00 CUADRO DE RESUMEN DE OBRA
- PRECIOS PRIVADOS
198.24 1.1. Mano de Obra Calificada 28,758.63
- 1.2. Mano de Obra No Calificada 27,336.87
- 1.3. Materiales 288,885.70
1.4 .Equipos 163,476.70
3,533.99 1.5 .Herramientas Manuales 2,268.02
1,104.81 1.6.Costo Directo 510,725.92
1,928.66 1.7.Gastos Generales 62,819.29
336.00 1.8.Valor referencial 573,545.21
164.51 1.9.Elaboracion de Expediente Tecnioco 10,500.00
- 1.10.Gastos de Supervision 31,544.99
1.11.Gastos Administrativos 5,735.45
419,268.02
51,569.97 TOTAL INVERSIONES 621,325.65

470,837.99

8,619.72
25,896.09
4,708.38
510,062.18
FACTORES DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

FUENTE DESCRIPCION VALOR FUENTE


guia de perfil MEF MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91 guia de perfil MEF
guia de perfil MEF MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41 guia de perfil MEF
guia de perfil MEF BIENES NO TRANSABLES 0.84 guia de perfil MEF
guia de perfil MEF BIENES TRANSABLES 0.86 guia de perfil MEF

O DE KIMBIRI- LA CONVENCION - CUSCO”

COSTO A
PRECIO
SOCIALES CUADRO DE RESUMEN DE OBRA
PRECIOS PRIVADOS

473,989.04 1.1. Mano de Obra Calificada 30,158.57


25,156.49 1.2. Mano de Obra No Calificada 35,022.63
12,430.61 1.3. Materiales 345,442.27
288,024.47 1.4 .Equipos 174,359.84
146,297.75 1.5 .Herramientas Manuales 2,475.86
2,079.72 1.6.Costo Directo 587,459.17
- 1.7.Gastos Generales 72,257.48
1,575.00 1.8.Valor referencial 470,837.99
- 1.9.Elaboracion de Expediente Tecnioco 11,479.07
- 1.10.Gastos de Supervision 36,284.42
1,575.00 1.11.Gastos Administrativos 6,597.17
-
- TOTAL INVERSIONES 714,077.30

1,419.04
1,183.00 CUADRO DE RESUMEN DE OBRA
- PRECIOS SOCIALES
236.04 1.1. Mano de Obra Calificada 27,444.30
- 1.2. Mano de Obra No Calificada 14,359.28
- 1.3. Materiales 290,171.51
1.4 .Equipos 146,462.27
3,533.99 1.5 .Herramientas Manuales 2,079.72
1,104.81 1.6.Costo Directo 480,517.07
1,928.66 1.7.Gastos Generales 59,103.60
336.00 1.8.Valor referencial 539,620.67
164.51 1.9.Elaboracion de Expediente Tecnioco 9,389.40
- 1.10.Gastos de Supervision 29,679.14
1.11.Gastos Administrativos 5,396.21
480,517.07
59,103.60 0.123 TOTAL INVERSIONES 584,085.41

539,620.67

9,389.40 1.74%
29,679.14 0.055
5,396.21 0.01
584,085.41
Descrpcion Unid. CU Cant. Sub Total
Reuniones de trabajo Gbl 105.00 2 210.00
Libro de actas Gbl 15.00 2 30.00
Adquisicion de papeleria Gbl 420.00 1 420.00
Mesa de trabajo con cajonUNID 320.00 1 320.00
Sillas para adultos Unid. 85.00 6 510.00
Pizarra acrilica Unid 175.00 1 175.00
Estante tipo archivador Unid 210.00 1 210.00
Total 1,875.00

Descrpcion Unid. CU Cant. Sub Total


Contratacion de Ing. Civil Gbl 279.00 2 558.00
Contratacion de SociologoGbl 279.00 2 558.00
Refrigerio para participantGbl 120.00 3.5 420.00
Total 1,536.00

-
COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
SEGÚN ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
AÑO SIN PROYECTO
INVERSIÓN MANTENIMIENTO INVERSIÓN MANTENIMIENTO
0 510,062.18 584,085.41
1 1,169.40 12,076.00 12,076.00
2 1,169.40 12,076.00 12,076.00
3 1,169.40 12,076.00 12,076.00
4 1,169.40 12,076.00 12,076.00
5 1,169.40 12,076.00 12,076.00
6 1,169.40 12,076.00 12,076.00
7 1,169.40 12,076.00 12,076.00
8 1,169.40 12,076.00 12,076.00
9 1,169.40 12,076.00 12,076.00
10 1,169.40 -51,006.22 -58,408.54
Nota: En el año 10, se considera un valor residual de -10% de la inversión
COSTOS INCREMENTALES
A PRECIOS SOCIALES

AÑO ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

0 510,062.18 584,085.41
1 10,906.60 10,906.60
2 10,906.60 10,906.60
3 10,906.60 10,906.60
4 10,906.60 10,906.60
5 10,906.60 10,906.60
6 10,906.60 10,906.60
7 10,906.60 10,906.60
8 10,906.60 10,906.60
9 10,906.60 10,906.60
10 -52,175.62 -59,577.94
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROYECCION DIARIA DEL FLUJO PEATONAL


AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CANTIDAD DE PEATONES 120 124 127 131 135 139 143 148 152 157
Adultos Varones 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Adultos Mujeres 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31
Jovenes Varones 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24
Jovenes Mujeres 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24
Niños y Niñas 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43
Asemilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO PEATONAL DIARIO 240 247 255 262 270 278 287 295 304 313
Adultos Varones 53 55 57 58 60 62 64 66 68 70
Adultos Mujeres 47 49 50 52 53 55 56 58 60 62
Jovenes Varones 37 38 39 40 42 43 44 45 47 48
Jovenes Mujeres 37 38 39 40 42 43 44 45 47 48
Niños y Niñas 66 68 70 72 74 76 78 81 83 86
Asemilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECCION DIARIA DEL FLUJO PEATONAL RESUMEN

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CANTIDAD DE PEATONES 120 124 127 131 135 139 143 148 152 157
Adultos 50 52 53 55 57 58 60 62 64 66
Menores 70 72 74 76 78 81 83 86 88 91
Asémilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO PEATONAL DIARIO 240 247 255 262 270 278 287 295 304 313
Adultos 101 104 107 110 113 117 120 124 127 131
Menores 139 144 148 152 157 162 167 172 177 182
Asémilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPD TOTAL ANUAL 360 371 382 393 405 417 430 443 456 470
10

FLUJO PEATONAL DIARIO ACTUAL


TIPO DE DISTRIBUCIÓN
10 FPD
TRANSPORTE (%)
161 TRAFICO NORMAL 120 100.00% 120
36 Adultos Varones 27 22.22% 27 26
32 Adultos Mujeres 24 19.66% 24 23
25 Jovenes Varones 18 15.38% 18 18
25 Jovenes Mujeres 18 15.38% 18 18
44 Niños y Niñas 33 27.35% 33 32
0 Asemilas 0 0.00% -
323 Total 120 100% 120 117
72
63
50
50
88
0

FLUJO PEATONAL DIARIO ACTUAL


TIPO DE DISTRIBUCIÓN
10 FPD OBSERVACIONES
TRANSPORTE (%)
161 TRAFICO NORMAL 120 100.00%
68 Adultos 50.256 41.88% Varones y Mujeres
94 Menores 69.744 58.12% Jóvenes y Niños
0 Asémilas 0 0.00%
323
135
187
0
484
TASA DE CRECIMIENTO PARA INDICE PEATONAL

3.00%

FPD Beneficios (S/.) Total


Año Adultos Menores beneficios
0
1 104 144 87,818.84 ### 232,903.40
2 107 148 90,453.40 ### 239,890.50
3 110 152 93,167.00 ### 247,087.22
4 113 157 95,962.01 ### 254,499.84
5 117 162 98,840.87 ### 262,134.83
6 120 167 ### ### 269,998.88
7 124 172 ### ### 278,098.84
8 127 177 ### ### 286,441.81
9 131 182 ### ### 295,035.06
10 135 187 ### ### 303,886.11

Longitud promedio recorrido: 500.00 m


Velocidad de transit. Peatonal adultos* 2.50 Km/h
Velocidad de transit. Peatonal niños* 2.00 Km/h
Tiempo de recorrido adultos 12.00 min
Tiempo de recorrido adultos 15.00 min

Longitud promedio recorrido: 105.00 m


Velocidad de transit. Peatonal adultos* 5.00 Km/h
Velocidad de transit. Peatonal niños* 5.00 Km/h
Tiempo de recorrido adultos 1.26 min
Tiempo de recorrido adultos 1.26 min

CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL


TRASLADO PEATONAL POR DIA SIN PROYECTO
total de Valor del
Tiempo de
Nº de viajes traslado Costo por tiempo de
Persona que traslado por
por día (horas) hora (Soles) traslado
acarrea viaje (min.)
(2) (3) = (4) (S/. Por día)
(1)
(1) x (5)=(3)x(4)
Adultos 12.00 2 0.20 3.32 1.33
Niños 15.00 2 0.25 3.32 1.66
Total 4 2.99
Fuente: Elaboración propia
(4): Costo de transporte de peatones para propositos laborales
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL
TRASLADO PEATONAL POR DIA CON PROYECTO
total de Valor del
Tiempo de
Nº de viajes traslado Costo por tiempo de
Persona que traslado por
por día (horas) hora (Soles) traslado
acarrea viaje (min.)
(2) (3) = (4) (S/. Por día)
(1)
(1) x (5)=(3)x(4)
Padres 1.26 2 0.04 3.32 0.14
Hijo 1.26 2 0.04 3.32 0.14
Total 4 0.28
Fuente: Elaboración propia

COSTO EN AHORRO DE TIEMPO PEATONAL DEDICADO


AL TRASLADO PEATONAL POR DIA
total de Valor del
Tiempo de
Nº de viajes traslado Costo por tiempo de
Persona que traslado por
por día (horas) hora (Soles) traslado
acarrea viaje (min.)
(2) (3) = (4) (S/. Por día)
(1)
(1) x (5)=(3)x(4)
Padres 10.74 2 0.36 3.32 1.19
Hijo 13.74 2 0.46 3.32 1.52
Total 4 2.71
Fuente: Elaboración propia
0.5
0.2
0.25

0.105
0.021
0.021
COSTOS DE TRANSPORTE PEATONAL " SITUACION SIN PROYECTO"

FPD Costo de Transporte Anual (S/.) Total Costo de


Transporte
Año Adultos Menores Adultos Niños (S/.)
0
1 104 144 50,182.19 87,050.74 137,232.93
2 107 148 51,687.66 89,662.26 141,349.92
3 110 152 53,238.29 92,352.13 145,590.42
4 113 157 54,835.44 95,122.69 149,958.13
5 117 162 56,480.50 97,976.38 154,456.87
6 120 167 58,174.91 100,915.67 159,090.58
7 124 172 59,920.16 103,943.14 163,863.30
8 127 177 61,717.77 107,061.43 168,779.20
9 131 182 63,569.30 110,273.27 173,842.57
10 135 187 65,476.38 113,581.47 179,057.85
Fuente: Elaboracion propia

COSTOS DE TRANSPORTE PEATONAL " SITUACION SIN PROYECTO"


FPD Costo de Transporte Anual (S/.) Total Costo de
Transporte
Año Adultos Menores Adultos Niños (S/.)
0
1 104 144 5,269.13 7,312.26 12,581.39
2 107 148 5,427.20 7,531.63 12,958.83
3 110 152 5,590.02 7,757.58 13,347.60
4 113 157 5,757.72 7,990.31 13,748.03
5 117 162 5,930.45 8,230.02 14,160.47
6 120 167 6,108.37 8,476.92 14,585.28
7 124 172 6,291.62 8,731.22 15,022.84
8 127 177 6,480.37 8,993.16 15,473.53
9 131 182 6,674.78 9,262.95 15,937.73
10 135 187 6,875.02 9,540.84 16,415.86
Fuente: Elaboracion propia

AHORRO DE COSTOS DE TRANSPORTE

Ahorro en osto de Transporte


FPD Anual (S/.)
Total Costo de
Transporte
(S/.)
Año Adultos Menores Adultos Niños
0
1 104 144 44,913.06 79,738.48 124,651.54
2 107 148 46,260.45 82,130.63 128,391.09
3 110 152 47,648.27 84,594.55 132,242.82
4 113 157 49,077.71 87,132.39 136,210.10
5 117 162 50,550.05 89,746.36 140,296.41
6 120 167 52,066.55 92,438.75 144,505.30
7 124 172 53,628.54 95,211.91 148,840.46
8 127 177 55,237.40 98,068.27 153,305.67
9 131 182 56,894.52 101,010.32 157,904.84
10 135 187 58,601.36 104,040.63 162,641.99
Fuente: Elaboracion propia

EVALUACIÓN SOCIAL
ALTERNATIVA 1
COSTO BENEFICIOS
AÑO INVERSIÓN INCREMENT INCREMENTA FLUJO NETO
ALES LES

0 510,062.18 -510,062.18
1 10,906.60 124,651.54 113,744.94
2 10,906.60 128,391.09 117,484.49
3 10,906.60 132,242.82 121,336.22
4 10,906.60 136,210.10 125,303.50
5 10,906.60 140,296.41 129,389.81
6 10,906.60 144,505.30 133,598.70
7 10,906.60 148,840.46 137,933.86
8 10,906.60 153,305.67 142,399.07
9 10,906.60 157,904.84 146,998.24
10 -52,175.62 162,641.99 214,817.60
VAN ( 11%) 268,587.36
TIR 21.50%

EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
COSTO BENEFICIOS
AÑO INVERSIÓN INCREMENT INCREMENTA FLUJO NETO
ALES LES

0 584,085.41 -584,085.41
1 10,906.60 124,651.54 113,744.94
2 10,906.60 128,391.09 117,484.49
3 10,906.60 132,242.82 121,336.22
4 10,906.60 136,210.10 125,303.50
5 10,906.60 140,296.41 129,389.81
6 10,906.60 144,505.30 133,598.70
7 10,906.60 148,840.46 137,933.86
8 10,906.60 153,305.67 142,399.07
9 10,906.60 157,904.84 146,998.24
10 -52,175.62 162,641.99 214,817.60
VAN 194,564.13
TIR 17.85%
124651.54
128391.09
132242.82
136210.1
140296.41
144505.3
148840.46
153305.67
157904.84
162641.99

1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
2E+05
2E+05
2E+05
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
BENEFICIO COSTOS (+10%) COSTOS(+20%)
ALTERNATIVA INDICADOR INVERSIÓN +10%
+10% BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)
CONSTRUCCIÓN VAN 909,342.44 1,082,487.79 804,904.59 649,460.53
PTE. PEATONAL TIR 41% 49% 40% 35%
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAN TIR VAN TIR
VARACIONES DE INVERSION
30% 115,568.71 14.69% 19,338.50 12%
15% 192,078.04 17.74% 106,951.32 14%
0% 268,587.36 21.50% 194,564.13 18%
-15% 345,096.69 26.33% 282,176.94 22%
-30% 421,606.02 32.87% 369,789.75 28%
Fuente: Elaboracion propia
450,000.00
400,000.00
350,000.00 ALTERN. I
300,000.00 ALTERN.
II
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
ACTIVIDAD/PERIODO

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL
65 ML

CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


EN TEMAS MANTENIMIENTO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPERVISIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fuente: Elaboracion Propia

ACTIVIDAD/PERIODO

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL
65 ML
CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EN TEMAS MANTENIMIENTO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPERVISIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Fuente: Elaboracion Propia
MES
01 02 03 04 05
TOTAL
10,500.00 100.00%

500,800.93 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

1,875.00 50.00% 50.00%

1,536.00 50.00% 50.00%

6,513.99 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

62,819.29 26.35% 24.33% 24.66% 24.66%

31,544.99 26.35% 24.33% 24.66% 24.66%

5,735.45 26.35% 24.33% 24.66% 24.66%

621,325.65

621,325.65

MES
TOTAL 01 02 03 04 05
10,500.00 10,500.00
10,500.00
125,200.23 125,200.23 125,200.23 125,200.23 500,800.93
500,800.93
937.50 937.50 1,875.00
1,875.00
768.00 768.00 1,536.00
1,536.00
1,628.50 1,628.50 1,628.50 1,628.50 6,513.99
6,513.99
16,551.16 15,285.68 15,491.23 15,491.23 62,819.29
62,819.29
8,311.24 7,675.77 7,778.99 7,778.99 31,544.99
31,544.99
1,511.13 1,395.59 1,414.36 1,414.36 5,735.45
5,735.45
10,500.00 126,828.73 126,828.73 128,534.23 128,534.23 521,225.92

2.01% 24.33% 24.33% 24.66% 24.66% 100.00%


26.35% 24.33% 24.66% 24.66% 100.00%
-

-
PRECIOS SOCAILES

EVALUACIÓN ECONOMICA EVALUACIÓN ECO


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIV

COSTO BENEFICIOS
AÑO INVERSIÓN INCREMENTALES DE INCREMENTALES FLUJO NETO AÑO
MANTENIMIENTO AHORRO COV

0 510,062.18 -510,062.18 0
1 10,906.60 124,651.54 113,744.94 1
2 10,906.60 128,391.09 117,484.49 2
3 10,906.60 132,242.82 121,336.22 3
4 10,906.60 136,210.10 125,303.50 4
5 10,906.60 140,296.41 129,389.81 5
6 10,906.60 144,505.30 133,598.70 6
7 10,906.60 148,840.46 137,933.86 7
8 10,906.60 153,305.67 142,399.07 8
9 10,906.60 157,904.84 146,998.24 9
10 -52,175.62 162,641.99 214,817.60 10
Tasa de Descuento 11% VAN 268,587.36 Tasa de Descuento
Tasa interna de retorno 11% TIR 21.50% Tasa interna de retorno

EVALUACIÓN ECONOMICA EVALUACIÓN ECO


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIV

COSTO BENEFICIOS
AÑO INVERSIÓN INCREMENTALES DE INCREMENTALES FLUJO NETO AÑO
MANTENIMIENTO AHORRO COV

0 621,325.65 -621,325.65 0
1 12,810.00 124,651.54 111,841.54 1
2 12,810.00 128,391.09 115,581.09 2

3 12,810.00 132,242.82 119,432.82 3


4 12,810.00 136,210.10 123,400.10 4
5 12,810.00 140,296.41 127,486.41 5
6 12,810.00 144,505.30 131,695.30 6
7 12,810.00 148,840.46 136,030.46 7
8 12,810.00 153,305.67 140,495.67 8
9 12,810.00 157,904.84 145,094.84 9
10 -49,322.56 162,641.99 211,964.55 10
Tasa de Descuento 11% VAN 145,779.88 Tasa de Descuento
Tasa interna de retorno 11% TIR 16% Tasa interna de retorno
EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
INVERSIÓN LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIE
COV
NTO
584,085.41 -584,085.41
10,906.60 124,651.54 113,744.94
10,906.60 128,391.09 117,484.49
10,906.60 132,242.82 121,336.22
10,906.60 136,210.10 125,303.50
10,906.60 140,296.41 129,389.81
10,906.60 144,505.30 133,598.70
10,906.60 148,840.46 137,933.86
10,906.60 153,305.67 142,399.07
10,906.60 157,904.84 146,998.24
-52,175.62 162,641.99 214,817.60
Tasa de Descuento 11% VAN 194,564.13
Tasa interna de retorno 11% TIR 17.85%

EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
INVERSIÓN LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIE
COV
NTO

714,077.30 -714,077.30
12,810.00 124,651.54 111,841.54
12,810.00 128,391.09 115,581.09

12,810.00 132,242.82 119,432.82


12,810.00 136,210.10 123,400.10
12,810.00 140,296.41 127,486.41
12,810.00 144,505.30 131,695.30
12,810.00 148,840.46 136,030.46
12,810.00 153,305.67 140,495.67
12,810.00 157,904.84 145,094.84
-49,322.56 162,641.99 211,964.55
Tasa de Descuento 11% VAN 53,028.23
Tasa interna de retorno 11% TIR 13%
variacio 30%

EVALUACIÓN ECONOMICA EVALUACIÓN ECONOMIC


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
AÑO INVERSIÓN LES DE FLUJO NETO AÑO INVERSIÓN
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV
TO
0 663,080.83 -663,080.83 0 759,311.04
1 10,906.60 124,651.54 113,744.94 1
2 10,906.60 128,391.09 117,484.49 2
3 10,906.60 132,242.82 121,336.22 3
4 10,906.60 136,210.10 125,303.50 4
5 10,906.60 140,296.41 129,389.81 5
6 10,906.60 144,505.30 133,598.70 6
7 10,906.60 148,840.46 137,933.86 7
8 10,906.60 153,305.67 142,399.07 8
9 10,906.60 157,904.84 146,998.24 9
10 -52,175.62 162,641.99 214,817.60 10
Tasa de Descuento 11% VAN 115,568.71 Tasa de Descuento
Tasa interna de retorno 11% TIR 15% Tasa interna de retorno

variacio 15%

EVALUACIÓN ECONOMICA EVALUACIÓN ECONOMIC


COSTO
ALTERNATIVA 1 BENEFICIOS ALTERNATIVA 2
INCREMENTA
INCREMENTA
AÑO INVERSIÓN LES DE FLUJO NETO AÑO INVERSIÓN
LES AHORRO
MANTENIMIEN
0 586,571.51 COV 0.00 -586,571.51 0 671,698.23
TO
1 10,906.60 124,651.54 113,744.94 1
2 10,906.60 128,391.09 117,484.49 2
3 10,906.60 132,242.82 121,336.22 3
4 10,906.60 136,210.10 125,303.50 4
5 10,906.60 140,296.41 129,389.81 5
6 10,906.60 144,505.30 133,598.70 6
7 10,906.60 148,840.46 137,933.86 7
8 10,906.60 153,305.67 142,399.07 8
9 10,906.60 157,904.84 146,998.24 9
10 -52,175.62 162,641.99 214,817.60 10
Tasa de Descuento 11% VAN 192,078.04 Tasa de Descuento
Tasa interna de retorno 11% TIR 18% Tasa interna de retorno

variacio 15%
EVALUACIÓN ECONOMICA EVALUACIÓN ECONOMIC
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
AÑO INVERSIÓN LES DE FLUJO NETO AÑO INVERSIÓN
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV
TO

0 433,552.85 0.00 0.00 -433,552.85 0 496,472.60


1 0.00 10,906.60 124,651.54 113,744.94 1
2 0.00 10,906.60 128,391.09 117,484.49 2
3 0.00 10,906.60 132,242.82 121,336.22 3
4 0.00 10,906.60 136,210.10 125,303.50 4
5 0.00 10,906.60 140,296.41 129,389.81 5
6 0.00 10,906.60 144,505.30 133,598.70 6
7 0.00 10,906.60 148,840.46 137,933.86 7
8 0.00 10,906.60 153,305.67 142,399.07 8
9 0.00 10,906.60 157,904.84 146,998.24 9
10 0.00 -52,175.62 162,641.99 214,817.60 10
Tasa de Descuento 11% VAN 345,096.69 Tasa de Descuento
Tasa interna de retorno 11% TIR 26% Tasa interna de retorno

variacio 15% 30

EVALUACIÓN ECONOMICA EVALUACIÓN ECONOMIC


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
AÑO INVERSIÓN LES DE FLUJO NETO AÑO INVERSIÓN
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV
TO

0 357,043.52 0.00 0.00 -357,043.52 0 408,859.79


1 0.00 10,906.60 124,651.54 113,744.94 1 0.00
2 0.00 10,906.60 128,391.09 117,484.49 2 0.00
3 0.00 10,906.60 132,242.82 121,336.22 3 0.00
4 0.00 10,906.60 136,210.10 125,303.50 4 0.00
5 0.00 10,906.60 140,296.41 129,389.81 5 0.00
6 0.00 10,906.60 144,505.30 133,598.70 6 0.00
7 0.00 10,906.60 148,840.46 137,933.86 7 0.00
8 0.00 10,906.60 153,305.67 142,399.07 8 0.00
9 0.00 10,906.60 157,904.84 146,998.24 9 0.00
10 0.00 -52,175.62 162,641.99 214,817.60 10 0.00
Tasa de Descuento 11% VAN 421,606.02 Tasa de Descuento
Tasa interna de retorno 11% TIR 33% Tasa interna de retorno
EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV
TO
-759,311.04
10,906.60 124,651.54 113,744.94
10,906.60 128,391.09 117,484.49
10,906.60 132,242.82 121,336.22
10,906.60 136,210.10 125,303.50
10,906.60 140,296.41 129,389.81
10,906.60 144,505.30 133,598.70
10,906.60 148,840.46 137,933.86
10,906.60 153,305.67 142,399.07
10,906.60 157,904.84 146,998.24
-52,175.62 162,641.99 214,817.60
11% VAN 19,338.50
11% TIR 12%

EVALUACIÓN ECONOMICA
COSTO
ALTERNATIVA 2 BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV -671,698.23
TO
10,906.60 124,651.54 113,744.94
10,906.60 128,391.09 117,484.49
10,906.60 132,242.82 121,336.22
10,906.60 136,210.10 125,303.50
10,906.60 140,296.41 129,389.81
10,906.60 144,505.30 133,598.70
10,906.60 148,840.46 137,933.86
10,906.60 153,305.67 142,399.07
10,906.60 157,904.84 146,998.24
-52,175.62 162,641.99 214,817.60
11% VAN 106,951.32
11% TIR 14%
EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV
TO

0.00 0.00 -496,472.60


10,906.60 124,651.54 113,744.94
10,906.60 128,391.09 117,484.49
10,906.60 132,242.82 121,336.22
10,906.60 136,210.10 125,303.50
10,906.60 140,296.41 129,389.81
10,906.60 144,505.30 133,598.70
10,906.60 148,840.46 137,933.86
10,906.60 153,305.67 142,399.07
10,906.60 157,904.84 146,998.24
-52,175.62 162,641.99 214,817.60
11% VAN 282,176.94
11% TIR 22%

EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 1
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV
TO

0.00 0.00 -408,859.79


10,906.60 124,651.54 113,744.94
10,906.60 128,391.09 117,484.49
10,906.60 132,242.82 121,336.22
10,906.60 136,210.10 125,303.50
10,906.60 140,296.41 129,389.81
10,906.60 144,505.30 133,598.70
10,906.60 148,840.46 137,933.86
10,906.60 153,305.67 142,399.07
10,906.60 157,904.84 146,998.24
-52,175.62 162,641.99 214,817.60
11% VAN 369,789.75
11% TIR 28%
MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES

Evitar posibles accidentes ocasionados por la Ine


la infraestructura de un puente Peatonal.
FIN BAJO NIVEL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL Mejorar la actividad comercial de los
agropecuarios de la comunidad de Helares.

ADECUADO ACCESO A TERRENOS AGRICOLAS Y Tiempo por el traslado de la producción reducida


PROPÓSITO
SERVICIOS BASICOS EN LA COMUNIDAD DE a partir de concluido la ejecución del proye
HELARES

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
R1 Puente Peatonal y Acceso vial adecuado.
COLGANTE PEATONAL 65 ML
COMPONENTES

CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE 100% de los integrantes conoce y practica las ac


R2
GESTIÓN operación y mantenimiento del Puente Peatonal

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y
100% de los integrantes conoce y practica las ac
R3 SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS
operación y mantenimiento del Puente Peatonal
MANTENIMIENTO

100% del comité de operación y mantenimeinto v


R4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
posee el documento.

Construcción de un Puente
Colgante Peatonal de 65.00 ml de
R1

1. Luz con estructuras de Madera, S/. 500,800.93


Con Torres y estribos de Concreto
.armado
R2

2. Conformación del Comité de Gesti S/. 1,875.00


ACCIONES

Programas de Sensibilización y
Capacitación en temas de
R3

S/. 1,536.00
operación y mantenimiento en
puentes peatonales
R4

3. Plan de Manejo Ambiental S/. 6,513.99


ACCIONES
Construcción de un Puente Colgante Peatonal de 65.00 ml de Luz con estructuras de Madera, Con Torres y estribos de
Programas de Sensibilización y Capacitación en temas de operación y mantenimiento en puentes y sistemas viales.
Conformación del Comité de Gestión

Evitar posibles accidentes ocasionados por la Inexistencia de la


·         Mejorar la actividad comercial de los
infraestructura de un puente Peatonal.
productos agropecuarios de la comunidad de
Palma de Oro.
O DEL PROYECTO SELECCIONADO
INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS

accidentes ocasionados por la Inexistencia de Encesta a los beneficiariso del


ura de un puente Peatonal. proyecto y población de referencia.

actividad comercial de los productos


PBI Distrital.
de la comunidad de Helares.

Informes de transportistas. Mantenimiento del


Puente y de la via
traslado de la producción reducida en un 40%,
de acceso
de concluido la ejecución del proyecto.
Estudio de tráfico vehicular. adecuado según lo
programado.

Informe de Operación y
nal y Acceso vial adecuado.
mantenimiento del puente peatonal

Recurso
ntegrantes conoce y practica las actividades de Informes de conformacion de presupuestal
antenimiento del Puente Peatonal comites de gestion oportuno y
cumplimiento de
Informes de programas de compromiso por
ntegrantes conoce y practica las actividades de
capacitacion y sensibilizacion en parte de los
antenimiento del Puente Peatonal
temas de mantenimiento beneficiarios.

ité de operación y mantenimeinto vial conoce y Informes del plan de manejo


mento. ambiental

Cuaderno de Obra, Avance Físico y


S/. 500,800.93
Finaciero de la Obra.

Particpación e
S/. 1,875.00 identificación del
área de
Infraestructura vial
Informe de programacion, asistencia (Puente Peatonal),
S/. 1,536.00 y participación. y la sociedad civil.

S/. 6,513.99
as de Madera, Con Torres y estribos de Concreto armado.
miento en puentes y sistemas viales.

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