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A Precios de
Cant. P. Unit. (S/.) Mercado
Factores de Corrección
Bienes Transabl 0.86
Bienes No Trans 0.84
Mano de Obra No 0.41
Mano de Obra Ca 0.91
PROYECTO
CIAL
Factor de A Precios
Conversion Sociales
1,169.40
0.84 504.00
0.41 615.00
0.84 50.40
1,169.40
97.45
0.98
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS I Y II
COSTO DE OPERACIÓN
TAREAS DE GESTION Y ADMINISTRACION GLB 1.00 1,160.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
SUPERESTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE
TABLERO DE MADERA. GLB 1.00 3,276.12
BARANDA DE MADERA. GLB 1.00 3,100.88
OBRAS DE PROTECCION
ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 500.00 6.33
PROTECCION DE ESTRIBOS m3 300.00 7.14
PINTURA
PINTURA ANTICORROSIVO EPOXI ZINCROMATO m 200.00 4.51
PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE METALICO (02 MANOS) m 200.00 6.12
PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO
C/ 01 AÑOS
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS
1,160.00 475.60
1,160.00 0.41 475.60
13,810.00 11,600.40
192.63 192.00
679.02 679.60
168.14 169.00
866.40 866.40
1,906.19 1,907.00
27.50 27.50
93.50 93.50
183.00 183.00
500.00 500.00
140.00 140.00
240.00 240.00
180.00 180.00
720.00 720.00
39.84 40.00
26.40 26.00
840.00 840.00
336.00 336.00
420.00 420.00
420.00 420.00
840.00 840.00
91.52 92.00
720.00 720.00
110.00 110.00
60.00 60.00
70.00 70.00
330.00 330.00
6,387.76 6,388.00
97.00 97.00
133.40 132.00
5,022.00 5,020.00
266.80 266.00
5,519.20 5,515.00
13,810.00
1200
12120.0
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
UBICACIÓN
SECTOR : HELARES
DISTRITO : KIMRIRI
PROVINCIA : LA CONVENCION
DEPARTAMENTO : CUSCO
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00
01.02 CONSTRUCCION DE ALAMACEN Y CAMPAMENTO PROVISIONAL 12M X 6M GLB 1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 328.00
02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 328.00
02.03 CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO CONSTRUCTIVO m2 328.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION MATERIAL CON BOLONERIA BAJO AGUA m3 88.20
03.02 EXCAVACION MATERIAL CON BOLONERIA m3 88.00
03.03 EXCAVACION CON MAQUINARIA m3 600.60
03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR m3 142.20
03.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 406.07
03.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 MT. m3 211.44
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01 FALZA ZAPATAS, MEZCLA C:H 1:10 + 30%P.G. m3 27.00
04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 40% P.G. m3 96.00
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 114.40
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATA DE ESTRIBO
05.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 67.50
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 46.00
05.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 3,945.38
05.02 PANTALLA Y ALAS
05.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 68.95
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 246.10
05.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,088.05
05.03 COLUMNAS EN TORRE DE CONCRETO ARMADO
05.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 6.34
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 63.36
05.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,908.48
05.04 VIGAS EN TORRE DE CONCRETO ARMADO
05.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.58
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 13.20
05.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 191.33
06 SUPERESSTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE
06.01 MONTAJE MECANICO DE SUPERESTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE. GLB 1.00
06.02 COLOCACION DE PENDOLAS. und 66.00
06.03 VIGA 4" X 6" und 33.00
06.04 TABLERO DE MADERA. GLB 1.00
06.05 BARANDA DE MADERA. GLB 1.00
06.06 COLOCACION DE CARRILES. und 4.00
06.07 ARMADO Y COLOCACION DE TEMPLADORES EN CAMARA DE ANCLAJE. GLB 1.00
07 OBRAS DE PROTECCION
07.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 3,000.00
07.02 PROTECCION DE ESTRIBOS m3 2,820.00
08 PINTURA
08.01 PINTURA ANTICORROSIVO EPOXI ZINCROMATO m 571.56
08.02 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE METALICO (02 MANOS) m 571.56
08.03 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE DE CONCRETO (02 MANOS) m2 225.82
08.04 ACABADO EN CARPINTERIA DE MADERA m2 281.84
09 CONTROL DE CALIDAD
09.01 ENSAYO DE ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO und 26.00
09.02 SEGURIDAD PERSONAL
09.02.01 INDUCCION EN SEGURIDAD PERSONAL GLB 1.00
09.02.02 EQUIPO DE PROPTECCION PERSONAL GLB 1.00
10 PLACA RECORDEATORIA
10.01 PLACA RECORDATORIA ACRILICA und 1.00
11 FLETE Y TRANSPORTE TERRESTRE
11.01 FLETE PARA TRASLADO DE ACCESORIOS GLB 1.00
12 CONFORMACION DE COMITE DE GESTION
12.01 CONFORMACION DE COMITE DE GESTION GLB 1.00
12.02 MANUAL DE CAPACITACION und 1.00
01 PROGRAMAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE MANTENIMIENTO
01.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MANTENIMIENTO und 1.00
01.02 MATERIALES DE CAPACITACION GLB 1.00
14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
14.01 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES
14.01.01 CONSTRUCCION DE MICRO RELLENO SANITARIO m3 27.00
14.01.02 RECOLECCION MANUAL DE RESIDUOS DE AREA DE TRABAJO m3 20.00
14.01.04 RECUPERACION DE AREA DE BOTADERO E INST. DE COBERTURA VEGETAL M2 9.00
14.01.05 SEÑALES INFORMATIVAS (IMPACTO AMBIENTAL) und 4.00
14.01.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 328.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.30% C.D.)
TOTAL PRESUPUESTO
ERNATIVA I
4,507.73
974.21 974.21
3,533.52 3,533.52
708.48
0.63 206.64
0.26 85.28
1.27 416.56
29,178.67
69.99 6,173.12
18.98 1,670.24
10.36 6,222.22
50.19 7,137.02
15.69 6,371.24
7.59 1,604.83
31,297.35
200.35 5,409.45
239.29 22,971.84
25.49 2,916.06
110,106.38
46,007.25
398.27 26,883.23
25.49 1,172.54
4.55 17,951.48
47,966.94
398.27 27,460.72
44.72 11,005.59
4.55 9,500.63
14,042.07
398.27 2,525.03
44.72 2,833.46
4.55 8,683.58
2,090.12
398.27 629.27
44.72 590.30
4.55 870.55
237,680.36
37,650.98 37,650.98
211.87 13,983.42
226.10 7,461.30
65,296.24 65,296.24
69,755.74 69,755.74
1,753.09 7,012.36
36,520.32 36,520.32
50,046.60
8.10 24,300.00
9.13 25,746.60
14,141.09
6.84 3,909.47
6.12 3,497.95
12.82 2,895.01
13.62 3,838.66
7,530.00
30.00 780.00
6,750.00
1,500.00 1,500.00
5,250.00 5,250.00
604.27
604.27 604.27
15,000.00
15,000.00 15,000.00
1,875.00
1,500.00 1,500.00
375.00 375.00
1,536.00
1,300.00 1,300.00
236.00 236.00
6,513.99
6,513.99
193.64 5,228.28
25.32 506.40
0.95 8.55
130.37 521.48
0.76 249.28
510,725.92
62,819.29
573,545.21
10,500.00
31,544.99
5,735.45
621,325.65
FACTORES DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES
UBICACIÓN
SECTOR : HELARES
DISTRITO : KIMRIRI
PROVINCIA : LA CONVENCION
DEPARTAMENTO: CUSCO
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00
01.02 CONSTRUCCION DE ALAMACEN Y CAMPAMENTO PROVISIONAL 12M X 6M GLB 1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 328.00
02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 328.00
02.03 CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO CONSTRUCTIVO m2 328.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION MATERIAL CON BOLONERIA BAJO AGUA m3 88.20
03.02 EXCAVACION MATERIAL CON BOLONERIA m3 88.00
03.03 EXCAVACION CON MAQUINARIA m3 600.60
03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR m3 142.20
03.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 406.07
03.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 MT. m3 211.44
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01 FALZA ZAPATAS, MEZCLA C:H 1:10 + 30%P.G. m3 31.59
04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 40% P.G. m3 114.24
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 114.40
04.04 PANTALLA Y ALAS
04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 40% P.G. m3 425.28
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 246.10
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATA DE ESTRIBO
05.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 67.50
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 46.00
05.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 3,945.38
05.02 COLUMNAS EN TORRE DE CONCRETO ARMADO
05.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 6.34
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 63.36
05.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,908.48
05.03 VIGAS EN TORRE DE CONCRETO ARMADO
05.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.58
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 13.20
05.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 191.33
06 SUPERESSTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE
06.01 MONTAJE MECANICO DE SUPERESTRUCTURA DE PUENTE COLGANTE. GLB 1.00
06.02 COLOCACION DE PENDOLAS. und 66.00
06.03 VIGA 4" X 6" und 33.00
06.04 TABLERO DE MADERA. GLB 1.00
06.05 BARANDA DE MADERA. GLB 1.00
06.06 COLOCACION DE CARRILES. und 4.00
06.07 ARMADO Y COLOCACION DE TEMPLADORES EN CAMARA DE ANCLAJE. GLB 1.00
07 OBRAS DE PROTECCION
07.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 3,000.00
07.02 PROTECCION DE ESTRIBOS m3 2,820.00
08 PINTURA
08.01 PINTURA ANTICORROSIVO EPOXI ZINCROMATO m 571.56
08.02 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE METALICO (02 MANOS) m 571.56
08.03 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIE DE CONCRETO (02 MANOS) m2 225.82
08.04 ACABADO EN CARPINTERIA DE MADERA m2 281.84
09 CONTROL DE CALIDAD
09.01 ENSAYO DE ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO und 26.00
09.02 SEGURIDAD PERSONAL
09.02.01 INDUCCION EN SEGURIDAD PERSONAL GLB 1.00
09.02.02 EQUIPO DE PROPTECCION PERSONAL GLB 1.00
10 PLACA RECORDEATORIA
10.01 PLACA RECORDATORIA ACRILICA und 1.00
11 FLETE Y TRANSPORTE TERRESTRE
11.01 FLETE PARA TRASLADO DE ACCESORIOS GLB 1.00
12 CONFORMACION DE COMITE DE GESTION
12.01 CONFORMACION DE COMITE DE GESTION GLB 1.00
12.02 MANUAL DE CAPACITACION und 1.00
01 PROGRAMAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE MANTENIMIENTO
01.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MANTENIMIENTO und 1.00
01.02 MATERIALES DE CAPACITACION GLB 1.00
14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
14.01 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES
14.01.01 CONSTRUCCION DE MICRO RELLENO SANITARIO m3 27.00
14.01.02 RECOLECCION MANUAL DE RESIDUOS DE AREA DE TRABAJO m3 20.00
14.01.04 RECUPERACION DE AREA DE BOTADERO E INST. DE COBERTURA VEGETAL M2 9.00
14.01.05 SEÑALES INFORMATIVAS (IMPACTO AMBIENTAL) und 4.00
14.01.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 328.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.30% C.D.)
TOTAL PRESUPUESTO
ATIVA II
4,507.73
974.21 974.21
3,533.52 3,533.52
708.48
0.63 206.64
0.26 85.28
1.27 416.56
29,178.67
69.99 6,173.12
18.98 1,670.24
10.36 6,222.22
50.19 7,137.02
15.69 6,371.24
7.59 1,604.83
149,352.45
200.35 6,329.06
239.29 27,336.49
25.49 2,916.06
112,770.84
239.29 101,765.25
44.72 11,005.59
62,139.44
46,007.25
398.27 26,883.23
25.49 1,172.54
4.55 17,951.48
14,042.07
398.27 2,525.03
44.72 2,833.46
4.55 8,683.58
2,090.12
398.27 629.27
44.72 590.30
4.55 870.55
237,680.36
37,650.98 37,650.98
211.87 13,983.42
226.10 7,461.30
65,296.24 65,296.24
69,755.74 69,755.74
1,753.09 7,012.36
36,520.32 36,520.32
50,046.60
8.10 24,300.00
9.13 25,746.60
14,141.09
6.84 3,909.47
6.12 3,497.95
12.82 2,895.01
13.62 3,838.66
14,130.00
30.00 780.00
13,350.00
1,500.00 1,500.00
11,850.00 11,850.00
604.27
604.27 604.27
15,000.00
15,000.00 15,000.00
1,875.00
1,500.00 1,500.00
375.00 375.00
1,581.00
1,300.00 1,300.00
281.00 281.00
6,513.99
6,513.99
193.64 5,228.28
25.32 506.40
0.95 8.55
130.37 521.48
0.76 249.28
587,459.08
72,257.47
659,716.55
11,479.07
36,284.41
6,597.17
714,077.20
DESCRIPCION
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
BIENES NO TRANSABLES
BIENES TRANSABLES
CORRECCION A PRECIOS SOCIALES
VALOR FUENTE
0.91 guia de perfil MEF
0.41 guia de perfil MEF
0.84 guia de perfil MEF
0.86 guia de perfil MEF
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
PROYECTO : “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HELARES DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENC
UBICACIÓN
SECTOR: HELARES
DISTRITO : KIMRIRI
PROVINCIA : LA CONVENCION
DEPARTAMENTO : CUSCO
COSTO A
DESCRIPCIÓN PRECIO DE FC
MERCADO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II
A PRECIOS DE MERCADO
1,381.24
1,183.00 CUADRO DE RESUMEN DE OBRA
- PRECIOS PRIVADOS
198.24 1.1. Mano de Obra Calificada 28,758.63
- 1.2. Mano de Obra No Calificada 27,336.87
- 1.3. Materiales 288,885.70
1.4 .Equipos 163,476.70
3,533.99 1.5 .Herramientas Manuales 2,268.02
1,104.81 1.6.Costo Directo 510,725.92
1,928.66 1.7.Gastos Generales 62,819.29
336.00 1.8.Valor referencial 573,545.21
164.51 1.9.Elaboracion de Expediente Tecnioco 10,500.00
- 1.10.Gastos de Supervision 31,544.99
1.11.Gastos Administrativos 5,735.45
419,268.02
51,569.97 TOTAL INVERSIONES 621,325.65
470,837.99
8,619.72
25,896.09
4,708.38
510,062.18
FACTORES DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES
COSTO A
PRECIO
SOCIALES CUADRO DE RESUMEN DE OBRA
PRECIOS PRIVADOS
1,419.04
1,183.00 CUADRO DE RESUMEN DE OBRA
- PRECIOS SOCIALES
236.04 1.1. Mano de Obra Calificada 27,444.30
- 1.2. Mano de Obra No Calificada 14,359.28
- 1.3. Materiales 290,171.51
1.4 .Equipos 146,462.27
3,533.99 1.5 .Herramientas Manuales 2,079.72
1,104.81 1.6.Costo Directo 480,517.07
1,928.66 1.7.Gastos Generales 59,103.60
336.00 1.8.Valor referencial 539,620.67
164.51 1.9.Elaboracion de Expediente Tecnioco 9,389.40
- 1.10.Gastos de Supervision 29,679.14
1.11.Gastos Administrativos 5,396.21
480,517.07
59,103.60 0.123 TOTAL INVERSIONES 584,085.41
539,620.67
9,389.40 1.74%
29,679.14 0.055
5,396.21 0.01
584,085.41
Descrpcion Unid. CU Cant. Sub Total
Reuniones de trabajo Gbl 105.00 2 210.00
Libro de actas Gbl 15.00 2 30.00
Adquisicion de papeleria Gbl 420.00 1 420.00
Mesa de trabajo con cajonUNID 320.00 1 320.00
Sillas para adultos Unid. 85.00 6 510.00
Pizarra acrilica Unid 175.00 1 175.00
Estante tipo archivador Unid 210.00 1 210.00
Total 1,875.00
-
COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
SEGÚN ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
AÑO SIN PROYECTO
INVERSIÓN MANTENIMIENTO INVERSIÓN MANTENIMIENTO
0 510,062.18 584,085.41
1 1,169.40 12,076.00 12,076.00
2 1,169.40 12,076.00 12,076.00
3 1,169.40 12,076.00 12,076.00
4 1,169.40 12,076.00 12,076.00
5 1,169.40 12,076.00 12,076.00
6 1,169.40 12,076.00 12,076.00
7 1,169.40 12,076.00 12,076.00
8 1,169.40 12,076.00 12,076.00
9 1,169.40 12,076.00 12,076.00
10 1,169.40 -51,006.22 -58,408.54
Nota: En el año 10, se considera un valor residual de -10% de la inversión
COSTOS INCREMENTALES
A PRECIOS SOCIALES
0 510,062.18 584,085.41
1 10,906.60 10,906.60
2 10,906.60 10,906.60
3 10,906.60 10,906.60
4 10,906.60 10,906.60
5 10,906.60 10,906.60
6 10,906.60 10,906.60
7 10,906.60 10,906.60
8 10,906.60 10,906.60
9 10,906.60 10,906.60
10 -52,175.62 -59,577.94
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CANTIDAD DE PEATONES 120 124 127 131 135 139 143 148 152 157
Adultos Varones 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Adultos Mujeres 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31
Jovenes Varones 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24
Jovenes Mujeres 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24
Niños y Niñas 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43
Asemilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO PEATONAL DIARIO 240 247 255 262 270 278 287 295 304 313
Adultos Varones 53 55 57 58 60 62 64 66 68 70
Adultos Mujeres 47 49 50 52 53 55 56 58 60 62
Jovenes Varones 37 38 39 40 42 43 44 45 47 48
Jovenes Mujeres 37 38 39 40 42 43 44 45 47 48
Niños y Niñas 66 68 70 72 74 76 78 81 83 86
Asemilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CANTIDAD DE PEATONES 120 124 127 131 135 139 143 148 152 157
Adultos 50 52 53 55 57 58 60 62 64 66
Menores 70 72 74 76 78 81 83 86 88 91
Asémilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO PEATONAL DIARIO 240 247 255 262 270 278 287 295 304 313
Adultos 101 104 107 110 113 117 120 124 127 131
Menores 139 144 148 152 157 162 167 172 177 182
Asémilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPD TOTAL ANUAL 360 371 382 393 405 417 430 443 456 470
10
3.00%
0.105
0.021
0.021
COSTOS DE TRANSPORTE PEATONAL " SITUACION SIN PROYECTO"
EVALUACIÓN SOCIAL
ALTERNATIVA 1
COSTO BENEFICIOS
AÑO INVERSIÓN INCREMENT INCREMENTA FLUJO NETO
ALES LES
0 510,062.18 -510,062.18
1 10,906.60 124,651.54 113,744.94
2 10,906.60 128,391.09 117,484.49
3 10,906.60 132,242.82 121,336.22
4 10,906.60 136,210.10 125,303.50
5 10,906.60 140,296.41 129,389.81
6 10,906.60 144,505.30 133,598.70
7 10,906.60 148,840.46 137,933.86
8 10,906.60 153,305.67 142,399.07
9 10,906.60 157,904.84 146,998.24
10 -52,175.62 162,641.99 214,817.60
VAN ( 11%) 268,587.36
TIR 21.50%
EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
COSTO BENEFICIOS
AÑO INVERSIÓN INCREMENT INCREMENTA FLUJO NETO
ALES LES
0 584,085.41 -584,085.41
1 10,906.60 124,651.54 113,744.94
2 10,906.60 128,391.09 117,484.49
3 10,906.60 132,242.82 121,336.22
4 10,906.60 136,210.10 125,303.50
5 10,906.60 140,296.41 129,389.81
6 10,906.60 144,505.30 133,598.70
7 10,906.60 148,840.46 137,933.86
8 10,906.60 153,305.67 142,399.07
9 10,906.60 157,904.84 146,998.24
10 -52,175.62 162,641.99 214,817.60
VAN 194,564.13
TIR 17.85%
124651.54
128391.09
132242.82
136210.1
140296.41
144505.3
148840.46
153305.67
157904.84
162641.99
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
1E+05
2E+05
2E+05
2E+05
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
BENEFICIO COSTOS (+10%) COSTOS(+20%)
ALTERNATIVA INDICADOR INVERSIÓN +10%
+10% BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)
CONSTRUCCIÓN VAN 909,342.44 1,082,487.79 804,904.59 649,460.53
PTE. PEATONAL TIR 41% 49% 40% 35%
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAN TIR VAN TIR
VARACIONES DE INVERSION
30% 115,568.71 14.69% 19,338.50 12%
15% 192,078.04 17.74% 106,951.32 14%
0% 268,587.36 21.50% 194,564.13 18%
-15% 345,096.69 26.33% 282,176.94 22%
-30% 421,606.02 32.87% 369,789.75 28%
Fuente: Elaboracion propia
450,000.00
400,000.00
350,000.00 ALTERN. I
300,000.00 ALTERN.
II
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
ACTIVIDAD/PERIODO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD/PERIODO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Fuente: Elaboracion Propia
MES
01 02 03 04 05
TOTAL
10,500.00 100.00%
621,325.65
621,325.65
MES
TOTAL 01 02 03 04 05
10,500.00 10,500.00
10,500.00
125,200.23 125,200.23 125,200.23 125,200.23 500,800.93
500,800.93
937.50 937.50 1,875.00
1,875.00
768.00 768.00 1,536.00
1,536.00
1,628.50 1,628.50 1,628.50 1,628.50 6,513.99
6,513.99
16,551.16 15,285.68 15,491.23 15,491.23 62,819.29
62,819.29
8,311.24 7,675.77 7,778.99 7,778.99 31,544.99
31,544.99
1,511.13 1,395.59 1,414.36 1,414.36 5,735.45
5,735.45
10,500.00 126,828.73 126,828.73 128,534.23 128,534.23 521,225.92
-
PRECIOS SOCAILES
COSTO BENEFICIOS
AÑO INVERSIÓN INCREMENTALES DE INCREMENTALES FLUJO NETO AÑO
MANTENIMIENTO AHORRO COV
0 510,062.18 -510,062.18 0
1 10,906.60 124,651.54 113,744.94 1
2 10,906.60 128,391.09 117,484.49 2
3 10,906.60 132,242.82 121,336.22 3
4 10,906.60 136,210.10 125,303.50 4
5 10,906.60 140,296.41 129,389.81 5
6 10,906.60 144,505.30 133,598.70 6
7 10,906.60 148,840.46 137,933.86 7
8 10,906.60 153,305.67 142,399.07 8
9 10,906.60 157,904.84 146,998.24 9
10 -52,175.62 162,641.99 214,817.60 10
Tasa de Descuento 11% VAN 268,587.36 Tasa de Descuento
Tasa interna de retorno 11% TIR 21.50% Tasa interna de retorno
COSTO BENEFICIOS
AÑO INVERSIÓN INCREMENTALES DE INCREMENTALES FLUJO NETO AÑO
MANTENIMIENTO AHORRO COV
0 621,325.65 -621,325.65 0
1 12,810.00 124,651.54 111,841.54 1
2 12,810.00 128,391.09 115,581.09 2
EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
INVERSIÓN LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIE
COV
NTO
714,077.30 -714,077.30
12,810.00 124,651.54 111,841.54
12,810.00 128,391.09 115,581.09
variacio 15%
variacio 15%
EVALUACIÓN ECONOMICA EVALUACIÓN ECONOMIC
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
AÑO INVERSIÓN LES DE FLUJO NETO AÑO INVERSIÓN
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV
TO
variacio 15% 30
EVALUACIÓN ECONOMICA
COSTO
ALTERNATIVA 2 BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV -671,698.23
TO
10,906.60 124,651.54 113,744.94
10,906.60 128,391.09 117,484.49
10,906.60 132,242.82 121,336.22
10,906.60 136,210.10 125,303.50
10,906.60 140,296.41 129,389.81
10,906.60 144,505.30 133,598.70
10,906.60 148,840.46 137,933.86
10,906.60 153,305.67 142,399.07
10,906.60 157,904.84 146,998.24
-52,175.62 162,641.99 214,817.60
11% VAN 106,951.32
11% TIR 14%
EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV
TO
EVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 1
COSTO
BENEFICIOS
INCREMENTA
INCREMENTA
LES DE FLUJO NETO
LES AHORRO
MANTENIMIEN
COV
TO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
R1 Puente Peatonal y Acceso vial adecuado.
COLGANTE PEATONAL 65 ML
COMPONENTES
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y
100% de los integrantes conoce y practica las ac
R3 SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS
operación y mantenimiento del Puente Peatonal
MANTENIMIENTO
Construcción de un Puente
Colgante Peatonal de 65.00 ml de
R1
Programas de Sensibilización y
Capacitación en temas de
R3
S/. 1,536.00
operación y mantenimiento en
puentes peatonales
R4
Informe de Operación y
nal y Acceso vial adecuado.
mantenimiento del puente peatonal
Recurso
ntegrantes conoce y practica las actividades de Informes de conformacion de presupuestal
antenimiento del Puente Peatonal comites de gestion oportuno y
cumplimiento de
Informes de programas de compromiso por
ntegrantes conoce y practica las actividades de
capacitacion y sensibilizacion en parte de los
antenimiento del Puente Peatonal
temas de mantenimiento beneficiarios.
Particpación e
S/. 1,875.00 identificación del
área de
Infraestructura vial
Informe de programacion, asistencia (Puente Peatonal),
S/. 1,536.00 y participación. y la sociedad civil.
S/. 6,513.99
as de Madera, Con Torres y estribos de Concreto armado.
miento en puentes y sistemas viales.