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ÁREA ÁREA

DESCRIPCIÓN REGISTR
ACTIVIDAD RESPONSA CARGO PARTICIPAN
¿CÓMO? O
BLE TE
Se revisa información relacionada
con:
 Requisitos legales y de otra
índole de acuerdo al registro
Verificación de Requisitos
Legales en Seguridad y Salud
en el Trabajo, ASFT20
 Registros de Incidentes y
Accidentes de acuerdo con el
registro Matriz Reporte de
Actos y Condiciones Matriz de
Inseguras, STFT04 identificac
 Registro de No conformidades ión de
 Comunicaciones de Todas las peligros,
Recolectar la Grupo
empleados y partes Profesio dependencia evaluació
información Talento
interesadas nal s de la n y
inicial Humano
 Información sobre entidad valoración
instalaciones, procesos y de
actividades de la entidad. riesgos,
 Funcionarios, contratistas y STFT01
visitantes involucrados en las
actividades.

Complementario a lo anterior, se
realizan inspecciones por áreas a
los puestos de trabajo con el fin
de revisar las actividades,
herramientas, equipos y
condiciones de los colaboradores,
entre otros.
Se identifican, clasifican y
registran condiciones que pueden
ser generadoras de accidentes y
enfermedades laborales, al igual
que los colaboradores expuestos
a éstas.
Matriz de
identificac
Teniendo en cuenta la
Identificar ión de
identificación de los peligros de
peligros y Todas las peligros,
cada una de las actividades se Grupo
fuente Profesio dependencia evaluació
verifica la fuente generadora, se Talento
generadora nal s de la n y
evalúan los niveles de riesgo y Humano
de los entidad valoración
sus posibles efectos, teniendo en
riesgos de
cuenta la última versión de la Guía
riesgos,
Técnica Colombiana GTC 45.
STFT01
Los resultados de todo lo anterior
se registran en la Matriz de
Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos, STFT01.
Se identifican, describen y Matriz de
registran las medidas de control identifica
implementadas para reducir los ción de
Reconocer
riesgos asociados a los peligros Todas las peligros,
y registrar Grupo
detectados en la fuente, el medio Profesio dependencia evaluació
3 los Talento
y el trabajador. nal s de la n y
controles Humano
entidad valoració
existentes
n de
riesgos,
STFT01
Con todos los datos obtenidos,
se realiza la valoración de
riesgos en términos del nivel de
deficiencia y nivel de exposición
los cuales definen el nivel de
probabilidad.
Matriz de
Posteriormente, se establecen identifica
los niveles de Consecuencias y ción de
Valorar los de Riesgos. peligros,
Grupo
riesgos Profesio evaluació
4 Talento
identificado Para la ejecución de esta nal n y
Humano
s actividad debe considerarse lo valoració
establecido en la última versión n de
de la Guía Técnica Colombiana riesgos,
GTC 45. STFT01

El nivel de riesgo resultante es la


base para decidir si se requiere
mejorar o modificar los controles
implementados y el plazo para
determinar el plan de acción.
Los controles se priorizan y
determinan de acuerdo con el
principio de eliminación de
peligros, seguido por la
reducción de probabilidad de Matriz de
ocurrencia o la severidad identifica
potencial de la sesión o daño y ción de
Establecer la siguiente jerarquía de Todas las peligros,
Grupo
las medidas controles: Profesio dependencia evaluació
5 Talento
de nal s de la n y
Humano
intervención  Eliminación entidad valoració
 Sustitución n de
 Controles de Ingeniería riesgos,
 Señalización/advertencias o STFT01
controles administrativos o
ambos, y
 Equipo de protección
personal

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