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Devengados VS Marco PDF
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 107,893 13,000 120,893 88,986.27 31,906.73 73.61
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,774 0 2,774 2,768.92 5.08 99.82
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,774 0 2,774 2,768.92 5.08 99.82
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,774 0 2,774 2,768.92 5.08 99.82
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,774 0 2,774 2,768.92 5.08 99.82
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 105,119 13,000 118,119 86,217.35 31,901.65 72.99
2.3. 2 1 VIAJES 10,279 0 10,279 9,250.00 1,029.00 89.99
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 10,279 0 10,279 9,250.00 1,029.00 89.99
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,398 -4,468 930 800.00 130.00 86.02
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,881 4,468 9,349 8,450.00 899.00 90.38
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 13,000 13,000 26,000 25,969.90 30.10 99.88
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 13,000 13,000 26,000 25,969.90 30.10 99.88
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 13,000 0 13,000 13,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 13,000 13,000 12,969.90 30.10 99.77
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 81,840 0 81,840 50,997.45 30,842.55 62.31
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 81,840 0 81,840 50,997.45 30,842.55 62.31
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 79,200 0 79,200 49,541.00 29,659.00 62.55
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,640 0 2,640 1,456.45 1,183.55 55.17
0002 0090.3000385.5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR, INSTITUCION EDUCATIVA:
52.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,970,410 485,351 2,455,761 2,455,761.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,866,143 475,968 2,342,111 2,342,111.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 1,749,824 506,125 2,255,949 2,255,949.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 1,718,469 467,245 2,185,714 2,185,714.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 316,077 16,657 332,734 332,734.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 1,402,392 450,588 1,852,980 1,852,980.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 31,355 38,880 70,235 70,235.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 31,355 38,880 70,235 70,235.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 116,319 -30,157 86,162 86,162.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 51,804 -1,974 49,830 49,830.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 45,576 654 46,230 46,230.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 6,228 -2,628 3,600 3,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0 27,532 27,532 27,532.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0 27,532 27,532 27,532.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 64,515 -55,715 8,800 8,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 0 8,800 8,800 8,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 64,515 -64,515 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 104,267 9,383 113,650 113,650.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 104,267 9,383 113,650 113,650.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 104,267 9,383 113,650 113,650.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 104,267 9,383 113,650 113,650.00 0.00 100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 77,580 87,510 165,090 164,130.00 960.00 99.42
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 77,580 87,510 165,090 164,130.00 960.00 99.42
2.3. 2 1 VIAJES 14,616 10,474 25,090 24,130.00 960.00 96.17
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 14,616 10,474 25,090 24,130.00 960.00 96.17
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,200 20,890 25,090 24,130.00 960.00 96.17
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 10,416 -10,416 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 62,964 77,036 140,000 140,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 62,964 77,036 140,000 140,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 62,964 77,036 140,000 140,000.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,796,584 2,596,114 10,392,698 10,392,698.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 7,395,279 2,522,804 9,918,083 9,918,083.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 7,087,427 2,438,351 9,525,778 9,525,778.00 0.00 100.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019
Version 18.08.00 Hora : 11:42:10
Pag. : 3 de 23
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 7,080,227 2,013,492 9,093,719 9,093,719.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 6,041,381 472,261 6,513,642 6,513,642.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 1,038,846 1,541,231 2,580,077 2,580,077.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 7,200 424,859 432,059 432,059.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 7,200 424,859 432,059 432,059.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 307,852 84,453 392,305 392,305.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 271,003 -14,938 256,065 256,065.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 170,963 5,502 176,465 176,465.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 100,040 -20,440 79,600 79,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0 62,601 62,601 62,601.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0 62,601 62,601 62,601.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 36,849 36,790 73,639 73,639.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 0 73,639 73,639 73,639.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 36,849 -36,849 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 401,305 73,310 474,615 474,615.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 401,305 73,310 474,615 474,615.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 401,305 73,310 474,615 474,615.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 401,305 73,310 474,615 474,615.00 0.00 100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 0 30,000 30,000 21,000.00 9,000.00 70.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,166,340 715,521 6,881,861 6,881,861.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 5,840,741 706,008 6,546,749 6,546,749.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 5,476,725 820,071 6,296,796 6,296,796.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 5,469,525 738,920 6,208,445 6,208,445.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 2,495,409 117,979 2,613,388 2,613,388.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 2,974,116 620,941 3,595,057 3,595,057.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 7,200 81,151 88,351 88,351.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 7,200 81,151 88,351 88,351.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 364,016 -114,063 249,953 249,953.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 180,454 -11,265 169,189 169,189.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 139,971 -6,782 133,189 133,189.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 40,483 -4,483 36,000 36,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0 70,886 70,886 70,886.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0 70,886 70,886 70,886.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 183,562 -173,684 9,878 9,878.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 0 9,878 9,878 9,878.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 183,562 -183,562 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 325,599 9,513 335,112 335,112.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 325,599 9,513 335,112 335,112.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 325,599 9,513 335,112 335,112.00 0.00 100.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019
Version 18.08.00 Hora : 11:42:10
Pag. : 4 de 23
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 35,613 8,016 43,629 43,629.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 33,826 7,861 41,687 41,687.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 31,826 7,861 39,687 39,687.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 13,826 5,461 19,287 19,287.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 13,826 5,461 19,287 19,287.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 18,000 2,400 20,400 20,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 18,000 2,400 20,400 20,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,000 0 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 0 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 0 800 800.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,787 155 1,942 1,942.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,787 155 1,942 1,942.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,787 155 1,942 1,942.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,787 155 1,942 1,942.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 372,125 72,902 445,027 445,027.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 353,359 70,893 424,252 424,252.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 332,923 73,055 405,978 405,978.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 143,923 47,855 191,778 191,778.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 103,249 22,322 125,571 125,571.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 40,674 25,533 66,207 66,207.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 189,000 25,200 214,200 214,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 189,000 25,200 214,200 214,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 20,436 -2,162 18,274 18,274.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 20,436 -2,162 18,274 18,274.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 12,262 12 12,274 12,274.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 8,174 -2,174 6,000 6,000.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 18,766 2,009 20,775 20,775.00 0.00 100.00
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2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 18,766 2,009 20,775 20,775.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 18,766 2,009 20,775 20,775.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 18,766 2,009 20,775 20,775.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 410,028 83,210 493,238 493,238.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 389,463 81,117 470,580 470,580.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 367,081 84,499 451,580 451,580.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 160,081 56,899 216,980 216,980.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 110,858 20,602 131,460 131,460.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 49,223 36,297 85,520 85,520.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 207,000 27,600 234,600 234,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 207,000 27,600 234,600 234,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 22,382 -3,382 19,000 19,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 22,382 -3,382 19,000 19,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 13,429 371 13,800 13,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 8,953 -3,753 5,200 5,200.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 20,565 2,093 22,658 22,658.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 20,565 2,093 22,658 22,658.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 20,565 2,093 22,658 22,658.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 20,565 2,093 22,658 22,658.00 0.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 538,656 -48,748 489,908 415,715.45 74,192.55 84.86
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 538,656 -48,748 489,908 415,715.45 74,192.55 84.86
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 538,656 -48,748 489,908 415,715.45 74,192.55 84.86
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 538,656 -48,748 489,908 415,715.45 74,192.55 84.86
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 501,600 -48,748 452,852 386,643.90 66,208.10 85.38
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 37,056 0 37,056 29,071.55 7,984.45 78.45
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 123,897 -50,897 73,000 71,425.53 1,574.47 97.84
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 59,000 0 59,000 58,997.51 2.49 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 35,000 0 35,000 34,999.35 0.65 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 15,000 0 15,000 15,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15,000 0 15,000 15,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 20,000 0 20,000 19,999.35 0.65 100.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 20,000 0 20,000 19,999.35 0.65 100.00
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 24,000 0 24,000 23,998.16 1.84 99.99
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1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 172,157 65,542 237,699 226,094.20 11,604.80 95.12
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 86,026 57,028 143,054 143,007.30 46.70 99.97
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 54,000 6,131 60,131 60,129.64 1.36 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 20,000 6,131 26,131 26,130.80 0.20 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20,000 6,131 26,131 26,130.80 0.20 100.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 34,000 0 34,000 33,998.84 1.16 100.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 34,000 0 34,000 33,998.84 1.16 100.00
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 32,026 50,897 82,923 82,877.66 45.34 99.95
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 32,026 50,897 82,923 82,877.66 45.34 99.95
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 32,026 50,897 82,923 82,877.66 45.34 99.95
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 86,131 8,514 94,645 83,086.90 11,558.10 87.79
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 80,000 14,645 94,645 83,086.90 11,558.10 87.79
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 80,000 14,645 94,645 83,086.90 11,558.10 87.79
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 75,000 14,645 89,645 83,086.90 6,558.10 92.68
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 6,131 -6,131 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 6,131 -6,131 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,131 -6,131 0 0.00 0.00 0.00
0010 0090.3000385.5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENT 22.047 .0105
Meta: 00001 - 0188339 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO, LOCAL ESCOLAR: 23.000, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 105,000 0 105,000 99,870.53 5,129.47 95.11
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 70,000 0 70,000 69,875.82 124.18 99.82
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 50,000 0 50,000 49,879.23 120.77 99.76
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 20,000 0 20,000 19,886.23 113.77 99.43
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20,000 0 20,000 19,886.23 113.77 99.43
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 30,000 0 30,000 29,993.00 7.00 99.98
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 30,000 0 30,000 29,993.00 7.00 99.98
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 20,000 0 20,000 19,996.59 3.41 99.98
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 20,000 0 20,000 19,996.59 3.41 99.98
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 20,000 0 20,000 19,996.59 3.41 99.98
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 35,000 0 35,000 29,994.71 5,005.29 85.70
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 35,000 0 35,000 29,994.71 5,005.29 85.70
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 35,000 0 35,000 29,994.71 5,005.29 85.70
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 30,000 0 30,000 29,994.71 5.29 99.98
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 5,000 0 5,000 0.00 5,000.00 0.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 26,390 19,462 45,852 44,874.60 977.40 97.87
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 737 0 737 725.45 11.55 98.43
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 737 0 737 725.45 11.55 98.43
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 737 0 737 725.45 11.55 98.43
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 737 0 737 725.45 11.55 98.43
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 25,653 19,462 45,115 44,149.15 965.85 97.86
2.3. 2 1 VIAJES 4,982 4,527 9,509 9,370.00 139.00 98.54
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 4,982 4,527 9,509 9,370.00 139.00 98.54
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 630 -80 550 550.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,000 4,959 8,959 8,820.00 139.00 98.45
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 352 -352 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,015 100 1,115 1,110.80 4.20 99.62
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 1,015 100 1,115 1,110.80 4.20 99.62
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,015 100 1,115 1,110.80 4.20 99.62
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5,616 0 5,616 4,800.00 816.00 85.47
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5,616 0 5,616 4,800.00 816.00 85.47
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 5,616 0 5,616 4,800.00 816.00 85.47
INSTITUCION
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 14,040 14,835 28,875 28,868.35 6.65 99.98
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 14,040 14,835 28,875 28,868.35 6.65 99.98
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 13,600 14,484 28,084 28,084.00 0.00 100.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 440 351 791 784.35 6.65 99.16
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019
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1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 5,032 -2,032 3,000 3,000.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,224 -1,324 7,900 7,900.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 9,224 -1,324 7,900 7,900.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 9,224 -1,324 7,900 7,900.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 9,224 -1,324 7,900 7,900.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 9,224 -1,324 7,900 7,900.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 7,922 -322 7,600 7,600.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1,889 0 1,889 1,889.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,784 0 7,784 7,784.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 7,784 0 7,784 7,784.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 7,784 0 7,784 7,784.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,784 0 7,784 7,784.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 7,784 0 7,784 7,784.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,781 0 4,781 4,781.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 4,781 0 4,781 4,781.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 4,781 0 4,781 4,781.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,781 0 4,781 4,781.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 4,781 0 4,781 4,781.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,080 29,122 35,202 35,200.00 2.00 99.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 30,242 30,242 30,240.00 2.00 99.99
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 30,242 30,242 30,240.00 2.00 99.99
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 30,242 30,242 30,240.00 2.00 99.99
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 30,242 30,242 30,240.00 2.00 99.99
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 6,080 -1,120 4,960 4,960.00 0.00 100.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019
Version 18.08.00 Hora : 11:42:10
Pag. : 10 de 23
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 6,080 -1,120 4,960 4,960.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 6,080 -1,120 4,960 4,960.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 6,080 -1,120 4,960 4,960.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 198 0 198 198.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 198 0 198 198.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 198 0 198 198.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 198 0 198 198.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 198 0 198 198.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,986 0 3,986 3,986.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 3,986 0 3,986 3,986.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 3,986 0 3,986 3,986.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 3,986 0 3,986 3,986.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 3,986 0 3,986 3,986.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 61,670 0 61,670 61,649.87 20.13 99.97
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 56,739 0 56,739 56,718.87 20.13 99.96
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 56,739 0 56,739 56,718.87 20.13 99.96
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 56,739 0 56,739 56,718.87 20.13 99.96
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 56,739 0 56,739 56,718.87 20.13 99.96
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 4,931 0 4,931 4,931.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 4,931 0 4,931 4,931.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,931 0 4,931 4,931.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 4,931 0 4,931 4,931.00 0.00 100.00
0022 0090.3000387.5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 22.047
.0104
Meta: 00001 - 0161019 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, AULA: 86.000,
AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 70,868 4,798 75,666 75,655.72 10.28 99.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 63,097 5,344 68,441 68,430.72 10.28 99.98
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 63,097 5,344 68,441 68,430.72 10.28 99.98
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 63,097 5,344 68,441 68,430.72 10.28 99.98
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 63,097 5,344 68,441 68,430.72 10.28 99.98
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 7,771 -546 7,225 7,225.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 7,771 -546 7,225 7,225.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,771 -546 7,225 7,225.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 7,771 -546 7,225 7,225.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,027 0 2,027 2,027.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,027 0 2,027 2,027.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2,027 0 2,027 2,027.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,027 0 2,027 2,027.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 2,027 0 2,027 2,027.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,357 0 4,357 4,357.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 4,357 0 4,357 4,357.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 4,357 0 4,357 4,357.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,357 0 4,357 4,357.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 4,357 0 4,357 4,357.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,714 0 6,714 6,714.00 0.00 100.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019
Version 18.08.00 Hora : 11:42:10
Pag. : 12 de 23
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,947 0 2,947 2,947.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,947 0 2,947 2,947.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2,947 0 2,947 2,947.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,947 0 2,947 2,947.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 2,947 0 2,947 2,947.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 64,132 -873 63,259 63,259.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 62,356 -937 61,419 61,419.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 60,356 -937 59,419 59,419.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 21,956 -937 21,019 21,019.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 21,956 -937 21,019 21,019.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 38,400 0 38,400 38,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 38,400 0 38,400 38,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,000 0 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 0 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 0 800 800.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,776 64 1,840 1,840.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,776 64 1,840 1,840.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,776 64 1,840 1,840.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,776 64 1,840 1,840.00 0.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,800 26,473 36,273 29,120.62 7,152.38 80.28
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 4,500 -3,091 1,409 1,408.50 0.50 99.96
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 4,300 -2,891 1,409 1,408.50 0.50 99.96
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 4,300 -2,891 1,409 1,408.50 0.50 99.96
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,800 -1,800 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,500 -1,091 1,409 1,408.50 0.50 99.96
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
A ENSEÑANZA
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 5,300 29,564 34,864 27,712.12 7,151.88 79.49
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019
Version 18.08.00 Hora : 11:42:10
Pag. : 13 de 23
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 214,490 -20,743 193,747 193,747.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 198,902 -13,739 185,163 185,163.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 68,266 -12,139 56,127 56,127.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 32,266 -12,139 20,127 20,127.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 32,266 -12,139 20,127 20,127.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 36,000 0 36,000 36,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 36,000 0 36,000 36,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 126,636 0 126,636 126,636.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 126,636 0 126,636 126,636.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 126,636 0 126,636 126,636.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,000 -1,600 2,400 2,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 4,000 -1,600 2,400 2,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,400 -1,200 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 -400 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 15,588 -7,004 8,584 8,584.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 15,588 -7,004 8,584 8,584.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 15,588 -7,004 8,584 8,584.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 15,588 -7,004 8,584 8,584.00 0.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,000 -1,882 4,118 3,925.19 192.81 95.32
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,500 -1,312 2,188 2,187.99 0.01 100.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,500 -1,300 1,200 1,199.99 0.01 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,500 -1,300 1,200 1,199.99 0.01 100.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,500 -300 1,200 1,199.99 0.01 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,500 -570 1,930 1,737.20 192.80 90.01
2.3. 2 1 VIAJES 2,500 -570 1,930 1,737.20 192.80 90.01
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,500 -570 1,930 1,737.20 192.80 90.01
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500 -450 50 50.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,000 -120 1,880 1,687.20 192.80 89.74
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 267,200 -78,556 188,644 188,644.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 261,200 -78,291 182,909 182,909.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 157,200 -76,304 80,896 80,896.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 54,000 -25,904 28,096 28,096.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 54,000 -25,904 28,096 28,096.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 103,200 -50,400 52,800 52,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 103,200 -50,400 52,800 52,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 95,000 1,013 96,013 96,013.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 95,000 1,013 96,013 96,013.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 95,000 1,013 96,013 96,013.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 9,000 -3,000 6,000 6,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 9,000 -3,000 6,000 6,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 5,400 -3,000 2,400 2,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,600 0 3,600 3,600.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,000 -265 5,735 5,735.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,000 -265 5,735 5,735.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,000 -265 5,735 5,735.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6,000 -265 5,735 5,735.00 0.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,500 -1,826 3,674 3,674.00 0.00 100.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,200 -1,752 1,448 1,448.00 0.00 100.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 -12 988 988.00 0.00 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,000 -1,540 460 460.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,000 -1,540 460 460.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 -540 460 460.00 0.00 100.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
A ENSEÑANZA
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,300 -74 2,226 2,226.00 0.00 100.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,300 -74 2,226 2,226.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,300 -74 2,226 2,226.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300 0 300 300.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,000 -74 1,926 1,926.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 2,644 -2,644 0 0.00 0.00 0.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 450,230 82,453 532,683 505,686.88 26,996.12 94.93
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 401,540 23,880 425,420 398,427.98 26,992.02 93.66
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 277,019 79,225 356,244 356,244.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 135,419 -4,175 131,244 131,244.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 135,419 -4,175 131,244 131,244.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 141,600 83,400 225,000 225,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 141,600 50,400 192,000 192,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 0 33,000 33,000 33,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 60,133 -40,133 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 42,133 -42,133 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 36,197 -36,197 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 5,936 -5,936 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 2. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 18,000 2,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.1. 1 2. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 18,000 2,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 64,388 -15,212 49,176 42,183.98 6,992.02 85.78
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 12,800 -2,120 10,680 10,680.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 8,400 -2,120 6,280 6,280.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,400 0 4,400 4,400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0 374 374 374.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0 374 374 374.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 51,588 -13,466 38,122 31,129.98 6,992.02 81.66
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 0 26,934 26,934 26,934.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1,188 10,000 11,188 4,195.98 6,992.02 37.50
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 50,400 -50,400 0 0.00 0.00 0.00
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1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 40,650 301,180 341,830 314,101.12 27,728.88 91.89
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 45,490 45,490 45,480.99 9.01 99.98
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 9,997 9,997 9,997.00 0.00 100.00
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2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 9,997 9,997 9,997.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 9,997 9,997 9,997.00 0.00 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 0 35,493 35,493 35,483.99 9.01 99.97
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 35,493 35,493 35,483.99 9.01 99.97
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 35,493 35,493 35,483.99 9.01 99.97
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 40,650 255,690 296,340 268,620.13 27,719.87 90.65
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 67,480 67,480 67,479.52 0.48 100.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 0 30,053 30,053 30,053.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0 30,053 30,053 30,053.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 0 37,427 37,427 37,426.52 0.48 100.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 0 37,427 37,427 37,426.52 0.48 100.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 24,420 24,420 24,420.00 0.00 100.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 24,420 24,420 24,420.00 0.00 100.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 24,420 24,420 24,420.00 0.00 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 50,000 50,000 49,999.60 0.40 100.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 50,000 50,000 49,999.60 0.40 100.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 0 50,000 50,000 49,999.60 0.40 100.00
INSTITUCION
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 40,650 113,790 154,440 126,721.01 27,718.99 82.05
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 40,650 113,790 154,440 126,721.01 27,718.99 82.05
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 39,000 109,403 148,403 122,350.46 26,052.54 82.44
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,650 4,387 6,037 4,370.55 1,666.45 72.40
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 122,780 122,780 122,777.96 2.04 100.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 119,100 119,100 119,097.96 2.04 100.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 119,100 119,100 119,097.96 2.04 100.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA 0 11,129 11,129 11,129.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 7,199 7,199 7,199.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 0 3,930 3,930 3,930.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 0 107,971 107,971 107,968.96 2.04 100.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 98,407 98,407 98,407.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 0 950 950 950.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0 8,614 8,614 8,611.96 2.04 99.98
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 3,680 3,680 3,680.00 0.00 100.00
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 3,680 3,680 3,680.00 0.00 100.00
2.6. 6 1. 3 ACTIVOS INTANGIBLES 0 3,680 3,680 3,680.00 0.00 100.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 0 3,680 3,680 3,680.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 71,342 -487 70,855 70,855.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 69,038 -188 68,850 68,850.00 0.00 100.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 67,038 212 67,250 67,250.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 26,238 212 26,450 26,450.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 26,238 212 26,450 26,450.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 40,800 0 40,800 40,800.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 40,800 0 40,800 40,800.00 0.00 100.00
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2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,000 -400 1,600 1,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 -400 1,600 1,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 -400 400 400.00 0.00 100.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,304 -299 2,005 2,005.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,304 -299 2,005 2,005.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,304 -299 2,005 2,005.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,304 -299 2,005 2,005.00 0.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,280 -419 2,861 2,860.78 0.22 99.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,080 -641 1,439 1,438.88 0.12 99.99
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,000 -561 1,439 1,438.88 0.12 99.99
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,000 -561 1,439 1,438.88 0.12 99.99
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 439 1,439 1,438.88 0.12 99.99
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 80 -80 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 80 -80 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 80 -80 0 0.00 0.00 0.00
A ENSEÑANZA
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,200 222 1,422 1,421.90 0.10 99.99
2.3. 2 1 VIAJES 1,200 -390 810 809.90 0.10 99.99
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,200 -390 810 809.90 0.10 99.99
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300 -115 185 185.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 900 -275 625 624.90 0.10 99.98
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 612 612 612.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 0 612 612 612.00 0.00 100.00
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 612 612 612.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 94,364 7,359 101,723 101,723.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 89,406 7,015 96,421 96,421.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 75,042 18,583 93,625 93,625.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 75,042 18,583 93,625 93,625.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 75,042 18,583 93,625 93,625.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 14,364 -11,568 2,796 2,796.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,800 -566 2,234 2,234.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,400 -166 2,234 2,234.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 -400 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0 562 562 562.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0 562 562 562.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 11,564 -11,564 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 11,564 -11,564 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,958 344 5,302 5,302.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,958 344 5,302 5,302.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,958 344 5,302 5,302.00 0.00 100.00
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1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 54,971 3,239 58,210 58,210.00 0.00 100.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 52,012 3,190 55,202 55,202.00 0.00 100.00
2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 46,411 7,310 53,721 53,721.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO 46,411 7,310 53,721 53,721.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 26,409 2,838 29,247 29,247.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 20,002 4,472 24,474 24,474.00 0.00 100.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 5,601 -4,120 1,481 1,481.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,600 -400 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0 1,200 1,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 -400 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0 281 281 281.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0 281 281 281.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,001 -4,001 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 4,001 -4,001 0 0.00 0.00 0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,959 49 3,008 3,008.00 0.00 100.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,959 49 3,008 3,008.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,959 49 3,008 3,008.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,959 49 3,008 3,008.00 0.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 38,406 -38,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 PENSIONES 38,406 -38,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1 PENSIONES 38,406 -38,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1. 1 PENSIONES 36,406 -36,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 36,406 -36,406 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES 2,000 -2,000 0 0.00 0.00 0.00
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 -2,000 0 0.00 0.00 0.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,000 18,550 25,550 25,524.00 26.00 99.90
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 1,896 1,896 1,870.00 26.00 98.63
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019
Version 18.08.00 Hora : 11:42:11
Pag. : 21 de 23
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
2.3. 2 1 VIAJES 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0 1,150 1,150 1,080.00 70.00 93.91
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 5,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00
DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 0 33,150 33,150 0.00 33,150.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 30,829 30,829 26,538.27 4,290.73 86.08
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 688 688 687.89 0.11 99.98
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 688 688 687.89 0.11 99.98
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 688 688 687.89 0.11 99.98
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 688 688 687.89 0.11 99.98
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 30,141 30,141 25,850.38 4,290.62 85.76
2.3. 2 1 VIAJES 0 6,214 6,214 5,690.00 524.00 91.57
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 0 6,214 6,214 5,690.00 524.00 91.57
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 510 510 510.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0 5,704 5,704 5,180.00 524.00 90.81
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 852 852 827.40 24.60 97.11
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN 0 852 852 827.40 24.60 97.11
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 852 852 827.40 24.60 97.11
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 6,194 6,194 6,151.00 43.00 99.31
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 6,194 6,194 6,151.00 43.00 99.31
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 0 6,194 6,194 6,151.00 43.00 99.31
INSTITUCION
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 16,881 16,881 13,181.98 3,699.02 78.09
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 18/01/2019
Version 18.08.00 Hora : 11:42:11
Pag. : 23 de 23
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
2.3. 2 1 VIAJES 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0 3,728 3,728 3,580.00 148.00 96.03
RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 19,527,808.00 4,846,169.00 24,373,977.00 24,149,745.97 224,231.03 99.08
TOTAL FUENTE 2 27,137.00 14,775.00 41,912.00 18,000.00 23,912.00 42.95
TOTAL FUENTE 5 0.00 296,206.00 296,206.00 141,772.47 154,433.53 47.86
RESUMEN ...
TOTAL RUBRO 00 19,527,808.00 4,846,169.00 24,373,977.00 24,149,745.97 224,231.03 99.08
TOTAL RUBRO 09 27,137.00 14,775.00 41,912.00 18,000.00 23,912.00 42.95
TOTAL RUBRO 18 0.00 296,206.00 296,206.00 141,772.47 154,433.53 47.86